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ポジション
※新規エントリー受付停止内部監査
仕事内容
1.内部監査業務全般(社内の各事業所・各部門。グループ会社も対象予定。)
・事前準備、資料収集
・監査の実施
・調書、報告書等の作成
2.内部統制業務全般

【変更の範囲】会社の指定する業務
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査または内部統制業務経験が3年以上ある方
・PCスキル(PowerPont、Excel、Word初級以上)

【歓迎】
・製造業または医薬品製造販売業でのご経験がある方
・会計監査やシステム監査の経験がある方
・上場企業での内部監査または内部統制監査業務の経験がある方
・監査法人における監査経験がある方

【求める人物像】
・理論的に物事を考えることができる方
・読み手が理解できる/同意を得られる報告書が作成できる方
・周囲と適切にコミュニケーションを取ることができる方
・臨機応変に対応ができる方
想定年収
748万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査(未経験者歓迎!)※IPO準備中/創業50年以上の老舗企業
仕事内容
■内部監査
・内部監査資料作成
・内部監査時の監査補助

■総務業務
・総務関係業務全般
・社内風紀・涉外活動、近隣地域活動
・社内展開用の各種資料作成
・プライバシーマーク・ISO 事務局
・BCP対策

【業務内容の変更の範囲】 当社業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須
・バックオフィスでの実務経験(経理や総務、法務など可)

■歓迎
・内部監査のご経験





想定年収
400万円 ~ 550万円
ポジション
監査担当◆世界トップシェアのグローバル鉄鋼総合商社◆リモートワーク可
仕事内容
【具体的な業務内容】
・監査先の業務運営を網羅的に点検(対象例:株主総会・取締役会運営等の経営統括業務、コンプライアンス関連業務、取引関連業務、財務・経理、人事・総務、ITセキュリティ 等)
・点検結果に基づき、リスク管理の状況に応じた改善提言
・リスクの濃淡に応じた取組み(リスク重点領域)として、テーマ監査を実施

尚、国内外事業会社には工場設備を保有している先が多く、工場監査の視点も必要となります。当方監査マニュアル類に基づき監査先資料の読込みや現場視察・関係者へのインタビュー等を行い、結果を報告書に纏める作業を行いますが、監査実施時は2~4名程度の監査班を組成しますので、その一員として、海外を含め1~2週間程度の往査出張をお願いします。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
監査法人・公官庁又は会社の内部監査組織で監査業務を経験された経験をお持ちの方

【希望条件】
・CIA、CPA等の資格保有
・TOEIC730点以上
想定年収
1,050万円 ~ 1,510万円
ポジション
【内部監査担当】安定した経営基盤と成長性/フレックス/残業少・WLB◎
仕事内容
当社および国内外関係会社を対象とした以下の業務
・内部統制評価の計画立案、評価業務
・各プロセスの統制評価支援(再構築、助言、文書化等)
・監査法人との協議及びコミュニケーション
・内部統制報告書の作成や経営者等への報告
・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォロー
・内部監査の実施

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
■内部統制評価業務(J-SOX)もしくは内部監査業務に従事した経験

【歓迎】
■ビジネスレベルの英語力(語学:TOEIC800点目安 ※会話+読み書き)

【歓迎資格】
■公認内部監査人(CIA)、内部監査人、公認会計士、米国公認会計士(USCPA)、公認情報システム監査人
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
コーポレートマネージャー※リモート可
仕事内容
当社は地球と人類の課題解決に資するスタートアップに特化して投資・成長支援をするベンチャーキャピタルファンドです。

【業務内容】
弊社におけるコーポレート業務全般(経理を中心に、財務・法務・人事など当社の根幹となる会社機能全体)をお任せいたします。一法人としてのコーポレート業務を幅広になっていただきつつ、ファンドの係数管理や会計業務に携わっていただき、ベンチャーキャピタル運営全体に精通するプロフェッショナル職となります。

具体的な業務としては以下となります。
・コーポレート経理(決算、開示、税務など)
・コーポレート財務(予算編成・管理、財務計画、監査対応など)
・コーポレート法務、コンプライアンス、人事
・ファンド(パフォーマンス管理、ファンド決算、監査対応、行政対応、各種サポートなど)
・その他当社のパフォーマンス向上に資する業務全般(プロセス改善など)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・公認会計士、税理士資格をお持ち、もしくは資格相当の知見をお持ちの方
・管理部門マネージャークラスの実務経験(3年以上)
・財務・経理の実務経験(3年以上)

【尚可】
・幅広くミドルバックを統括した経験をお持ちの方
・ベンチャーキャピタル、金融機関での勤務経験をお持ちの方
・シード期、アーリー期のスタートアップ企業でのCFO経験をお持ちの方
・ビジネスレベルでの英語力をお持ちの方

【成長志向】
当社では、自己成長への意欲が高く、知的好奇心に満ち溢れ、人間としてもプロフェッショナルとしても学び成長したいという方を歓迎します。継続的な学習と成長への意欲をお持ちの方に最適な環境を提供しています。

【行動力】
迅速なペースで動く環境の中で、最小限の指示に基づいて自己責任と主体性を持ち、問題解決に向けた行動力を発揮できる方を求めています。責任とオーナーシップを持ち、コミットメントを持って業務に取り組める能力をお持ちの方をお待ちしています。

【仕事への情熱とコミットメント】
当社では、仕事への情熱と強い意欲を持ち、会社の成長に全面的にコミットする姿勢をお持ちの方を重視しています。仕事に対する熱意を持ち、自身の役割に誇りを持ちながら、積極的に貢献していただける方を募集しています。

それ以外、下記のような特徴も求められます。
・几帳面且つフットワーク軽く実務を遂行できる方
・結果へのコミットメントが高く、最後までやりきる方
・人の懐に飛び込み、人間関係を作れる力
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査室/600~700万円
仕事内容
①内部監査業務
国内拠点における監査を行います。
グループ各社のリスク・マネジメント・プロセスの有効性を評価し、改善に繋げる為に、以下の各事項に関わる組織体のガバナンス、業務及び情報システムの調査を行います。
・財務及び関連業務に関する情報の信頼性とインテグリティの確認
・現行の業務フロー及び各コントロールの有効性と効率性
・資産の保全状況の確認
・法令や国が定めたガイドライン、手続き及び契約等の遵守状況
・組織体の戦略目標の達成状況

②内部統制の評価業務
国内拠点における評価を行います。
・全社統制(財務統制含む)
・整備評価 ※J-SOXの評価範囲となります
・運用評価 ※同上
・IT統制  

③組織管理体制の向上
組織管理体制の向上が求められており、リスク・マネジメント整備の他に、社内の法令遵守やガバナンス、内部統制のフォローアップなどの整備を行います。
具体的な業務としては以下となります。
・社内規程のフォローアップ
・内部統制3文書の整備のフォローアップ
・監査法人の対応

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
下記4つのうちいずれかの実務経験を有している方
①内部統制(J-SOX)評価の実務経験(3年以上)
②管理部門での実務経験(3年以上)
③監査法人対応の経験(3年以上)
④監査法人での実務経験(3年以上)

・標準的なPCスキル(GWS、またはofficeでもOK)

下記のご経験者をお持ちの方歓迎
・内部監査経験
・内部統制の評価(業務監査)経験
・経理経験

組織体制強化と安定的な監査部門の運営のため、長年の専門知識を活かし中核人材として長期的に活躍していただくことを前提としております。そのため、40~50代の豊富な経験と実績をお持ちの方を特に歓迎いたします。
想定年収
600万円 ~ 700万円
ポジション
管理部長候補※東証グロース上場/AI×教育事業/英語学習アプリ累計登録者数500万人越え!/リモートワーク中心/フレックス有
仕事内容
■経理・会計・監査
・月次、中間、期末決算、税務申告(監査法人、税理士事務所との折衝含む)
・開示資料等の作成(有価証券報告書、決算短信、決算説明資料等)
・会計監査・内部統制監査・監査等委員会監査の対応(監査法人、監査役会等との折衝含む)
・内部監査の企画、実施

■経営企画
・事業計画、予算策定・予算管理に関する業務
・アライアンス等に関する調査、事業部へのサポート業務

※下記内容はゆくゆくお任せする予定です。
■労務
・給与計算及び、社会保険、労働保険等に関する業務
・ 労務管理

■総務・法務
・株主総会、取締役会に関する業務
・株式、株主の管理、株主名簿管理人との連絡、管理
・リーガルチェック、顧問弁護士事務所との折衝、契約書等の管理
・リスクマネジメント及びコンプライアンスに関わる業務
*財務・資本政策、IR、経営企画等は取締役CFOが主に担当します

【変更の範囲】会社が定める業務

勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・ 上場企業にて経理財務のご経験をお持ちの方(目安:5年以上)
・マネジメントの経験

【歓迎】
・マネジメント経験
・上場企業における管理部門のご経験
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査(IPO本格化/日本発、世界トップシェアメーカー/グローバルに活躍/フルフレックス制)
仕事内容
国内外の事業所における業務監査を中心とした社内の内部監査業務をご担当いただきます。
常勤の監査役のもとで、監査法人と連携しながら、適正かつ効率的な業務遂行に寄与していただきます。

■内部監査計画の策定
■内部監査の業務手続に必要な各種書類の整備(年6回程度の海外出張あり)
■内部監査の実施および報告書の作成
■海外含むグループ全体の内部統制(J-Sox対応)の仕組み整備や運用評価に関する業務

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査業務経験(担当者レベルでも可)
・英語利用に抵抗のない方

【歓迎要件(あれば尚可)】
・J-Soxの整備・運用評価に関する業務経験、またはスキルがある方
・海外での就業経験または海外子会社管理などに携わった経験がある方
・日常会話レベルの英語力
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
オープンポジション◆無借金経営の安定メーカー
仕事内容
会社の理念や経営目標に沿い、会社をよりよくする為に重要課題を設定し計画的に課題解決していくことは
どの職種でも求められる能力です。

総合職として、会社の重要課題の解決の為に必要なポジションで柔軟に課題解決をしていくことをお任せします。
選考を通して、初期配属先を決定していきます。

例)経理業務、人事業務、内部監査業務、経営企画業務など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須】
・普通自動車運転免許をお持ちの方
・何かしらの管理部門でのご経験のある方
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査(幹部職候補)/東証プライム上場企業/福利厚生充実◎
仕事内容
1.内部監査の企画&実施
  ①内部統制・業務プロセス監査
  ②業務監査
  ③コンプライアンス監査
2.会計監査人との連携・外部監査対応
3.監査役との連携

変更の範囲:会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件
①役職者としてのマネジメント経験
②以下いずれかの部門組織の業務経験
 ・内部監査部門
 ・コンプライアンス部門
 ・経理財務部門
 ・法務部門

■歓迎条件
次のいずれかの資格をお持ちの方
・内部監査士
・ISMS内部監査員
・ISO9001内部監査員
・ISO14001内部監査員

■求める人物像
自発的に行動できる方
柔軟に物事を考えられる方
想定年収
552万円 ~ 778万円
ポジション
【大阪】内部監査<管理職候補>◇年休124日/残業20H/IPO上場を目指すグローバル繊維メーカー
仕事内容
【IPO上場を目指す/ワークライフバランス◎完全週休二日制(土日祝休)/紡績業80年の技術と実績を受け継ぎ、繊維事業の新たな道を切り拓くグローバル繊維メーカー】

<業務内容>
- 財務諸表の監査を通じて企業の健全性評価・リスク管理の強化
- 内部監査、及び、業務プロセスの改善点洗い出し・効率化
- 監査業務の質を向上させる施策推進
- 監査チームのマネジメント(メンバーの育成や業務効率化)
- 新しい監査基準に基づいた業務の見直しを行い、組織全体の透明性を高める

<ミッション>
今までの経験により身に付けた知見を発揮いただき、将来的には管理職として組織の中枢としてのご活躍を目指していただきます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
<業界未経験歓迎>
【必須条件】
・法務関連業務の実務経験

【歓迎条件】
・財務諸表の監査経験
・監査関連の資格(CIA、CISAなど)を保有している方
・監査基準に基づく業務見直しの実績がある方
想定年収
650万円 ~ 750万円
ポジション
【労務責任者候補】内部統制/規定作成/創業10期で売上高150億円超/IPO準備企業 ※大阪勤務
仕事内容
労務責任者候補として、労務領域全般の戦略立案・実行・改善をリードし、給与計算・社会保険・規程整備・安全衛生などのオペレーションの品質向上を図るとともに、チームマネジメントと業務プロセスの最適化を推進していただけます。

IPO準備中の企業において、ガバナンス・コンプライアンス体制の強化や、労務リスクの最小化、社員が安心して働ける環境の整備などを担う重要なポジションです。

■主な業務内容
・労務部門のマネジメント
メンバーの業務進捗管理・育成・評価
労務に関する社内外ステークホルダーとの調整・対応
部門KPIの設計・モニタリング

・給与計算・勤怠管理業務の統括
正確性・効率性を担保した業務フローの設計・運用監督
外部ベンダーとの連携および社内チェック体制の構築

・社会保険・福利厚生の制度運用統括
法令に準拠した手続き体制の整備
育休・介護休業など多様な制度活用支援

・労務コンプライアンスの強化・規程整備
労働法改正・IPO準備に対応した就業規則・社内規程の見直し
労働リスク対応戦略の立案・実行

・安全衛生管理の強化
産業医・ストレスチェック等の体制構築と運用管理
ハラスメント対策の企画推進・相談対応の体制整備

・労務DX・業務効率化の戦略的推進
クラウドシステム(SmartHR、freee人事労務等)の選定・導入・活用推進
ペーパーレス化・自動化・業務プロセス再設計による生産性向上

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
いずれか必須
・上場企業での労務経験
・IPO準備企業での労務経験
・不動産企業での労務経験

【歓迎条件】
・社会保険労務士の有資格者
・労務の監査対応等の経験がある方

【人物像】
・給与計算・社会保険・勤怠管理など、労務実務の豊富な経験を持ち、業務全体を俯瞰してマネジメントできる方
・労働基準法・労務コンプライアンスに精通し、制度整備やリスク対応を主導できる方
・IPO準備や上場基準に準じた社内規程・内部統制の整備に関心があり、主担当として推進したい方
・社員が安心して働ける環境づくりに意欲を持ち、福利厚生や労働環境改善にも積極的に取り組める方
・労務チームのリーダー・マネージャーとして、メンバーの育成や組織運営に責任感をもって**取り組める方
・クラウドシステムや業務DXを活用した業務効率化に柔軟で、変化に対応できる柔軟性のある方
想定年収
800万円 ~ 1,100万円
ポジション
【横浜】内部監査・コンプライアンス担当/未経験歓迎!/三菱商事グループ/リモート週1~2程度可
仕事内容
■内部監査 
監査計画立案、実施、報告取りまとめ。法令順守体制の確認。
社内サーベイのとりまとめ
■コンプライアンス      
啓発活動(研修、情報発信)
相談窓口対応 
コンプライアンス案件発生時の調査、報告等
■法務関係の一部業務
契約書のチェック等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
神奈川県
必要な経験・能力
<必須条件>
下記いずれかに当てはまる方
・法学部卒業生の方
・法科大学院修了生の方
・パラリーガルもしくは内部監査のご経験をお持ちの方

想定年収
400万円 ~ 500万円
ポジション
【未経験歓迎】海外内部監査※プライム上場/経理財務経験から内部監査業務にチャレンジしたい方歓迎/残業20時間程度
仕事内容
■海外グループ事業会社の監査・内部統制に関する事項
・海外監査に関する年度監査方針、実施計画の立案
・業務監査に関する実態調査
・臨店監査の実施講評および改善指導、確認
・グループ全体の内部統制評価の実施計画立案
・監査法人の監査への対応

【変更の範囲】企業が定める業務
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
<必須条件>
・経理、会計の実務経験5年以上
・英語に抵抗・苦手意識のない方
※英語力がまったくなくとも歓迎です 
同部署の方も英語が話せる方はいらっしゃらず、翻訳機等を使用しながら業務を行っております
・海外出張に抵抗のない方
※入社直後の出張が難しくとも問題ございません。将来的にいっていただけることを想定しております。

<歓迎条件>
・事業会社での内部監査・内部統制の経験者
・積極的にコミュニケーションが取れる方
想定年収
530万円 ~ 730万円
ポジション
内部監査担当/東証プライム上場メーカー/リモート・フレックス可/働き方柔軟◎
仕事内容
<主な業務内容>
当社アジア拠点のJ-SOX および リスクに基づいた内部監査業務を担って頂きます。
1,事業部門、本社部門の内部監査業務
2,J-SOXにかかわる評価作業
3,監査プロセスの改善

※ 内部監査・J-SOX評価作業における 計画、テスト、統制評価、原因の分析、報告改善活動のフォローアップに携わっていただきます。
※ 英語での内部監査や、グローバルの監査部門のヘッドに英語でレポートをする機会がございます。グローバルにキャリアを積んでいただける環境です。

【変更の範囲】会社の指定する業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件:以下のいずれかの経験
①監査法人での監査経験
②財務会計領域のコンサルティング経験
③事業会社での内部監査・内部統制構築の経験
※いずれもトータルで5年以上が目安(①のみ5年、①+②あわせて5年等)

■語学力:
英語スキル:TOEIC700程度
※歓迎要件:メールや会議での英語利用経験

■歓迎資格:
公認会計士、公認内部監査人、米国公認会計士(いずれも必須ではなく、歓迎要件)
想定年収
829万円 ~ 1,150万円
ポジション
監査役スタッフ(通報窓口)※東証プライム上場/業界最大手!/安定基盤で長期就業したい方にオススメ!
仕事内容
・当社および当社グループにおける内部通報制度に関する業務
(通報受付、調査方針立案、事実関係の調査ヒアリング及び分析、対応方針の整理)
・内部通報に対する再発防止策策定および実行
・総務・庶務業務(監査役、同スタッフに係る各種申請、管理、情報収集、他部署からの依頼作業等)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・内部監査業務・法務、コンプライアンス、人事等危機管理の機能を有する組織での実務経験業務経験がある方(継続3年以上)

■歓迎要件
・不動産・建設関係業務
・子会社・グループ会社監査業務に関わる企画・立案
・宅地建物取引士・簿記3級以上や企業倫理・コンプライアンスに関連する資格保有者
・一定の英語力

■求める人物像
・真面目で誠実、且つ積極的・主体的に業務に取り組む人物
・高い倫理観と守秘義務意識を持つ方
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査スタッフ(メンバークラス)※未経験可/日本生命G/残業20時間程度(所定労働:7時間)/リモート週2
仕事内容
各監査のリーダーを筆頭に数名で監査を行います。
簡易な検証については単独でレビューを行う事もございます。

■内部監査・代理店監査の実施に係る一連の業務:
個別監査計画の策定から、検証、報告書作成、報告・伝達、フォローアップまで、一連の監査プロセスを担当します。
■内部監査に関する企画業務:
リスクアセスメントの実施、年間監査計画の立案、監査品質の継続的な改善など、監査の高度化に向けた企画業務も担います。
■その他業務品質評価やJ-SOX評価等:
J-SOX評価、品質評価など、企業統治や業務品質に関わる幅広い業務に携わることができます。

<テーマ監査一例>
専門性を活かし、以下のような多様なテーマに取り組むことができます。
■システム監査
■資産運用、数理、財務等の監査
■保険金支払、保険引受等の業務監査 等

(変更の範囲)会社の定める業務
勤務地
東京都,福岡県
必要な経験・能力
【必須条件】
※以下いずれか必須
■金融機関における管理部門での業務経験(リスク管理、法務、コンプラ、経理、財務、その他企画部門等)(3年以上)
■事業会社での監査業務経験(3年以上)

【尚可条件】
■金融機関での内部監査・代理店監査業務経験または金融機関に向けた外部監査業務経験
■論理的な文章作成能力
■コミュニケーション能力
■協調性、チームワークを大切にした業務遂行能力
■CIA、CISA、CPA保有者
■保険業界経験者
■コンプライアンス、保険募集管理、経理、財務、数理、資産運用、リスク管理、システムなどの専門性保有者

【求める人物像】
■課題意識を持ち、解決に向けて行動できる方
■公正、誠実で、業務品質に責任を持つことができる方
■自発的、積極的に行動できる方
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
【会計コンサルタント】ワークライフバランス◎(フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします!
仕事内容
■J-SOX支援業務
■内部監査支援業務
■企業のガバナンスに関するコンサルティング業務
■その他LPS決算支援/DD/開示支援等の会計コンサルティング業務

★ J-SOX支援業務の案件の進め方(イメージ) ★
パートナー+マネージャー又はシニアスタッフ1名+スタッフ2~3名のチームで案件を進めていきます。
クライアントへの常駐はしません。
公認会計士が案件の現場責任者となり、スタッフへのJ-SOX評価業務の指示や成果物レビューをして全体管理を行い、また、クライアントからの相談対応や課題解決を行います。
担当社数は、5~10社の予定です。
クライアント属性は上場企業8割、IPO準備会社2割です。
クライアントによっては、税務サービスのニーズも発生しますので、興味ある方は+αで挑戦・関与することが可能です。
※その方の経験・希望・能力に応じてお任せする業務を決定いたします。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■共通
《推奨資格》下記いずれかをお持ちの方
・公認会計士
・公認会計士試験合格者
・公認内部監査人
・公認情報システム
・USCPA

■シニアスタッフ
《推奨経験》下記いずれかを満たす方
・監査法人でのJ-SOX監査担当の経験
・監査法人2~5年
・事業会社での内部監査・J-SOX業務経験
・IT統制監査経験があると尚可

■マネージャー
《必須経験》下記いずれかを満たす方
・監査法人でのJ-SOX監査主任の経験(監査法人5~10年)
・監査法人以外でのコンサルティング経験または事業会社での内部監査・J-SOX経験(5~10年)
・IT統制監査経験があると尚可
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査・内部統制(担当)/トヨタグループ/年間休日124日
仕事内容
■業務詳細:
①内部統制業務
・内部統制の社内体制整備、基本方針策定
・執行部内部監査(年間計画策定、内部監査の実施・報告)
・社内規程の統括管理
・コンプライアンス情報の社内周知・教育
②リスク管理の企画・実施
・リスク管理表の最新化、リスクマップの作成
③監査役サポート業務
・監査役業務運営支援
・監査計画案・報告案策定、各種事案検討

※年に数回出張あり(名古屋本社・大阪支店等)
※変更の範囲:会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査・内部統制業務の実務経験(業界不問)

【歓迎】
・経理業務の経験
・不動産に関する知識

【求める人物像】
・どんな人とも柔軟にコミュニケーションが取れる方
・誠実・謙虚で、地道な仕事にも前向きに取り組める方
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査部 IT監査※在宅勤務/スーパーフレックス制度あり
仕事内容
【予定業務】
・内部監査業務
・情報セキュリティ監査
・情報システム監査業務
・コンピュータ支援監査技法:データ分析、RPA、生成AI活用などの監査DX推進
・ J-SOX IT全般統制評価
※上記業務内容からご経験に合わせて業務をお任せします

【期待役割】
・担当業務の実務遂行、監査レベル底上げ
・IT監査・監査DX推進の高度化

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社(特にメーカー系)での内部監査の業務経験
・情報セキュリティ監査、情報システム監査の業務経験

【歓迎要件】
・公認情報システム監査人(CISA)
・情報処理安全確保支援士(SC)
・システム監査技術者(AU)
・応用情報技術者(AP)
・海外勤務・海外対応業務経験
想定年収
800万円 ~ 950万円

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