内部監査の求人・転職情報の10ページ目

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ポジション
内部監査◆リモートワーク率高・フルフレックス有、福利厚生が整っており長期就業可能な企業です!
仕事内容
・内部監査プログラムの計画・実施とマネジメントへの結果報告
・年間内部監査計画策定のための監査インテリジェンス活動(ビジネス情報の収集・分析、リスク評価等)と内部監査テーマ候補の特定
・マネジメントへのコンサルテーションと改善提案
・品質のアシュアランスと改善のプログラム(QAIP)の強化やベストプラクティスの導入を含む内部監査機能・プロセスの高度化の取組への貢献

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・3年以上の内部監査の実務経験
・ライフサイエンスや製造業を対象とした内部監査を主導した経験
・ITシステム、サイバーセキュリティやDXを対象とした内部監査をリードした経験

【歓迎要件】
・ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC 730点程度)
・SAPのデータを利用した内部監査用のデータ分析構築・運用経験
・公認内部監査人(CIA)
・内部監査およびガバナンス・リスク管理・内部統制に関する十分な知識
・内部監査人に必要な優れたソフトスキル(オーラルとライティングでのコミュニケーション能力、論理的・批判的思考力、分析力、チームワーク力など)
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
【内部監査室】<金融業界>リモートワーク可/フレックス可/~1200万
仕事内容
【内部監査業務全般】
・グループ全社の内部監査業務
・財務報告に係る内部統制評価業務(J-SOX)
・その他上記に付随する業務

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】下記いずれかの経験(3年以上)
・上場企業で内部統制評価経験 
・監査法人で内部統制監査経験                               
(一部領域だけではなく全ての領域を一通り経験していることが望ましい)

【歓迎】
・金融機関における内部監査経験
・公認会計士もしくはUSCPA(合格者含む)
想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査(IT監査)◆東証プライム上場◆英語使用◆柔軟な働き方が可能です!
仕事内容
HDのIT部門が実施するグループ全体(含む海外グループ会社)に対するITに関連する取り組み、および個別のグループ会社のIT領域(含むサイバーセキュリティ対応)を対象とする内部監査を実施いただきます。

・内部監査の実施に先立つリスクアセスメントを実施し、監査計画を作成する。
・海外グループ会社との共同プロジェクトの実施等、海外グループ会社との協働を行う。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社、あるいは監査法人等でのシステム監査の経験
・監査実施時の被監査部署とのスムーズなコミュニケーション能力
・海外拠点や海外子会社向けのシステム監査の経験(海外システム監査人との協働監査を含む)
・英語でのコミュニケーション・文書作成能力(メール等でのやりとりだけでなく、会話、ヒアリング、会議におけるコミュニケーションがスムーズに行えること。英語でのレポーティングも行えること。)

【歓迎要件】
・CISA、CIA、システム監査技術者、CISSP 等の監査・セキュリティに関する資格
・データマネジメント全般についての知見
想定年収
1,000万円 ~ 1,800万円
ポジション
内部監査(管理職候補)/年収~1000万円
仕事内容
内部監査の専門家として、グローバルな監査体制の構築を推進していただきます。

<業務例>
国内外子会社・本社各部門(とくに人事・IT・経理等の間接部門)の監査に関して、以下の体制構築及び実務をお任せします。
・業務監査(全般統制・業務統制)
・JSOX関連業務(グローバル事務局・内部評価)

【変更の範囲】
会社の定める事業所への異動(転居を伴う配置転換を含む)を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
■必須要件
英語でのコミュニケーションに抵抗がない方で、下記いずれかのご経験をお持ちの方

・事業会社(業種問わず)での内部監査・内部統制のご経験がある方
・監査法人・税理士事務所での監査対応のご経験がある方

■歓迎条件
・上場企業での内部監査経験
・自動車業界での実務経験
・IATF・ISOに関する知見
・CIA(Certified Internal Auditor))
・内部監査士
・英語力(TOEIC600点以上)
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
監査担当者※大手上場小売/上場グループ
仕事内容
トップマネジメントや各部門、各グループ会社と密接に連携しながら、内部統制システムの運用、リスク管理体制の強化を推進していく重要な業務です。
当社グループのガバナンス強化として、内部監査業務体制を構築中です。経験者として、業務監査やJ-sox評価の体制構築を担っていただける方を募集しています。

①業務監査
・グループ会社における監査計画の立案、予備調査、現場往査、監査講評、監査報告書作成
・指摘事項に対する改善状況の確認とフォローアップ
・経営層に対する報告

➁J-sox評価業務
・内部統制評価の年間計画立案
・内部統制文書化作業
・全社統制、決算統制、業務プロセス、IT全般統制の評価及び評価結果の取り纏め
・不備改善のモニタリング及びフォローアップ
・監査法人対応、その他内部統制に関する業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,愛知県
必要な経験・能力
【必須】※いずれか
・内部監査実務経験者、J-sox評価実務経験者
・経理部門、システム部門経験者

【歓迎】
・IT監査経験者
・公認会計士
・CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格保有者
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
【業界最大手】内部監査◆東証プライム上場◆英語使用◆柔軟な働き方が可能です!
仕事内容
内部監査部において、以下のいずれかの業務に、これまでのご経験を活かし活躍頂きます
• HDの各部、および個別のグループ会社を対象とする内部監査を実施する。
• 潜在的リスクの発生可能性やシナリオ、対応策の有効性等を検証し、その結果を踏まえてテーマ監査等を企画・実施する。
HDのIT部門が実施するグループ全体(含む海外グループ会社)に 対するITに関連する取り組み、および個別のグループ会社のIT領 域(含むサイバーセキュリティ対応)を対象とする内部監査を実施する。
• 内部監査の実施に先立つリスクアセスメントを実施し、監査計画を作成する。
• 社内委員会の事務局の一員として委員会を企画・運営する。
• 海外グループ会社との共同プロジェクトの実施等、海外グループ会社 との協働を行う。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社、あるいは監査法人等での監査業務の経験(3 年以上)

【歓迎要件】
・CIA、CFE 等の資格
・ビジネスレベルの英語力

【求める人物像】
・監査実施時の被監査部署とのスムーズなコミュニケーション能力
・企画力、課題発見・解決力、分析力、論理的な文章構成力
・外部視点・多角的視点を持った先入観に囚われない柔軟な発想力
想定年収
1,000万円 ~ 2,100万円
ポジション
グループ内部監査室 監査員※リモートワーク可、時差出勤、福利厚生充実/東証プライム上場企業/注目のバイオベンチャー
仕事内容
・国内外グループ全体の業務プロセス、リスクの把握/点検
・優先順位を付けたリスクアプローチによる内部監査計画の企画/立案
・内部監査の実施/評価/報告/改善アクションの提案
※変更の範囲:会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
3年以上の監査実務経験(内部監査/会計監査いずれか)

【歓迎要件】
有形商材を扱う企業での監査実務経験
工場/研究所等での技術知見を有し、認証規格審査、品質審査等の経験
J-SOX評価業務経験
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
事務系オープンポジション ※非公開求人※
仕事内容
ご経験に応じてバックオフィスのいずれかの業務に従事いただきます。

・総務(株主総会・ファシリティ管理など)
・法務(契約書関連・ガバナンス・コンプライアンス関連)
・経理
・人事
・経営企画(中長期計画の策定など)

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
上記業務に関するご経験
もしくは
有資格者(会計士・税理士・中小企業診断士・弁護士・社労士等)の方
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査【上場準備中/年間休日125日以上/成長企業の監査体制構築】 
仕事内容
IPO準備中の当社において、内部監査体制の構築および実施を担っていただきます。

当面は単独での内部監査室運営をお任せしますが、将来的には体制拡充・内部監査機能の高度化にも関与していただきます。
経営陣や監査役、外部専門家とも連携しながら、会社全体のガバナンス向上に貢献いただけるポジションです。

【主な業務内容】
・内部監査基本方針・規程類の策定および整備
・年度監査計画の策定および経営陣・監査役会への報告
・業務監査、会計監査、コンプライアンス監査等の企画・実施
・業務部門に対するヒアリング・資料分析・監査調書作成
・指摘事項のフォローアップおよび改善提案・助言
・監査役会・会計監査人・内部統制コンサル等との連携
・内部統制評価(J-SOX)への対応(将来的に)
・IPOに向けた内部監査体制の整備・高度化に関する各種業務

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
熊本県
必要な経験・能力
【必須スキル・経験】
・上場企業またはIPO準備企業での内部監査実務経験(3年以上目安)
・内部監査の計画立案・実行・報告書作成までの一連の実務スキル
・経営陣や監査役会等のステークホルダーとの円滑なコミュニケーション能力
・一人監査体制での自己管理能力・自律性

【歓迎スキル・経験】
・J-SOX対応または内部統制評価業務の経験
・公認内部監査人(CIA)、公認会計士、簿記1級等の有資格者
・ベンチャー/スタートアップ企業での業務経験
・IT監査に関する知識・経験

【求める人物像】
・ゼロベースから仕組みを構築し、継続的な改善に取り組める方
・監査の独立性と現場の実情のバランスをとりながら柔軟に対応できる方
・社内外の関係者と信頼関係を築き、建設的な対話ができる方
・IPOという変化の多いフェーズを楽しみながら前向きに取り組める方
想定年収
500万円 ~
ポジション
内部監査室 ※IT監査を中心に内部監査業務全般、国内外グループ全体の事業に関われます/リモートワーク可、残業少なめ、実働7.5時間、ワークライフバランス◎、定着性◎/資格取得支援制度あり
仕事内容
セイコーグループ本体の内部監査部門にて、IT監査を中心に監査業務全般をご担当いただきます。

・内部統制監査業務全般(計画立案、体制構築、整備運用テスト、全体評価、フォローアップ等)
 -会社法、J-SOX等の法定監査、業務監査全般:遵法監査、各種テーマ監査(IT関連中心)
 -監査実施のための他部門、事業会社との調整、連絡等
・監査法人との折衝
・内部監査室運営上の共通業務の一部担当

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>※下記いずれか必須
◇企業での内部統制監査の経験、特にIT関連内部統制監査の経験
◇会計事務所・監査法人での業務経験
◇経理業務、ITシステム保守管理などに関わる内部統制監査関連業務経験
◇基幹システム、業務システム、会計システムいずれかの開発・設計・保守・メンテナンスなどに携わったことがある方

<能力・スキル>
◇Microsoft Officeが自由に使えること(Word、Excel、PowerPoint、Outlook等)
◇英語力があれば尚可(文章の読み書きで使用する場合がありますが、習得意欲があれば応募可能です)

<歓迎>
◇公認情報システム監査人(CISA)
◇公認内部監査人(CIA)
◇公認会計士 等
想定年収
660万円 ~ 930万円
ポジション
J-SOX監査【神戸本社】
仕事内容
陸・海・空の幅広い事業を行う国内・海外の各拠点を対象とする当社グループのJ-SOX評価業務を担当していただきます。

〜具体的には〜
J-SOX評価は各拠点(原則各カンパニー)毎に行っており、本社監査統制部として以下の業務に携わります。
・本社部門を対象としたJ-SOX評価業務(全社的な内部統制、決算・財務報告業務プロセスに係る内部統制、その他の業務処理統制、IT全般統制)
・当社グループのJ-SOX評価取りまとめ部門として、基本方針の企画・立案、及び評価結果の経営層へ報告等

【魅力】
・ステークホルダーに対する財務報告の信頼性を確保することで、グループ全体の企業価値向上に貢献できます。
・J-SOX評価業務を通し、経理業務の流れや統制のポイントを理解することができ、ビジネスとして識見を深めることができます。
・キャリアパスとして、他の内部監査担当や、管理・経理部門等への異動も可能です。


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
兵庫県
必要な経験・能力
【必須】
・大卒以上
・J-SOX監査:管理・経理業務又はJ-SOX監査業務又は監査法人経験を通算3年以上。

【歓迎】
・TOEIC700点以上の英語力
・公認会計士(CPA)
想定年収
470万円 ~ 1,000万円
ポジション
監査室(メンバークラス) ※日本を代表するバーガーチェーン/東証プライム上場企業で監査室業務全般/リモートワーク可、フレックス有り/定着性◎、カルチャー◎
仕事内容
内部監査と内部統制評価が主な業務です。ご経験に応じて、以下業務を担当いただきます。
※当社は業務ごとの専任担当制ではありませんので、その方の適性に応じて複数の業務を横断的にご担当いただきます。

■監査業務
・会計監査
・業務監査
・店舗監査
・システム監査
・業務可視化、業務改善 など

■内部統制業務
・決算財務統制評価
・法令遵守状況評価
・IT統制評価 など
※モスフードサービスと連結子会社数社(国内外)が対象となります。

<期待すること>
・組織全体の視点を持ち、自部門、他部門と協業しながら専門性を発揮して業務を進めること。
・モスフードサービスおよびモスバーガーチェーン全体の発展のために、改善提案およびサポートを行なうこと。

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・内部統制もしくは監査に準ずる実務経験1~2年

<歓迎>
以下いずれか
・CIAや公認会計士などの資格保有者の方
・上場企業でのご経験
想定年収
450万円 ~ 740万円
ポジション
【監査企画】
仕事内容
■当社監査部における企画業務(国内外の監査体制構築、部内研修体制立案等企画業務全般)

【変更の範囲】当社業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
■金融機関における監査業務経験有(長期での経験があれば望ましい)または企画業務経験者(監査領域尚可)

【歓迎要件】
■CIA(公認内部監査人)資格保有
■英語の読み書きが可能な方
想定年収
500万円 ~ 1,400万円
ポジション
【業務監査】海外拠点の統括をお任せします
仕事内容
■当社海外拠点等(支店・子会社、関係部室店等)に対する業務監査の統括、指導・支援・報告等の監査関連業務

・当社の海外支店や海外子会社等における現地監査業務を統括や監査関連業務を行います。各拠点別における現地監査人とのコミュニケーション等を通じ、適切な監査実施支援・指導、レポーティング等の監査対応等を実施して頂きます。
・海外拠点への出張・往査(監査)もあり

【変更の範囲】当社業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
■コンサルティングファームや金融機関でマーケット、海外拠点業務管理等の業務経験。
■金融機関における監査業務の経験あり(5年以上の経験があれば望ましい)。
■英語力:ビジネスレベルの読み書き及びコミニュケーションが可能なレベル(TOEIC 800程度以上)


【歓迎要件】
■CIA(公認内部監査人)の資格保有
想定年収
500万円 ~ 1,400万円
ポジション
【IT監査】
仕事内容
■当社各部室店、関連会社、海外現法に対するIT監査(プロジェクト管理・サイバー/セキュリティ等)


【変更の範囲】当社業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
下記いずれか必須
■監査法人、金融機関等での監査企画、IT監査(情報セキュリティ、システムPJ、BCP等)、システム品質管理業務等の経験。
■ITのリスク管理・ガバナンスに関し基本的知識があり、ビジネスで英語を活用した経験(TOEIC800点以上)。
■金融機関向けの業務や基盤における十分なシステム開発経験。※プロジェクトマネージャーの経験があれば尚望ましい。
■技術士、システム監査等高度情報処理技術者、CISA(公認情報システム監査人)、もしくはこれと同等の資格・知見を有していること。CIA(公認内部監査人)を取得していることが望ましい。
想定年収
500万円 ~ 1,400万円
ポジション
【東証プライム上場】内部監査(管理職・管理職候補)◆フレックス・リモートワーク可能/働きやすさ◎
仕事内容
■オルガノ本体および海外子会社を含むオルガノグループの内部監査業務をご担当いただきます。

【具体的な職務内容】
監査対象および監査テーマの選定、監査計画の作成、事前調査・データ解析、質問票の作成、関係部門へのヒアリング、監査プログラムの策定、実地調査・往査、監査調書作成、監査報告書作成など

〔変更の範囲〕会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
■以下いずれかの業務経験5年以上
 ・監査
 ・経営企画
 ・経理
 ・法務
想定年収
874万円 ~ 1,124万円
ポジション
内部統制(J-SOX)構築・整備担当者/リモート・フレックス可/IPO準備中企業/富裕層向けの旅行業
仕事内容
内部統制整備・構築スタッフとして、IPO準備フェーズにおける内部統制の設計・整備・運用・評価を担っていただきます。
- 会社法・金商法(J-SOX)に基づく内部統制業務
- 3点セット(業務記述書/フローチャート/リスク・コントロールマトリクス)の作成・整備
- 内部統制ルール・規程の策定と運用
- 各部門との連携による業務フローの見直し・改善
- 監査法人対応(調整・資料提供・質疑対応)
- 経理業務(N-3〜N-2期は兼任、N-1期より内部統制整備・運用スタッフとして専任予定)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
- 事業会社での経理経験または内部統制運営・内部監査の実務経験(2年以上)
- PCスキル(Excel、Word、PowerPoint)を用いた資料作成スキル
- 関係部門や監査法人と円滑にコミュニケーションを取れる方

【歓迎(WANT)】
- 事業会社での内部統制または内部監査の実務経験
- 会社法に基づく内部統制監査、または金商法に基づくJ-SOX対応経験
- 3点セット(業務記述書/フローチャート/リスク・コントロールマトリクス)の作成経験
- IPO準備フェーズでの内部統制構築経験
- 業務プロセス改善や規程・マニュアル策定に関わった経験
- ビジネスレベルの英語力(海外顧客・パートナーとのやり取りが発生する場合を想定)

【求める人物像】
- 誠実さと高い倫理観を持ち、ルールを正しく運用できる方
- 正確性と細部へのこだわりを持ち、ミスを防げる方
- 論理的思考で業務を整理し、改善提案ができる方
- 各部門と協調し、円滑なコミュニケーションが取れる方
- 変化を楽しみ、自律的に課題を解決できる方
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
【東証プライム/千葉】内部監査/世界トップシェアを誇る老舗グローバルメーカー/リモート・フルフレックス◎/年間休日127日/福利厚生充実
仕事内容
・監査計画の策定
・監査スケジュールの管理
・室内業務分担の立案
・拠点幹部や会計士とのコミュニケーション
・監査報告書の作成
・J-SOX基準など関連法令を踏まえた監査の実施
・業務監査とJ-SOX監査を一体化し、マブチグループとして環境変化に対応でき、かつ自律的な内部管理を実施できるように改善提案を通して支援活動を行う

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
千葉県
必要な経験・能力
◆必須スキル 
・大学卒以上
・内部監査および金融商品取引法の内部統制(J-SOX)の理解、並びに監査実務の経験2年以上

<語学>
TOEIC 500点以上
※730点以上が望ましい

◆歓迎スキル
・製造業の会計・経理業務に関する知識および実務経験
想定年収
750万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査担当者【IPO準備中】※歯科医療IT分野のリーディングカンパニー
仕事内容
当社は歯科医療のリーディングカンパニーとして、全国7000件以上の歯科医院や162件の歯科大学病院と取引があります。
IPOに向けて内部監査(業務監査)・内部統制業務を担当いただきます。

■業務監査
・監査計画立案
・内部監査実施、調書/報告書の作成
・経営者や社内各部門などへの監査結果報告
・業務フロー改善の提案、フォロー
・その他上記に付帯する業務等

■内部統制に関する業務
・内部統制文書化(業務記述書/業務フロー)
・全社統制、業務プロセス、IT全般統制、決算全般統制の評価
・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ
・内部統制報告書の作成や経営者への報告
・監査法人との協議等
・その他上記に付帯する業務等

※内部監査室には現在1名在籍しています。
※会計監査は、監査法人にて対応を行なっています。

※業務内容(変更の範囲):会社の指示する業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
必須要件】
・監査業務の実施経験(監査計画の立案から結果報告まで一連の流れを経験した方)
・必要に応じ、営業拠点や顧客先への出張訪問等が可能な方

【歓迎要件】
・法務の知見や経験をお持ちの方
・総務(業務)の知見や経験をお持ちの方
・基本的なITの知識(ITに明るい方、歓迎します)
想定年収
600万円 ~ 700万円
ポジション
【課長クラス】海外子会社監査担当(保険元受含む)所定労働7時間/フレックスあり
仕事内容
■職務概要
・生命保険元受会社を中心とした、当社の海外グループ会社に対する監査の企画・実行、ならびに、当該グループ会社および日本生命グループ全体の監査態勢高度化に向けた企画・指導等
(本人適性に応じて、海外アセマネグループ会社を対象とする可能性もある)
・グループ会社モニタリング・リスクアセスメント運営等

■職務詳細
・海外グループ会社(生命保険元受会社、アセマネ会社中心)に対する親会社としてのモニタリング・アセスメント運営を含めた監査業務の企画・実行
・グループ会社における監査態勢高度化に向けた企画・指導(監査品質の評価、監査プロセス・手法の標準化・高度化、人材育成等)
・上記を含めた、担当グループ会社および当社内のグループ会社管理担当所属とのコミュニケーション等を通じた監査領域・ニーズの確認・調整等
・日本生命グループ全体の監査態勢高度化に向けた取組の企画・実行(金融庁レポート、内部監査人協会(IIA)「グローバル内部監査基準」(GIAS)等を踏まえたグループ監査態勢高度化)

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・ご応募時点で社会人年次14年目以上の方
・ビジネスレベルでの英語力があること
・公認内部監査人(CIA)資格所得者、または、同資格取得に前向きに取り組める人
・海外グループ会社の管理実務または内部監査・外部監査実務を合計5年以上経験
・論理的な文書作成能力、コミュニケーション能力
・協調性、チームワークを大切にした業務遂行能力

■歓迎要件
・監査経験については、とりわけM&A直後の海外グループ会社管理・監査の経験があれば望ましい

■保有資格
<必須>
TOEIC 800点以上(ビジネスレベルでの英語力があることが確認できれば、資格等の種類は問いません。)

<歓迎>
公認内部監査人(CIA)

■最終学歴
大学院、大学
想定年収
500万円 ~ 1,000万円

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