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ポジション
内部監査責任者(~1200万/リモート・フレックス可/内部監査立ち上げ)
仕事内容
業務内容により、子会社の株式会社Preferred Elements (PFE)に在籍出向いただく場合があります(PFEの労働条件はPFNと同一です。)

内部監査の計画策定と実査
●子会社含めた全社的な監査計画の策定
●業務プロセスや内部統制の評価、改善提案および構築当事者としての業務
●監査結果を踏まえた改善提案とフォローアップ

内部統制の整備・運用
●J-SOX法対応に向けたフレームワークの構築
●必要に応じた内部統制の整備および運用状況のモニタリング

監査等委員による監査の事務局業務
●監査等委員による監査の事務局業務(計画立案・実施・報告サポートなど) 

リスク管理とコンプライアンス対応
●会社全体のリスク管理体制の検証及び構築
●法令遵守や業界基準への準拠状況の確認

経営層・外部関係者との連携
●経営陣への監査結果の報告および改善提案
●外部監査法人や証券会社との対応

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
(必須)
●内部監査または内部統制の実務経験
●計画・監査・報告・改善までの一連の流れをご対応いただける方

(歓迎)
●内部監査部門の責任者・マネジャーとして、企業の内部監査を一通り管理運営した実績のある方
●IPO準備企業でのこれらの内部監査や内部統制の立ち上げ、運用の経験のある方
●新しい仕組みや体制をゼロから構築したご経験をお持ちの方
●IPO準備中の変化の多い環境で、柔軟に対応できる方
●CIA, 公認会計士などの有資格者
想定年収
1,000万円 ~ 1,200万円
ポジション
★積極採用中★内部監査◆リモート・フレックス有◆TVCM業界大手
仕事内容
• 内部監査業務全般(計画立案および実施、フォローアップ、等)
• 金商法内部統制(J-SOX)業務全般(整備/運用状況の評価、フォローアップ、等)
• 監査法人による内部統制監査への対応
• 管理部門との連携に基づく、リスクアプローチによるリスク管理の合理化及び充実・強化

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・内部監査の実務のご経験(出来れば3年以上)
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査
仕事内容
※主な業務内容
・ID&Eグループ日本工営㈱内部監査室の内部監査人として内部監査の実務(計画・実施・報告・モニタリング等)
・内部監査に関連または必要な情報の収集整理、会議体等の運営、教育訓練の実施、内部監査に係る体制構築・品質向上の取組み 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査の経験者

<歓迎条件>
・CIA(公認内部監査人)の資格取得者
・英語での内部監査の経験者

※建設コンサルタント従事経験者尚可
想定年収
600万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査リーダー候補※国内大手グループ企業/残業月10h程度/リモートワーク可◎
仕事内容
■以下の業務をお任せいたします。

- ビジネスおよび組織の監査
- J-SOX評価
- 企業監査
- セキュリティ監査(ISMSなど)
- 会計ガバナンスに関する監査業務およびプロジェクト
-内部告発対応、不正調査等

※補足:
配属先は経験・適性を考慮し選考の上決定します。配属される部署により業務内容が異なる場合があります。また支店への出張の可能性もございます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
①ビジネスレベルの日本語
②以下のいずれかの経験が必要です
- 監査法人における財務諸表監査
- 企業における内部監査
- J-SOX法内部統制評価業務
-内部統制に関するコンサルティング業務
-情報セキュリティー

【歓迎要件】
- CPA、CIA、CISA などの内部監査に関連する資格
- 上場企業での経理・決算業務の経験(3年以上)
- 上場企業での内部監査経験(最低3年)
-上場企業における財務諸表監査の担当経験
- アプリケーションまたはネットワークエンジニアとしての経験(ITおよびコンプライアンス部門のみ)
- 企業における不正調査や内部告発の経験
- ビジネスレベルの英語スキル。

※入社時のTOEICスコアは問いませんが、入社後2年以内にTOEICスコア800以上の取得を目指していただきます(未達の場合は減給となります。)
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査(管理職候補~管理職) ※上場企業/残業10時間程度
仕事内容
内部監査部の一員として、内部統制や内部監査などに関わる業務に携わっていただきます。なお、上記業務を牽引いただきながら、管理職としての業務も担っていただきます。今回の募集では上場企業での内部監査、内部統制監査経験者を求めています!

【業務内容】
■内部監査に関する業務
・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど
・監査報告書の作成
・各部門や経営者への監査結果報告
・取締役会での監査結果報告

■内部統制(J-SOX法)に関する業務

■その他業務
・個人情報監査
・内部通報の調査協力

(変更の範囲)会社の定めるすべての業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・監査法人または事業会社において内部監査、JSOXにおける実務経験(3年以上)
・会計知識をお持ちの方(日商簿記2級程度)

【歓迎】
・CIA(公認内部監査人資格)もしくはCFE(国際公認不正検査士資格)をお持ちの方

【求める人物像】
・内部監査の高度化に向けて、共に目指して取組んでいただける方
・コミュニケーション能力が高い方
想定年収
540万円 ~ 944万円
ポジション
【勤務日数相談可】内部監査(メンバー~室長候補)※IPO準備企業/売上好調/実働7時間勤務・年間休日126日
仕事内容
【ミッション】
経営に資する内部監査を実践し、コーポレートガバナンス強化および企業価値向上に貢献

・本社、各拠点、グループ各社に対する内部監査業務全般
 内部監査計画の策定、予備調査
 内部監査、監査調書の作成
 監査報告、フォローアップ監査
・J-SOX(財務に係る内部統制)の評価
・監査役スタッフとしての業務
・会議の補助業務(招集・資料及び議事録作成)
・その他事務業務、庶務全般

年に1回モンゴル、韓国への内部監査実施あります。
アフリカ諸国にも可能性ございます。

【変更の範囲】
当社全般業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【いずれか必須】
・内部監査の経験もしくは経理の経験、JSOX対応経験
・監査業務における会計とIT知識
・事業会社・監査法人・会計事務所などでの監査対応の実務経験がある方

【歓迎】
・財務会計知識(簿記1級、簿記2級相当)
・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)またはそれに等しい知識や経験
・業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者含む)
・監査法人の経験
・内部監査、内部統制としてのキャリア形成へのご興味ご関心
・ビジネスレベル英語(あれば尚可)
・経理を主経験としての内部監査経験がある方

【求める人物像】
・周りとのコミュニケーションを大切にしながら業務を遂行できる方
・決まった仕事をこなすのではなく、自ら主体性をもって臨機応変に業務を遂行できる方
・固定概念にとらわれず、柔軟性をもって対応できる方
想定年収
530万円 ~ 750万円
ポジション
クレジット信用リスク管理部門長候補※フルフレックス制度有/東証プライム上場
仕事内容
【具体的な業務内容】
リスク管理部門長として、リスクマネジメント体制における3ディフェンスライン(①現業部門、②管理部門、③内部監査部門)のうち、②の役割を担っていただきます。

■会議体の運営
・新規プロジェクト準備会議
・リスク検証会議
・ERM委員会
■下記プロセスに基づいたリスクマネジメント
・リスクの発見・特定
・リスクの算定
・リスクの評価
・リスク対策の選択
・リスク対策の実施
・残留リスクの評価
・リスクへの対応方針・対策のモニタリングと是正
・リスクマネジメントの有効性評価と是正

従事すべき業務の変更の範囲(※):会社の定める業務
※将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲を指します。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・ノンバンク等金融機関でリテール金融のクレジット信用リスクの管理経験のある方
・管理部門において全社規模で各種のリスクコントロールの役割を担った経験があり、自ら業務遂行ができる方
・Word、Excel、Powerpoint を使用して資料作成ができる方

■歓迎要件
・リスクマネジメント業務のチームマネジメント経験者
・オペレーショナルリスク管理経験者
・RCSA(リスク・コントロール・セルフ・アセスメント)業務経験者
・IFRS(国際財務報告基準)の会計知識
・CIA(公認内部監査人)QIA(内部監査士)等内部監査関連資格保有者
・金融、不動産業界でのリスク管理、内部監査、内部統制、システム監査経験のある方
・IT知識を有している方

■求める人物像
・課題発見力・問題解決力がある方
・リーダーシップ、向上心、継続力、コミュニケーション力のあり、周囲を巻き込み組織を改善していける方
・リスク評価や分析のためのデータ活用力
・継続的な学習を通じて専門資格の活用できる方
想定年収
1,000万円 ~ 1,300万円
ポジション
内部監査(監査経験者、IT部門経験者歓迎) ※東証プライム上場のグローバルメーカー/次世代の管理職候補を期待、英語力を活かせる/リモートワーク可、ワークライフバランス◎
仕事内容
スミダグループの国内および海外拠点に対し、内部監査をご担当いただきます。
弊社では内部監査機能を強化中で、今回はITの知見・スキルをお持ちの方をお迎えしたいと考えております。
システム監査においては、実務に根差した「ITの現場感覚」が重視されます。
開発・インフラ・セキュリティなど、これまでのIT経験を活かしながら、企業全体のガバナンスやリスク管理に貢献できる仕事です。
システム監査のプロフェッショナルを目指したい方を歓迎します!

<職務内容>
 ・事前監査、本監査、報告書作成、フォローアップまでの一連の内部監査業務(IT以外のスコープを含む)
 ・内部統制評価(全社統制、決算統制、業務プロセス統制、ITGC、ITAC)
 (変更範囲:国内および海外における会社の定める業務全般)

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査業務またはIT部門での業務経験のある方で、システム監査にチャレンジする意欲のある方
 ※IT部門におけるシステム設計・開発・運用・保守等の実務経験を活かしてステップアップできる業務です。
・ビジネスでの英語使用経験
 ※海外拠点への出張が発生します。

<歓迎条件>
・IT内部統制、情報セキュリティ、またはリスク管理に関する業務経験のある方
・各種IT関連資格をお持ちの方
・CIA等の各種監査関連資格をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
テクニカルスペシャリスト(会計監査)
仕事内容
<プロジェクトでの具体的な担当業務>
会計監査における業務
(1) 財務諸表監査
・勘定残高・取引の検証作業補助(サンプル対象の精査、サンプル抽出、リスト作成、エビデンス照合、文書化)
・監査ツール(監査調書やエビデンスを格納するDB)の準備・最終化に向けたクローズ作業の補助
・棚卸資産の立会補助
・銀行・債権債務等の残高確認手続
・財務諸表分析
・開示資料検証
・監査報告資料の草案作成
(2) 内部統制監査
・被監査会社が構築する内部統制や業務プロセスのヒアリング補助(ヒアリング立会・議事録作成)
・内部統制の検証補助(サンプル対象の精査~文書化)

・PwC Japan有限責任監査法人の会計士と一緒に会計監査の仕事をするため、経理実務の経験や業務プロセスの知識・経験を活かしながら会計・監査という新しい側面を学ぶことができます。
・PwCの保有するグローバルスタンダードのオーディット(監査)メソドロジーを学ぶことができます。

PwCのクライアントとしてグローバル展開する大手日系企業をはじめ、
世界的に有名な外資系企業の案件に携わることが可能です。
また、さまざまな企業・業界における業務に関わることで、
システムやテクノロジー、ビジネスに対する視野を広げることができます。

※本ポジションは、PwCビジネスアシュアランス合同会社での雇用となります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
◆必須要件
・簿記2級以上資格取得者またはUSCPA FAR取得者
以下のいずれかの経験を満たす方
・事業会社や会計事務所での経理経験や内部監査経験2年以上
・会計システムの導入・運用の経験2年以上

※PCスキルが高い方を歓迎いたします
※経理経験以外に、内部監査・経営企画の経験者も歓迎いたします

◇以下があれば、尚可
・日本や米国公認会計士試験をトライされたことがある方で、簿記1級レベルを保有されている方
・英文会計の知見・経験がある方
・決算や会計監査に関わったことがある方
・会計システムの導入に関わったことのある方
想定年収
330万円 ~ 440万円
ポジション
【公認会計士/USCPA対象】J-SOX担当者(マネジャー、シニアマネジャークラス)/リモート・フレックス有◎
仕事内容
■グループ各社の内部統制(J-SOX)対応業務
・整備・運用評価計画の策定(評価対象領域の特定等)
・整備・運用テストの実施、調書・報告書作成 等
■グループ各社の各部門への内部監査(業務改善を含む)の実施
■グループ各社の各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加
■内部統制業務に係る規程等文書の整備
■内部監査部門運営(リスクアセスメントの実施、枠組みの高度化) 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・四年制大学卒以上
・公認会計士/米国公認会計士
・監査法人、コンサルティングファーム、上場企業及び金融機関等における内部統制(J-SOX)構築・評価業務に係る勤務経験
・チームマネジメント経験(人数は問わない)
・事務処理能力、問題解決能力

■尚可要件
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・宅地建物取引士
・不動産証券化マスター
・日本の法令(特に金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律)に関する基礎知識
・英語に関する基本的な読解力
想定年収
950万円 ~ 1,650万円
ポジション
J-SOX担当者(シニアアソシエイトクラス)/リモート・フレックス有◎
仕事内容
■グループ各社の内部統制(J-SOX)対応業務
・整備・運用テストの実施、調書・報告書作成 等
■グループ各社の各部門への内部監査(業務改善を含む)の実施
■グループ各社の各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加
■内部統制業務に係る規程等の整備 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・監査法人、コンサルティングファーム、上場企業及び金融機関等における内部統制(J-SOX)構築・評価業務に係る勤務経験
・事務処理能力、問題解決能力

■尚可要件
・公認会計士/米国公認会計士
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・宅地建物取引士
・不動産証券化マスター
・日本の法令(特に金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律)に関する基礎知識
・英語に関する基本的な読解力
想定年収
650万円 ~ 850万円
ポジション
システム監査担当(マネジャー、シニアマネジャークラス)/リモート・フレックス有◎
仕事内容
・グループ各社・各部門へのシステム・セキュリティ監査(業務改善を含む)の実施
・内部監査部門運営(枠組みの高度化、規程等の整備)
・リスクアセスメントの実施及び内部監査計画の策定・変更
・内部統制監査(J-SOX)対応業務(主にIT領域に係る整備・運用テスト、調書作成)
・グループ各社・各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・四年制大学卒以上
・監査法人、コンサルティングファーム等でのシステム・セキュリティ監査業務の従事経験もしくは上場企業及び金融機関におけるシステム・セキュリティに関する業務(企画、品質管理等)、内部監査、リスク管理(システムリスク管理)等経験
・事務処理能力、問題解決能力

■尚可要件
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・システムリスク管理、システム監査に係るその他の資格
・宅地建物取引士
・不動産証券化マスター
・公認AMLスペシャリスト(CAMS)
・J-SOX内部統制の構築・評価の実務経験者
・不動産ファンド運用会社における2~3年以上の内部監査又はコンプライアンス部門勤務経験
・日本の法令(特に金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律)に関する基礎知識
・英語に関する基本的な読解力
想定年収
950万円 ~ 1,650万円
ポジション
※未経験応募可※内部監査担当者(シニアアソシエイト、マネジャークラス)/リモート・フレックス有◎
仕事内容
・内部監査業務の執行
・リスクアセスメント及び内部監査計画の策定・変更に係る事務
・グループ各社・各部門への内部監査(業務改善を含む)のサポート
・内部統制監査(J-SOX)対応業務(整備・運用テスト、調書作成)
・グループ各社・各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・四年制大学卒以上
・監査法人、コンサルティングファーム、法律事務所等での勤務経験もしくは上場企業及び金融機関等における内部監査、経営企画、システム企画・品質管理、財務、経理、リスク管理(システム・セキュリティ管理)、コンプライアンス等経験もしくはこれに類する経験
・事務処理能力、問題解決能力

■尚可要件
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・宅地建物取引士
・不動産証券化マスター
・司法試験 2次試験受験資格保有
・不動産鑑定士 登録未登録不問
・公認会計士試験 短答式試験合格以上
・公認AMLスペシャリスト(CAMS)
・J-SOX内部統制の構築・評価の実務経験者
・不動産ファンド運用会社における勤務経験
・日本の法令(特に金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律)に関する基礎知識
・英語に関する基本的な読解力
想定年収
650万円 ~ 1,350万円
ポジション
内部監査担当者(マネジャー、シニアマネジャークラス)/リモート・フレックス有◎
仕事内容
・ネディクス不動産投資顧問株式会社及びグループ各社の内部監査部門運営(枠組みの高度化、規程等の整備)
・グループ・個社ベースでのリスクアセスメントの実施及び内部監査計画の策定・変更
・各部門への内部監査(業務改善を含む)の実施
・内部統制監査(J-SOX)対応業務(整備・運用テスト、調書作成)
・グループ各社・各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・四年制大学卒以上
・監査法人、コンサルティングファーム等での勤務経験もしくは上場企業及び金融機関における内部監査、財務、経理、リスク管理、コンプライアンス等経験
・事務処理能力、問題解決能力

■尚可要件
・公認会計士/米国公認会計士
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・宅地建物取引士
・不動産証券化マスター
・公認AMLスペシャリスト(CAMS)
・J-SOX内部統制の構築・評価の実務経験
・日本の法令(特に金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律)に関する基礎知識
・英語に関する基本的な読解力
想定年収
950万円 ~ 1,650万円
ポジション
リスクマネジメント【東証プライム上場/大手食品メーカー】リモート/フレックス
仕事内容
①コンプライアンス全般
グループ全体の法令や社内規程、規範遵守のため、内部通報制度の事務局やコンプライアンス研修等の啓発活動、コンプライアンスに関するモニタリング活動等。

②リスク管理全般
全社の内部統制推進体制の構築や全社リスクの管理、危機管理体制の構築等
業務量:①>②

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・4年制大卒以上

<歓迎>
・人事・法務部・監査部・お客様サービス部などの経験がある方 
・内部通報対応の経験のある方
※営業部門でトラブル対応などやっていた方でこの職種を希望されている場合も可
・メーカー勤務の経験がある方
想定年収
600万円 ~ 950万円
ポジション
オープンポジション/障がい者手帳保持者/東証プライム/働き方柔軟
仕事内容
◆入社後お任せする業務

・一般事務(人事・経理・法務・内部監査など)
・ECマーケティング
・システムエンジニア
・コールセンター運営 など適性を見て検討いたします。

※採用アシスタントや総務もございます。

■総務の場合
・全社備品や設備の新設、維持管理
・社員貸与物の運用管理
・固定資産、リース物件の管理
・カフェ運営のサポート
・受付業務、荷受け業務のフォロー
・取引先との契約関連書類の事務手続き業務(電子契約・紙書類契約)
・文書管理システムへの契約関連書類の保管業務
・国内海外出張手続き業務
・予実管理業務のサポート
・保険契約業務のサポート
・規程管理業務のサポート
・従業員からの各種問合せ対応 他

■採用アシスタントの場合
【中途採用領域】
・採用媒体でのスカウトメール送信
→最初は事前に設定した条件にヒットした候補者に対して定型文で送信していただくことからスタートしていただく予定です。
・カジュアル面談等の日程調整/設定
【入社者対応】
・入社オリエンテーションの設定
・研修、面談等の日程調整/設定
・入社関連書類等の準備/郵送対応
【庶務業務】
・支払伝票処理

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・障がい者手帳をお持ちの方
・PC(メール対応/officeソフトを用いた資料作成など)を用いた実務経験2年以上

<歓迎>
・テレワーク(在宅)勤務での就業経験
想定年収
300万円 ~ 470万円
ポジション
内部統制監査 ※東証プライム上場の国内最大手香料メーカー/国内・海外の内部監査業務、語学力を活かせる/実働7.5時間、ワークライフバランス◎
仕事内容
香料メーカーにおける内部監査業務をご担当いただきます。

・JSOXに基づく内部統制監査実施(マニュアル統制/IT統制)
・業務監査(国内拠点/海外拠点)

※出張頻度について
国内拠点/海外拠点どちらの監査をご担当いただくかによって異なりますが
内部監査業務と一貫として、出張にご対応いただく可能性がございます。
・海外の場合…年2回、1週間~10日程度/回
・国内の場合…年2~4回、半日~2日程度/回

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須(MUST)>
・監査法人での実務経験がある方(JCPA/USCPA資格の有無は問いません)
 - 上場製造業における財務諸表監査 /内部統制監査経験
 - インチャージ経験またはサブインチャージの経験
・英語力
 - 読み書き:海外各拠点とのメールでのやり取り、資料・文書作成など
 - スピーキング:話すことに抵抗がないレベル
 - 使用場面:海外子会社へ内部監査に関するインタビューの実施@オンライン、英文資料を作成する など
・OAスキル:Excel、Word、PowerPoint

<歓迎(WANT)>
・SAPに関する知識のある方 ※SAP(S4/HANA)使用経験者歓迎いたします。
 - SAPの監査経験/使用経験(監査法人/一般事業会社は問いません)
 - SAP環境でのマニュアル統制監査/IT監査/財務諸表監査経験
・英語力を活かしてご活躍したい方
・OAスキル:Acessの使用経験がある方

<その他>
・海外拠点の監査に興味がある人
想定年収
630万円 ~ 1,160万円
ポジション
内部監査(管理職候補)※スタンダード上場/会計バックグラウンドの方を歓迎いたします!
仕事内容
【雇入れ直後】
・内部監査業務組織の業務プロセスや内部統制が適切に機能しているかを確認・評価・助言 
・企業グループにおけるガバンスの状況や、求めらえる コンプライアンス水準等を考慮したうえで、確認・評価し、指摘・助言・勧告を行う。
・業務の有効性と効率化に関するアシュアランスならびに質的 向上と生産性向上へ向けた助言・提言を行う。
・企業価値向上に繋がる監査の取り組み 被監査部門の伴走者としての役割とコンサルティング業務を行う。 

変更の範囲:会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査(会計)のご経験をお持ちの方
・管理職、マネジメントのご経験をお持ちの方

【歓迎】
・公認内部監査人(CIA)有資格者
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査◆東証プライム上場◆平均勤続年数17.1年◆福利厚生◎◆リモートワーク可
仕事内容
内部監査・内部統制に関する業務を行っていただきます。社内の組織やグループ会社を往査して、遵守すべき法令や社内規定に則り業務を行っているかの確認。また、内部統制の仕組みを有効に機能させるための業務支援、内部統制報告書を発行するための評価作業など。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須経験】
・内部監査や内部統制の業務経験がある方、もしくは経理、財務業務の経験があり内部監査業務にチャレンジしたい方
想定年収
570万円 ~ 900万円
ポジション
<公認会計士/USCPA限定>内部監査マネージャー※働き方自由!8割リモート勤務/再生可能エネルギーで急成長!
仕事内容
・内部監査計画の策定と実行、結果報告:内部監査計画の策定や監査スケジュールの調整、監査実務の指揮と監督、監査結果の報告書作成
・内部統制監査(J-SOX監査):グループ会社を含めた内部統制監査(J-SOX)のと実施と高度化
・業務監査:グループ会社を含めた準拠性監査、テーマ監査の実施、および発見事項に基づく改善提言
・社内コンサルティング:内部監査結果やリスクアセスメント結果、また業務分析・データ分析結果等に基づく社内の種々課題に対して改善提案の立案と実行支援
・経営層・監査委員会への報告補助
・監査法人対応

(社内共通ITツール)
・Google Workspace (Gmail, G-cal, Gmeet等)
・Slack
・Notion
・Dialpad
・SmartHR
・Money Foward
・バクラク

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・ビジネスレベルの英語力(英語でのヒアリング、ディスカッション、監査調書や報告書の作成が可能な方)
・公認会計士(CPA・USCPA)の資格
・監査法人または上場会社における監査経験、内部統制監査(J-SOX)対応の実務経験(目安:5年以上)

【歓迎】
・公認内部監査人(CIA)の資格
・製造業、エネルギー関係企業でのマネジメント業務経験あるいは、それらの企業へのPJリーダーとしての監査やコンサルティング業務経験
・海外での外部・内部監査経験、コンサルティング業務経験
・リーダーシップスキルやプロジェクトマネジメント能力を持っていること
・マネジメント、各事業責任者等のカウンターパートとの信頼関係構築能力

【求める人物像】
・新しいチャレンジや難しい課題に対し、前向きに取り組み行動できる方
・社内外における調整を得意とする方
・常に変わっていく状況を楽しみ、変化に柔軟に対応していける方
・自ら課題を見つけ、主体的に行動できる方
・高いコミュニケーション力(書面・口頭)を持つ方
・経験のない分野でも自発的にキャッチアップすることができる方
・カウンターパートやチームとの信頼関係を大切にしながら内部監査、社内コンサルティング業務を行える方
・組織やビジネスに対する深い理解をもとに、実効性の高い監査を実施できる方
・課題に対して、事実に基づき真因を調査・分析し改善提案まで導く意志・能力を持つ方

想定年収
900万円 ~ 1,200万円

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