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ポジション
内部監査人(みずほ信託銀行)
仕事内容
■みずほ信託銀行における監査業務全般
・監査運営や監査高度化に係る企画や監査計画立案
・監査部門としてのリスク評価及び監査計画の立案・実施
(不動産、年金、信託プロダクト、カストディ、証券代行、遺言などの信託業務関連のほか、これに関するガバナンス・経営戦略、オペレーショナル・事務リスク、コンプライアンス・コンダクト・AMLリスク、IT・システム等)

(変更の範囲)会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必要要件
※下記いずれか
・信託業務関連の監査関連業務の従事経験のある方
・信託業務関連の受託審査、法務、コンプライアンス、リスク統括、IT事務システム企画等2線関連業務経験のある方
想定年収
750万円 ~ 1,400万円
ポジション
監査部(国際監査)
仕事内容
海外監査を中心とする内部監査にかかる業務全般
・個別監査の準備、実施
・リスクアセスメント及び年度監査計画策定に関係する作業
・その他臨時または定例の監査関連作業
・英語での文書検証や報告書作成、国内/海外出張有り

<業務詳細>
・インタビューを含む監査の事前調査、現場作業、不備等の発見事項の摺合せ、監査調書類取りまとめ、監査報告作成等、一連の個別監査に係る作業(現場作業には出張を含む)
・社内会議への参加、情報収集、発言、および記録作成
・リスク情報の収集と分析、アセスメントの実施、年度監査計画策定に関係する作業
・臨時または定例の報告書類の作成、監査結果も含めた、業務関連の情報収集、分析、報告
・グループ各社を含めた海外拠点、国内所管部署等が主な監査対象

【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須スキル】
・英語:読解力(監査時に英語の文書の検証が見込まれるため) 目安TOEIC800点以上
・個別監査及び日常の監査関連業務において、監査対象部署等関係部署からの情報聴取/入手に必要な口頭及びメール等の文書によるコミュニケーション力(英語含む)
・リーダーシップ、マネジメント、情報収集/分析能力、論理的な文書作成能力(日本語)

【あれば望ましいスキル】
・銀行、証券、保険、二種金業種等、金融業界実務経験
・データ監査ツールの使用経験、RPA構築/使用経験
・CIA、CFE、CPA、CAMS
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査~ご経験に応じて担当業務をお任せ致します~
仕事内容
・三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務。
・リスクアセスメント及び監査計画の立案。
・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・内部監査業務経験、または金融機関経験があり、監査業務に意欲のある方。

■歓迎要件
以下のいずれかの条件を満たせば尚可
・金融機関での監査業務経験があり、公認内部監査人(CIA)資格を保有または同等の知見のある方。
・金融機関でのコンプライアンス、リスク管理(含むリスク計量モデル)関連業務の実務経験がある方。
・業務遂行に必要な英語力がある方(TOEIC730点以上)。
想定年収
800万円 ~ 1,500万円
ポジション
内部監査/フラットな社風/中途入社多数
仕事内容
【業務範囲】
融資業務を除く本部業務及びIT部門の監査・モニタリング

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】 
監査業務経験者(銀行における監査経験が望ましい)

【歓迎要件】
公認内部監査人(CIA)及び同等の資格保有者
想定年収
800万円 ~ 1,100万円
ポジション
経営監査・業務監査/ポテンシャル枠
仕事内容
■概要
本社部署や専門事業部、国内グループ会社に対する経営監査・業務監査・IT監査、および、監査手法の高度化推進、内部品質評価等
(主な監査対象業務)
 ・リース/割賦販売/ファクタリング/ローン/クレジット/アセットファイナンス/プロジェクトファイナンス/事業投資・事業運営、等

■詳細
・リスク評価に基づいた中長期・年度内部監査計画策定業務
・個別監査の計画、実施、評定、報告書作成、フォローアップ業務
・経営監査・業務監査・IT監査等の監査手法の高度化、監査部門内への展開
・内部監査の品質評価

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件
※下記いずれか
・内部監査又は会計監査の業務経験
・事業会社(特に金融事業会社)の内部監査に強く関心ある人

■希望条件
・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)などの監査資格保有者、または同等の内部監査・IT監査知識があると望ましい
・簿記、企業会計の基本知識があると望ましい
・海外拠点監査の機会もあり、現地従業員とコミュニケーションできる語学力(英語)があると望ましい

■求める人材像
・専門知識や経験を活かし、内部監査・IT監査の高度化に向けた取り組みができる方
・当社の事業・業務に興味を持ち、常に新しい新たな知識を能動的に吸収し、監査対象先に付加価値を与える監査業務に強い意欲を持つ方
・1線の現場/事業部・2線のコーポレート各部を含む関係者との円滑なコミュニケーションができる方
想定年収
689万円 ~ 1,205万円
ポジション
内部監査(海外)【英語力を活かせるポジション/プライム上場/商用車とディーゼルエンジンの世界的企業】
仕事内容
【職務のミッション】
グループの国内各関連企業、各組織/機能の内部監査を行い、経営目標の達成に貢献する。またグループ海外監査G組織の人財育成、組織強化をサポートする。

【職務内容】
・決算・財務報告プロセス監査
①法令(特に会社法、金融法)・規則・公的機関発行のガイドライン、社内規定、過去の内部監査の結果等から、決裁・財務報告プロセスにおける内部統制上のリスク・懸念点を調査
②内部統制上リスク・懸念点に基づいて、内部監査実施計画を策定
③策定した計画に基づき国内外の監査対象会社の決裁・財務報告プロセスを調査
④調査結果に基づいて内部統制報告書を作成し、経営陣に報告、監査法人に提出
⑤監査指摘事項について対象部門の改善状況をフォローアップ
⑥監査法人からの問い合わせ対応

・内部監査
①法令・規制・公的機関発行のガイドライン、社内規定、過去の内部監査結果等から経営諸活動(財務活動、情報システムの状況含む)におけるリスク・懸念点を調査
②経営諸活動におけるリスク・懸念点に基づいて内部監査実施計画を策定
③策定した計画に基づき、国内外の監査対象会社の状況を調査
④調査結果に基づいて内部監査報告書を作成し、経営陣に報告
⑤監査指摘事項について、対象部門の改善状況をフォローアップ

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
神奈川県
必要な経験・能力
【求める経験】
・経理・財務・総務・法務などの管理系業務経験(3年以上)
<歓迎>
・海外経験のある方
・監査経験のある方(事業会社、監査法人問わず)

【求めるスキル】
・ガバナンスに関する体系的な知識・経験、経営(内部監査、リスクマネジメント等)に関する知識
<歓迎>
・経理・財務、総務・人事・法務・情報セキュリティに関する専門知識
・公認資格保有者(CIA、CPA等)

【求める人物像】
・自分の成長に必要な知識、スキル、行動を継続的に学習している方
・変化を柔軟に受け入れ、既存の枠組みにはまることなく常に新しいことへチャレンジする姿勢を持っている方
・自動車業界の大変革期の中で、自らの専門性を発揮したいと考えている方
・自分の意見を持ち、異なる考え方や意見を受け容れて最適な解を見つけることができるコミュニケーション能力が高い方
・「運ぶを支える」ことを通じて世の中に貢献したいと想いがある方
想定年収
750万円 ~ 900万円
ポジション
【内部監査】東証プライム上場/リモートワーク/フレックス/働き方重視の方にオススメ!
仕事内容
・内部監査計画の策定
・内部監査業務の企画
- 業務諸活動の法令、規程、諸規則、経営⽅針等への準拠性の分析、検討、評価
- 業務の経済性、効率性及び効果性の分析、検討、評価
- 組織・制度の機能性の分析、検討、評価
- 財務情報及び業務情報の信頼性の分析、検討、評価
- IT業務全般のリスク分析、検討、評価
・関係各部⾨の役員や管理職との交渉や調整
・内部監査の実施(インタビュー、資料閲覧、調書・報告書の作成)
・役員や管理職など監査対象部⾨への監査結果の報告
・業務改善の提案・推進、コンプライアンスの強化徹底・推進
・フォローアップ監査の実施
・監査役、会計監査⼈との連携に関する業務
・内部統制監査、ISMS監査、関係会社監査 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
管理部⾨における実務経験(全ての管理部⾨業務のご経験ではなく、いずれかの業務経験があればかま
いません。)
例えば、以下のように経験を活かすことが可能です。
・法務・コンプライアンス:コンプライアンス監査全般、稟議監査、法改正に伴う対応確認
・総務:会社法監査、関係会社監査
・情報セキュリティ:ISMS監査、PIM監査、グループ全体の情報セキュリティ監査
・経理財務:内部統制監査、決算監査、監査法⼈との連携全般
・⼈事:勤怠監査、労務監査、組織活性化・⼈材育成等に関する各種確認
・経営企画:関係会社監査、ガバナンス監査全般
想定年収
450万円 ~ 700万円
ポジション
【東京/本社】内部監査担当
仕事内容
レゾナックHD/事業会社の各部署および国内外のグループ会社を対象とした監査業務をご担当いただきます。
内部監査部には多様な専⾨分野を持つメンバーが在籍しており、監査先に合わせてチームを編成し、現地に訪問・監査を実施します。
上海、サンノゼ、シンガポールの地域統括会社にも内部監査人が在籍しており、合同チームを編成して監査を遂行することもあります。
監査実務のほか、専門分野を生かした監査マニュアルの改良や監査手法の改善への貢献も期待しています。

【変更の範囲】会社ならびに出向先の定める全ての業務(配置転換を含む人事異動を命じることがある)
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・CPA資格
・製造業における内部監査経験(2年以上)
・ビジネスレベルの英語(読み・書きなど)

<歓迎>
・監査法人での会計監査経験
・監査チームのリーダー経験
・海外法人を監査した経験

<求める人物像>
・社内外問わず良好なコミュニケーションを心がける方
・丁寧な事実確認ができる方(対人、対物ともに)
想定年収
980万円 ~ 1,260万円
ポジション
内部監査担当/東証プライム上場企業
仕事内容
【仕事内容】
当ポジションでは、グループ会社も含めた各種内部監査・内部統制評価業務をリードして頂きます。

<具体的な業務内容>
・内部監査及び内部統制計画立案業務
・決算・財務報告プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価
・業務プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価
・IT全般統制に関わる内部統制の整備評価業務
・内部監査及び内部統制プロセスから経営戦略、事業戦略、管理体制、ガバナンス体制へのフィードバック
・開示及びその他の監査法人対応業務

※ご経験・スキルにより、以下もお任せしたいと考えております。
・グループ全体のリスクアセスメント
・情報セキュリティ対策プロジェクト、デューデリジェンスの支援
・PMIでの内部統制構築コンサルティング

※業務内容補足
【雇入れ直後】仕事概要に記載のある業務内容
【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須スキル ※下記のいずれかに当てはまる方
・事業会社又は監査法人における内部監査に関わる業務経験3年以上
・経理財務や法務のご経験をお持ちで内部監査ポジションにチャレンジされたい方

■歓迎スキル
・ITベンチャー企業での経験
想定年収
650万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査/東証プライム/20期連続増収増益/リモートワーク可
仕事内容
・J-SOXを中心とした、本社の内部統制の構築・運用
・国内子会社/海外子会社の内部統制の構築・運用

【内部監査室内でのキャリアパス】
J-SOXという1つの横領域のアサインからスタートし、異なる領域や複数の領域を担当していただくことを想定しています。
部門の人員体制やご本人の興味にもよりますが、具体的には以下のようなキャリアパスが想定されます。
・ローテーションや役割の拡張を通じて、機関法務などの他の横領域を担当していただく。
・J-SOXを担当することで、海外事業を含めた様々な事業と接することができるため、その知識と経験を踏まえて、縦領域の担当者としていずれかの事業領域を担当していただく。
また、複数の役割で成果を出し続けることで、マネージャとして後輩の育成・マネジメントに携わっていただける可能性があります。

その他、
・経営企画部門など他のコーポレート部門への役割拡張
・事業部への役割拡張(事業側の経営管理責任者等)
・(海外業務を希望する場合)MIMSの法務責任者などの海外キャリア
など幅広く検討が可能です。

【変更の範囲】事業や所属部門の状況の変化等により、会社の指示する職務内容へ変更することがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
《必須要件》
・監査法人または、内部監査、内部統制のご経験がある方
・海外子会社との英語でのコミュニケーションが可能な方(メール等テキストがメインです)

【価値観・志向性】
・私たちSMSの理念、大切にしていること、目指していることに共感いただける方
(参考 https://www.bm-sms.co.jp/company/)
└より大きな社会課題の解決に繋がる仕事がしたい
└自身の専門性や能力を活かして、より多くの人々に影響を与え、貢献の幅・量共に大きい事業に関わりたい
└働く上で関わるすべての人々に対して真摯に向き合い、誠実さを持って仕事がしたい など、
どんなポイントでも問題ありませんので、なんらかの共感をお持ちいただける方

《歓迎条件》
・J-SOX業務に従事した経験がある方
・組織マネジメントの経験がある方
想定年収
800万円 ~ 1,100万円
ポジション
23-A312 内部監査部 監査スタッフ*K
仕事内容
【雇入れ直後】
・国内外の内部監査の実施(欧米亜出張あり)
・内部統制(J-sox)に関する有効性評価
・ITを駆使した監査手法の推進補助
・室長を補佐及び当室の各種プロジェクト推進/管理

現在内部監査部の人員は13名中8名がキャリア入社でなじみやすい環境です。受入後の教育にも力を入れており、資格取得から監査実施におけるOJTにおいてもサポート対応を構築しております。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須要件>
・内部監査実務、監査法人勤務または事業会社におけるリスク管理関連業務いずれかのご経験がある方
※リスク管理関連業務とは
 事業企画・事業統括, 経営企画・経営戦略, 財務会計, 財務, 法務・コンプライアンス、海外出向経験等も含みます
・日常会話レベルの英語力(TOEIC600点程度)

<歓迎要件>
・海外拠点の往査、海外勤務経験、ビジネスレベルの英語力(TOEIC700点程度)
・中国語力
・CIA資格保有者
・その他、監査関連資格は歓迎
想定年収
550万円 ~ 950万円
ポジション
【愛知・刈谷】海外経営管理/海外出張有/語学力活かせる
仕事内容
海外経営管理担当として下記業務をご担当頂く予定です。

【詳細】
・海外拠点(6拠点)への会計/決算業務支援
・海外の多種相談対応
・現地の会計事務所対応 など

※海外拠点への定期訪問として、3ヶ月に2度程の海外出張が御座います。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須条件】
◆事業会社での経理経験者 もしくは 会計事務所での実務経験者
◆日商簿記2級程度の会計知識
◆海外出張が可能な方

【歓迎条件】
◇英語力をお持ちの方

【求める人物像】
・コミュニケーション能力に自信のある方
・フットワーク軽く、現地訪問できる方
想定年収
500万円 ~ 750万円
ポジション
【東京】内部監査
仕事内容
【担当業務/役割】
■内部監査員として、グローバル拠点での内部監査において、担当分野の監査を自律的に行い、監査の実行に寄与頂きたいと考えています。
■また異なる会社の監査部門や内部統制部門で得た知見を活かし、監査手順やリスクアセスメントの改善を担当頂きます。
■またIT及び品質管理経験者の方には、専門知識を生かし、IT/品質に特化した監査担当として、ITシステム監査、品質監査制度の構築とその運営を担当頂きます。

【業務のやりがい、魅力】
■CEO直属の部門として、自分たちの発見事項や提案を経営に直接報告できる、それによりグループ会社の経営が変わっていくという手ごたえ、達成感の高い監査を行うことができます。また主要エリアで監査機能を稼働させていく予定であり、希望に応じ欧米圏やアジア圏で新しい組織作りを現地で行うなど、グローバルに活躍することができます。

【キャリアパスのイメージ】
■まずは、弊社の監査を担当頂きながら、監査リーダーとして監査をまとめあげていけるようになって頂きます。その後、日本国内でグループ長を目指していただくか、海外エリアでの監査部門の責任者としてエリア監査部門立上げに関わって頂きます。
■IT及び品質専門家の方については、IT及び品質監査制度の立上げ、スタッフの教育を担当頂き、将来的には専門監査部門の立上げ、その部門のリーダーとして部門運営をお任せします。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
■会計監査法人/事業会社の内部監査部門またはJSOX内部統制部門での職務経験
■もしくは、IT部門でのシステム保守運用の経験
■もしくは、品質保証部門/品質管理部門での業務経験
■日常会話レベル以上の英語力

【歓迎(WANT)】
■公認会計士/USCPA/公認内部監査人(CIA) /公認情報システム監査人/GIACなどの有資格
■ビジネスレベルの英語力、もしくは中国語力
想定年収
500万円 ~ 900万円
ポジション
法務部における競争法関連のリスク管理業務(管理職)
仕事内容
■競争法関連のリスク管理業務

法務部において、競争法関連のリスク管理業務を行っていただきます。

担当する業務は、社内各部門やグループ会社を対象として取引(契約)が競争法関連に適合しているかの監査や、新たな取引規制、法令改正に同社事業への影響範囲の確認と適合させるための提言、社内各部門やグループ会社からの取引に関する相談窓口、その他外部調査の対応を行います。
これらの業務を行う際、各部門やグループ会社の取引の内容を理解し、コミュニケーションをとりながら進めていく仕事のため、洞察力・調整力も重要な業務となります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・購買業務、総務、経理、法務、もしくは監査に関する業務に3年以上経験のある方
・競争法の基礎知識を有している、もしくは学習意欲のある方
・普通自動車免許(AT可)
 ※日常業務で運転することはありませんが、弊社社員の必須資格となります。

<いずれか必須>
・宅地建物取引士、日商簿記(2級以上)、FP技能士(2級以上)、もしくはビジネス法務(2級以上)

<歓迎>
・監査業務に携わった経験のある方
・競争法に関する法律知識を有している方
想定年収
~ 836万円
ポジション
※未経験歓迎※内部監査/業務監査※豊田通商100%出資/リモート週2~3/フレックス制
仕事内容
同社の国内営業拠点や海外拠点の内部監査を行っていただきます。
具体的には、監査先の情報を収集(書類閲覧・インタビュー等)・分析し、問題点及び改善策を報告書としてまとめていただきます。

・国内外の事業拠点に対する業務監査の計画立案
・監査計画に基づく業務監査の実施
・監査報告書の作成および経営層への報告
・監査結果に基づく改善実施のフォロー

【変更の範囲】 会社の定める業務。出向時においては出向先より指示される業務を含む。




勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・業務監査に興味をお持ちの方

【歓迎要件】
・内部監査/経理/営業のうち、いずれかのご経験がある方
・商社でのご就業経験
・公認内部監査人(CIA)の保有
・ビジネスレベルの英語力
想定年収
580万円 ~ 890万円
ポジション
内部監査(スタッフクラス)【年間休日125日/土日祝休み/大手メーカーとの取引多数/転勤なし】
仕事内容

医薬品原薬・中間体メーカーでの内部監査業務を担当いただきます。監査の範囲はまずはリスクマネジメント、J-SOX対応、業務プロセス監査をお任せする予定です。

■入社後~上場に向けて:
将来的な上場を目指す上での本件募集です。
業務のなかでリスククリーニングやガバナンス強化を進めるにあたり、社内の教育担当部門や公認会計士との打ち合わせにも参加いただき、内部統制の推進役を担っていただく予定です。


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
■上場企業または、未上場企業での上場審査期間中の内部統制業務、内部監査業務、会計監査業務の実務経験2年以上
■日商簿記検定3級と同等の知識


【尚可】
■メーカーでの勤務経験
■内部監査士資格
■日商簿記検定2級
想定年収
360万円 ~ 561万円
ポジション
グループ内部監査部(スタッフクラス)
仕事内容
当社の内部統制(J-SOX)評価担当・内部監査担当として、グループ各社の各拠点の内部統制評価・内部監査をご担当いただきます。
・グループ各社・各部門への会計、業務、ITプロセスに係る内部監査
・内部統制(J-SOX)評価業務/内部統制構築支援業務  等

変更の範囲:当社の業務全般および当社グループ各社の業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・論理的な思考ができる人    
・経験がなくても実地を踏まえて専門的なスキルを身に着けていただきます。

【歓迎要件】
内部統制(J-SOX)評価の業務経験、内部監査の業務経験    
経理の業務経験    
情報システム監査の業務経験    
建設業界(建築・土木)での就業経験

【活躍人物像】
被監査部門とも円滑にコミュニケーションをはかることが出来る
想定年収
450万円 ~ 600万円
ポジション
グループ内部監査部(担当課長クラス)
仕事内容
当社の内部統制(J-SOX)評価担当・内部監査担当として、グループ各社の各拠点の内部統制評価・内部監査をご担当いただきます。
・グループ各社・各部門への会計、業務、ITプロセスに係る内部監査
・内部統制(J-SOX)評価業務/内部統制構築支援業務
・評価、監査計画の策定
・評価、監査計画に基づく評価、監査実施、報告書等の作成、経営者報告
・評価、監査結果に基づく被監査部門への改善指示並びに助言
・監査法人との協議  等

変更の範囲:当社の業務全般および当社グループ各社の業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
論理的な思考ができる人    
経験がなくても実地を踏まえて専門的なスキルを身に着けていただきます。

【歓迎要件】
内部統制(J-SOX)評価の業務経験、内部監査の業務経験    
経理の業務経験    
情報システム監査の業務経験    
建設業界(建築・土木)での就業経験

【活躍人物像】
被監査部門とも円滑にコミュニケーションをはかることが出来る
想定年収
730万円 ~ 950万円
ポジション
コーポレートオフィス(Mgr~シニアMgr) ※プライム上場グローバルメーカー/英語使用/リモートワーク推奨
仕事内容
当社は、指名委員会等設置会社として2003年の委員会設置会社制度導入時からグローバルかつ先進的なガバナンス体系を運用しています。また、東証プライム市場上場企業として、高いレベルのガバナンスが求められています。

今回ご入社頂く方には、ご経験・能力に応じ、下記業務をお任せいたします。

・東証プライム上場企業として求められる開示・ガバナンス等の運営・管理。
・当社の取締役会、各委員会(指名・報酬・監査、リスクマネジメント)の事務局として、ガバナンスとパフォーマンスを両立させる情報提供、運営サポート等。
・CEOからの全社課題についての特命タスク(経営戦略、業務課題)を受け、関係部署と連携し課題解決を行う。

※将来の部門責任者候補を期待したポジションです。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがありますが、基本的にはありません。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<求める業務経験>
・グローバル上場企業のコーポレート部門(経営企画、関係会社室、法務、リスクマネジメント)等の経験
・組織マネジメント経験

<求める知識・技能>
・英語コミュニケーション---ビジネス英語(Fluent)
・日本の会社法、金商法、Corporate Governance Codeに関する知識
・日本語コミュニケーション---Native

<あれば尚可>
・海外勤務経験
・グローバル上場企業の株式課、総務課等の株主総会、取締役会運営管理
・株主(機関投資家)との対話、IR経験
想定年収
1,000万円 ~ 1,300万円
ポジション
【丸の内勤務】内部監査 内部統制評価業務(課長クラス)/不動産業界最大手/キャリアアップ◎
仕事内容
【職務内容】
(1)当社グループ全体のJ-SOX評価関連業務を担当
  (計画策定・レビュー業務等含む)

【変更の範囲】当社グループの業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須のスキル・経験】
(1)事業会社・監査法人におけるJーSOX評価実務経験
  (J-SOX対応ではなく評価経験が必須です)

【歓迎する経験・スキル】
(1)CPA、CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格
(2)IT監査/内部統制評価の経験
(3)データ分析等、テクノロジーを利活用する高度なスキル
(4)品質管理/改善等のプロジェクト経験
(5)リスク管理に関する実務経験
(6)宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験
(7)英語によるコミュニケーション能力
(8)業務監査経験

【求める人材像:姿勢】
(1)課題解決に向けて自発的に活動できる方
(2)論理的な思考及びドキュメンテーションを含むアウトプットができる方
(3)トップ・マネジメント及び被監査部門と適切にコミュニケーションが取れる方
(4)柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円

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【内部監査】◆創業16年同グループにてグローバルにアバター事業・教育事業など多数事業を展開/リモート週2日◎/フレックス可/年休120日以上

750万円 ~ 1,000万円

東証グロース上場/人材ビジネスを手掛ける成長企業/内部監査室長(219664)

【週3~4日勤務相談可】内部監査室長/グロース上場企業/過去最高益

500万円 ~ 800万円

<内部監査>M&A事業のスタートアップ企業(220324)

内部統制担当(J-SOX担当)/上場グループ/M&A業界で急成長中のベンチャー企業※IPO準備中

600万円 ~ 1,000万円

【大阪/新大阪】内部監査◆東証スタンダード上場/年休126日/残業平均20h(219947)

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