内部監査の求人・転職情報の7ページ目

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ポジション
内部統制 ※フレックス/上場企業
仕事内容
内部統制業務全般(全社的統制、決算財務報告プロセス統制、業務プロセス統制、IT全般・IT業務処理統制、外部開示)と、上場会社としての内部統制監査対応の実務責任者をお任せします。

【具体的業務】
■業務フロー図やRCM等の内部統制文書の整備・更新
■年間スケジュールの作成と社内調整
■各内部統制の評価及び調書作成
■監査法人による外部監査対応および折衝
■内部統制評価結果の役員会への報告および内部統制報告書の開示
■内部統制上の不備・業務改善指導、社内相談対応 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
<必須要件>
◆内部統制業務に関わったご経験(内部統制文書作成、評価および調書作成、外部監査対応)
※建設業での経験があれば尚可
◆第一種運転免許普通自動車

<歓迎要件>
◇iGrafx(内部統制フロー図・RCM作成ソフト)の操作
◇データ変換とExcelなどへのデータ取り込み
◇MS Accessの構築経験
◇メインフレームやネットワーク構築の知識等
◇日商簿記検定(できれば2級以上)
◇税理士試験の科目合格(簿記論、財務諸表論)
◇会計士、税理士、公認内部監査人
想定年収
600万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査/J-SOX評価担当<大手ハウスメーカー100%子会社/転勤無/中途入社社員も活躍できる環境です>
仕事内容
各事業の拠点や本社、子会社の業務プロセスやリスク管理体制の監査、内部統制の整備・運用状況の評価を行っていただきます。

■内部監査担当
当社グループの年度監査計画に基づいて実施する各監査の担当者として、監査先への通知・事前調査・往査・報告書の作成・フォローアップなどを行います。

■J-SOX評価担当
大和ハウスグループとして選定した範囲に基づいて実施する内部統制評価の担当者として、各統制項目の整備・運用状況の評価などを行います。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査の実務経験またはJ-SOX制度対応の構築、評価の実務経験3年以上

【歓迎要件】
・リスク・コンプライアンスに関わる部門での実務経験
・宅地建物取引士、公認内部監査人
想定年収
470万円 ~ 680万円
ポジション
内部監査※国内大手グループ企業/残業月10h程度/リモートワーク可◎/実働7.5H
仕事内容
業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます。
経営層をはじめ幅広いレイヤーの方々とコミュニケーションを取りながら業務を進めていただきます。

・事業、組織別監査
・J-SOX評価
・コーポレート監査
・ISMS監査業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
①ビジネスレベルの日本語
②以下のいずれかの経験が必要です
・監査経験1年以上(内部・外部・ISMS)
・管理部門での経験3年以上

【歓迎要件】
・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格
・CISSP、CISM、CGEIT等の資格
・ISMS内部監査経験
・プロジェクト推進のご経験
・ビジネスレベルの英語力
※入社時のTOEICスコアは問いませんが、入社後2年以内にTOEICスコア800以上の取得を目指していただきます(未達の場合は減給となります。)
想定年収
500万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査※テレワーク可/土日祝休み/業界水準を上回る福利厚生の手厚さ!/東京食文化のパイオニア
仕事内容
・J-SOX体制整備・運用
・内部監査スケジュールの策定
・経営陣、監査法人、監査役との連携
・リスクコンプライアンス委員会との連携
※ゆくゆくは、海外展開にかかる管理体制の構築補助業務にも携わっていただきたいと考えています。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】※下記いずれかに該当する方
・J-SOX対応を含む内部監査業務の経験者
・IPO審査対応、IPO準備会社でのバックオフィス業務経験者
・会計士資格保有または監査法人での勤務経験者

【歓迎】
・小売飲食業での業務経験
・英語力

【求める人物像】
・自ら手を動かしてゼロから内部監査・J-SOXの実施体制を構築できる方
・経営陣や関連部署等と進んでコミュニケーションをとれる方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
Manager, Internal Auditor(内部監査)
仕事内容
- 内部監査Vice Presidentにより承認され、特別に割り当てられた年間監査計画に基づき、単独または内部監査チームを率いて監査を実施すること。
- 個々の監査の計画、監査目標の設定、監査計画の作成。
- 現場での業務監査、監査目的の有効性及び/又は効率性の評価、監査結果の詳細と適切な是正計画の報告書作成。
- 財務データおよびその他のデータの収集、レビューおよび分析
- 変化するトレンドおよび市場・経済状況に対するリスクおよび内部統制の積極的な評価
- 監査結果を被監査部門と共有し、不適合を是正するための適切な是正措置およびその実行期限に合意すること。
- コンプライアンスを見直し、組織が規則、行動規範、企業倫理、社内方針、社外指針・原則を遵守していることを確認する。
- 組織がより良い費用対効果やサービスを提供するための方法を特定する。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
必須:
- 会計、法務、エンジニアリング、ファイナンス、ITまたは同様の分野で4年制の学位が必要。
- 会計・内部監査の経験(7年以上)。
- 会計、監査、財務、内部統制、法務のいずれかの分野で豊富な経験を有していること
- 英語および日本語による高い対人コミュニケーション能力(読み書き含む)
※ 日本語がNon-Nativeの方は、日本語での監査文書等の作成経験が有る方

尚可:
- ACCA、CPA、CIAなどのプロフェッショナルレベルの資格、または新たに資格を取得した人、あるいは資格取得に向けて努力している人。
- コンピュータ支援監査技法(CAAT)の知識。

人物面:
- 優れた分析能力、確かなビジネス判断力、コントローラシップを重視し、ビジネスに対する集中力と現実的なアプローチで、速いペースで組織を正しい結果に導く能力を有すること。
- 戦略的、革新的な思考を持ち、リーダーシップを発揮できる方。
- 独立して仕事ができ、仕事量の優先順位をつける柔軟性を持ち、速いペースで進む環境の中で細部にまで注意を払い続けることができる。
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
内部統制担当(J-SOX担当)/上場グループ/M&A業界で急成長中のベンチャー企業※IPO準備中
仕事内容
・J-SOX(金融商品取引法に基づく内部統制)対応業務全般
・J-SOXに関連するドキュメントの整備及び報告書作成
・部門横断的なプロジェクトマネジメント
・監査法人や各部署との連携、調整

※変更の範囲: 当社が定めるその他の業務のサポートをして頂く可能性あり。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【Must条件】
・J-SOX(内部統制)構築・評価業務の経験がある方(3年〜5年経験)

【Want条件】
・公認会計士資格をお持ちの方
・監査法人での勤務経験をお持ちの方
・CIA、USCPA資格をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
【大阪】内部監査【大手食品メーカー/東証プライム上場/グローバル企業/年間休日123日/フレックス】
仕事内容
食品中間素材メーカー(油脂、業務用チョコレートなどの製菓・製パン素材、大豆素材等の開発・生産・販売)である不二製油株式会社(大阪・泉佐野)にて以下業務をお任せします。

【具体的な業務内容】
・J-SOX及び業務監査対応(国内外問わず)
・当社グループ各社の内部統制整備の促進および支援
・会社の組織と運営の不備確認、改善活動の実施
※国内出張・英語を使った海外拠点への出張やオンラインミーティング等あり

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・内部統制経験
・海外出張ができる方(1~2週間を年2~3回程度)
・プレゼンテーション資料作成のご経験

【歓迎】
・語学力(目安TOEIC 800点以上)
・業務監査(国内外)の経験
・IT監査対応の経験がある(監査法人と交渉含む)
・コミュニケーション能力がある方
・EXCELの業務利用経験(ピポットテーブル等)
想定年収
600万円 ~ 1,150万円
ポジション
内部監査 ※東証グロース上場企業/社会貢献度の高い宇宙ベンチャー/リモート・フレックス制度有/自由度の高い社風
仕事内容
内部監査担当として、内部監査およびJ-sox体制構築および評価に関する一連の業務を担っていただきます。

■具体的には
・海外拠点を含む各事業部と連携しながら内部監査・内部統制・リスク管理に関する評価、業務効率化・内部管理体制構築やルール作りの支援を継続的に行います。

【変更の範囲】内部監査室(Internal Audit Office)内
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・3年以上の監査業務経験(内部監査、または外部監査・事業会社経験は不問です!)
・読み書きレベルの英語力をお持ちの方(AIツール等を活用頂きながらご対応頂く想定となりますので、高いレベルは不要です。)

【歓迎】
・国内外グループ会社に対する内部監査もしくはグローバル環境での業務経験
・公認内部監査人または公認会計士の資格
想定年収
650万円 ~ 1,100万円
ポジション
ITセキュリティ監査 (主任クラス) ※改革×安定のグローバル企業/世界シェアトップメーカー
仕事内容
・国内外のグループ会社、事業拠点、各部門に対するITセキュリティ監査の企画及び実務
・内部監査業務を通じた改善点の指摘と改善策の提案、及びそのフォローアップ
・監査を実施する為の当社規程や手順書等の整備

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須要件】
・ITに関する知識を有していること
・J-SOXやSOXの監査経験
・英語を使用した業務経験(例: 海外拠点とのコミュニケーションや、英語での報告書作成など)

【歓迎要件】
・ITシステム部門における管理業務経験(ITリスク管理、ITセキュリティ、内部・外部監査等)
・リスク管理や内部統制活動に対する評価における論理的思考、問題解決スキル
・業務プロセス改善の経験
・複数の部門や海外とのコーディネーションを含むプロジェクト管理業務経験
・監査や情報セキュリティに関する資格(CIA、CISA、システム監査技術者、CISSP、CISM等)
想定年収
750万円 ~ 1,000万円
ポジション
【東証プライム上場/穏やかな社風/ワークライフバランス良好】内部監査
仕事内容
ケミカルポンプ・装置メーカーである当社にて、パソコンを用いた一般事務、定型的な業務及び補助、内部監査や内部統制業務をお任せします。
監査時には全国の事業所をまわります。

【変更範囲】総務、人事、経理、経営企画、営業事務、製品企画事務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査や内部統制の実務経験
・語学力(英語)
・Word、Excelなどの基本操作
想定年収
540万円 ~ 800万円
ポジション
【内部監査】◆創業16年同グループにてグローバルにアバター事業・教育事業など多数事業を展開/リモート週2日◎/フレックス可/年休120日以上
仕事内容
IPOに向けた内部監査をお任せします。
・内部監査室の立ち上げ
・リスク評価と事前調査
・改善施策のモニタリング
・経営陣との連携
・内部監査関連(内部監査報告書の作成)

<ポジションの魅力>
・企業の業務全体を俯瞰する視点を養い、課題発見力や解決力などのスキルアップが可能です。
・企業の経営基盤作りをサポートするコンサルティング能力が培われます。
【変更の範囲】当社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須スキル・経験】
下記いずれかのご経験 2年以上
・監査法人での監査担当のご経験
・事業会社での内部監査のご経験
・「コンプライアンス」、「リスク管理」、「ガバナンス」、「会計報告」、「情報セキュリティ」、「安全衛生」において複数分野における、主管部署の責任者のご経験

【歓迎スキル・経験】
・上場企業での内部監査のご経験
・IT業界での監査法人対応や内部監査報告書の作成のご経験

【求める人物像】
・積極的に他部署メンバーとコミュニケーションをとりながら業務を進めて行ける方
・ITリテラシーが高く、IT企業における多種多用なシステムやプロジェクト、職種情報のキャッチアップが可能な方
想定年収
750万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査(世界シェア独占/~1600万円/リモート可/フルフレックス制)
仕事内容
当社の内部監査を行う部門にて、以下業務を担当していただきます。
■経営リスク評価から年間内部監査計画を立案
■個別内部監査における主担当
 個別監査計画立案、予備調査、監査プログラム策定、実査、報告書作成、社長報告など

【業務で使用するツール】
Excel、Word、PowerPoint、その他社内基幹システム

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
神奈川県
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査の実務経験(3年以上)

【歓迎要件(尚可)】
・CIA他内部監査関連資格を持つ方
・内部監査に必要な専門知識(経理、IT分野)に精通している方
想定年収
1,170万円 ~ 1,610万円
ポジション
内部監査担当※売上4兆円越えのグローバル企業
仕事内容
■社内各組織、国内外子会社の監査
・業務監査
・データ分析
・レビュー監査
・テーマ監査
・情報セキュリティ監査
・システム監査

■J-SOX対応(金商法に基づく財務報告に関する内部統制の評価)
・財務部、IT部門、子会社、親会社、監査法人と連携しながら内部統制評価業務を行っていただきます。

■その他
・国内・海外グループ会社拠点の監査部門と協力しながら企業グループ全体でのリスク低減に向けた内部監査活動

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必要条件】
■求める経験・スキル・知識
・内部監査に関する知識・経験を有すること(企業内での監査経験、監査法人での監査経験等)
想定年収
650万円 ~ 1,350万円
ポジション
【東証グロース】内部監査※売上好調!日本最大級の位置情報IoTプラットフォーム/リモート可
仕事内容
ご経験に応じて下記業務をお任せしていきます。
・監査計画策定
・監査実施、報告書作成
・社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ
・内部統制の整備・運用評価
・監査法人、監査役会との連携
・業務改革支援
・リスク管理業務

(業務内容の変更範囲)各事業部に係る業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
必須要件
以下いずれか必須
・経理財務のご経験
・会計士資格

歓迎要件
・内部監査もしくは内部統制(J-SOX法)業務実務経験1年以上
・上場企業における内部監査業務もしくは内部統制業務の経験
・公認会計士もしくは公認内部監査人

こんな方と一緒に働きたいです
・主体的に考え、率先して動く人
・探求心があり、細部にも妥協しない人
・メンバーや他部門とのコミュニケーションを大事できる方
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
【週3~4日勤務相談可】内部監査室長/グロース上場企業/過去最高益
仕事内容
・内部監査計画の策定・実行
・内部統制システムの評価・改善
・リスク管理の体制整備
・経営陣、監査法人、監査役との連携
・その他、内部監査業務全般

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・監査業務経験

【歓迎】
・上場会社での内部監査の経験をお持ちの方
・監査法人対応のご経験をお持ちの方
・内部監査体制構築からの実務経験をお持ちの方
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査担当_監査リーダー候補【NASDAQ上場│リモート・フレックス│各種手当充実│入社実績有】
仕事内容
内部監査業務(主に、ビジネスサイドに対するテーマ監査)

年間監査計画の策定時にリスクベースにて評価を実施し、リスクが高いと判断した監査領域に対する監査
上記領域のうち、主に業務プロセスに対する監査(部門別監査や個別業務プロセスに焦点を当てたテーマ監査等)
SOX対応

内部監査室が経営者評価を担っているITGCやITACに関する検証
他部室が検証を実施している統制を含む経営者評価の最終評価
監査法人対応

監査法人による会計監査/内部統制監査への対応
部室運営

全社に対するリスクアセスメント実施結果を踏まえた年間監査計画および予算計画の策定
年間監査計画に基づいた個別監査のマネジメント
計画した予算に対する予実管理
監査テーマにより利用する外部評価サービス提供会社とのコミュニケーション

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
以下のいずれかのご経験をお持ちの方
・内部統制監査のご経験
・ITGC / ITACに対する評価のご経験(尚且つITシステムを含む一連の業務プロセス全体に知見を広げたい意欲があること)
・リスク管理といった2線のご経験
・コンサルティング会社や外資企業での内部統制構築/評価のご経験
・DBからのデータ抽出やシステム設定値の読解に興味を持てる方
・業務完遂のために自らの手を動かして成果物を作成できる方

【歓迎】
・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、公認会計士等の監査関連資格の保有者
・監査リーダーまたは管理職のご経験
・システムリスク管理のご経験

【歓迎する人物像】
・会社のディフェンスライン強化を第一に考えつつ、当社会社規模や事業環境の変化に柔軟に対応できる方
・役職や年齢に囚われず、相手を尊重して社内外と良好な関係を構築出来る方
・暗号資産をはじめとした技術ベースのビジネスに興味がある方
・スピード感を持って能動的に業務を推進できる方
想定年収
800万円 ~ 1,500万円
ポジション
内部監査室長候補/IPOを目指して拡大中~仕組み作りから携われる/大人気ベーカリー店運営
仕事内容
ご経験に応じて下記の業務をお任せします。

■ 内部統制・業務監査
内部統制評価(J-SOX対応)
 - 計画策定
 - 全社統制/業務プロセス/FCRP(財務報告に係る重要業務プロセス)
 - IT統制の設計・運用評価
業務監査
 - 監査テーマの策定
 - 店舗・本社各部門へのヒアリング・実査
 - レポート作成と改善提案

■ コンプライアンス/対外対応
コンプライアンス体制のモニタリング・評価
監査法人・顧問等との折衝対応

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須
・上場企業での内部監査実務経験をお持ちの方

■歓迎
・IPO準備から上場を経験されたご経験
・飲食業/店舗ビジネスでの監査経験
・J-SOXの実務運用経験-
・小売・サービス業における本社と現場の監査体制構築経験
想定年収
623万円 ~ 832万円
ポジション
内部監査室長/グロース上場企業/★肝硬変・B型肝炎の初の治療薬を開発し今大注目★/NASDAQ上場の子会社も持つグローバル製薬企業/※通常期残業10時間程度でWLBも◎
仕事内容
内部監査全般(主にJ-SOX)
(1) 内部統制(J-SOX)、整備評価・運用評価、往査
(2) 監査法人との連携
(3) 監査調書の作成
(4) 経営層への監査結果のレポーティング
(4) 被監査部門(主に海外子会社)への監査結果のフィードバック
(5) 指摘事項の改善状況のモニタリング(フォローアップ)
(6) その他不随業務

内部監査4つの目的
①業務の有効性・効率的 ②資産の保全 ③財務報告の信頼性 ④事業活動に関わる法令遵守(コンプライアンス)

内部監査6つの要素
① 統制環境 ②リスク評価 ③モニタリング ④統制活動 ⑤情報と伝達 ⑥ITへの対応

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須(MUST)>
1. 経験とスキル:内部監査や監査法人での経験5年以上。
2. 会社法や東証のガイドライン等法規制の知識、監査経験や監査の資格があること。
3. 英語はビジネスレベル(読み書きはMUST)(目安TOEIC750以上)

〇望ましい資格〇
1. 公認内部監査人(CIA):これは内部監査の専門知識とスキルを証明する国際的な資格
2. 公認情報システム監査人(CISA):情報システムの監査やセキュリティに関する専門知識を証明する資格
3. 公認不正検査士(CFE):不正の防止や発見に関する専門知識を持つことを証明する資格
4. 公認リスク管理監査人(CRMA):リスクマネジメントに関する専門知識を証明する資格
5. 3年以上の経理経験。

〇求める人物像〇
 数字に強い
 粘り強さ、柔軟性(海外子会社とのやり取りがあり、臨機応変な対応が求められます)
 几帳面で整理と管理能力が高い
 協調性がある
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
管理部門(経理税務担当)
仕事内容
■月次・年次の会計データチェック
■月次支払時の内部統制チェック
■内部稟議書、報告書、契約書等のチェック
■業務フローの見直し・効率化検討
■内部統制構築・内部監査実施
■公認会計士監査対応、税務調査立合い

☆所属部署では総務・経理・財務・税務・人事・労務・法務など管理部門業務全般を担当していますので、各分野のエキスパートの方に加え、業務範囲を限定せずに柔軟に対応いただける方もご活躍いただけます。

【変更の範囲】 なし
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
※ご経験業界不問

【必須条件】
◆経理実務経験をお持ちの方

【歓迎条件】
◇消費税の基本的な知識をお持ちの方
◇経理以外のコーポレート領域に興味をお持ちの方
想定年収
370万円 ~ 600万円
ポジション
【京都】 内部監査 <ムラタグループ全体に対する内部監査の実施・監査企画立案>
仕事内容
当社グループ全てを対象として、J-SOX含めた内部監査を担当していただきます。

■詳細
・主に以下2点の業務に従事していただきます。
ー当社内およびグループ会社(国内・海外)に対する内部監査の実施
ームラタの内部監査機能に係る監査企画(※)の推進
※ 監査体制の強化/監査フローの構築/運用改善のスキーム構築 等

■働き方の特徴
・一定の頻度で、国内外のグループ会社へ出張していただきます。
※海外グループ会社拠点は中華圏、アセアン、ヨーロッパ、アメリカにあります。
・一定の頻度でテレワーク制度を活用していただくこともできます。

■業務内容変更の範囲:当社業務全般(ただし、出向時は、出向先が定める業務)
勤務地
京都府
必要な経験・能力
<必須条件>
■Spec(~できる)
・業務を円滑に遂行するための対人スキルおよびプロジェクト管理スキル
・論理的思考および文章作成力
・Word、PowerPointの使用

■Type(~したい)
・内部監査業務を通じて会社の改善・改良に携わりたい方
・経営層とコミュニケーションを取り、高い視座をもって業務に取り組みたい方
・社内の複数部署と連携を取り、課題解決に向けた取り組みを進めたい方

<歓迎条件>
・ビジネスで通用する英語コミュニケーション能力
・データ分析スキルおよび関連ITツールの活用スキル( Excel、Power BI等)
・CIA(公認内部監査士)、CFE(公認不正検査士)、CISA(公認情報システム監査人)資格者
・経理財務もしくはIT業務の実務経験もしくは監査業務経験をお持ちの方
想定年収
500万円 ~ 950万円

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