東京の内部監査の求人・転職情報

求人検索結果218件 + 非公開求人

非公開求人の紹介を受ける

現在の検索条件

職種
資格
勤務地
希望年収
こだわり条件

[職種] [資格] [勤務地] [希望年収] [こだわり条件]

検索条件の変更
ポジション
内部監査/創業130年以上!東証スタンダード上場老舗メーカー/リモート勤務可能/月平均残業10~15時間程度
仕事内容
農林業用機械(防除機、刈払機など)や産業用機械の製造において唯一無二の技術力を持ち、海外展開も行っている当社において業務監査を中心に内部監査をお任せします。

【職務詳細】
■内部監査計画に基づく組織監査及びテーマ監査業務全般
■内部監査の計画立案、実施
■監査報告書の作成■経営層及び部門長への監査結果の報告
■JSOXの対応
■社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ

※入社後、テーマ設定や計画立案等は現社員がフォローしていきます

【変更の範囲】当社業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社、監査法人等で3年以上の内部監査関連の業務経験をお持ちの方
想定年収
500万円 ~ 750万円
ポジション
【東証プライム上場】内部監査担当/グローバルメーカー/働き方◎
仕事内容
<職務内容>
・ミネベアミツミグループにおける内部監査業務全般を担当(業務・会計・内部統制プロセスに関わる部門監査及び特命監査含む。往査が必要な部分は国内・海外出張有り)。
・ミネベアミツミ各部門(工場含む)、及びグループ各社(海外子会社含む)業務の管理体制評価および改善提案実施並びにフォローアップ
・監査結果に関する外部機関(監査法人等)との協議
・内部監査室長・社長・取締役会・監査役等への報告
・内部監査に関するリスクベースの監査計画策定および進捗管理
・監査手法の高度化・監査手続きの効率化
・グループ内部監査人(国内外合わせて20名弱)と連携し、監査人能力や品質の向上へ取り組み

【変更の範囲】
会社が定めた業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・製造業における業務経験10年以上、または事業会社や監査法人での監査実務経験3年以上
・中級以上のビジネス英語
・月一回程度の国内外へ出張が可能の方

<歓迎>
・CIA(公認内部監査人)やUSCPA(米国会計士)資格の保有
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
【内部監査担当(マネージャー候補)】◆スタンダード上場/年休127日
仕事内容
■具体的な業務内容
●各部門への内部業務監査計画の立案、および実施(立案・実施・調書作成、フォロー等)
●各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの保守運用
●内部統制整備/運用の評価
●法務教育・研修/各部署に対する法的支援
●法務のご経験を活かしてキャリアアップも可能です!

■この仕事の魅力
当ポジションは、内部監査業務の経験豊富なベテランの室長を筆頭に、お客様相談室の課長と連携しながら、当社の課題解決や業務改善提案が可能です!
社長とも距離が近く、意見交換をし合える環境の為、ご自身の今までのご経験を存分に発揮していただける環境です。


【変更の範囲】当社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
●上場企業でのJ-SOXの構築・運用・監査等の評価経験と、業務監査経験

【歓迎条件】
●不動産業界経験者の方
●上場企業での法務実務経験
●宅建士やCIA(公認内部監査人)の資格をお持ちの方
●組織マネジメントのご経験がある方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
【公認内部監査人※公認内部監査人対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします
仕事内容
本件募集は、ガバナンス・コンサルティング業務に従事したい公認内部監査人です。業務内容は以下になります。
【会計業務】
・J-SOX支援(アウトソーシング、構築、改善)
・内部監査支援
・IPO支援
・業務改善支援


【変更の範囲】会社の定める範囲
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
公認内部監査人資格保有者
※実務経験は問いません。社会人経験者、実務経験者は優遇します。

想定年収
400万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査部長 ※上場企業/残業10時間程度
仕事内容
内部監査部の一員として、内部監査に関わる業務に携わっていただきます。なお、上記業務を牽引いただきながら、管理職としての業務も担っていただきます。今回の募集では上場企業での内部監査実務経験者を求めています。

【業務内容】
■内部監査に関する業務
・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど
・監査報告書の作成
・各部門や経営者への監査結果報告
・取締役会での監査結果報告

■その他業務
・個人情報監査
・内部通報の調査協力

(変更の範囲)会社の定めるすべての業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・監査法人または事業会社において内部監査の実務経験(3年以上)
・会計知識をお持ちの方(日商簿記2級程度)

【歓迎】
・CIA(公認内部監査人資格)もしくはCFE(国際公認不正検査士資格)をお持ちの方

【求める人物像】
・内部監査の高度化に向けて、共に目指して取組んでいただける方
・コミュニケーション能力が高い方
想定年収
540万円 ~ 944万円
ポジション
内部監査部 J-SOX監査 スタッフ枠 *S
仕事内容
【予定業務】
● J-SOX評価業務(全社統制、業務プロセス統制、業務処理統制、決算財務報告プロセス統制)
●内部監査業務
※上記業務内容からご経験に合わせて業務をお任せします

【期待役割】
・J-SOX評価の推進(将来的にJ-SOX推進リーダや新規評価拠点追加PJリーダ)
・担当業務の実務遂行、監査レベル底上げ

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
●事業会社でのJ-SOX評価経験が2年以上ある方
●事業会社(特にメーカー系)での内部監査業務経験

【歓迎要件】
● J-SOX構築経験(あれば尚可)
●監査法人・コンサルティング会社でのJ-SOX評価支援業務
●公認内部監査人(CIA)
●海外勤務経験、日常またはビジネスレベルの英語力
想定年収
670万円 ~ 830万円
ポジション
内部監査(室長候補)※IPO準備/N-1/年間休日123日/業界水準を上回る福利厚生の手厚さ!
仕事内容
・J-SOX体制整備・運用
・内部監査スケジュールの策定
・経営陣、監査法人、監査役との連携
・リスクコンプライアンス委員会との連携
※ゆくゆくは、海外展開にかかる管理体制の構築補助業務にも携わっていただきたいと考えています。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
下記いずれかに該当する方
①J-SOX対応を含む内部監査業務の経験者
②IPO審査対応、IPO準備会社でのバックオフィス業務経験者
③会計士資格保有または監査法人での勤務経験者

【歓迎】
・小売飲食業での業務経験
・英語力

【求める人物像】
・自ら手を動かしてゼロから内部監査・J-SOXの実施体制を構築できる方
・経営陣や関連部署等と進んでコミュニケーションをとれる方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
【内部監査担当】キャリア入社者活躍/キャッシュレス社会を支える監査業務
仕事内容
【概要】
内部管理体制の強化のために、国内外拠点・業務、又はシステム等に対する監査の企画と実行をお任せします。
■当部のミッション:社内組織及び関連会社に対する内部監査の実施
■折衝相手:社内組織及び関連会社、外部委託先等
■国内部署、海外拠点の業務監査や委託先監査、システム監査、重要リスク監査のうちの一部または全てに従事していただきます。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】※下記いずれも該当する方
・監査業務経験のある方
・監査関連資格(CIAもしくはCISA)を保有している方
※金融経験は不問です。
※入社後には内部監査関連の資格取得等の研修プログラムも充実しています。

【尚可】
ビジネスレベルの英語力のある方

【求める人物像】
コミュニケーション力、想定リスクが見通せる力、的確に文書に表現できる力が非常に重要なポジションとなります。
想定年収
720万円 ~ 1,150万円
ポジション
内部監査室長候補※東証プライム上場企業/長期就業できる安定基盤!
仕事内容
【仕事内容概要】
グループ全体(約700名規模、国内外子会社6社、事業所10拠点)を対象とした内部監査業務の統括と実施。三線モデルに基づく独立した監査機能の確立およびリスクベース監査の推進と経営層への報告・助言。監査等委員会からの依頼に基づく監査業務。内部統制体制の統括。成長企業のため、アシュアランス業務に加えアドバイザリー業務が求められる。

【具体的な仕事内容】
・リスクベース監査計画の策定
・本社・拠点・国内外子会社の内部監査
・内部統制(J-SOX)評価の統括
・監査等委員会への報告および監査等委員会からの依頼に基づく監査業務
・経営層への助言・フォローアップ
(なお現時点では内部監査室にて監査等委員会事務局・リスクコンプライアンス委員会事務局・コンプライアンス/ハラスメント相談通報窓口等を兼務しており、これらは二線部門への移管を検討・調整中)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・内部監査業務経験(5年以上)

■歓迎要件
・経営企画、経理、内部統制、監査役等の経験がある方
・CIA / CISA / CPA等の資格をお持ちの方

■求める人物像
・IT統制の基本知識
・会計・業務プロセス理解
・コミュニケーションと合意形成力
・リスク思考(リスクを構造で説明できる力)
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査※東証プライム・日系グローバル企業/リモート週1/実働7.5H/残業10H程度
仕事内容
今回の募集は、6つの課のうち「内部監査課」のメンバーを対象としています。
内部監査課では、以下の3つの主要業務を担当しています。

1.業務監査
リスク低減や不正防止、業務改善を目的としたアシュアランスおよびコンサルティング業務を実施します。

2.ISMS内部監査
ISMS認証のための内部監査業務を担当し、情報セキュリティマネジメントの強化に寄与します。

3.J-SOX評価業務
全社統制の評価、決算財務プロセスおよび業務プロセスの評価を通じて、コンプライアンス体制の維持・向上を図ります。

業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます。
経営層をはじめ幅広いレイヤーの方々とコミュニケーションを取りながら業務を進めていただきます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
①ビジネスレベルの日本語
②以下のいずれかの経験が必要です
・監査法人での財務諸表監査
・事業会社における内部監査
・J-SOX 内部統制評価業務
・内部統制に関するコンサルタント業務
・情報セキュリティ関連業務(ISMS)

【歓迎要件】
'・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格
・CISSP、CISM、CGEIT等の資格
・上場企業における経理・決算業務の経験(3年以上)
・上場企業における内部監査業務の経験(3年以上)
・上場企業における財務諸表監査のインチャージ経験
・アプリケーション、ネットワーク構築などに関する知見または業務経験
・事業会社における、不正調査、内部通報対応などのご経験
・通信業界における監査経験およびJ-SOXにおけるIT全般統制評価の経験
・データ分析ツール等、テクノロジーを利活用する高度な監査スキル
・ビジネスレベルの英語力
※入社時のTOEICスコアは問いませんが、入社後2年以内にTOEICスコア800以上の取得を目指していただきます(未達の場合は減給となります。)
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
【えるぼし認定企業】内部監査※東証グロース上場企業
仕事内容
1. 内部監査業務(業務監査・テーマ監査)
●年間監査計画の立案および経営陣への提案
●各部門・子会社への監査実施(インタビュー、書面確認)
●監査報告書の作成、指摘事項に対する改善提案とフォローアップ

2. J-SOX評価業務(財務報告に係る内部統制評価)
●全社的統制、業務プロセス統制、IT全般統制の評価計画と実施
●不備事項の改善指導、監査法人対応

3. グループガバナンス・PMI支援
●新規M&A子会社に対するPMI(統制環境構築)コンサルティング
●グループ全体のリスクアセスメント
●海外子会社のモニタリング(英語力をお持ちの場合)

4. オフサイトモニタリング・組織運営
●各種重要会議体への陪席、資料閲覧によるリスク予兆の把握
●監査等委員会事務局の運営サポート

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須スキル ※以下のご経験・スキルをお持ちの方
・内部監査 または J-SOX評価の実務経験(2-3年程度)
・事業会社での監査経験、または監査法人・コンサルティングファームでの経験をお持ちの方。
・事業会社にて営業、エンジニア、人事、経理など、専門領域に関わらず、「業務の流れを理解し、課題を整理して改善した経験」をお持ちで内部監査へ興味・関心をお持ちの方。

■歓迎スキル資格
・公認会計士、USCPA(米国公認会計士)、日商簿記2級以上
・CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)などの関連資格


想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
【東証プライム上場】内部監査
仕事内容
■内部監査室メンバーを募集いたします。急成長中の会社において、内部監査体制の継続的な強化にともに取り組んでいただける方をお待ちしております。
※ご経験によっては別の役職をご提案させていただきます。

■具体的な仕事内容
内部監査業務全般
・J-SOX監査の整備/運用状況評価
・グループ全体の業務監査
・グループ監査役監査のサポート
・監査法人対応

就業場所変更の範囲:会社の定める場所(在宅勤務を行う場所を含む)
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
※下記いずれかの経験をおもちの方
①会計士資格保有者の方
②上場事業会社における内部監査および内部統制構築経験
③IPO時の内部監査および内部統制組織の立ち上げ経験をお持ちの方

【歓迎】
・JーSOX対応の主担当経験
・IT監査経験
・上場事業会社の内部監査室長経験
想定年収
800万円 ~ 1,400万円
ポジション
内部監査アシスタント/時短勤務も相談可能※IPO準備【年間休日130日以上!/残業15時間以内/売上高の成長率140%達成のSaaS企業】
仕事内容
【ポジションのミッション】
・ 急成長中の組織において、健全な統制を根付かせガバナンスの強化を実務面から支援し、経営の基盤を整える
・ 監査部門としての独立性を保ちつつ、現場部門との建設的な対話を通じて、実効性のある改善と組織全体のリスク感度向上を実現すること

【仕事内容】
業務監査や会計監査を中心に、J-SOXに関わる内部統制業務および内部監査業務に従事していただきます。 まずはサポート業務からスタートし、徐々に策定された監査計画に沿って、全体的な監査業務を担当していただく予定です。

主な業務内容:
【内部監査業務】
・リスク評価をもとにした監査計画の策定補助
・内部監査プログラムに基づき各部門への事前ヒアリングや資料収集、調査内容の整理
・監査調書や報告書の作成サポート
・監査結果の社内報告(会議資料や報告内容のとりまとめ)
・指摘事項の改善状況の確認・記録・フォローアップ対応
・内部監査業務の効率化や仕組みづくりへの参加
・その他、内部監査に関する各種調整・運営支援業務

【内部統制(J-SOX)評価業務】
・各部門およびプロセスにおける内部統制の整備状況および運用状況の評価、検証結果の文書化、報告およびフォローアップ

【ISMS・プライバシーマーク対応業務】
・認証基準に基づく監査計画・準備業務のサポート
・情報セキュリティ管理策の適合性評価と監査結果の報告のサポート
・監査結果の報告書作成補助および改善案のとりまとめ支援

【やりがい・魅力など】
◆経営層や各部門と近い距離で業務ができ、ガバナンス・リスク・監査に関する幅広い知識が得られるポジションです 内部統制、J-SOX、ISMS、プライバシーマークといった複数の統制・監査領域に関わることで、ガバナンスやリスクマネジ メントに関する知見を横断的に身につけることができます。
業務はアシスタントからのスタートですが、意欲や適性に応じて業務範囲を広げ、将来的には監査・内部統制のスペシャリ スト、さらには室長を目指すキャリアバスも描けます。
内部監査室は1名体制で運営しており、内部監査のプロフェッショナルのもと近い距離で業務に取り組めます。
柔軟なコミュニケーション力や事務処理スキルを活かしながら、経営の根幹を支える監査業務に携わり、自身のスキル・ キャリアをしっかりと築いていけるポジションです。
◆企業を進化させる国産クラウドストレージご利社数23,000社突破! サービスの拡大フェーズへ!
弊社のクラウドストレージサービスは業界業種を特定していないため、ストレージサービスを必要とする国内の全ての顧客への提供を目指しており、成長率150%を達成しております。
代表のグローバルなコネクションを駆使して国内外のエンジニアをスカウトしており、非常に高い技術力で開発を進めています。
近年では、AIを活用した検索オプション機能のリリースやデータセキュリティーの高度化に注力しており、業務効率化やナ レッジマネジメントを支援し大中小関わらず多くのお客様にご支持いただいております。
優れたSaaSを表彰するイベントのオンラインストレージ部門におけるGood Serviceを12期連続で受賞し、引き続き業績| も好調で今後は上場を目指しております。

【受賞歴】
BOXIL SaaS AWARD Summer 2025オンラインストレージ部門で12期連続Good Service及びサポート品質No.1 他3項目の口コミ評価No.1に選出!
ITreview Grid Award 2025 Summerオンラインストレージほか3部門で顧客満足度と認知度の双方に優れた称号 Leaderを受賞5期連続
◆働きやすさと成長の両立を目指す方に最適!
コアタイムが11:00-17:00のため、フレキシブルな業務時間を設定することができます。リモートワークも月4回まで取得可能です。
オリジナルの特別休暇なども充実しており、年間休日は130日以上。
仕事は多岐にわたりますが、残業は平均月10時間で、効率的に働くチームです。
開発側で外国籍メンバーの在籍は多いものの、社内公用語は日本語となりますので英語スキルは問いません。

経験が少なくてもこれから監査についてさらに知見を深めていきたいという上昇志向がある方であれば、チャレンジが可能な環境です。


【変更の範囲】適性に応じて会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件
以下いずれかのご経験
・1年以上の内部監査及び外部監査対応経験
・1年以上のコンプライアンス、リスク管理経験

■歓迎条件
・社内規定、ルールの作成・整備・管理
・システム監査(IT監査)、経理監査の実務経験
想定年収
480万円 ~ 700万円
ポジション
内部統制室(リーダークラス)※東証プライム上場/シェアトップクラス
仕事内容
(1) リスク管理委員会の事務局運営
 重要リスク選定の支援、管理策の妥当性検証、モニタリング、有効性評価と改善
(2) 内部通報対応
 ヒアリング、事実確認のための情報収集、報告書作成など
(3) 内部統制教育
 テーマ選定、教材作成、教育プラットフォーム検討、研修の実施、実施結果集計や分析、報告
(4) 各種モニタリング
 規定どおりに業務遂行できているか確認、是正
(5) 規定の変更管理
 規定改定の審査、是正
(6) 内部統制3点セットの整備更新
 規定の改定や業務プロセス変更が3点セットに与える影響の有無の検討
(7) その他、生成AI(Microsoft 365 Copilot)を活用した各種調査、業務改善の提案

■業務の変更の範囲・・当社における各種業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査・内部統制業務の経験がある方
・Word(文書の作成・編集・保存、表の挿入、書式設定、議事録作成等)
・Excel(SUM、AVERAGE、IF、VLOOKUP等を使った基礎的な計算やデータ整理)
・Outlook(基礎操作)
・タイピング(日本語で一定以上のスピードでの入力)
・文書作成能力、報告書作成能力(読解力、構成力、論理的思考)
・コミュニケーション能力(会議体での報告、他部門との調整、連携、協働)
・正確性・慎重さ

【歓迎】
・J-SOXや業務プロセス統制、IT統制に関する知識や経験がある方
・法務業務の経験があり、文章の読み込み・作文が得意な方
・統合リスク管理の経験がある方
・内部通報対応の経験がある方
・分かりやすい教材づくりや研修実施の経験がある方
・チームリーダー経験がある方(チームリーダーという立場でなくても、職場での教育、指導、フォロー経験がある方含む)

【求める人物像】
・高い倫理観と誠実さを持ち、企業のコンプライアンスやガバナンスを重視できる方。
・責任感を持って業務に取り組める方。
・論理的思考力と問題解決能力を備え、複雑な業務プロセスやリスクを的確に分析・整理できる方。
・部門内外で円滑なコミュニケーションを図り、協力して業務を推進できる方。単に問題を指摘するだけでなく、その理由や改善策を伴走しながら提案し、信頼関係を築ける方。
・チームリーダーやそれに準じる立場として、後輩への適切な助言、指導を行い、上位者・先輩と後輩とのパイプ役となれる方。
・新しい知識やスキルの習得に積極的で、自己成長を目指す意欲が高い方。
想定年収
580万円 ~ 700万円
ポジション
【未経験可】内部統制室 ※東証プライム上場/シェアトップクラス
仕事内容
(1) リスク管理委員会の事務局補佐 
 日程調整、会場設営、関係部門との調整
(2) 内部通報の対応補佐 
 ヒアリングの書記、対象者とのヒアリング日程調整等
(3) 内部統制教育の補佐 
 教材作成のサポート、受講者リスト作成、教育プラットフォームの設定、アンケートの集計等
(4) 各種モニタリング
 各部門を対象に、規定どおりに業務遂行できているか確認等
(5) 規定の変更管理
 規定改定の審査 および是正等
(6) 内部統制3点セットの整備更新
 規定の改定や業務プロセス変更が3点セットに与える影響の有無の検討
(7) 他社事例の収集と分析
(8) その他、生成AI(Microsoft 365 Copilot)を活用した各種調査、業務改善の提案

■業務の変更の範囲・・当社における各種業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
※実務経験は問いません。以下の基本的なPCスキルを有するポテンシャル採用です。
・Word(文書の作成・編集・保存、表の挿入、書式設定、議事録作成等)
・Excel(SUM、AVERAGE、IF、VLOOKUP等を使った基礎的な計算やデータ整理)
・Outlook(基礎操作)
・タイピング(日本語で一定以上のスピードでの入力)
・文書作成能力(読解力、構成力、論理的思考)
・コミュニケーション能力(他部門との調整、連携、協働)
・正確性・慎重さ

【歓迎】
・内部監査・内部統制業務の経験がある方
・J-SOXや業務プロセス統制、IT統制に関する知識や経験がある方
・法務業務の経験があり、文章の読み込み・作文が得意な方
・統合リスク管理の経験がある方
・内部通報対応の経験がある方
・分かりやすい教材づくりや研修実施の経験がある方
※上記は、メインでのご担当経験に限らず、補佐・サポートレベルでも歓迎します。

【求める人物像】
・高い倫理観と誠実さを持ち、企業のコンプライアンスやガバナンスを重視できる方。
・責任感を持って業務に取り組める方。
・論理的思考力を備えている方。
・部門内外で円滑なコミュニケーションを図り、協力して業務を推進できる方。単に問題を指摘するだけでなく、その理由や改善策を伴走しながら提案し、信頼関係を築ける方。
・新しい知識やスキルの習得に積極的で、自己成長を目指す意欲が高い方。
想定年収
480万円 ~ 600万円
ポジション
システム監査【三菱UFJ銀行完全子会社!金融×テクノロジー/平均年齢37歳/リモートワーク可/在宅有り・フレックス制】
仕事内容
当社の内部監査部門において、システムリスク管理態勢の検証・評価を行うシステム監査業務および内部監査業務を推進していただきます。

・内部監査(システム監査)計画の作成
・内部監査(システム監査)業務の企画
・内部監査(システム監査)の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)
・対象部門および経営層への監査結果報告
・監査結果に対するフォローアップ
・監査等委員会、監査法人との連携

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・監査法人または事業会社でのシステム監査の経験

■歓迎要件※歓迎条件ですので当てはまらない場合もご応募可能です。
・金商法関連の法令諸規則、犯収法、個人情報保護法等に関する知識
・公認システム監査人(CISA)または公認内部監査人(CIA)の資格
・金融機関の内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、金融事務等)での業務経験
・インターネット金融サービスでの業務経験
・金融商品取引業者における顧客管理、営業考査、決済、経理等、関連する分野での実務経験
・内部統制評価業務の経験
想定年収
750万円 ~ 1,250万円
ポジション
内部監査【成長市場!金融×テクノロジー・裁量◎・週3日在宅可能/フレックス有・平均年齢38歳/全社残業時間18時間】
仕事内容
【期待する役割】
弊社の内部監査部門において、業務状況の検証・評価を中心とする内部監査業務を推進していただきます。

●内部監査計画の作成
●内部監査業務の企画
●内部監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)
●対象部門および経営層への監査結果報告
●監査結果に対するフォローアップ
●監査役、監査法人との連携

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
●金融機関の内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、金融事務等)での業務経験
●金商法関連の法令諸規則、犯収法、個人情報保護法等に関する知識

【歓迎要件】
●公認内部監査人(CIA)資格取得者
●公認情報システム監査人(CISA)資格取得者
●インターネット金融サービスでの業務経験
●金融商品取引業者における顧客管理、営業考査、決済、経理等、関連する分野での実務経験
●事務リスク、システムリスク管理の知見
●システム監査、情報セキュリティ、サイバーセキュリティ等の知見
●内部統制評価業務の経験
想定年収
700万円 ~ 1,050万円
ポジション
内部統制推進部<公認会計士/弁護士歓迎>
仕事内容
【雇入れ直後】
子会社を含めた内部統制の構築についての以下の業務を行って頂きます。
・体制構築、内部統制の定着のための施策
・社員研修の構築

J-SOXに関する業務は別の部門が行っており、募集ポジションでは
会社法にかかわる内部統制を行って頂きます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>※以下いずれかに該当する方
・会計士 ※監査法人のみ経験の方も歓迎です。
・内部統制業務経験者
・J-SOX対応業務経験者
・弁護士

<歓迎>
・内部統制業務経験者
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
管理部長候補※AI×教育事業/累計登録者数500万人越え/リモート週4
仕事内容
■経理・会計・監査
・月次、中間、期末決算、税務申告(監査法人、税理士事務所との折衝含む)
・開示資料等の作成(有価証券報告書、決算短信、決算説明資料等)
・会計監査・内部統制監査・監査等委員会監査の対応(監査法人、監査役会等との折衝含む)
・内部監査の企画、実施

■経営企画
・事業計画、予算策定・予算管理に関する業務
・アライアンス等に関する調査、事業部へのサポート業務

※下記内容はゆくゆくお任せする予定です。
■労務
・給与計算及び、社会保険、労働保険等に関する業務
・ 労務管理

■総務・法務
・株主総会、取締役会に関する業務
・株式、株主の管理、株主名簿管理人との連絡、管理
・リーガルチェック、顧問弁護士事務所との折衝、契約書等の管理
・リスクマネジメント及びコンプライアンスに関わる業務
*財務・資本政策、IR、経営企画等は取締役CFOが主に担当します

【変更の範囲】会社が定める業務

勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・ 上場企業または上場準備中企業にて経理財務または経営企画のご経験をお持ちの方(目安:5年以上)
・マネジメントの経験

【歓迎】
・マネジメント経験
・上場企業における管理部門のご経験
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査※東証プライム上場グループ/ペット保険国内シェアNo.1
仕事内容
アニコム損保又はアニコムホールディングスでの内部監査業務

・ 個別内部監査実施に係る業務(監査プログラムの作成、監査実施、監査報告書の作成等)
・ 監査に係る企画業務(リスクアセスメントの実施、監査計画の立案等)
・ J-SOX評価

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
①メンバークラス

・事業会社の管理部門にて、被監査部門としての対応経験をお持ちの方
・内部監査業務に関心のある方

②リーダー候補

・保険会社もしくは銀行における内部監査部門の経験をお持ちの方
 もしくは
・メーカーにおける内部監査部門の経験をお持ちの方

【歓迎要件】
・システム監査の経験をお持ちの方
・CIA(公認内部監査人)資格保有者
・リスク管理業務、コンプライアンス業務、IT部門業務の経験者
・ペット業界に関心のある方
想定年収
400万円 ~ 650万円

新着求人・転職情報一覧

35年以上の豊富な転職ノウハウと最新の転職・求人情報をご紹介できます。転職サイトに掲載できない非公開求人もございますのでまずはエントリーを!

業歴130年以上のスタンダード上場企業から/内部監査/リモート・フレックス可/残業月10~15h(226644)

内部監査/創業130年以上!東証スタンダード上場老舗メーカー/リモート勤務可能/月平均残業10~15時間程度

500万円 ~ 750万円

【東証プライム上場】グローバルメーカー/内部監査/働き方◎(226049)

【東証プライム上場】内部監査担当/グローバルメーカー/働き方◎

700万円 ~ 900万円

【内部監査担当(マネージャー候補)】◆スタンダード上場/年休127日(224689)

【内部監査担当(マネージャー候補)】◆スタンダード上場/年休127日

700万円 ~ 1,000万円

会計コンサルタント/ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有(225178)

【公認内部監査人※公認内部監査人対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします

400万円 ~ 1,200万円

【内部監査(管理職候補~管理職】スタンダード上場/総合映像プロダクション企業/フルフレックス(216333)

内部監査部長 ※上場企業/残業10時間程度

540万円 ~ 944万円

東証プライム上場/誰もが知っている食品加工会社にて、内部監査部J-SOX監査担当者の募集(209771)

内部監査部 J-SOX監査 スタッフ枠 *S

670万円 ~ 830万円

条件を指定して求人を探す

会員登録すると、キャリアのご相談や非公開求人のご紹介、履歴書の自動生成などの様々なサービスをご利用いただけます。

現在の検索条件

職種
資格
勤務地
希望年収
こだわり条件
検索条件の変更

会員登録すると、キャリアのご相談や非公開求人のご紹介、履歴書の自動生成などの様々なサービスをご利用いただけます。

会員登録すると、キャリアのご相談や非公開求人のご紹介、履歴書の自動生成などの様々なサービスをご利用いただけます。

初めてご訪問の方へ

管理部門・士業特化型エージェントMS Agentのサービスをご覧ください!

MSーJapanの転職
サポートサービスについて