- ポジション
- 内部監査室/600~700万円
- 仕事内容
- ①内部監査業務
国内拠点における監査を行います。
グループ各社のリスク・マネジメント・プロセスの有効性を評価し、改善に繋げる為に、以下の各事項に関わる組織体のガバナンス、業務及び情報システムの調査を行います。
・財務及び関連業務に関する情報の信頼性とインテグリティの確認
・現行の業務フロー及び各コントロールの有効性と効率性
・資産の保全状況の確認
・法令や国が定めたガイドライン、手続き及び契約等の遵守状況
・組織体の戦略目標の達成状況
②内部統制の評価業務
国内拠点における評価を行います。
・全社統制(財務統制含む)
・整備評価 ※J-SOXの評価範囲となります
・運用評価 ※同上
・IT統制
③組織管理体制の向上
組織管理体制の向上が求められており、リスク・マネジメント整備の他に、社内の法令遵守やガバナンス、内部統制のフォローアップなどの整備を行います。
具体的な業務としては以下となります。
・社内規程のフォローアップ
・内部統制3文書の整備のフォローアップ
・監査法人の対応
【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
- 勤務地
- 愛知県
- 必要な経験・能力
-
下記4つのうちいずれかの実務経験を有している方
①内部統制(J-SOX)評価の実務経験(3年以上)
②管理部門での実務経験(3年以上)
③監査法人対応の経験(3年以上)
④監査法人での実務経験(3年以上)
・標準的なPCスキル(GWS、またはofficeでもOK)
下記のご経験者をお持ちの方歓迎
・内部監査経験
・内部統制の評価(業務監査)経験
・経理経験
組織体制強化と安定的な監査部門の運営のため、長年の専門知識を活かし中核人材として長期的に活躍していただくことを前提としております。そのため、40~50代の豊富な経験と実績をお持ちの方を特に歓迎いたします。
- 想定年収
- 600万円 ~ 700万円
