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ポジション
内部監査責任者~三菱UFJ銀行と資本業務提携!決済×投資ベンチャー企業/リモート可能~
仕事内容
・内部監査責任者として内部監査計画(中長期計画、年度計画、個別監査計画)を立案し、計画に基づく監査業務(予備調査→本調査→評価・結論→監査報告)の実行
-予備調査は資料収集、アンケート調査、インタビュー
- 評価基準や監査証拠に基づいた妥当性のある評価の実施
- 指摘事項や改善提案(改善勧告)、総合評価、指摘事項の作成
- 監査調書の作成
・監査結果を踏まえた改善事項等の明確化および改善計画立案支援
・関連部門と連携した改善活動の実行およびフォローアップ
・監査結果、改善状況について代表取締役、取締役会、監査役会への報告

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査または内部統制(J-SOX対応)のいずれかにおける3年以上の実務経験
・リスク管理または業務改善に関する知識と実績
・他部門や外部関係者、経営陣との調整スキル

【歓迎】
・各種のマネジメントシステムの取得経験(SOX法対応経験、COSOフレームワークの理解など)
・金融行政、金融事業にかかわる法令等に十分な理解
・コンプライアンス、リスク管理やガバナンスを達成する内部統制の整備、運用に関する経験。
・監査法人対応の業務経験
・IT監査やシステム監査の経験
・CIA(公認内部監査人)、CPA(米国公認会計士)等の資格保持者
・スタートアップ企業での就業経験(内部監査業務に限定せず)
想定年収
800万円 ~ 1,100万円
ポジション
監査部※週3~4日リモート可・フルフレックスあり◎
仕事内容
<概要>
海外拠点や専門事業部を中心に、本社部署や海外グループ会社に対し経営・業務監査の実施 

<詳細>
・海外拠点や専門事業部、コーポレート部門に対する、リスク評価に基づく年度内部監査計画策定業務
・個別監査の計画、実施、評定、報告書作成、フォローアップ業務
・経営監査・業務監査の手法高度化、監査部門内への展開
・海外への監査出張あり
(通常2ヵ月に1~1週間半程度 ※状況に応じて渡航制限あり)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・中上級レベルの英語力
(TOEIC800点以上、ビジネスレベルの英会話)
・内部監査又は会計監査の業務経験3年以上

<歓迎>
・上級レベルの英語力
(TOEIC900以上、英語でのビジネス実務経験有)
・海外での内部監査又は会計監査の業務経験3年以上
(うち、内部監査or会計監査のマネジャー経験者)
・CIA有資格者

想定年収
689万円 ~ 1,205万円
ポジション
【内部統制室】シニアアソシエイト~マネージャークラス
仕事内容
内部統制室として、当社グループのJSOX評価を実施していただきます。
主な業務は以下となります。

・ソフトバンクグループ(SBG)単体の財務報告に係る内部統制評価
・国内外の対象拠点子会社等の内部統制評価結果取りまとめおよび総合評価
・国内外の対象拠点子会社等の内部統制評価活動のモニタリング、不備分析サポート、およびコミュニケーション
・監査法人対応
・JSOX業務運営 など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部統制業務の知識またはJSOX評価実務経験(3年以上)
・会計の知識(簿記2級相当)
・英語力(TOEIC800点以上)

【歓迎】
・簿記、USCPA、公認会計士等の会計系資格
・ITの知識(ITパスポート等)
・英語での業務経験
想定年収
530万円 ~ 1,200万円
ポジション
※2名枠※内部監査/プライム上場
仕事内容
下記の業務をお任せします。

・年間業務監査計画に基づき、内部監査チームを指揮・指導し、監査実務を推進の上、提言をレポートに纏める
・社内外の関係者とコミュニケーションを図り、監査リスクを把握し、各種監査計画を立案する

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・3年以上の監査経験or公認会計士の方
・英語での業務経験(ビジネス~ネイティブレベルの英語力)

【歓迎】
・業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者含む)
・CIA、CISAの資格を
・組織マネジメント経験

【求める人物像】
・地道な仕事も厭わず、本質や課題を見つけ、柔軟に担当部門や経営層と信頼関係を保てる方
想定年収
840万円 ~ 1,800万円
ポジション
内部監査/(海外監査グループ)東証プライム上場/年休127日/働き方◎ #3603
仕事内容
【事業・組織構成の概要】  
今回、募集を行うグループ内部監査部門は、NECおよび国内外の関係会社の内部監査を担っています。
   
【職務内容】  
・海外関係会社の内部監査を担当していただきます。
・監査チームのリーダーとして担当する監査をリードするとともに、メンバーの力量/経験に応じたアサイメントと指導を通じて、メンバーの育成も担います。
・一つの監査は2~3カ月で実施しており、その間に現地での1~2週間の実査を行います。
・英語圏以外の会社の監査を実施する際には、現地コンサルのサポートを受けながら監査を行います。
   【事業・組織構成の概要】  
今回、募集を行うグループ内部監査部門は、NECおよび国内外の関係会社の内部監査を担っています。
   
【職務内容】  
・海外関係会社の内部監査を担当していただきます。
・監査チームのリーダーとして担当する監査をリードするとともに、メンバーの力量/経験に応じたアサイメントと指導を通じて、メンバーの育成も担います。
・一つの監査は2~3カ月で実施しており、その間に現地での1~2週間の実査を行います。
・英語圏以外の会社の監査を実施する際には、現地コンサルのサポートを受けながら監査を行います。
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変更の範囲:会社の定める職務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【MUST】  
・監査法人での監査経験または事業会社での内部監査の経験
・英語でのコミュニケーション能力
   
【WANT】  
・海外の会社の監査経験
   
【求める人物像・ソフトスキル】
内部監査で発見した課題を表面的に改善するだけでなく、真の改善につなげていくためには、NECおよび海外関係会社のマネジメント層との信頼関係の構築が不可欠です。
そういった関係の構築を行える方を採用したいと考えています。
想定年収
1,000万円 ~ 1,400万円
ポジション
内部統制グループ コンプライアンス担当 ※東証プライム上場、大手小売イオンのグループ会社/残業月0~15H程、週1~2回テレワーク可
仕事内容
当社およびグループ関係会社へのコンプライアンスの理解・周知に向けた企画・教育、またコンプライアンスに関する報告の窓口対応を中心とした業務。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必要要件>
・人事部門の経験者および何かしら成果を上げられた経験のある方

※コンプライアンス領域に興味関心のある方は応募可能です。
想定年収
310万円 ~ 500万円
ポジション
経理マネージャー候補(子会社にてCFO等のキャリアパス有)※東証プライム企業/成長IT企業/フレックス◎
仕事内容
【具体的な業務内容】
・グループ通算税制
・年次、四半期、月次決算業務(本体及び子会社)
・連結決算業務(開示資料作成含む)
・銀行対応
・内部統制(J-SOX) など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【MUST】
・上場企業での連結決算経験(連結仕訳を理解しているレベル)または公認会計士の資格保持者
・開示書類作成経験

【WANT】
・公認会計士の資格保有者(試験合格者含む)
・IPO準備経験
想定年収
700万円 ~ 1,002万円
ポジション
大阪/正社員/監査業務BPOスタッフ職
仕事内容
【具体的には】
■内部監査業務及び監査報告書作成・課題抽出、解決策の提案
■上場企業子会社等の連結決算処理のチェック業務
■クライアント企業の会計・税務業務に関する問合せ対応
■FC加盟店の事業承継・相続対策、会社再編案件に対する相談業務
■クライアント企業における新規業務・制度対応のP]参加
■各種研修会に関する企画・運営・登壇

※まずはOJTで業務内容やクライアント企業について先輩社員からレクチャーを受けていただきます。
その後、実際に先輩社員の同行のもと、監査業務を行っていただきます。
監査のチェック表は準備されているので、それを一つ一つ確認していただきます。
※決算チェック業務には会計・経理のご経験を生かしていただけます。
※内部監査業務、決算チェック業務以外の相談業務、研修会講師については業務に慣れてから ご担当いただく予定です。
※監査業務は全国の直営及び関係会社や全国の事業所等に赴いて実施します。そのため月5回程度の出張が発生します。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・社会人経験3年以上
・社会人として求められる最低限のビジネスマナー
・新しい世界、仕事に対しての熱意

【尚可】
・事業会社での経理をお持ちの方
・会計事務所での業務経験をお持ちの方
・簿記2級以上をお持ちの方
・税理士・会計士を目指している方
・Uターン・Iターン歓迎

【求める人物像】
・積極的にお客様を理解し、常に状況を改善しようとする意識の持てる方
・コミュニケーション能力の高い方
・素直さ、謙虚さ、真面目さをお持ちの方
・新しいことへのチャレンジ精神のある方
・臨機応変な対応が出来る方
・未経験だがコンサルティングに興味がある方
・何事にも熱意を持って取り組める方
・礼儀正しい方
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
会計・内部監査コンサルタント職
仕事内容
弊社は会計・税務・内部監査・DX導入・事業承継など企業の持続的成長に向けた様々な課題を解決する総合コンサルティング会社です。
今回は、新人コンサルタントとして弊社でご活躍いただける人材を募集しています。

【具体的には…】
■内部監査コンサルティング
■会計・税務コンサルティング
■IPO支援コンサルティング
など

新規案件は大手金融機関や取引先からのご紹介がほとんどです。
そのため飛び込みなどの新規獲得営業は必要ありません。
コンサルタント経験がなくても大丈夫です。
まずは会計・内部監査コンサルティング案件のサポートから従事していただき、
様々な案件のサポートに順次チャレンジしていっていただきます。
ゆくゆくはメインコンサルタントとして、案件をご担当いただきたいと考えています。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・社会人経験3年以上
・未経験でもコンサルタントとして頑張りたいという熱意

【尚可】
・簿記2級以上
・会計の実務経験1年以上
(会計事務所での勤務経験、事業会社での経理経験など)
・営業の経験
・Iターン・Uターン歓迎

【求める人物像】
・積極的にお客様を理解し、常に状況を改善しようとする意識の持てる方
・コミュニケーション能力の高い方
・素直さ、謙虚さ、真面目さをお持ちの方
・新しいことへのチャレンジ精神のある方
・臨機応変な対応が出来る方
・未経験だがコンサルティングに興味がある方
・何事にも熱意を持って取り組める方
・礼儀正しい方
想定年収
350万円 ~ 500万円
ポジション
システム監査<グロース上場/柔軟な働き方が可能>
仕事内容
・内部監査に関わる企画業務(リスクアセスメントの実施、年度計画等の立案、年度報告等)
・システム監査・情報セキュリティ監査等に関わる一連の業務(監査プログラムの策定、監査の実施、監査報告書・調書の作成、講評会の実施、監査後のフォローアップ等)
・外部監査の委託先組織や監査役との連携

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・証券会社・保険会社等におけるシステム部門に対するシステム監査、もしくは情報セキュリティ監査の経験
・上場企業、またはフィンテック企業におけるITシステムのリスク・セキュリティ・ガバナンスに関わる業務経験(ITリスク管理、ITセキュリティ、内部・外部監査など)
・クラウド・DevOps・アジャイルなどの先進的な技術・開発・運用手法に関する知識または実務経験

【歓迎要件】
・クラウドシステムに対する監査業務経験
・プライバシーマーク・ISMS・SOC 2などの取得・運用実務経験
・システム管理・監査に関わる資格の保有(システム監査技術者、CISA、CISM、CISSP、CIAなど)

【求める人物像】
・過去のやり方・慣例にとらわれず、新しい技術・考え方を柔軟に取り入れることができる方
・フラットな組織で柔軟に働くことができる方
・問題意識を常に持ち、誠実に行動できる方
・監査体制の在り方/フロー・レビューを含めて、将来を見据え、課題解決型で社内外に働きかけ、動いていただける方
・コミュニケーション能力があり、チームワークを大事にできる方
想定年収
900万円 ~ 1,200万円
ポジション
【内部監査(担当者クラス)】◆(国内・海外グループ会社)/リモートワーク週4回程度/C3010
仕事内容
当社および国内・海外グループ会社の内部監査業務・内部統制評価業務を担当いただきます。
・グループ会社の腐敗・不正防止の観点からの監査
・本社を含むグループ全体の個別テーマ毎の観点からの監査
・内部監査実施後の関係部署への改善提案やそのフォローアップ・伴走
・J-Soxに基づく全社的統制評価

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
□必須要件
・英語を使った実務経験(内部監査領域外での英語使用経験でも可)

□歓迎要件
・内部監査部門の実務経験または内部統制部門の実務経験
・会計知識
・海外子会社の内部監査経験
・CIA、CISA、CFE等の資格保持者・勉強中の方

□求める人物像
当課は評価・監査による事後的な発見や是正活動だけでなく不適切な業務が起きない仕組み作りも重視しています。
そのためには実務部門の方針決定に先立って事前相談してもらえる事が大変重要です。
従って一方的な指示・通達等だけでなく積極的な情報収集、あるいは相談への真摯で責任を持った対応等による信頼関係に裏打ちされた人間関係を保てる人材を求めています。

□語学
・TOEIC800点以上を歓迎
業務での英語使用…メール【頻繁にある】/資料・文書読解【頻繁にある】/電話会議・商談【まれにある】/駐在【ない】
想定年収
600万円 ~ 910万円
ポジション
内部監査/室長候補【東証スタンダード】
仕事内容
■監査計画の策定
■予備調査の実施
■監査
■監査結果の取りまとめ
■報告・改善提案

※入社後はOJTにて研修を行いますので、実務経験が少ない方でも、将来の管理職候補として採用を検討しています。

【変更の範囲】企業の定める範囲
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・内部監査業務の実務経験をお持ちの方
想定年収
420万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査/大和証券グループ/転勤無/裁量持って事業全般監査に携われる!/REITファンドの資産運用会社(AM)で年収水準も高◎
仕事内容
<業務内容>
REIT運用会社・不動産運用会社にて、金融商品取引業務及び不動産関連業務の内部監査を行って頂きます。

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須要件>※いづれか必須
・内部監査のご経験
・監査法人等にて外部監査のご経験
・金融業界にて経営企画・リスクマネジメント業務・コンプライアンス業務のいづれかのご経験をお持ちの方

<歓迎要件>
①不動産投資運用業または金融業での内部監査or外部監査業務
②CIA(公認内部監査人)資格保有

<求める人物像>
・経営に関心のある方
・相手や状況に応じ柔軟性をもってコミュニケーションを行える方
想定年収
800万円 ~ 1,500万円
ポジション
【内部監査・内部統制評価】◆水素事業部門/週2日程度在宅勤務/P5007
仕事内容
水素事業部門の内部監査業務・内部統制評価業務をご担当いただきます。
(1)新組織(水素)における内部統制構築業務
・業務プロセス整理
・規定、マニュアル等作成
・各組織への教育・周知
・他カンパニーとの調整
(2)構築後は内部統制監査業務・内部統制評価業務
・水素事業部門の腐敗・不正防止の観点からの監査
・荏原本体を含む個別テーマ毎の観点からの監査
・内部監査実施後の関係部署への改善提案やそのフォローアップ・伴走
・J-SOX対応(その他業務プロセス評価)
(3)その他、企画業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
□必須要件
・新しい事に挑戦でき、仕事の範囲を自分で限定せずに能動的に働ける方
・内部監査部門の実務経験または内部統制部門の実務経験
・J-SOX対応の知識・経験

□歓迎要件
・会計知識
・CIA、CISA、CFE等の資格保持者・勉強中の方

□求める人物像
・前向きな思考で物事を柔軟に捉えて、向上心が高く、仲間を大切に楽しく仕事ができる方
・行動力が高く、論理的な思考力を持ち、課題に面した時に素早く動けることと課題の本質を考え対策を考えることができる方
・他事業所、他部門、荏原のコーポレート部門の多くの社員との協力も不可欠なため、コミュニケーション能力が高い方

□使用アプリケーション・資格
・Word、Excel、PowerPoint(資料作成、データ分析)
・Google系システム(メール、カレンダー、ドライブ、スプレッドシート、ドキュメント、スライド等)
・Zoom、Meet
※使用経験は必須ではありません

□語学 ※TOEICスコアに限定せず、同等の語学力があれば歓迎します。
TOEIC500点以上を歓迎するが選考では不問
業務での英語使用…メール【まれにある】/資料・文書読解【まれにある】/電話会議・商談【殆どない】/駐在【全くない】
なし
想定年収
440万円 ~ 670万円
ポジション
監査等委員会補佐【リモート/フレックスプライム上場/商用車とディーゼルエンジンの世界的企業】
仕事内容
・監査等委員会等の事務局機能、議事録等の作成、監査の事前準備、監査の同行と監査報告書作成補助等を担当する。
・コミュニケーションスキル、専門知識等を活用し、円滑な監査等委員会運営を実現する。
・GLに不測の事態が生じた場合は、GL業務の代行を行う。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【求める経験】
・グローバル企業、内部統制関連部署(財務管理/リスク管理/法務/人事等)でのマネジメント若しくは主担当の経験(最低2年間)
<尚可>
・取締役会事務局や海外駐在の経験

【求めるスキル】
・会社法/金融商品取引法/財務諸表規則に対応可能なレベルの知識
・被監査部署(含、連結対象会社)との連絡・調整スキル 
<尚可>
・上記以外の内部統制関連法の基礎レベルの知識
・公認会計士資格
想定年収
750万円 ~ 900万円
ポジション
【監査室】主任~課長クラス ※MS-Japanからの採用実績有!/フレックス/業界トップシェアの老舗優良企業◎ 
仕事内容
・国内各部門及び子会社(国内・海外)の業務監査
・国内各部門及び子会社(国内・海外)の業務フロー作成と更新
・監査室の予算作成と予実管理
・ガバナンス委員会の窓口業務
・コンプライアンス通報対応
・その他内部統制に関連する業務

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
埼玉県
必要な経験・能力
【必須】
・会計監査(※)または業務監査経験2年程度以上
 ※会計監査を行う側ではなく、受ける側の経験であっても、「基本的な監査理論を理解している場合」や
 「内部統制構築業務に携わった経験がある場合」等でも可
・Excel、Power Pointの操作スキル(業務に支障のないレベル)

【歓迎】
・英語スキル
・経理業務経験または法務業務経験
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
東京/監査部(正社員 システム監査)◆1947年設立の独立系プライム上場商社/福利厚生充実
仕事内容
同社および国内外グループ会社を対象にした情報システムに関する監査

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
■論理的な思考力、コミュニケーション能力があり、以下のいずれかの業務経験(5年超目安)のある方
  ・システムに関わる内部統制(J-SOX)監査
  ・情報セキュリティ監査
  ・システム監査
  ・情報システムの開発/運用/保守など

【歓迎条件】
■以下のいずれかの資格を有されている方
  ・システム監査技術者
  ・CSA(公認システム監査人)
  ・CISA(公認情報システム監査人)
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
東京/監査部(正社員)◆1947年設立の独立系プライム上場商社/福利厚生充実
仕事内容
同社および国内外グループ会社を対象にした
・内部監査業務(網羅的監査、テーマ監査・モニタリング、特命監査等)
・J-Sox対応内部統制・有効性評価(整備・運用評価)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
・上場企業における管理部門での経験(5年以上目安)
 ※管理部門:経理、財務、法務、貿易管理、情報システム、内部監査部門等
・簿記2級程度の知識(資格は不問)
・監査専門職への強い関心を持ち、成長意欲のある方(監査実務経験不問)

【歓迎条件】
・監査資格(CIA、内部監査士等)を取得、もしくは1年以内の取得を目指されている方
・英語力(海外拠点の監査実施に対応出来る程度)
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
グローバル監査_Regional Auditor(中国・インド・APAC)◆ニッチトップのグローバルメーカー/WLB◎/年休123日◆
仕事内容
中国若しくはインドのグループ会社の監査業務全般をお任せすることになります。
同社監査室から海外へ赴任頂き、以下の業務を遂行いただきます。

①現地グループ会社に常駐し、内部監査計画の立案及び内部監査の実施
・日次業務の内容をモニタリングし、業務の適切性、正確性等をチェックいただきます。
・現地グループ会社が現地法令や社内規程を遵守出来ているか検証し、適合する運用サイクルを現地マネジメントに報告、新たな業務改善を提案しその状況をフォローアップしていただきます。
②決算、財務報告プロセスに関わる内部統制の運用状況の確認と整備
・不適切な売上・収益計上有無をチェックしていただきます。
・期末棚卸時の棚卸資産の保全状況を確認していただきます。
③業務プロセスに関わる内部統制の運用状況の確認と整備
・購買、製造、品質管理、ロジスティックス等の各業務プロセスに対し、内部統制が有効に機能しているかチェックしていただきます。

※現地担当者、現地弁護士等とのコミュニケーションがメインとなるためビジネス英語が必須となります。
また、PC操作のログ履歴の検証等、ITや情報セキュリティー関連の知見も必須です。

海外グループ会社における適切なガバナンス体制構築を実現するため、まず、ガバナンス違反があれば指摘し、グループ会社に改善策を策定・実施させ、その定着化を図らせることがこのポジションのミッションとなります。

中国は上海、インドはムンバイにも海外子会社がある為、現地勤務時に出張ベースで現地子会社に対し監査活動をご担当頂く場合もございます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
海外
必要な経験・能力
<必須>
・監査の実務経験(通算3年以上)
・海外出張や赴任の経験(通算2年以上)
・語学 TOEIC800以上
・資格 簿記2級以上
・学歴 大学卒業以上

【歓迎】
・海外子会社経理のご経験がある方
・会計事務所のご経験がある方
・簿記1級、公認会計士や税理士などの資格をお持ちの方
・国内外グループ会社を含む連結決算業務のご経験がある方
・企画・立案・改善を推進していただける提案力と実行力のある方
・経営企画のご経験のある方
想定年収
410万円 ~ 640万円
ポジション
【東証プライム上場】内部監査担当/グローバル企業
仕事内容
・国内外の内部監査担当
・監査業務改善、企画
・システム、セキュリティ等のIT監査 など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査の実務経験をお持ちの方(事業会社経験不問)
想定年収
800万円 ~ 1,500万円

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35年以上の豊富な転職ノウハウと最新の転職・求人情報をご紹介できます。転職サイトに掲載できない非公開求人もございますのでまずはエントリーを!

【内部監査】◆リモート週2日◎/フレックス可/年休120日以上(216770)

【内部監査】◆創業16年同グループにてグローバルにアバター事業・教育事業など多数事業を展開/リモート週2日◎/フレックス可/年休120日以上

750万円 ~ 1,000万円

東証グロース上場/人材ビジネスを手掛ける成長企業/内部監査室長(219664)

【週3~4日勤務相談可】内部監査室長/グロース上場企業/過去最高益

500万円 ~ 800万円

<内部監査>M&A事業のスタートアップ企業(220324)

内部統制担当(J-SOX担当)/上場グループ/M&A業界で急成長中のベンチャー企業※IPO準備中

600万円 ~ 1,000万円

【大阪/新大阪】内部監査◆東証スタンダード上場/年休126日/残業平均20h(219947)

【新大阪/内部監査】東証スタンダード上場企業100%子会社/年休126日/残業平均20h

414万円 ~ 601万円

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