内部監査の求人・転職情報の14ページ目

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ポジション
内部監査部 ※東証プライム上場、工場の自動化設備に特化した日本を代表する電気機器メーカー/育休取得率および復帰率100%/社宅あり/年間休日129日
仕事内容
内部監査部にて業務監査・テーマ監査・J-SOX評価などの業務に従事します。
具体的には
・監査の実施(個別監査計画書作成、資料閲覧、インタビュー、往査、
監査調書と監査報告書の作成、結果の連絡とフォローアップ)
・J-SOX評価:RCM・業務記述書・フローチャートの作成支援と評価
・監査法人との連携 等

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
山梨県
必要な経験・能力
■必須条件:
・監査業務3年以上

■歓迎条件:
・CIA、CISA、CFE、US.CPA、簿記2級以上、TOEIC800点
・海外駐在、経理業務、IT業務、組織マネジメント経験
・英語力があれば尚可ですが、習得意欲があれば応募可能です。
想定年収
900万円 ~ 1,500万円
ポジション
【IPON-3】管理部長 ※週3~非常勤・時短可/リモートワーク可
仕事内容
今後IPOを検討しているため、管理体制の仕組みの構築や運用できる方が必要となっています。
特にファイナス全般に加えて労務・法務・内部監査などをお任せしたいと考えております。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>以下いずれか
・ベンチャー企業にて管理部門全般の経験
・CFO経験のある方

<求める人物像>
・ベンチャー企業で共に会社を成長させたい方
・資金調達やIR経験のある方
想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査【プライム上場/リモートワーク週に2日程度可】
仕事内容
・内部監査要員業務
業務の効率化を高めてあらゆるリスクを低減する監査を実行し続け、的確な助言により改善を推進し、以下を実施する。
1.不正に繋がる可能性のあるシステムやルールをロームグループの問題として正す。
2.監査を通じて従業員のコンプライアンス意識を向上する。
3.社会に信頼される会社であることを公正な立場で社内外へ証明する。

【対象の監査】
内部統制監査[J-SOX]、業務監査、特別監査(公的研究費監査・輸出管理監査・マイナンバー監査)など

【業務詳細】
事前準備(事前考察)、往査実施(監査実行)、内部監査後の報告まとめ(事後考察)など
・業務監査のテーマ検討・調整など
・内部監査体制の強化改善


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
京都府
必要な経験・能力
【必須要件】
以下のような内部監査業務やそれに準じた業務経験。
・内部監査部所属経験
・専門分野での監査(品質・安全・環境・IT・法務など)の経験

【歓迎要件】
・「初対面の相手から聞き出す」「対手の話を理解して共感する」「他部署と気軽に交流できる」など社交性の高い能力を持っている人。
・プレゼン能力(相手への伝達力や、説得力)の高い人。
・その他、財務、会計業務の経験を持っている人。
・各種内部監査資格(公認内部監査人[CIA]、内部監査士[QIA]、公認情報システム監査人[CISA]、内部統制評価指導士[CCSA]など)
・語学力(英語・中国語など)
想定年収
400万円 ~ 800万円
ポジション
【東証プライム上場】内部監査
仕事内容
■内部監査室メンバーを募集いたします。急成長中の会社において、内部監査体制の継続的な強化にともに取り組んでいただける方をお待ちしております。
※ご経験によっては別の役職をご提案させていただきます。

■具体的な仕事内容
内部監査業務全般
・J-SOX監査の整備/運用状況評価
・グループ全体の業務監査
・グループ監査役監査のサポート
・監査法人対応

就業場所変更の範囲:会社の定める場所(在宅勤務を行う場所を含む)
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
※下記いずれかの経験をおもちの方
①会計士資格保有者の方
②上場事業会社における内部監査および内部統制構築経験
③IPO時の内部監査および内部統制組織の立ち上げ経験をお持ちの方

【歓迎】
・JーSOX対応の主担当経験
・IT監査経験
・上場事業会社の内部監査室長経験
想定年収
800万円 ~ 1,400万円
ポジション
内部監査【成長市場!金融×テクノロジー・裁量◎・週3日在宅可能/フレックス有・平均年齢38歳/全社残業時間18時間】
仕事内容
【期待する役割】
弊社の内部監査部門において、業務状況の検証・評価を中心とする内部監査業務を推進していただきます。

●内部監査計画の作成
●内部監査業務の企画
●内部監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)
●対象部門および経営層への監査結果報告
●監査結果に対するフォローアップ
●監査役、監査法人との連携

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
●金融機関の内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、金融事務等)での業務経験
●金商法関連の法令諸規則、犯収法、個人情報保護法等に関する知識

【歓迎要件】
●公認内部監査人(CIA)資格取得者
●公認情報システム監査人(CISA)資格取得者
●インターネット金融サービスでの業務経験
●金融商品取引業者における顧客管理、営業考査、決済、経理等、関連する分野での実務経験
●事務リスク、システムリスク管理の知見
●システム監査、情報セキュリティ、サイバーセキュリティ等の知見
●内部統制評価業務の経験
想定年収
700万円 ~ 1,050万円
ポジション
内部監査【室長候補】◆東証プライム上場/名古屋市内通勤至便
仕事内容
下記の業務を中心に担当していただきます

【具体的業務】
(1)内部統制業務(J-SOX)
 ・営業部門、管理部門等の各部署から必要な証跡を収集、評価
 ・各部署へ改善の指導や指示
 ・会計監査人からの質疑対応
 ・会社法上求められる体制の構築状況を評価し、監査等委員会への報告

(2)グループ会社(国内・海外)の内部統制、監査、業務監査


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須】
・内部統制業務の経験のある方
・監査役会や常勤監査役の事務局経験のある方
・上場企業での経験のある方

【歓迎】
・製造業での内部統制業務の経験のある方

【求める人物像】
・状況を分析し、ものごとの本質・課題を明らかにして仕事にあたって頂ける方
・部分にとらわれず全体最適を目指し、広く様々なものの見方をしようとする姿勢をお持ちの方
・何事も前向きに受け止め、建設的に考える事が出来る方
・自らの意志で積極的に行動出来る方
・社内外の方に対して円滑にコミュニケーションの取れる方
想定年収
900万円 ~ 1,100万円
ポジション
コンプライアンス担当【メンバークラス|プライム上場企業|リモートワーク可能】
仕事内容
まずは会社や業務のことを学んでいただくため、内部通報窓口を中心としたコンプライアンスの運用業務を中心にお任せしつつ、順次企画業務にも関わっていただく予定です。

<コンプライアンスの運用業務例>
・コンプライアンスプログラムの策定・実行
・内部通報窓口の運用
・コンプライアンスリスク情報の収集・モニタリング
・従業員向けコンプライアンス啓発活動の実施
・個別コンプライアンスリスク(腐敗防止、反社チェックなど)への対応
・対外開示(コーポレートサイト、統合報告書など)の対応 
・経営向け報告書の作成 など

また、本組織ではリスクマネジメントやクライシスマネジメント業務も行っており、コンプライアンス業務と親和性の高いこれらの業務にも関わっていただくことで、業務の幅を広げることが可能です。
さらに、法務など他部門とも連携の上で国内外のプロジェクトも積極的に行っており、ご興味に応じて参画いただくことが可能です。

担当職種の変更範囲:会社の定める職種(出向規程に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める職種)
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件:以下、いずれも必須
・内部通報窓口運用業務のご経験がある方
・コンプライアンスだけでなく、リスクマネジメント、クライシスマネジメント領域にも興味があり、専門性を高めていきたい方
・一般の事業会社における法務・コンプライアンス・総務といった管理部門でのご経験がある方

■歓迎要件:
・労働法に関する知識
・組織横断でのプロジェクト推進経験
・ビジネスレベルの英語力
想定年収
679万円 ~ 871万円
ポジション
【丸の内勤務】内部監査 課長クラス/不動産業界最大手/キャリアアップ◎
仕事内容
【職務内容】
(1)当社グループ全体の経営目標の効果的な達成に貢献できる内部監査を、リスクアプローチによる体系的な監査手法で実施
(2)モニタリング(発見・報告)だけに終わらず、コンサルティング機能(業務設計支援・フォローアップ)もカバー
(3)必要な内部監査体制を構築し、内部監査組織の統括マネジメントを担当
(4)3線モデルにおける2線の体制構築業務も想定

【変更の範囲】当社グループの業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須のスキル・経験】※いずれか必須
(1)事業会社における3年以上の内部監査経験
  もしくは監査法人等での同等の経験
(2)不正や法令違反対応(予防・発見)目的の内部監査経験
(3)J-SOX内部統制の評価実務経験

【歓迎する経験・スキル】
(1)CPA、CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格
(2)IT監査/内部統制評価の経験
(3)データ分析等、テクノロジーを利活用する高度なスキル
(4)品質管理/改善等のプロジェクト経験
(5)リスク管理に関する実務経験
(6)宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験
(7)英語によるコミュニケーション能力

【求める人材像:姿勢】
(1)課題解決に向けて自発的に活動できる方
(2)論理的な思考及びドキュメンテーションを含むアウトプットができる方
(3)組織のリーダシップを取れる方
(4)トップ・マネジメント及び被監査部門と適切にコミュニケーションが取れる方
(5)柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
【内部統制室】シニアアソシエイト~マネージャークラス
仕事内容
内部統制室として、当社グループのJSOX評価を実施していただきます。
主な業務は以下となります。

・ソフトバンクグループ(SBG)単体の財務報告に係る内部統制評価
・国内外の対象拠点子会社等の内部統制評価結果取りまとめおよび総合評価
・国内外の対象拠点子会社等の内部統制評価活動のモニタリング、不備分析サポート、およびコミュニケーション
・監査法人対応
・JSOX業務運営 など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部統制業務の知識またはJSOX評価実務経験(3年以上)
・会計の知識(簿記2級相当)
・英語力(TOEIC800点以上)

【歓迎】
・簿記、USCPA、公認会計士等の会計系資格
・ITの知識(ITパスポート等)
・英語での業務経験
想定年収
530万円 ~ 1,200万円
ポジション
※2名枠※内部監査/プライム上場
仕事内容
下記の業務をお任せします。

・年間業務監査計画に基づき、内部監査チームを指揮・指導し、監査実務を推進の上、提言をレポートに纏める
・社内外の関係者とコミュニケーションを図り、監査リスクを把握し、各種監査計画を立案する

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・3年以上の監査経験or公認会計士の方
・英語での業務経験(ビジネス~ネイティブレベルの英語力)

【歓迎】
・業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者含む)
・CIA、CISAの資格を
・組織マネジメント経験

【求める人物像】
・地道な仕事も厭わず、本質や課題を見つけ、柔軟に担当部門や経営層と信頼関係を保てる方
想定年収
840万円 ~ 1,800万円
ポジション
経理マネージャー候補(子会社にてCFO等のキャリアパス有)※東証プライム企業/成長IT企業/フレックス◎
仕事内容
【具体的な業務内容】
・グループ通算税制
・年次、四半期、月次決算業務(本体及び子会社)
・連結決算業務(開示資料作成含む)
・銀行対応
・内部統制(J-SOX) など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【MUST】
・上場企業での連結決算経験(連結仕訳を理解しているレベル)または公認会計士の資格保持者
・開示書類作成経験

【WANT】
・公認会計士の資格保有者(試験合格者含む)
・IPO準備経験
想定年収
700万円 ~ 1,002万円
ポジション
【監査室】主任~課長クラス ※MS-Japanからの採用実績有!/フレックス/業界トップシェアの老舗優良企業◎ 
仕事内容
・国内各部門及び子会社(国内・海外)の業務監査
・国内各部門及び子会社(国内・海外)の業務フロー作成と更新
・監査室の予算作成と予実管理
・ガバナンス委員会の窓口業務
・コンプライアンス通報対応
・その他内部統制に関連する業務

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
埼玉県
必要な経験・能力
【必須】
・会計監査(※)または業務監査経験2年程度以上
 ※会計監査を行う側ではなく、受ける側の経験であっても、「基本的な監査理論を理解している場合」や
 「内部統制構築業務に携わった経験がある場合」等でも可
・Excel、Power Pointの操作スキル(業務に支障のないレベル)

【歓迎】
・英語スキル
・経理業務経験または法務業務経験
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
【東証プライム上場】内部監査担当/グローバル企業
仕事内容
・国内外の内部監査担当
・監査業務改善、企画
・システム、セキュリティ等のIT監査 など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査の実務経験をお持ちの方(事業会社経験不問)
想定年収
800万円 ~ 1,500万円
ポジション
【丸の内勤務】内部監査 スタッフ/不動産業界最大手/キャリアアップ◎
仕事内容
内部統制評価手続きまたは業務監査を行っていただきます。
単なるモニタリングに終わらず、コンサルティング機能を担うことを目的としており
オープンハウスグループ全体の経営目標の効果的な達成に貢献できます。

【具体的には】
・内部統制:特定の子会社を除く主要子会社の内部統制の評価業務
(全社統制・業務処理統制・決算財務報告プロセス・IT統制)
・業務監査:特定の子会社を除くすべての拠点の基本的管理態勢に関する監査、業務を指定してのテーマ監査(組織横断的な監査)の実施
※宿泊を伴う出張が含まれます(名古屋・大阪・福岡等)

【変更の範囲】当社グループの業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査にご興味をお持ちの方
・基本的なPCスキル

【歓迎】
・事業会社、監査法人、不動産会社での内部監査に関する実務経験
・経理業務経験3年以上
・J-SOX内部統制の実務経験
・品質管理/改善等のプロジェクト経験
・宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験

【求める人材像】
・課題解決に向けて自発的に活動できる方
・論理的な思考ができる方
・組織のチームワークを重んじる方
・被監査部門と適切にコミュニケーションが取れる方
・柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方
想定年収
468万円 ~ 650万円
ポジション
【法務】ガバナンス統括室
仕事内容
プロトグループ全体のガバナンス・リスクマネージメントを含む、内部統制活動の推進と支援を遂行する部署です。

・コーポレートガバナンス・グループガバナンス体制の構築
・ガバナンス関連プロジェクトの推進・グループ会社への横展開・リーガル面からのサポート
・グループ各社のコーポレートガバナンスに係る体制構築支援
・グループの業務運営に付随する各種リスク低減のためのリーガル面からのサポート
・各種契約書締結に関わるリーガルチェック等


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
<歓迎要件>
・金融機関にて、コーポレートガバナンスないしグループガバナンス関連業務経験がある方
・弁護士事務所、コンサルティングファーム、監査法人にて、コーポレートガバナンスないしグループガバナンス関連の業務経験がある方

[人物イメージ]
・リーガル・コンプライアンス分野に加えて、ビジネス(金融業)にも興味・関心がある方
・上場企業の経営、内部統制について興味のある方
・特定の分野に限定されず、当社グループの様々なプロジェクトで法律という専門性を活かして活躍したいという思いを持っている方
想定年収
403万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査(会計士)
仕事内容
本社および海外子会社の監査業務全般を担当頂きます。
■内部監査の計画立案および実施
■内部統制監査(J-SOX)の計画立案および実施
■上記監査を通じ、業務実施部門への指導、助言
■海外子会社における内部統制構築のための分析、指導、助言
■海外子会社のJ-SOX監査の実施

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
■公認会計士有資格者
■TOEIC730点以上、もしくは同等の英語力
想定年収
710万円 ~ 890万円
ポジション
リスク対応・管理◆危機管理部門での事務局運営
仕事内容
<役割>
各リスク案件対応において、社内の関係部署および社外の専門家を束ね、解決を見出していくリスク対応の現場プロデューサー、事務局機能を担当。社内の法務・人事・広報など他コーポレート部門との連絡・連携や、グループ各社との迅速かつ適切な対応が必要となる業務となります。

<職務内容>
(雇入れ直後)
■事案対応時のプロジェクトマネジメント
 ・アジェンダ設定
 ・社内各部署、社外リソース(弁護士事務所等)との連絡・調整・交渉
 ・問題解決のための方向性検討、アイデア出しの推進
 ・プロジェクトリーダーのディレクション支援

■危機管理対応能力向上のための施策
 ・勉強会の企画・運営
 ・社内への周知・啓発

■BCM/BCP(事業継続)の運用
 ・対応計画の策定・改定
 ・緊急時の対応

(変更の範囲)
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<MUST>
・企業の管理部門(リスク管理/法務・コンプライアンス部門/コーポレート部門)または近接領域での実務経験3(2)年以上
・リスクマネジメント、あるいはインシデント対応経験

<WANT>
・リスク管理・危機管理の業務経験3年以上
・弁護士あるいは公務員の実務経験のある方
・官公庁自治体から受託業務経験のある方
・コンサルティング会社等での危機管理に関するアドバイザリー経験のある方
・内部統制、コーポレートガバナンスに関する知識や関心のある方

※学歴は問いません。
想定年収
700万円 ~ 1,250万円
ポジション
情報システム監査スタッフ ※リモートワーク可、実働7時間
仕事内容
<役割>
●内部監査としてのシステム監査・情報セキュリティ監査・サイバーセキュリティ監査・JSOX(IT統制)評価等の監査業務におけるプロジェクトのリーダーまたはメンバー
●将来的には情報システム監査部門のリーダーを担うことを期待

【雇入れ直後】
●国内グループ各社の上記内部監査業務
●海外グループ監査チームとの連携業務
※当面は上記業務に従事頂きますが、将来的にはその方の能力を活かせる範囲でジョブローテーションが発生する可能性があります。

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<応募資格(MUST)>
●以下いずれかのご経験
・監査法人または事業会社におけるシステム監査・情報セキュリティ監査・サイバーセキュリティ監査・JSOX(IT統制)評価等の監査業務における実務経験(5年以上)
・コンサルティングファームまたは事業会社におけるシステム開発・保守・運用関連の業務や情報セキュリティ関連の業務における実務経験(5年以上)

<応募資格(WANT)>
●CISA、システム監査技術者、CIA、公認会計士、USCPA
●英語での監査業務経験
想定年収
800万円 ~ 1,100万円
ポジション
内部監査※IPO準備中/SBIグループ/フレックス制度有/リモート相談可/残業ほぼ無し
仕事内容

弊社及びグループ会社での内部監査担当として、以下の業務に従事をいただきます。
・内部監査プロセスの整備・運用、業務監査、システム(含 セキュリティ)監査、監査モニタリング
・業務監査、システム監査、監査モニタリングを通じた内部統制評価
・監査対象のリスクの洗出し・分析・評価、監査計画の策定、品質評価など、監査業務全般

・リスク管理、システムリスク管理、情報セキュリティ、サイバーセキュリティ、システム開発、証券業務、コンプライアンス等各業務に対し独立的な立場から内部統制上の助言


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須スキル
・内部監査の実務経験や内部監査に関する資格(CIA・CISAなど)をお持ちの方

以下いずれかに該当するご経験をお持ちの方(もしくは以下に関連する知見を有し、これから監査業務の経験を積みたい方)
・金融機関における業務監査、システム監査(セキュリティ業務含む)の経験
・監査法人等における金融機関を対象とした業務監査、システム監査(含 セキュリティ業務含む)の経験
・金融機関におけるリスク(システム面、セキュリティ面を含む)管理業務、内部統制業務の経験

■歓迎スキル
・CISM、情報処理安全確保支援士等のセキュリティ系資格を保有されている方
・プロダクト、マーケティングなどWebビジネス、FinTechにかかる監査経験
・金融機関における内部監査の責任者、監査企画(監査計画、リスク評価など)、監査マネジメントの経験
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査室長※東証スタンダード上場
仕事内容
 ・内部監査計画の立案
 ・内部監査業務の企画
 ・内部監査の実施(ヒアリング/資料閲覧/調書/報告書の作成)
 ・監査対象部門への監査結果の報告
 ・監査結果に対するフォローアップ

 【職務の魅力】
 プロフェッショナルとしての専門性を活用し、業務の幅を広げ
 上場企業で働きたい方にとって、魅力的な環境であると確信しています。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
静岡県
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
・内部監査または内部統制のご経験

【歓迎(WANT)】
・マネジメント経験
・上場企業での上記ご経験
想定年収
500万円 ~ 800万円

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