内部監査の求人・転職情報の12ページ目

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ポジション
ビジネスリスクサービス(シニアアソシエイト)
仕事内容
■グループガバナンス支援チーム
・クロスボーダー比率80%
・ガバナンス・内部統制関連PMI
・現地往査による課題抽出、改善提案
・地域統括会社の設立、機能強化支援
・リスクマネジメント体制構築・実行支援
・海外子会社不正リスク診断
・海外事業モニタリング体制の構築・運用支援
■海外内部統制関連チーム
・クロスボーダー比率100%
・決算・財務報告に関わる内部統制の構築/評価
・業務プロセスに関わる内部統制の構築/評価
・全社統制
■国内外内部監査関連サービスチーム
・内部監査のアウトソーシング、コソーシング
・内部監査体制構築支援
■日系企業の海外子会社、外資系企業、外資系企業の日本子会社に向けた下記サービスを提供
・海外子会社向け内部監査のアウトソーシング、コソーシング
・グローバル内部監査体制構築/強化支援
・海外拠点往査による課題抽出

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
下記いずれかのご経験が必須となります
・内部監査、内部統制やガバナンスに関する業務
・海外への事業進出、海外M&A・PMI
・海外駐在または海外事業の管理
・監査法人での監査業務※目安3年以上

<歓迎要件>
・公認会計士、USCPA、公認内部監査人
・PowerPoint等を用いたプレゼンテーション資料の作成
・ビジネスレベルの英語(TOEIC L&R 800点相当)

想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
アドバイザリーオープンポジション【ご希望の部門をお選びください】リモート中心/平均残業20時間/カジュアル面談応相談
仕事内容
~下記からご選択いただけます~

◆M&Aアドバイザリー
・ファイナンシャルアドバイザリー
・デューデリジェンス
・バリュエーション(価値算定)、各種オプション評価、取得価額配分評価
・統合支援(Post Merger Integration:PMI)サービス
・株式譲渡契約書 (SPA) 作成支援
・財務モデリング / データアナリティクス
・減損テストサポート

◆ビジネスリスクサービス
・ガバナンス支援/リスクマネジメント支援
・経営企画/経営管理ハンズオン支援
・内部統制支援
・内部監査支援

◆IT&オペレーションズ
・DX 支援
・ITデューデリジェンス
・IT PMI 支援
・シェアードサービス構築
・グローバル IT 支援
・IT内部統制構築・評価支援
・サイバーセキュリティ対策支援
・SOC保証報告書取得支援

◆IPO アドバイザリー/会計 アドバイザリー
・クイックレビュー
・課題解決支援サービス
・クラウドシステム導入支援サービス
・申請書類作成支援
・事業計画作成支援
・会計基準対応支援
・国際財務報告基準(IFRS) 対応サービス
・会計/監査基準等改正対応サービス
・原価計算制度構築支援サービス
・経理実務支援/決算早期化支援

◆フォレンジック& サイバー
・不正調査・危機対応支援・デジタル・フォレンジック・不正予防支援・再発防止支援・不正の早期発見支援・FCPADD・サイバーセキュリティ対策支援・紛争解決アドバイザリー

◆サステナビリティ アドバイザリー
・サステナビリティ情報開示支援・ESG 評点向上のための開示対応支援・マテリアリティ(重要課題)の分析及び特定・欧州企業サステナビリティ報告指令(CSRD)対応支援・サステナビリティ報告に関する 内部統制整備と内部監査支援業務

◆中国ビジネス
・現地法人の組織改編・現地法人の運営支援・M&A支援
・中国現地における組織再編・撤退サポート・現地法人のヘルスチェック/モニタリング・日本会計税務に関する月次顧問/秘書/記帳代行/出納・中国企業の買収、中国企業への持分譲渡に関する会計税務・中国企業の日本進出支援・日本進出後支援
・富裕層向けサービス・中国会計税務に関する月次顧問/グループ間取引コンサルティング・進出スキーム構築支援・日本での会社設立・海外資産信託スキーム構築支援・ファミリーオフィス支援

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
公認会計士、USCPA 、会計系コンサル経験をお持ちの方
英語スキル、アドバイザリースキル、事業会社経理・財務経験をお持ちの方尚可

上記該当しない方でも幅広く検討しますので、まずはご相談ください。
想定年収
500万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部統制(コンプライアンス・リスク管理)◆働き方良好◆待遇◎
仕事内容
大塚グループ傘下の事業会社(国内・海外子会社)を対象とした、コンプライアンスの推進、ならびにリスク管理業務全般(担当業務の詳細は、経験を考慮し面談等にて相談のうえ決定いたします。)

◆コンプライアンスの推進
・コンプライアンス態勢の構築・推進(個人情報保護/プライバシー含む)
・グローバルポリシー等の作成と教育、周知徹底の推進
・内部通報、不正調査対応

◆リスク管理
・重要リスクの特定と評価
・リスク管理に係る施策の立案、運用計画の策定と実施
・国内・海外子会社におけるリスクマネジメント活動の推進や改善の支援
・リスク評価結果に基づくモニタリング施策の検討と実施、及び、モニタリングの精度向上
・リスク事案発生時の体制整備・高度化および個別事案への対

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・コンプライアンス、リスク管理、法務、内部監査等部門での実務経験5年以上
・国内外の事業会社を巻き込んだプロジェクトを推進できるコミュニケーション能力を持ち、異なる文化圏のメンバーと協働して業務遂行できる方
・調査・データ分析、企画、資料作成、プレゼンテーション能力の高い方
・ビジネスレベルでの語学力(日本語・英語)、及び英語を使用した業務経験
   日本語:ネイティブレベル
   英語:ビジネスレベル(TOEIC860以上)

【歓迎要件】
・個人情報保護やプライバシーに関する業務の経験
・全社横断的なプロジェクトを経営層と連携しながら推進した経験
・チームリーダーやマネージャー職として部下の業務管理・評価をした経験
・医療機器・製薬会社、またはコンサルティング会社の製薬業界担当としての経験
・CIAやCISA,CFE,USCPA等の資格が有れば尚可

【求める人物像】
・課題意識を持ち、自ら率先して課題解決に向かってリーダシップを発揮できる方
・経営層や組織の様々なレベルの関係者を巻き込んで仕事を進めることができる方
・論理的思考力と柔軟な発想力を併せ持つ方
・会社や部門の垣根を越えて円滑な人間関係を築けるコミュニケーション能力のある方
・海外の多様な文化や慣習を尊重し、現場の理解とコンセンサスを大切にできる方
想定年収
750万円 ~ 1,100万円
ポジション
【京都】 内部監査 <ムラタグループ全体に対する内部監査の実施・監査企画立案>
仕事内容
当社グループ全てを対象として、J-SOX含めた内部監査を担当していただきます。

■詳細
・主に以下2点の業務に従事していただきます。
ー当社内およびグループ会社(国内・海外)に対する内部監査の実施
ームラタの内部監査機能に係る監査企画(※)の推進
※ 監査体制の強化/監査フローの構築/運用改善のスキーム構築 等

■働き方の特徴
・一定の頻度で、国内外のグループ会社へ出張していただきます。
※海外グループ会社拠点は中華圏、アセアン、ヨーロッパ、アメリカにあります。
・一定の頻度でテレワーク制度を活用していただくこともできます。

■業務内容変更の範囲:当社業務全般(ただし、出向時は、出向先が定める業務)
勤務地
京都府
必要な経験・能力
<必須条件>
■Spec(~できる)
・業務を円滑に遂行するための対人スキルおよびプロジェクト管理スキル
・論理的思考および文章作成力
・Word、PowerPointの使用

■Type(~したい)
・内部監査業務を通じて会社の改善・改良に携わりたい方
・経営層とコミュニケーションを取り、高い視座をもって業務に取り組みたい方
・社内の複数部署と連携を取り、課題解決に向けた取り組みを進めたい方

<歓迎条件>
・ビジネスで通用する英語コミュニケーション能力
・データ分析スキルおよび関連ITツールの活用スキル( Excel、Power BI等)
・CIA(公認内部監査士)、CFE(公認不正検査士)、CISA(公認情報システム監査人)資格者
・経理財務もしくはIT業務の実務経験もしくは監査業務経験をお持ちの方
想定年収
500万円 ~ 950万円
ポジション
内部管理責任者(コンプライアンス部責任者:課長~部長クラス)/フラットな社風/福利厚生充実
仕事内容
・監督当局、各自主規制機関への定期、随時報告及び連絡対応業務
・AML/CFT、反社関連業務及び個人情報、機密情報扱い関連業務
・口座開設審査及び承認業務
・各種広告審査及び承認業務
・コンプライアンスプログラムの策定、実行、社内コンプライアンス体制の維持、構築及び研修の実施等社内啓発業務
・約款、取引説明書等の制定、改定業務、各種契約書の確認、管理業務及び各種社内規則、規程の策定、改定業務
・各種社内会議体への提出資料作成及び報告業務
・その他上記に付随する業務

(変更の範囲)
・当社業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・法務・コンプライアンス業務経験3年以上

【必須取得資格】(※いずれも入社後1ヶ月以内取得可)
・金融先物取引業務外務員資格
・金融先物取引業務内部管理責任者資格

【歓迎条件】
・第一種金融商品取引業で内部管理経験
・金融機関での法務・コンプライアンス関連業務経験 尚可
・法学部、法科大学院出身

【求める人物像】
・法令遵守の意識をしつつ、柔軟な発想で物事を考えられる方
・経験を活かせ、全役職員へのコンプライアンス指導・教育できる方
・調和性があり、部下及び他部署とのコミュニケーションを取れて周囲の関係性を構築できる方
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
グローバル監査※リクルートホールディングスへの出向※フルリモート可
仕事内容
【概要】
監査計画策定・リスク分析・監査手続き作成・インタビュー・監査結果取り纏め・CEO報告など、監査にかかわる一連の業務をご担当いただきます。

【詳細】
・日本国内外グループ企業各社の業務監査/J-SOX評価の監査のリード(IT以外)
なお、保有するスキルや経験に応じて下記ミッションにもアサイン予定です
ーデータ・プライバシー監査
ー監査品質や生産性向上などの組織課題の解決に取り組むプロジェクトのメンバー
ーボード会/部会等の事務局、人材育成、ITツール管理・運用、年次監査計画/予算管理など、組織を運営していく上で必要な各機能のメンバー
※海外子会社監査は日本からリモートでの監査対応を基本としていますが、必要性に応じて年に数回程度の海外出張があります。

【変更の範囲】全ての業務への配置転換の可能性あり
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・経営管理や販売/購買/経理等の業務、内部統制を評価する業務監査経験を3年以上
・英語を使った実務経験

<歓迎>
・海外監査、海外プロジェクト等の経験
・ビジネスレベルの英語力
想定年収
782万円 ~ 1,235万円
ポジション
グループ監査部/リモートワーク・時差出勤可/残業少◎
仕事内容
<業務内容>
・J-SOX監査業務(国内・海外グループ会社含む)
・業務監査(監査事前準備、現地往査、監査報告書作成等) 国内・海外出張あり

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・大卒以上
・J-SOX 監査の実務経験2年以上

■歓迎要件
・外国語(英語等)運用(主に資料読解)
・グループ会社経営管理実務経験
想定年収
540万円 ~ 1,100万円
ポジション
【内部監査】◆週4日程度在宅勤務可能/羽田本社(荏原冷熱システム出向)/充実した福利厚生
仕事内容
当社では、内部統制を有効かつ効率に機能させる為、以下の業務を担当いただきます。
 
■ 内部監査(業務処理、法令遵守等)
 ・下請法監査、適正取引監査、営業拠点における業務監査の主担当
■ J-SOX対応
 ・全社的統制評価(CLC)、その他業務プロセス評価の主担当
■ 事業効率の向上も含めた各事業部門の改善活動支援
 ・内部統制の観点に基づいた、各事業部門の改善活動への教育指導や支援

<使用アプリケーション>
・Word、Excel、PowerPoint(資料作成、データ分析)
・Google系システム(メール、カレンダー、ドライブ、スプレッドシート、ドキュメント、スライド等)
・Zoom、Meet

※変更の範囲:会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
下記のいずれかを有する方
・内部監査の知識・経験
・J-SOX対応の知識・経験

■歓迎要件 
・会計の知識・経験
・下請法、建業法、独禁法等の知識

■求める人物像
・他部門と円滑な関係を保てるコミュニケーション力のある方
・部門の課題を理解し、その解決のために自立して対応できる方
・現状に満足することなく、改善や創意工夫をできる方
想定年収
600万円 ~ 770万円
ポジション
システム監査/グロース上場/フレックス・リモート(週3日程度)可能
仕事内容
◆同社、同社グループを対象としたシステム監査業務を担当していただきます。

・システムに関連する組織的課題を調査・分析し、それに基づく監査計画の立案
・J-SOXにおけるIT全社統制、IT全般統制、IT業務処理統制の検証・評価
・AI企業としての多様な機密データを取り扱う環境におけるシステムの健全性の検証・評価
・組織力向上を目指し、改善策に関する積極的なアドバイスや社内DX推進の支援

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・システム監査経験
・監査法人等の外部機関との折衝もしくは監査法人での実務経験

【歓迎要件】
・システム監査技術者、CISA、公認会計士、簿記2級以上
・監査活動におけるデータ分析やデジタル化技法に関する専門知識や経験
・AI倫理問題に詳しい方、またはそれに関する素養がある方
・英語の読解力、コミュニケーション力

【求める人物像】
・多様なステークホルダーに対し、リスクや状況を的確に説明できる方
・自律的に業務に取り組み、考え抜き、やり抜く姿勢のある方
・前向きな思考で周囲と協力し合い、信頼関係を築ける方
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部統制 ※フレックス/上場企業
仕事内容
内部統制業務全般(全社的統制、決算財務報告プロセス統制、業務プロセス統制、IT全般・IT業務処理統制、外部開示)と、上場会社としての内部統制監査対応の実務責任者をお任せします。

【具体的業務】
■業務フロー図やRCM等の内部統制文書の整備・更新
■年間スケジュールの作成と社内調整
■各内部統制の評価及び調書作成
■監査法人による外部監査対応および折衝
■内部統制評価結果の役員会への報告および内部統制報告書の開示
■内部統制上の不備・業務改善指導、社内相談対応 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
<必須要件>
◆内部統制業務に関わったご経験(内部統制文書作成、評価および調書作成、外部監査対応)
※建設業での経験があれば尚可
◆第一種運転免許普通自動車

<歓迎要件>
◇iGrafx(内部統制フロー図・RCM作成ソフト)の操作
◇データ変換とExcelなどへのデータ取り込み
◇MS Accessの構築経験
◇メインフレームやネットワーク構築の知識等
◇日商簿記検定(できれば2級以上)
◇税理士試験の科目合格(簿記論、財務諸表論)
◇会計士、税理士、公認内部監査人
想定年収
600万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査【IPO準備中/環境ビジネス/業績好調】
仕事内容
【業務内容】
・内部監査計画およびJ-SOXの立案、構築、実施
・一連のサイクルを実施した上の内部監査報告、是正改善の指導、改善
・各種規程、マニュアルの作成、改訂
・稟議申請フロー構築、その他上場準備に必要となる内部管理体制構築作業全般
・被監査部門への改善フォローアップ
・三様監査として、監査役、監査法人とのコミュニケーションの運用実施
・その他内部監査業務に付随する事務業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須スキル】
以下いずれかの経験(事業会社かコンサルファームかは問いません)
・内部監査またはJ-SOX評価の経験
・企業リスクまたは内部統制関連のコンサルティング経験
・システムまたはセキュリティ監査の経験

【歓迎スキル】
・スタートアップ/ベンチャー企業で就業経験
・AWSなどクラウド環境の基礎知識
・セキュリティアセスメントの経験
・ITエンジニアの経験
・ITコンサルティングファームでのコンサル経験
・会計監査の経験
・インシデント/事故対応の経験
・ビジネスで英語を使用した経験
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査メンバー/映像・出版・メディア・音楽・マーチャンダイジング等総合エンタメ企業/フレックス活用可
仕事内容
具体的な業務 (雇い入れ直後) 

1. 将来的な上場を目指すにあたっての内部統制・内部監査のゼロからの基礎作り、運用ルールの策定
2. 当社、及び関連会社の監査計画・監査の実施・調査報告・改善指示書の立案
3. 監査結果・改善指示書の取締役会への報告上程案の作成
4. 監査だけにとどまらない、内部統制についての企画・立案

海外案件があるため、英文契約書をご確認いただく場合もあります。

(変更の範囲) 変更無し
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
1. 監査部門の経験2年以上の方
2. 監査結果を事業部門にわかりすく説明し、円滑にコミュニケーションがとれる方

【歓迎条件】
1. 司法試験または司法書士試験の受験経験をお持ちの方
2. 著作権ビジネスの関連業種での勤務経験をお持ちの方
3. 取締役会・経営会議での役員への案件説明、吸収合併など企業再編やM&A手続の実施の経験をお持ちの方
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
【法務】ガバナンス統括室
仕事内容
プロトグループ全体のガバナンス・リスクマネージメントを含む、内部統制活動の推進と支援を遂行する部署です。

・コーポレートガバナンス・グループガバナンス体制の構築
・ガバナンス関連プロジェクトの推進・グループ会社への横展開・リーガル面からのサポート
・グループ各社のコーポレートガバナンスに係る体制構築支援
・グループの業務運営に付随する各種リスク低減のためのリーガル面からのサポート
・各種契約書締結に関わるリーガルチェック等


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
<歓迎要件>
・金融機関にて、コーポレートガバナンスないしグループガバナンス関連業務経験がある方
・弁護士事務所、コンサルティングファーム、監査法人にて、コーポレートガバナンスないしグループガバナンス関連の業務経験がある方

[人物イメージ]
・リーガル・コンプライアンス分野に加えて、ビジネス(金融業)にも興味・関心がある方
・上場企業の経営、内部統制について興味のある方
・特定の分野に限定されず、当社グループの様々なプロジェクトで法律という専門性を活かして活躍したいという思いを持っている方
想定年収
403万円 ~ 700万円
ポジション
【監査部】 経理・財務企画担当
仕事内容
■主な業務
・IFRSに基づく経理業務の監査計画の策定、実施
・経理部門の業務プロセスの評価と改善提案
・監査結果の報告書作成および経営陣への報告資料作成
・内部統制の評価と改善支援
・定期的な監査レビューとフォローアップ 等

■ミッション
透明性のある財務報告を通じて、ステークスホルダーの信頼を獲得し、持続可能な成長を実現することがミッションの一つであり、以下の3つの柱を中心に活動します。
①信頼性の向上
内部監査を通じて、経理業務の正確性と透明性が確保され、適切な財務報告によるお客さまや投資家、従業員などのステークスホルダーから信頼を得ることを支援します。
②リスク管理の強化
経理プロセスにおける潜在的なリスクを評価することで、適切な内部統制の設計、実施を支援します。リスクを未然に防ぎ、企業の持続可能な成長を支えるための基盤構築を支援します。
③プロセスの最適化
経理業務の効率性を向上させるために、業務プロセスの評価と改善を行います。またIFRSへの適応をスムーズに進めるための支援を行います。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・経理知識のある人財
・内部監査または関連業務の経験(3年以上)
・コミュニケーション能力および分析力に優れた方

■歓迎条件
・TOEIC:700点以上(または相当する英語能力)
・監査やIFRSの知識をお持ちの方
・公認内部監査人(CIA)の資格をお持ちの方
想定年収
640万円 ~ 1,300万円
ポジション
経営管理業務全般/ハイブリッド勤務可
仕事内容
「経営管理業務全般」ということで、マルチタスクをこなして頂ければと考えているが、主な職務内容は以下:
(1)リスク管理、コンプライアンス
■リスク管理およびコンプライアンスに係る社内規程の運用・社内啓蒙、親会社であるMUFGへの各種報告、等

(2)内部監査対応(会計監査は含まない)
■内部監査は外部コンサルに委託しており、同コンサルによる月次モニタリングへの対応。また、社内自主点検実施やMUFG監査部への対応、等

(3)会議体運営
■四半期毎の取締役会と年次株主総会の運営(但し、月次の経営会議の運営は経営管理部長が行うため除く)。また、半年毎に実施している、MUFG宛ての活動状況報告会の取りまとめ

(4)規程類管理全般
■社内の規程類の管理全般で、自身で担当するリスク管理・コンプライアンス関連の規程類の他、他に担当者がいる業務に関する規程類の改定等においても、取りまとめを実施

<追加する可能性のある職務内容>
(1)総務
■オフィス拡張取りまとめ(2025年5月から8月にかけて、同フロア内のより広い部屋に移転予定)、衛生推進者、防火防災担当者、外部委託管理・定期購読等のID管理、等

(2)対外広報(経営管理部の立場にて)
■戦略投資部にいる対外広報担当者と連携し、経営管理部として全社広報イベントのロジ運営や、ホームページに掲載する内容の文書チェック、等

<他に担当者がいるため、含まれない職務内容>
(1)組織・人事
(2)経理・財務・税務
(3)システム
(4)庶務
(5)秘書

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・リスク管理またはコンプライアンス業務について3年以上の実務経験
・英語力:日本語が分からない社員が数名いることから、メールや社内資料を英語で作成でき、日常会話ができるレベルの英語力は必要(社内に展開する報知などは英文併記。それを全社週次ミーティング等で口頭補足する場合は日本語を使用)

■人物要件
・経営管理業務全般を担うことから、几帳面かつ整理整頓が得意な方
・社内・MUFG内の多くの人と接点を持つことから、人当たりがよく、誰とでもうまくやっていける方


・面接の一部を英語で実施
・自社が運営するファンドの投資成果に応じた成功報酬分配制度あり
想定年収
800万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査部(個人・法人金融監査)VP【次長候補】/フラットな社風/中途入社多数
仕事内容
■業務範囲
リテール業務、法人金融業務を中心とする監査・モニタリング業務の管理およびラインメンバーの管理

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・銀行における監査業務およびマネジメント経験者

■歓迎要件
・公認内部監査人(CIA)及び同等の資格保有者が望ましい
・ビジネスレベルの英語力があれば尚良し(目安としてTOEIC 750点以上)
想定年収
1,100万円 ~ 1,500万円
ポジション
内部監査担当※成長意欲の高い方歓迎!【スタンダード上場企業】
仕事内容
同社およびグループ会社の内部監査業務(主に業務監査)をご担当頂きます。
基本的な業務内容は、
1)内部監査業務(定期監査、不定期監査)
2)監査による是正事項において、業務改善状況を把握し、価値向上となる客観的なアシュアランスや改善の提言
3)監査報告などの経営層への報告及び各事業本部への情報共有と説明

【変更の範囲】適性に応じて他業務への異動あり
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・コミュニケーション能力(質問力、課題発見力)
・内部監査人協会IPPF専門職的実施の国際フレームワークに基づく、倫理綱要を管理人として遵守できる方
上記に加え、下記①~③いずれかのご経験
①業務監査経験者
②内部統制評価経験者(予算管理、予実管理など数字を読み取れること)
③法務・コンプライアンス経験者
想定年収
550万円 ~ 800万円
ポジション
監査・内部統制評価担当(実働7時間/フレックス&リモート有)
仕事内容
■オリックスグループの監査・内部統制評価担当として、以下のような仕事に従事していただきます。
・多角的に事業を展開するオリックスグループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務
・事業部門やミドル・バック部門への監査業務
・監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供
・財務報告に係る内部統制評価(SOX評価)
・グループ監査部の組織力および監査品質向上のための各種部内プロジェクトへの参加
・監査委員会の事務局業務、監査情報の連携

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
下記のいずれかに該当する方
■事業会社での監査部門経験者
■監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)経験者
■経理、法務・コンプラ、システム等の部署で内部統制関連業務の実務経験者

【歓迎】
■CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、システム監査技術者、CFE(公認不正検査士)の資格取得者
■公認会計士、USCPA(米国公認会計士)、税理士、弁護士、司法書士、社労士等の資格取得者(一部合格も可)
■組織マネジメントやプロジェクトリーダーの経験があると望ましい
想定年収
470万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査人(内部監査部)/ フルフレックス◎
仕事内容
【業務内容】
■内部監査計画の策定と監査の実行
・リスクアセスメントを実施した上で、監査の重点領域を特定し、監査計画を策定し、監査を実施する。
・業務プロセスを分析し、そこに内在するリスクと内部統制を洗い出し、その有効性を評価する。
・監査結果を文書化し、報告書を作成、マネジメントへの報告を行う。報告書には、発見事項、リスク分析、原因分析、改善策を含む。

■検証・調査の実行
・法令や規制、社内規則等への準拠性を確認するための検証・調査(JSOX、資産査定を含む)を実施し、その結果を文書化し、報告書を作成、マネジメントへの報告を行う。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・金融機関における本社業務分野の監査経験
・良好なコミュニケーション(日本語)能力とチームワーク能力
・文書(日本語)作成能力とリスクや課題について適切な考察ができる分析能力
・プロジェクト管理能力と問題解決能力

【歓迎要件】
・保険会社における内部監査経験
・保険会社における、リスク管理、医務査定、情報システム、数理、経理・会計関連業務の知識・経験
・公認会計士(日・米)、公認内部監査人、公認情報システム監査人等、監査関連資格
・アクチュアリー資格(正会員、準会員)
想定年収
500万円 ~ 1,100万円
ポジション
管理部門(経理税務担当)
仕事内容
■月次・年次の会計データチェック
■月次支払時の内部統制チェック
■内部稟議書、報告書、契約書等のチェック
■業務フローの見直し・効率化検討
■内部統制構築・内部監査実施
■公認会計士監査対応、税務調査立合い

☆所属部署では総務・経理・財務・税務・人事・労務・法務など管理部門業務全般を担当していますので、各分野のエキスパートの方に加え、業務範囲を限定せずに柔軟に対応いただける方もご活躍いただけます。

【変更の範囲】 なし
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
※ご経験業界不問

【必須条件】
◆経理実務経験をお持ちの方

【歓迎条件】
◇消費税の基本的な知識をお持ちの方
◇経理以外のコーポレート領域に興味をお持ちの方
想定年収
370万円 ~ 600万円

新着求人・転職情報一覧

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【世界でもトップクラスのシェア】大手優良メーカーでの海外監査担当求人です。(201934)

【海外監査担当】東証プライム上場/グローバルメーカー

550万円 ~ 1,000万円

東証プライム上場/電力事業を展開する企業にて、内部監査担当の求人です。(219713)

【25-内部監査-2 リーダークラス】【内部監査・内部統制・原子力監査】※ 社長直轄の組織で東京電力グループの業務品質確保と企業価値向上に貢献(経営視点での活躍)

680万円 ~ 1,260万円

東証プライム上場/電力事業を展開する企業にて、内部監査担当の求人です。(219711)

【25-内部監査-1管理職クラス】【内部監査・内部統制・原子力監査】 ※社長直轄の組織で東京電力グループの業務品質確保と企業価値向上に貢献(経営視点での活躍)

1,150万円 ~ 1,370万円

内部監査♦テレワーク可♦土日祝休み♦業界水準を上回る福利厚生の手厚さ♦東京食文化のパイオニア(213370)

内部監査※テレワーク可/土日祝休み/業界水準を上回る福利厚生の手厚さ!/東京食文化のパイオニア

800万円 ~ 1,200万円

【内部監査(メンバー~室長候補)】/売上好調/世界200ヵ国との取引を行う成長IPO企業/実働7時間(217031)

【勤務日数相談可】内部監査(メンバー~室長候補)※IPO準備企業/売上好調/実働7時間勤務・年間休日126日

600万円 ~ 850万円

ウェルス・マネジメント株式会社/内部監査/スタンダード上場/フルフレックス/年休125日(220311)

内部監査(ポジション要相談)※スタンダード上場/フルフレックス制度◎

600万円 ~ 1,000万円

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