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ポジション
内部監査≪未経験者≫/プライム上場/時短勤務・リモート可/有給取得率80%以上/8年連続 健康優良法人/男性育休取得約80%
仕事内容
今まさに事業改のフェーズである当社の内部監査を担って頂きます。

【具体的には】
内部監査の実施
監査結果報告書の作成
フォローアップ監査等

※詳細は選考の過程でご説明がございます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
※下記いずれか
・事業会社での経理実務(もしくは内部監査実務)経験
・事業会社でのコンプライアンス、法務部門のご経験

【歓迎】
・監査法人での監査業務のご経験が1年以上ある方
・内部監査士あるいは簿記3級以上あるいは公認内部監査人(CIA)お持ちの方
・不動産業界経験者
想定年収
500万円 ~ 600万円
ポジション
コンプライアンスオフィサーor内部監査(新設会社出向)※東証スタンダード/週3日勤務目安/契約社員想定
仕事内容
・関係法令・規制に即したアドバイスおよび実務対応
・組織内のコンプライアンス関連規程やガイドラインの新規作成・改訂・社内浸透
・広告表示チェック、法的観点での契約書およびマーケティングツールの内容審査
・有価証券取引法に基づく外部審査への対応や、監督官庁への報告・調査対応、内部体制の監査
・リスク管理システムの設計・見直し、および体制強化のための施策の立案と遂行
・関連法令や社内ポリシーに基づいた投資家調査・広告物審査・審議プロセスの運営
・コンプライアンス遵守を主眼とした社員教育の計画・実施(研修や文書化等)
・金融商品取引法や個人情報関連法規など最新法令の逐次確認・業務反映
・その他、コンプライアンス態勢構築にかかる各種業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件(下記いずれか)
・第二種金融商品取引業を営む会社での法務・コンプライアンス業務経験者3年以上
・金融商品取引法に精通されている方
想定年収
300万円 ~ 500万円
ポジション
内部監査 ※イオンGの安定基盤/年休125日、ワークライフバランス〇
仕事内容
当行各部門及び各業務に関する内部監査の実施。内部監査企画。J-SOX評価等
・個別内部監査の実施に係る一連の業務(監査計画・監査プログラムの作成、監査実施、監査報告書の作成、講評会の実施等)
・監査に係る企画業務(リスクアセスメントの実施、中期・年度監査計画等の立案、年度報告、監査品質の改善等)
・J-SOX評価、システム監査、AML/CFT監査、会計監査など

※総合職での採用となるため、将来的に業務内容、就業場所が変更となる可能性がございます。

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須資格はありませんが、以下のような資格保有の方は優遇します>
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・公認会計士
・USCPA など
※保有していない場合には、資格取得のサポート制度などがあります。

<経験・スキル>
・内部監査経験3年以上あれば尚可
※今まで内部監査の経験がない場合でも、銀行・保険・証券等において、各種企画業務、リスク管理業務、コンプライアンス業務、主計・経理業務等を担当されてきた方で、新しいことにチャレンジする精神を持っておられる方も、ぜひ、ご応募ください。
想定年収
500万円 ~ 1,200万円
ポジション
【課長クラス】海外子会社監査担当(保険元受含む)所定労働7時間/フレックスあり
仕事内容
■職務概要
・生命保険元受会社を中心とした、当社の海外グループ会社に対する監査の企画・実行、ならびに、当該グループ会社および日本生命グループ全体の監査態勢高度化に向けた企画・指導等
(本人適性に応じて、海外アセマネグループ会社を対象とする可能性もある)
・グループ会社モニタリング・リスクアセスメント運営等

■職務詳細
・海外グループ会社(生命保険元受会社、アセマネ会社中心)に対する親会社としてのモニタリング・アセスメント運営を含めた監査業務の企画・実行
・グループ会社における監査態勢高度化に向けた企画・指導(監査品質の評価、監査プロセス・手法の標準化・高度化、人材育成等)
・上記を含めた、担当グループ会社および当社内のグループ会社管理担当所属とのコミュニケーション等を通じた監査領域・ニーズの確認・調整等
・日本生命グループ全体の監査態勢高度化に向けた取組の企画・実行(金融庁レポート、内部監査人協会(IIA)「グローバル内部監査基準」(GIAS)等を踏まえたグループ監査態勢高度化)

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・ご応募時点で社会人年次14年目以上の方
・ビジネスレベルでの英語力があること
・公認内部監査人(CIA)資格所得者、または、同資格取得に前向きに取り組める人
・海外グループ会社の管理実務または内部監査・外部監査実務を合計5年以上経験
・論理的な文書作成能力、コミュニケーション能力
・協調性、チームワークを大切にした業務遂行能力

■歓迎要件
・監査経験については、とりわけM&A直後の海外グループ会社管理・監査の経験があれば望ましい

■保有資格
<必須>
TOEIC 800点以上(ビジネスレベルでの英語力があることが確認できれば、資格等の種類は問いません。)

<歓迎>
公認内部監査人(CIA)

■最終学歴
大学院、大学
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査/リモート、フレックス有/東証プライム、 名証プレミア上場
仕事内容
■業務監査、テーマ監査
・リスクベースによる業務監査の実施
・着眼点を絞った、部門横断的なテーマ監査の実施
■財務報告に係る内部統制に係る監査
・内部統制評価に係る実施態勢及び実施状況の有効性の検証
■システムリスク監査
・システムリスク管理態勢の検証、他
■内部監査企画
・監査計画の策定、リスクアセスメント、規程改廃、グループ連携、情報発信、対外折衝、他

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件
・内部監査業務経験がある方(業務監査、システムリスク監査、内部統制監査など)
・コミュニケーション能力が高く柔軟性があり、変化する環境に対応できる方
・リスク感覚に優れている方
・高い倫理観と情熱を持ち変革エネルギーに溢れている方

■歓迎条件
・監査に関する専門資格(CIA、CISA、CFE等)をお持ちの方
・金融機関(銀行、証券、保険等)での内部監査業務経験のある方
・内部監査企画業務の経験のある方
・実践的な英語力があれば尚可
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
システム監査/グロース上場/フレックス・リモート(週2日程度)可能
仕事内容
◆同社、同社グループを対象としたシステム監査業務を担当していただきます。

・システムに関連する組織的課題を調査・分析し、それに基づく監査計画の立案
・J-SOXにおけるIT全社統制、IT全般統制、IT業務処理統制の検証・評価
・AI企業としての多様な機密データを取り扱う環境におけるシステムの健全性の検証・評価
・組織力向上を目指し、改善策に関する積極的なアドバイスや社内DX推進の支援

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・システム監査経験
・監査法人等の外部機関との折衝もしくは監査法人での実務経験

【歓迎要件】
・システム監査技術者、CISA、公認会計士、簿記2級以上
・監査活動におけるデータ分析やデジタル化技法に関する専門知識や経験
・AI倫理問題に詳しい方、またはそれに関する素養がある方
・英語の読解力、コミュニケーション力

【求める人物像】
・多様なステークホルダーに対し、リスクや状況を的確に説明できる方
・自律的に業務に取り組み、考え抜き、やり抜く姿勢のある方
・前向きな思考で周囲と協力し合い、信頼関係を築ける方
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査部 SOX統括課 メンバー/7時間勤務
仕事内容
・US-SOX(米国公開企業であるAflac Inc.傘下の保険会社としての法令対応)およびJ-SOX(保険業法に基づく財務報告の信頼性を確保するための任意対応)を実施するための、財務報告に係る内部統制評価のプロジェクトマネジメント業務
・上述の内部統制の設計評価および整備評価
・全社的なSOX評価体制・プロセスをより実効的なものとするための抜本的な改革(高度化)対応(IT業務処理統制も含む)
・Aflac Inc.の内部監査部、外部監査人、プロセスオーナーおよび関連部署等との調整・折衝

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・US-SOXおよびJ-SOXに係る外部監査や事業会社での設計・整備評価のご経験
・非喫煙者もしくは入社時点で喫煙されない・禁煙する意志がある方
・英語に抵抗がなく、メールでの対応ができる方

【歓迎条件】
・保険業界(監査、コンサルティングを含む)でのご経験
・システム開発またはシステム/IT監査のご経験
・CIAやCISA等の監査関連資格
想定年収
720万円 ~ 980万円
ポジション
内部統制(J-SOX)担当※IFRS適用/リモート中心・フルフレックス/東京勤務
仕事内容
当社監査室において、内部統制(決算に至る業務手続き)の評価に関わる業務を担当していただきます。
主に、決算財務報告・営業取引(受注売掛、発注買掛、原価計算・現品管理)の業務手続きが対象となり、年度単位での実施となります。

【具体的には】
・対象部門に対するヒアリング等を通じて、規則・基準と業務手続を確認し、想定リスクと統制をセットで文書化
・対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認(整備状況)
・整備が確認された統制通りに運用されているかを確認(運用状況)
・統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック。
・会計士監査への対応と内部統制評価報告書の作成

<業務の変更範囲>
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
<以下いずれかに該当する方>
・内部統制評価業務(J-SOX)のご経験
・監査法人やコンサルでのJ-SOXに関するアドバイザリー業務のご経験
・決算業務の一通りの流れを理解している方
└ 現場で評価される側としての実務経験がある方、企画評価のご経験がある方歓迎

<上記に加え以下すべてに該当する方>
・会計/簿記(2級程度)の知識
・リモートワークができる一般的ITスキル
・メールでのやり取りができる英語力(目安:TOEIC650点以上)

【歓迎要件】
・経理部門経験者の方
・各関係者と柔軟にコミュニケーションを取りながら、業務を通じて課題発見・改善提案を前向きに行える方
想定年収
664万円 ~ 988万円
ポジション
【急募!】内部監査/定年65歳<人・生活・食に関する複数事業を展開!/グループ7社>/スーパーフレックス/リモート可
仕事内容
■国内の成長市場においてビジネスを展開する当社において、経営者と同じ目線で、客観的・中立的な立場で、グループ全体の業務執行状況を評価する役割です。部内メンバーと協力して下記業務にあたっていただきます。

① 業務監査
グループ全体を対象としておりますので、当社(ホールディングス)および事業会社(フランチャイズ事業、介護事業、保育事業、給食事業など)に対する業務監査を行います。
・年間計画の策定
・年間計画に基づく、計画的な監査の実施
・監査報告書の作成、社長報告、被監査部門への講評(フィードバック)
・改善フォロー
なお、事業会社においては、拠点(介護施設・保育園など)への往査も含みます。
② 内部通報事務局:内部通報制度の運用の事務
③ 特命事項・社内調査など

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<経験>
・企業における内部監査実務の経験(目安3年以上)

<スキル・能力・人物的特性など>
グループ各社の代表者から現場のスタッフまで様々な関係者との円滑なコミュニケーションをとるポジションでございます。

<尚可>
・J-SOX・COSO の知識と経験
・内部監査以外の他職種経験者(法務・総務・経理・財務分野の経験)
・フランチャイズ事業・介護事業・保育事業の業界経験
・CIA(公認内部監査人資格)保有者
・CFE(公認不正検査士資格)保有者
想定年収
500万円 ~ 760万円
ポジション
経営監査部 ※未経験でも応募可、サポート体制◎/リモートワーク可(週半分以上)、残業少なめ、ワークライフバランス◎
仕事内容
【内部監査/内部統制評価】
 本支社及び国内外グループ会社の内部監査/内部統制評価業務全般
1. 業務監査
2. 情報セキュリティ・ITガバナンス・個人情報保護監査
3. 内部統制(J-SOX)整備・運用評価

<出張頻度>
 【国内出張】
 年1-2回(約1週間/回)
 出張先:札幌、仙台、新潟、宇都宮、名古屋、大阪、広島、博多、熊本など

 【海外出張】
 年1-2回(約1-2週間/回)
 出張先:ASEAN、中国

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
 ・コミュニケーション力
 ・協調性
 ・文章力(簡潔でわかり易い文章)
 ・英語力(TOEIC600点程度)
 ※監査経験は不問です。

<歓迎>
 ・生成AIなどのテクノロジーを意欲的に活用する柔軟性をもった方
 ・会計知識(簿記2級程度)
 ・IT知識
 ・内部監査経験者
 ・J-SOX評価経験者
 ・中国語力(日常会話程度)
想定年収
450万円 ~ 750万円
ポジション
内部監査担当※実務未経験者歓迎(東証プライム上場企業/働き方◎)
仕事内容
■J-SOXに基づき、当社グループの内部統制の整備並びに運用評価及び報告を監査法人とともに推進していただきます。また必要に応じて、関連部署及び監査法人との総括的な窓口も担っていただきます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】※下記のいずれかに当てはまる方
・経理実務経験をお持ちの方
・監査の実務経験をお持ちの方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
【※東証プライム上場/業界リーディングカンパニー】内部監査(室長候補)
仕事内容
内部監査室の部署の管理、プレイングマネージャーとして下記のような業務をお任せいたします。

・本社及び事業所の内部監査(計画~実施~報告・フォロー)
・内部統制の評価、構築支援
・監査法人対応・その他不随する業務 等

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部統制の構築、整備、運用にあたって中心的な役割を果たした経験
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査※上場子会社/残業10H未満/安定企業/弊社経由入社実績あり
仕事内容
■内部監査計画の策定
(評価範囲の選定、リスクの識別及び評価、監査事前資料の作成 など)
■社内規程・法令に関する順守状況の監査
■内部統制の整備状況及び運用状況の評価
■内部監査報告書・内部統制報告書の作成・報告

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【MUST】
◆内部監査経験3年以上の方

【WANT】
◆リスクマネジメント関連の業務経験をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査【マネージャー候補】グロース上場/マーケティング・プロモーション領域の企画・制作を運営
仕事内容
・ 内部監査の計画立案、実施
・ 監査調書作成
・ 経営陣や各部門への結果のフィードバック
・ 社内への改善の提言、改善状況のモニタリング
・ 内部統制評価の計画立案、実施
・ 監査法人との連携
・ 内部統制報告書の作成
・ プロセスの統制文書化支援
・リスク評価の分析、リスク管理計画の進捗管理
・ コンプライアンス、不正防止に関わる研修の実施

【変更の範囲】企業が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査もしくは内部統制の3年以上の実務経験

【歓迎】
・公認内部監査資格(CIA)
・公認情報システム監査資格(CISA)
・公認会計士(CPA)資格

【求める人物像】
・該当分野への高い専門性を持ち業務改善、推進ができる方
・会社の状況、成長に合わせた業務推進ができる方
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査/東証プライム上場企業/フレックスタイム制
仕事内容
■当社の内部監査業務全般に従事頂きます。

【具体的には、、、】
◆内部監査業務
・同社及び関係会社(海外子会社含む)の監査
ー監査計画立案~予備調査~往査~監査報告書作成~改善提案~フォロー迄
※監査対象:東テク本社及び本支店(7拠点)国内子会社(7社)海外子会社(1社)
ー業務監査及び会計監査

◆内部統制業務
ー外部監査法人による内部統制監査対応
ー内部統制報告を目的として、内部統制の整備及び運用状況の評価業務
ーJ-SOXの業務プロセス3点セットの整備、改善等の業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】※下記のいずれかに当てはまる方
・事業会社での内部監査業務経験をお持ちの方
・監査法人等での監査業務経験をお持ちの方

【歓迎条件】
・公認内部監査人(CIA)認定資格をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
M03【東京】内部監査職(海外および国内の内部監査業務全般)
仕事内容
■業務内容
(1)アシュアランス業務
・J-SOX(金融商品取引法)における子会社全社的内部統制監査、および業務プロセスに係る内部統制監査
・子会社、本社機能、事業部に対する業務・テーマ監査
・法令、社内規程の遵守状況確認
・上記内部監査計画の策定、実施、結果報告
(2)コンサルティング業務
・ガバナンス、内部統制、経営管理などの社内アドバイザリー(助言、提案)
(3)監査業務の企画、推進、準備等
(4)和文、英文会議資料作成(監査報告、役員会資料、規程等)
(5)内部監査のDX化
※仕事内容の変更範囲:会社の定める業務全般

【変更の範囲】会社の定める業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件
・上場企業での内部監査業務経験者または工場経理経験者(目安:3年以上)
・英語力:資料作成やメール等文面の読み書きが行えるレベル(目安:TOEIC 600/CEFR B1)、海外担当者とのメールのやりとりや打合せに参加するケースあり

■歓迎条件
・上場企業製造会社経験
・公認内部監査人(CIA)、公認会計士(CPA)、内部監査士(QIA)、等の資格あれば尚可
想定年収
700万円 ~ 1,060万円
ポジション
内部統制スタッフ(J-SOX対応)【東証プライム上場】フレックス/年間130日/残業少/福利厚生充実
仕事内容
■内部統制業務(J-SOX対応)
関係書類収集、整理、チェック、保管業務
監査法人対応
報告書作成補助
■監査役補助業務(全体の2〜3割程度を想定)
監査役会(月1-2回)の準備・スケジュール調整・議事録作成
必要資料の取りまとめ、役員対応補助

※スキル・志向により、将来的に内部統制・監査役業務の両軸を担うポジションへ発展可能
※一部庶務業務発生する予定(割合少)

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
 基礎的な財務、経理知識
 J-SOXの基礎知識保有

【歓迎】
 J-SOXの実務経験
 建設業における財務・経理の実務経験
想定年収
500万円 ~ 650万円
ポジション
内部監査※プライム上場/リモート/フレックス/SDGs企業
仕事内容
内部監査室の中核メンバーとして、スキルやご経験に応じて以下の業務を幅広くお任せします。既存の手法を踏襲するだけでなく、新たな視点での改善提案を期待しています。

【具体的な業務内容】
・本社および国内外グループ会社に対する内部監査(業務監査、会計監査等)の計画立案、実施、報告
・内部統制報告制度(J-SOX)の評価計画立案、実施、報告
・監査結果に基づく業務改善の提案、および改善状況のフォローアップ
・既存事業や新規事業、M&Aにおけるリスク評価、リスクベース監査
・監査等委員会との連携
・後進の育成、指導
※IT監査、システム監査については専門担当者がおりますので、今回は業務監査や会計監査の分野でご活躍いただける方を募集します

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査経験(3年以上)
・J-SOX監査経験
・財務会計監査
・3点セットの作成、評価
・業務監査

【歓迎(WANT)】
・監査系資格の保持
CIA(公認内部監査人)
CFE(公認不正検査士)
QIA(内部監査士)
・リスクアセスメントやケース監査の経験
想定年収
900万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査責任者候補/IPO準備企業
仕事内容
・会社全体のリスク管理・内部統制の評価・強化
・監査計画の立案・実施(財務、業務、IT等)
・監査報告書の作成及び経営層・監査委員会への報告
・各部門への改善提案およびフォローアップ
・IPOに向けた内部統制(J-SOX等)体制の構築支援

【変更の範囲】業務に関連する他ポジション、チームへの変更
勤務地
東京都
必要な経験・能力
▼必須スキル
・事業会社での内部監査、リスク管理などの実務経験1年以上
・監査計画の策定や実行、改善提案の補助経験1年以上
・経営層や社内各部署と円滑に連携できるコミュニケーション力
・未整備な組織・業務に対して主体的に課題を発見し、高い分析力と論理的思考力改善に向けて動ける方

▼歓迎スキル
・スタートアップでのIPO準備企業での内部監査経験1年以上
・スタートアップ企業でのJ-SOX対応または内部統制対応
・事業会社での経営企画またはファイナンスの経験1年以上
・IT監査や情報セキュリティ監査の知識・経験
・データ分析や内部統制の自動化に関する知見
・関連資格(CPA、CIA、CISA等)保有
・英語での業務遂行能力

▼求める人物像
・客観的かつ論理的な思考力を持ち、高い倫理観と責任感で信頼される方
・組織横断的なコミュニケーションが得意な方
・スタートアップ企業ならではの変化に対して柔軟な対応できる方
・自律的にキャッチアップを行い、業務を推進できる方
ゲーム・エンタメ業界への関心がある方
・出社前提での勤務形態に対応できる方
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査(管理職候補)※スタンダード上場/「組織開発」を手がける世界最大規模のコーチング・ファーム/所定労働時間7時間/フレックス可
仕事内容
▼主な業務内容
1.内部監査(業務監査)
・内部監査の計画策定、実施
・社長への監査結果報告
・指摘事項へのフォローアップ業務

2.J-SOX評価
・内部統制(J-OX)評価の計画立案、実施
・監査法人との協議

3.各部署との連携
・リスクマネジメントコンプライアンス管理部門等との連携業務
・監査等委員、監査法人との三様監査

※現在コーポレート部門のシニアマネージャーが他業務と兼務をしています。
そのためご入社後も業務を遂行しながら引き継ぎが行えます。

【変更の範囲】会社が定めた業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・会計に関する基礎知識
・内部監査業務を希望する方
・コミュニケーション力 / 調整力
・ITリテラシー

【歓迎】
・公認内部監査人(CIA)の資格
・ビジネスレベルの英語力
・上場会社での内部監査経験
・コーポレート部門におけるマネジメント経験

【求める人物像】
・会社全体を俯瞰し、リスクと成長の両面から考えられる方
・守秘義務を厳守し、誠実さと独立性をもって信頼される判断ができる方
・現場と信頼関係を築き、コミュニケーションを通じて改善を導ける方
・弊社の9Values(行動指針)を体現できる方
・コーチング(弊社事業)への興味関心
想定年収
700万円 ~ 900万円

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