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ポジション
内部監査~ご経験に応じて担当業務をお任せ致します~
仕事内容
・三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務。
・リスクアセスメント及び監査計画の立案。
・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・内部監査業務経験、または金融機関経験があり、監査業務に意欲のある方。

■歓迎要件
以下のいずれかの条件を満たせば尚可
・金融機関での監査業務経験があり、公認内部監査人(CIA)資格を保有または同等の知見のある方。
・金融機関でのコンプライアンス、リスク管理(含むリスク計量モデル)関連業務の実務経験がある方。
・業務遂行に必要な英語力がある方(TOEIC730点以上)。
想定年収
800万円 ~ 1,500万円
ポジション
監査部※週3~4日リモート可・フルフレックスあり◎
仕事内容
<概要>
海外拠点や専門事業部を中心に、本社部署や海外グループ会社に対し経営・業務監査の実施 

<詳細>
・海外拠点や専門事業部、コーポレート部門に対する、リスク評価に基づく年度内部監査計画策定業務
・個別監査の計画、実施、評定、報告書作成、フォローアップ業務
・経営監査・業務監査の手法高度化、監査部門内への展開
・海外への監査出張あり
(通常2ヵ月に1~1週間半程度 ※状況に応じて渡航制限あり)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・中上級レベルの英語力
(TOEIC800点以上、ビジネスレベルの英会話)
・内部監査又は会計監査の業務経験3年以上

<歓迎>
・上級レベルの英語力
(TOEIC900以上、英語でのビジネス実務経験有)
・海外での内部監査又は会計監査の業務経験3年以上
(うち、内部監査or会計監査のマネジャー経験者)
・CIA有資格者

想定年収
689万円 ~ 1,205万円
ポジション
監査部 内部監査 ※東証プライム上場、水産業界大手/自社及び国内外のグループ会社の内部監査/ワークライフバランス◎
仕事内容
監査課にて、当社内および国内外のグループ会社の内部監査業務をお任せ致します。
※ご意向によっては海外監査にも携われます。

■当社が保有するグループ会社約40社の監査対応。
経営報告用の監査報告書の作成:往査先にて、インタビュー/実査/棚卸/書類閲覧等を通じて、指摘/提案を行い作成。
■監査体制の強化/グループ会社監査フローの構築/運用改善のスキーム構築
※監査拠点数:8割国内、2割海外。中長期的に海外を増やしていく方針です。

<監査課配属後のキャリア例>
内部監査の専門性と経験を活かして、ガバナンス強化に向けた中期経営計画策定における他部署との協働プロジェクトメンバーとして課題に取り組むなど、幅広く活躍頂けるチャンスがあります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・上場会社での内部監査経験者。監査法人、コンサル業界出身者も応募可能です。

<歓迎>
・食品業界、製造業の経験者。
・ビジネス英語。目安TOEIC600~700点。英語力が無い場合でも習得意欲があれば応募可能です。
・海外子会社管理の実務経験。

<必要スキル>
・監査体制の在り方/フロー・レビューを含めて、将来を見据え、課題解決型で社内外に働きかけ、動けるスキル
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
内部統制部 内部監査(システム監査人)
仕事内容
IT領域の高い専門性を背景に下記業務を統括・遂行する

【ITに係る内部監査】
・情報システムの構成、運用、管理、セキュリティ対策の確認及び評価
・組織のIT戦略、ITポリシー、及びIT統制の確認及び評価
・データの品質、信頼性、セキュリティ、及びプライバシー保護の確認及び評価
・ITインフラストラクチャ(ネットワーク、サーバー、クラウド等)やセキュリティ対策の確認及び評価
・システム開発プロセスにおける品質管理、テスト手法、及び成果物の品質に関する確認及び評価

【内部統制監査 J-SOX】
J-SOX(金融商品取引法に基づく内部統制報告制度)
・IT全般統制(ITGC)の整備・運用状況の評価
・業務処理統制(アプリケーション統制)におけるITの活用状況の確認
・J-SOX対応に必要な文書化、評価、改善活動の支援
・内部統制の有効性に関する評価結果の報告書作成

【得られるスキル】
(ITに係る内部監査体制の構築力)
組織のIT環境に応じた監査方針の策定、監査手続の設計、評価基準の整備など、内部監査体制の企画・構築に関する実践的なスキル

(情報セキュリティ・データガバナンスに関する理解)
システム運用やデータ管理におけるセキュリティ対策、プライバシー保護、データ品質管理などの分野における実践的なスキル

(システム開発・運用に関する監査スキル)
開発プロセス、テスト手法、成果物の品質評価など、システムライフサイクル全体に対する監査スキル

(IT統制およびJ-SOX対応に関する専門知識)
IT全般統制(ITGC)や業務処理統制(アプリケーション統制)に関する評価・改善活動を通じて、J-SOX対応に必要な知識と実務経験


【変更の範囲】将来的に会社の定める業務へ変更となる場合があります
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須要件】
・専門職として期待される誠実かつ公正不偏な態度で職務を遂行すること
・ITに係る内部監査の実務経験(5年以上)
・監査手法、リスク管理手法に関する十分な知識を有していること
・業務を円滑に遂行するための対人スキルおよびプロジェクト管理スキル
・ビジネスで通用する英語コミュニケーション能力

【望ましい要件】
・CISA (Certified Information Systems Auditor)または相当資格
・IPA(情報処理推進機構)におけるスキルレベル4以上の知識・能力(資格保有または同等の実務経験)
想定年収
600万円 ~ 1,400万円
ポジション
ビジネスリスクサービス(シニアアソシエイト)
仕事内容
■グループガバナンス支援チーム
・クロスボーダー比率80%
・ガバナンス・内部統制関連PMI
・現地往査による課題抽出、改善提案
・地域統括会社の設立、機能強化支援
・リスクマネジメント体制構築・実行支援
・海外子会社不正リスク診断
・海外事業モニタリング体制の構築・運用支援
■海外内部統制関連チーム
・クロスボーダー比率100%
・決算・財務報告に関わる内部統制の構築/評価
・業務プロセスに関わる内部統制の構築/評価
・全社統制
■国内外内部監査関連サービスチーム
・内部監査のアウトソーシング、コソーシング
・内部監査体制構築支援
■日系企業の海外子会社、外資系企業、外資系企業の日本子会社に向けた下記サービスを提供
・海外子会社向け内部監査のアウトソーシング、コソーシング
・グローバル内部監査体制構築/強化支援
・海外拠点往査による課題抽出

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
下記いずれかのご経験が必須となります
・内部監査、内部統制やガバナンスに関する業務
・海外への事業進出、海外M&A・PMI
・海外駐在または海外事業の管理
・監査法人での監査業務※目安3年以上

<歓迎要件>
・公認会計士、USCPA、公認内部監査人
・PowerPoint等を用いたプレゼンテーション資料の作成
・ビジネスレベルの英語(TOEIC L&R 800点相当)

想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
公認会計士_FAS/RAS/BPO領域の財務コンサルタント/フルリモートもご相談ください/残業少なめ
仕事内容
ご志向や経験に応じて、以下の業務に関与いただきます。少数精鋭体制のため、業務全体像を俯瞰しながら横断的な経験ができます。

【具体的な業務内容】
◉ FAS業務(財務アドバイザリー)
 ・財務デューデリジェンス
 ・バリュエーション

◉ RAS業務(リスクアドバイザリー)
 ・JSOX導入支援・整備運用評価支援
 ・内部監査導入支援・運用支援

◉ BPO業務(決算・開示支援)
 ・連結決算体制構築支援・連結決算運用支援
 ・開示資料(有価証券報告書・決算短信・計算書類等)作成支援

◉ その他
 ・IPO支援(資本政策、事業計画策定・SO設計等)
 ・管理会計制度設計・原価計算構築
 ・経営管理DX
 ・会計システム導入支援

【業務の変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
~必須条件~
【資格】
・公認会計士(公認会計士試験合格者も可)

【経験】下記いずれか必須
・監査法人での監査経験が2年以上ある方
・コンサルティングファームにて財務・税務DDや企業価値評価のご経験のある方

~歓迎~
・DD業務、FA業務などのFAS業務経験
・事業会社での経理業務、財務業務、開示業務、FP&A業務などの業務経験

~求める人物像~
・高い自律性をもち、スピード感と主体性をもって行動できる方
・課題の本質を見極め、実効性ある提案につなげられる方
・チームの一員として互いを尊重し、成果を共に追求できる方
・専門性の深化に意欲的で、継続的な学びを楽しめる方
・周囲と信頼関係を築きながら、人を巻き込んで前に進める力を備えた方
想定年収
650万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査・AI活用推進担当■東証プライム上場/リモートワーク週1
仕事内容
具体的な業務
当社の内部監査室メンバーとして、以下の内部監査・内部統制・AI活用推進業務に携わります。

業務監査(銀行代理業、カード業務を含む)
個人情報保護監査
J-SOX(内部統制監査)
ISO 27001/27017 情報セキュリティ監査
ISMAP-LIU 内部監査
AI活用推進

▼内部監査に関する業務詳細
内部監査の計画立案、実施、事後フォロー
関連法令順守チェック、規程・マニュアルへの準拠性チェック
各部門および経営者への監査結果報告
子会社監査

▼内部統制(J-SOX法)に関する業務詳細
内部統制評価(J-SOX法)の構築、計画立案
内部統制文書化(業務プロセス記述書、RCMの作成・レビュー)
全社統制、決算全般統制、業務プロセス統制、IT全般統制の評価
内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングおよびフォローアップ
内部統制報告書の作成および経営者への報告
監査法人との協議

▼AI活用推進例
監査質問の立案や仮説検証をAIとともに行い、効率的な監査を実施
AIによる監査調書・報告書のドラフト作成

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
下記すべて必須

・内部統制評価、構築、運用いずれかの経験2年以上(事業会社または監査法人における内部監査の経験)
・AIを活用する意欲(Notion、ChatGPT、NotebookLM)
・基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPointなど)

【歓迎要件】
下記いずれかのスキル・経験

・システム監査の経験
・CAATを活用した経験
・AIを活用し業務改善した経験
・J-SOX業務の経験

想定年収
770万円 ~ 1,064万円
ポジション
【大阪市】内部監査◆プライム上場の業績安定企業/年休126日/日本の製造業を支えて60年
仕事内容
~人材業界において、トップメーカーの顧客が求めるエキスパート・エンジニアを派遣/60年超の歴史を持つ東証プライム上場企業の内部監査室~

特定技術者派遣を行う当社にて、内部監査室の配属となり、下記業務を対応頂きます。
内部監査業務未経験の方は資料作成やデータのとりまとめ業務からスタート頂きます。経営層とも距離が近く、やりがいのある業務です。

■業務詳細:
★業務未経験の方は以下業務からスタート頂きます。
・資料の作成
・データの取りまとめ、集計
★経験者の方は上記業務に加え、監査業務もお任せ致します。
・内部監査の計画立案と内部監査の実施
・監査対象部門への改善指示とフォローアップ
・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
<職種未経験歓迎><業界未経験歓迎><第二新卒歓迎>
■必須条件:下記いずれかを満たす方
・事業会社における管理部門の経験
(内部監査、財務経理、法務、コンプライアンス、リスクマネジメント等のうち、いずれか1つ以上)
・会計事務所や監査法人での業務経験
想定年収
480万円 ~ 620万円
ポジション
税務・子会社監査業務◆老舗優良企業/土日祝休み
仕事内容
ウール・綿・合繊・プリントなど国内外の多様な生地を、セレクト系・百貨店系など中~高価格帯のアパレルメーカーへ販売する当社にて、税務および子会社監査業務をお任せします。

【仕事の特徴】
・様々な取引における税務上の課題解決、経営層への提案、税務面でのアドバイスなど、社内における税務スペシャリストとして、知見を発揮いただきたいです。
・実務面では決算時の税務書類作成、税務申告なども行いますが、日々の業務としては、為替予約や海外送金処理、役員会への報告資料作成なども担当いただきます。
・また年に数回、海外子会社の会計監査への立ち合い、チェックなどもお任せします。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須要件】※いずれか必須です
・税務業務のご経験のある方
・税理士科目をお持ちの方
・監査対応のご経験のある方

【歓迎要件】
・税理士事務所/法人でのご経験のある方
・企業で税務経験を積んでいる方
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査【リーダー候補】※上場企業
仕事内容
当社の監査室担当職として、内部統制監査に関する業務をご担当いただきます。

【具体的業務】
・内部監査、内部統制評価の計画策定/立案
・監査結果の分析および報告書の作成
・業務改善提案の実施およびフォローアップ

【業務ポイント】
・会社と監査法人等と連携して進める
・海外子会社・関連会社も対象の範囲になるため、海外・国内出張が発生する
・チームで分担して行い、海外出張は1回/年、国内数回/年ほどあり

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
■必須条件:
・経理や金融機関でのご経験のある方

■歓迎条件:
・内部統制のご経験のある方
・J-sox業務経験がある方
・英語(基礎レベル)のスキルをお持ちの方
※子会社とやり取りで、定型のメール応対が発生します。
想定年収
448万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査担当(マネージャー候補)/東証プライム上場企業
仕事内容
【仕事内容】
当ポジションでは、グループ会社も含めた各種内部監査・内部統制評価業務をリードして頂きます。

<具体的な業務内容>
・内部監査及び内部統制計画立案業務
・決算・財務報告プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価
・業務プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価
・IT全般統制に関わる内部統制の整備評価業務
・内部監査及び内部統制プロセスから経営戦略、事業戦略、管理体制、ガバナンス体制へのフィードバック
・開示及びその他の監査法人対応業務

※ご経験・スキルにより、以下もお任せしたいと考えております。
・グループ全体のリスクアセスメント
・情報セキュリティ対策プロジェクト、デューデリジェンスの支援
・PMIでの内部統制構築コンサルティング

※業務内容補足
【雇入れ直後】仕事概要に記載のある業務内容
【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須スキル ※下記のいずれかに当てはまる方
・事業会社又は監査法人における内部監査に関わる業務経験3年以上
・経理財務や法務のご経験をお持ちで内部監査ポジションにチャレンジされたい方

■歓迎スキル
・ITベンチャー企業での経験
想定年収
650万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査(マネージャー~室長候補)/東証プライム上場企業
仕事内容
【仕事内容】
当ポジションでは、グループ会社も含めた各種内部監査・内部統制評価業務をリードして頂きます。

<具体的な業務内容>
・内部監査及び内部統制計画立案業務
・決算・財務報告プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価
・業務プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価
・IT全般統制に関わる内部統制の整備評価業務
・内部監査及び内部統制プロセスから経営戦略、事業戦略、管理体制、ガバナンス体制へのフィードバック
・開示及びその他の監査法人対応業務

※ご経験・スキルにより、以下もお任せしたいと考えております。
・グループ全体のリスクアセスメント
・情報セキュリティ対策プロジェクト、デューデリジェンスの支援
・PMIでの内部統制構築コンサルティング

※業務内容補足
【雇入れ直後】仕事概要に記載のある業務内容
【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須スキル ※下記のいずれかに当てはまる方
・事業会社又は監査法人における内部監査に関わる業務経験3年以上
・経理財務や法務のご経験をお持ちで内部監査ポジションにチャレンジされたい方

■歓迎スキル
・ITベンチャー企業での経験
想定年収
650万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査室長候補/東証プライム上場企業※ハイクラス
仕事内容
【仕事内容】
当ポジションでは、グループ会社も含めた各種内部監査・内部統制評価業務をリードして頂きます。

<具体的な業務内容>
・内部監査及び内部統制計画立案業務
・決算・財務報告プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価
・業務プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価
・IT全般統制に関わる内部統制の整備評価業務
・内部監査及び内部統制プロセスから経営戦略、事業戦略、管理体制、ガバナンス体制へのフィードバック
・開示及びその他の監査法人対応業務

※ご経験・スキルにより、以下もお任せしたいと考えております。
・グループ全体のリスクアセスメント
・情報セキュリティ対策プロジェクト、デューデリジェンスの支援
・PMIでの内部統制構築コンサルティング

※業務内容補足
【雇入れ直後】仕事概要に記載のある業務内容
【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須スキル
・事業会社又は監査法人における内部監査、内部統制、リスク管理に関わる業務経験3年以上

■歓迎スキル
・ITベンチャー企業での経験
想定年収
1,000万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部統制 ※フレックス/上場企業
仕事内容
内部統制業務全般(全社的統制、決算財務報告プロセス統制、業務プロセス統制、IT全般・IT業務処理統制、外部開示)と、上場会社としての内部統制監査対応の実務責任者をお任せします。

【具体的業務】
■業務フロー図やRCM等の内部統制文書の整備・更新
■年間スケジュールの作成と社内調整
■各内部統制の評価及び調書作成
■監査法人による外部監査対応および折衝
■内部統制評価結果の役員会への報告および内部統制報告書の開示
■内部統制上の不備・業務改善指導、社内相談対応 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
<必須要件>
◆内部統制業務に関わったご経験(内部統制文書作成、評価および調書作成、外部監査対応)
※建設業での経験があれば尚可
◆第一種運転免許普通自動車

<歓迎要件>
◇iGrafx(内部統制フロー図・RCM作成ソフト)の操作
◇データ変換とExcelなどへのデータ取り込み
◇MS Accessの構築経験
◇メインフレームやネットワーク構築の知識等
◇日商簿記検定(できれば2級以上)
◇税理士試験の科目合格(簿記論、財務諸表論)
◇会計士、税理士、公認内部監査人
想定年収
600万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査※国内大手グループ企業/残業月10h程度/リモートワーク可◎/実働7.5H
仕事内容
業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます。
経営層をはじめ幅広いレイヤーの方々とコミュニケーションを取りながら業務を進めていただきます。

・事業、組織別監査
・J-SOX評価
・コーポレート監査
・ISMS監査業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
①ビジネスレベルの日本語
②以下のいずれかの経験が必要です
・監査経験1年以上(内部・外部・ISMS)
・管理部門での経験3年以上

【歓迎要件】
・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格
・CISSP、CISM、CGEIT等の資格
・ISMS内部監査経験
・プロジェクト推進のご経験
・ビジネスレベルの英語力
※入社時のTOEICスコアは問いませんが、入社後2年以内にTOEICスコア800以上の取得を目指していただきます(未達の場合は減給となります。)
想定年収
500万円 ~ 900万円
ポジション
Manager, Internal Auditor(内部監査)
仕事内容
- 内部監査Vice Presidentにより承認され、特別に割り当てられた年間監査計画に基づき、単独または内部監査チームを率いて監査を実施すること。
- 個々の監査の計画、監査目標の設定、監査計画の作成。
- 現場での業務監査、監査目的の有効性及び/又は効率性の評価、監査結果の詳細と適切な是正計画の報告書作成。
- 財務データおよびその他のデータの収集、レビューおよび分析
- 変化するトレンドおよび市場・経済状況に対するリスクおよび内部統制の積極的な評価
- 監査結果を被監査部門と共有し、不適合を是正するための適切な是正措置およびその実行期限に合意すること。
- コンプライアンスを見直し、組織が規則、行動規範、企業倫理、社内方針、社外指針・原則を遵守していることを確認する。
- 組織がより良い費用対効果やサービスを提供するための方法を特定する。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
必須:
- 会計、法務、エンジニアリング、ファイナンス、ITまたは同様の分野で4年制の学位が必要。
- 会計・内部監査の経験(7年以上)。
- 会計、監査、財務、内部統制、法務のいずれかの分野で豊富な経験を有していること
- 英語および日本語による高い対人コミュニケーション能力(読み書き含む)
※ 日本語がNon-Nativeの方は、日本語での監査文書等の作成経験が有る方

尚可:
- ACCA、CPA、CIAなどのプロフェッショナルレベルの資格、または新たに資格を取得した人、あるいは資格取得に向けて努力している人。
- コンピュータ支援監査技法(CAAT)の知識。

人物面:
- 優れた分析能力、確かなビジネス判断力、コントローラシップを重視し、ビジネスに対する集中力と現実的なアプローチで、速いペースで組織を正しい結果に導く能力を有すること。
- 戦略的、革新的な思考を持ち、リーダーシップを発揮できる方。
- 独立して仕事ができ、仕事量の優先順位をつける柔軟性を持ち、速いペースで進む環境の中で細部にまで注意を払い続けることができる。
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
【大阪】内部監査【大手食品メーカー/東証プライム上場/グローバル企業/年間休日123日/フレックス】
仕事内容
食品中間素材メーカー(油脂、業務用チョコレートなどの製菓・製パン素材、大豆素材等の開発・生産・販売)である不二製油株式会社(大阪・泉佐野)にて以下業務をお任せします。

【具体的な業務内容】
・J-SOX及び業務監査対応(国内外問わず)
・当社グループ各社の内部統制整備の促進および支援
・会社の組織と運営の不備確認、改善活動の実施
※国内出張・英語を使った海外拠点への出張やオンラインミーティング等あり

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・内部統制経験
・海外出張ができる方(1~2週間を年2~3回程度)
・プレゼンテーション資料作成のご経験

【歓迎】
・語学力(目安TOEIC 800点以上)
・業務監査(国内外)の経験
・IT監査対応の経験がある(監査法人と交渉含む)
・コミュニケーション能力がある方
・EXCELの業務利用経験(ピポットテーブル等)
想定年収
600万円 ~ 1,150万円
ポジション
ITセキュリティ監査 (主任クラス) ※改革×安定のグローバル企業/世界シェアトップメーカー
仕事内容
・国内外のグループ会社、事業拠点、各部門に対するITセキュリティ監査の企画及び実務
・内部監査業務を通じた改善点の指摘と改善策の提案、及びそのフォローアップ
・監査を実施する為の当社規程や手順書等の整備

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須要件】
・ITに関する知識を有していること
・J-SOXやSOXの監査経験
・英語を使用した業務経験(例: 海外拠点とのコミュニケーションや、英語での報告書作成など)

【歓迎要件】
・ITシステム部門における管理業務経験(ITリスク管理、ITセキュリティ、内部・外部監査等)
・リスク管理や内部統制活動に対する評価における論理的思考、問題解決スキル
・業務プロセス改善の経験
・複数の部門や海外とのコーディネーションを含むプロジェクト管理業務経験
・監査や情報セキュリティに関する資格(CIA、CISA、システム監査技術者、CISSP、CISM等)
想定年収
750万円 ~ 1,000万円
ポジション
【東証プライム上場/穏やかな社風/ワークライフバランス良好】内部監査
仕事内容
ケミカルポンプ・装置メーカーである当社にて、パソコンを用いた一般事務、定型的な業務及び補助、内部監査や内部統制業務をお任せします。
監査時には全国の事業所をまわります。

【変更範囲】総務、人事、経理、経営企画、営業事務、製品企画事務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査や内部統制の実務経験
・語学力(英語)
・Word、Excelなどの基本操作
想定年収
540万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査担当※売上4兆円越えのグローバル企業
仕事内容
■社内各組織、国内外子会社の監査
・業務監査
・データ分析
・レビュー監査
・テーマ監査
・情報セキュリティ監査
・システム監査

■J-SOX対応(金商法に基づく財務報告に関する内部統制の評価)
・財務部、IT部門、子会社、親会社、監査法人と連携しながら内部統制評価業務を行っていただきます。

■その他
・国内・海外グループ会社拠点の監査部門と協力しながら企業グループ全体でのリスク低減に向けた内部監査活動

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必要条件】
■求める経験・スキル・知識
・内部監査に関する知識・経験を有すること(企業内での監査経験、監査法人での監査経験等)
想定年収
650万円 ~ 1,350万円

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