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ポジション
【内部監査室長】※週3勤務相談可※◆クラウドファンディング事業を展開/事業拡大フェーズ/リモート可
仕事内容
・内部監査業務全般(統制体制の構築および運用、各部署との連携、各種モニタリングおよび報告、当局対応、等)

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件:
1.内部監査業務の経験
2.PCスキル(Word, Excel, PowerPoint)

■歓迎要件:
1.第二種金融商品取引業者を含む金融商品取引業者おける内部監査業務の1年以上の経験
2.金融商品取引業者での当局対応の経験
3.公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認リスク管理人(CRMA)、内部監査士(QIA)等の資格保有
4.システム監査のご経験
想定年収
500万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査/ガバナンス&コンプライアンスリード(内部監査室)※IPO準備中
仕事内容
CFO直下の初の専任者として、内部監査・内部統制・リスクマネジメント・コンプライアンスの仕組みをゼロから構築します。急成長する組織において、「当たり前のガバナンス」を当たり前に効かせる体制を整備することが、あなたのミッションです。

具体的には
●内部監査体制の構築と運用
業務監査・会計監査の計画策定から実施、報告までを一貫してリードします。年次監査計画の策定、監査手続きの標準化、監査結果の経営層への報告──ゼロから監査体制を創り上げます。

●内部統制の整備と運用(J-SOX対応含む)
IPOを見据えたJ-SOX対応として、内部統制の文書化(業務フロー図、RCM作成)、整備・運用評価、不備への対応を推進します。

●リスクマネジメント体制の構築
全社的なリスクの洗い出しと評価、リスク管理体制の構築、予防策・対応策の整備を行います。事業リスク、コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスク、財務リスクなど、多様なリスクを可視化し、適切なマネジメント体制を整備します。

●コンプライアンス体制の確立と推進
法令遵守の徹底、社内規程の整備・更新、コンプライアンス研修の企画・実施を通じて、組織全体のコンプライアンス意識を向上させます。

●IPO準備への貢献
監査法人・証券会社との連携窓口として、ショートレビュー対応、上場準備に必要な体制整備を推進します。IPO準備プロジェクトの一員として、組織の上場準備体制を構築します。

経営層への報告とガバナンス体制の改善提案
監査結果、リスク評価、内部統制の状況を定期的に経営層に報告し、組織のガバナンス体制の継続的な改善を提案します。

(変更の範囲)当社業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
●リーディングマークのミッション、バリューへの共感
●ベンチャー企業の環境に対応可能な柔軟性や能動性
●以下のいずれかの経験
 ・監査法人での監査経験(2年以上)
 ・事業会社での内部監査・内部統制の実務経験(2年以上)
 ・上場準備企業でのJ-SOX対応経験

【歓迎】
●IPO準備企業、または上場企業での内部監査・内部統制の構築経験
●公認会計士、CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)などの資格保有
●HR Tech、SaaS企業でのガバナンス業務経験
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査【リモート可/IPO準備中/環境ビジネス/業績好調】
仕事内容
・内部監査計画およびJ-SOXの立案、構築、実施
・一連のサイクルを実施した上の内部監査報告、是正改善の指導、改善
・各種規程、マニュアルの作成、改訂
・稟議申請フロー構築、その他上場準備に必要となる内部管理体制構築作業全般
・被監査部門への改善フォローアップ
・三様監査として、監査役、監査法人とのコミュニケーションの運用実施
・その他内部監査業務に付随する事務業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須スキル】
以下いずれかの経験(事業会社かコンサルファームかは問いません)
・内部監査またはJ-SOX評価の経験
・企業リスクまたは内部統制関連のコンサルティング経験
・システムまたはセキュリティ監査の経験

【歓迎スキル】
・スタートアップ/ベンチャー企業で就業経験
・AWSなどクラウド環境の基礎知識
・セキュリティアセスメントの経験
・ITエンジニアの経験
・ITコンサルティングファームでのコンサル経験
・会計監査の経験
・インシデント/事故対応の経験
・ビジネスで英語を使用した経験
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
【えるぼし認定企業】内部監査※東証グロース上場企業
仕事内容
1. 内部監査業務(業務監査・テーマ監査)
●年間監査計画の立案および経営陣への提案
●各部門・子会社への監査実施(インタビュー、書面確認)
●監査報告書の作成、指摘事項に対する改善提案とフォローアップ

2. J-SOX評価業務(財務報告に係る内部統制評価)
●全社的統制、業務プロセス統制、IT全般統制の評価計画と実施
●不備事項の改善指導、監査法人対応

3. グループガバナンス・PMI支援
●新規M&A子会社に対するPMI(統制環境構築)コンサルティング
●グループ全体のリスクアセスメント
●海外子会社のモニタリング(英語力をお持ちの場合)

4. オフサイトモニタリング・組織運営
●各種重要会議体への陪席、資料閲覧によるリスク予兆の把握
●監査等委員会事務局の運営サポート

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須スキル ※以下のご経験・スキルをお持ちの方
・内部監査 または J-SOX評価の実務経験(2-3年程度)
・事業会社での監査経験、または監査法人・コンサルティングファームでの経験をお持ちの方。
・事業会社にて営業、エンジニア、人事、経理など、専門領域に関わらず、「業務の流れを理解し、課題を整理して改善した経験」をお持ちで内部監査へ興味・関心をお持ちの方。

■歓迎スキル資格
・公認会計士、USCPA(米国公認会計士)、日商簿記2級以上
・CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)などの関連資格


想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
内部統制・監査(課長/東証プライム上場※在宅勤務
仕事内容
同社グループを対象とした内部統制・監査業務全般およびマネジメント

・グループ会社を含む内部監査業務
・内部通報案件に関する調査対応
・リスク/コンプライアンス委員会の事務局運営
・監査役会事務局スタッフ業務
・上記業務および予算に関する管理業務
・メンバーの業務マネジメント・育成

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】※以下すべてを満たさない場合でも、近しい業務経験・関連知識があれば応募可能
・内部監査業務の経験
・内部通報調査業務の経験
・マネジメント経験
※すべてを満たさない場合でも、近しい業務経験・関連知識があれば応募可能

【歓迎要件】
・公認内部監査人(CIA)資格
・海外現地法人と円滑にコミュニケーションが取れる英語力
想定年収
765万円 ~ 1,228万円
ポジション
内部監査部/スタッフ/フルフレックス◎
仕事内容
【業務内容】
内部監査計画の策定と監査の実行
・リスクアセスメントを実施した上で、監査の重点領域を特定し、監査計画を立てた判断、監査を実施する。
・業務プロセスを分析し、そこにあるリスクと内部境界を洗い出し、その有効性を評価する。
・監査結果を文書変更、報告書を作成、マネージメントへの報告を行います。報告書には、発見事項、リスク分析、原因分析、改善策を含みます。

【変更の範囲】
発令等に基づき会社の定める業務へ変更となる可能性があります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
業界問わず、以下どれかのご経験やスキルをお持ちの方

・経営企画、留意、人事、システム、営業企画、業務改革などの企画・管理業務
・プロジェクトの計画立案、実行、振り返り、改善に携わった経験
・論理的な思考力と資料作成・コミュニケーションスキル

【歓迎要件】
・金融業界(保険・銀行・証券等)での業務経験
・内部監査や業務改善の経験
・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認内部システム監査人)等の資格保持者
想定年収
700万円 ~ 1,100万円
ポジション
内部監査(課長代理~課長)※スタンダード上場
仕事内容
・国内外でのリスクアプローチに基づく内部監査(業務監査等)、監査結果に基づく改善提案、フォローアップ監査の実施
・J-SOX(内部統制報告制度)監査の実施
・取締役会、監査等委員会、監査法人との連携・報告対応
・内部監査部門の運営サポート

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査の実務経験
・ビジネスレベルの英語力(内部監査関連の書類作成や海外とのメールのやりとりが可能なレベル)
・文書、資料作成に必要なパソコンスキル(中級レベル以上)

【歓迎】
・JSOX対応経験、内部統制業務経験
・公認会計士、米国公認会計士、MBA等の公的資格をお持ちの方
・自動車業界関連の実務経験

【求める人物像】
・明るい対応ができ、新たなものや変化を楽しめる方
・上司、同僚、社外の関係者と円滑なコミュニケーションができる方
・高いプロ意識を持ち、チームメンバーと共に任された仕事をやり切れる方
・チーム(会社)としての全体最適を意識して行動される方
想定年収
900万円 ~ 1,100万円
ポジション
【内部監査課長候補】内部統制/創業10期で売上高150億円超/IPO準備企業 ※大阪or東京
仕事内容
IPO準備に伴い、企業のガバナンス体制の強化とコンプライアンスの徹底を推進する内部監査メンバー を募集します。
経営の透明性を高め、リスク管理・業務改善を推進し、より強固な経営基盤を構築する重要なポジション です。
【具体的な業務内容】
✔ 内部監査業務の実施・改善提案
└ 監査計画の策定・実施(業務監査・会計監査・コンプライアンス監査)
└ 監査結果の分析・レポーティング・改善提案

✔ IPO準備・ガバナンス強化
└ 内部統制の整備・J-SOX対応・リスクマネジメントの強化
└ 監査法人・証券会社・金融機関との対応・資料作成

✔ 業務フローの見直し・改善
└ 社内の業務プロセスを精査し、リスク低減・効率化を推進
└ コンプライアンス遵守のためのルール策定・運用

✔ 社内教育・監査意識の向上
└ コンプライアンス・リスクマネジメント研修の企画・実施
└ 監査意識の向上を目的とした社内研修・マニュアル作成

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
※いずれかの経験必須
✔ 不動産関連のご経験
✔内部監査の経験
※不動産業界での経験があれば、内部監査未経験でも歓迎

【歓迎条件】
✔ 内部監査・内部統制・リスクマネジメントの実務経験
✔ 会計・財務・法務に関する基本知識(J-SOX・コンプライアンス対応含む)
✔ 監査計画の策定・実行経験
✔ 部門横断でのコミュニケーションスキル

【求める人物像】
✔監査・リスク管理・コンプライアンス業務に興味があり、実務経験を積みたい方
✔IPO準備企業の内部監査業務に携わり、上場企業基準のスキルを習得したい方
✔細かい点に気づく観察力を持ち、論理的思考でリスクを分析・指摘できる方
✔業務プロセスを分析し、改善提案を行いながら内部統制の強化を推進できる方
✔急成長企業での内部監査業務に興味があり、柔軟な発想で新しい仕組みを構築したい方
想定年収
350万円 ~ 600万円
ポジション
【内部監査担当(マネージャー候補)】◆スタンダード上場/年休127日
仕事内容
■具体的な業務内容
●各部門への内部業務監査計画の立案、および実施(立案・実施・調書作成、フォロー等)
●各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの保守運用
●内部統制整備/運用の評価
●法務教育・研修/各部署に対する法的支援
●法務のご経験を活かしてキャリアアップも可能です!

■この仕事の魅力
当ポジションは、内部監査業務の経験豊富なベテランの室長を筆頭に、お客様相談室の課長と連携しながら、当社の課題解決や業務改善提案が可能です!
社長とも距離が近く、意見交換をし合える環境の為、ご自身の今までのご経験を存分に発揮していただける環境です。


【変更の範囲】当社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
●上場企業でのJ-SOXの構築・運用・監査等の評価経験と、業務監査経験

【歓迎条件】
●不動産業界経験者の方
●上場企業での法務実務経験
●宅建士やCIA(公認内部監査人)の資格をお持ちの方
●組織マネジメントのご経験がある方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査(担当者)大手化粧品メーカーから独立、海外売上比率50%以上、国内トップシェアのTSUBAKIやフィーノ、ウーノをはじめとした 高品質なパーソナルケア製品を扱っています!/フレックス・リモート可
仕事内容
・ 日本国内法人および海外現地法人に対する内部監査の実施(年2~3回の海外出張を想定)
・ グローバルグループの内部監査体制整備と運用
・ 内部監査計画の策定
・ J-SOX対応の企画・推進
・ 監査等委員会の支援・会計監査人との連携

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・製造業における内部監査経験もしくは、品質管理や生産管理等のご経験
・英語に抵抗のない方
※監査法人で会計監査のご経験があり、今後業務監査も含めた内部監査のキャリアを積んでいきたい方も歓迎致します。

【歓迎要件】
・J-SOX対応の経験
・業務設計、内部管理体制整備の経験
・リスク管理、法令等遵守管理の経験
・所管官庁による検査、審査対応の経験
・ビジネス上で英語を使用したご経験
・IIA Certified Internal Auditor
想定年収
500万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査(マネージャー)大手化粧品メーカーから独立、海外売上比率50%以上、国内トップシェアのTSUBAKIやフィーノ、ウーノをはじめとした 高品質なパーソナルケア製品を扱っています!/フレックス、リモート可
仕事内容
・ 日本国内法人および海外現地法人に対する内部監査の実施(年2~3回の海外出張を想定)
・ グローバルグループの内部監査体制整備と運用
・ 内部監査計画の策定
・ J-SOX対応の企画・推進
・ 監査等委員会の支援・会計監査人との連携

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・上場会社(製造業)における3年以上の主査としての内部監査実務経験
・英語によるビジネス/監査経験
・内部統制組織のマネジメント経験

【歓迎要件】
・監査役、監査等委員会の事務局業務の経験
・J-SOX対応の経験
・業務設計、内部管理体制整備の経験
・リスク管理、法令等遵守管理の経験
・所管官庁による検査、審査対応の経験
・英語によるビジネス/監査経験
・IIA Certified Internal Auditor
想定年収
900万円 ~ 1,100万円
ポジション
【内部統制監査(SOX監査)】東証プライム上場企業・働き方柔軟◎【公認会計士・USCPA限定求人】
仕事内容
【職務内容】
・財務報告・SOXのプロフェッショナルとして、SOX監査(グローバル・国内)を実施。
・リスクアセスメント及び監査計画の立案。
・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。

<グローバル>
・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務。
・欧州・米州・アジア等、世界各国の海外拠点監査人に指示・結果の取り纏めを実施。
業務にあたっては、各海外拠点監査人と密にコミュニケーションを実施。

<国内>
・三菱UFJ銀行、MUFGグループ各社の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務。
・銀行のみではなく、信託銀行・証券等、MUFGグループ各社と協働し、グループ一体で監査を実施。


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・公認会計士またはUSCPAの資格をお持ちの方。
・監査法人等での金融機関監査・アドバイザリー経験、または金融機関での内部監査経験があり、SOX監査業務に意欲のある方。
・(グローバル職務を希望の場合)ビジネスレベルの英語力がある方。
想定年収
800万円 ~ 1,500万円
ポジション
<未経験歓迎>内部監査室※N期※「プロダクト(AI実装)×コンサル」のビジネスモデルで売上4倍に急成長中
仕事内容
ご経験に応じ、下記業務をお任せ致します。
未経験業務は代表にご指導いただきながらキャッチアップしていただきます

<具体的には>
・年間内部監査計画の策定・実行・報告
・監査調書・報告書の作成、および監査役会・経営会議への報告
・業務監査、会計監査、IT統制監査の実施・改善提案
・J-SOXに基づく内部統制の整備・評価・運用
・経営層および監査法人との調整・協議対応
・不正・コンプライアンスリスクのモニタリングと是正支援
・内部監査室の体制構築、後進育成
・上場後を見据えた内部監査機能の高度化

など

【変更の範囲】企業が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>いずれか必須
・上場企業またはIPO準備企業での内部監査・内部統制(J-SOX)実務経験
・経理実務の一連のご経験

<歓迎>
・監査法人・CFO・監査役会との折衝経験
・CIA(公認内部監査人)、公認会計士、USCPA、CISA等の資格保有
・内部監査室・内部統制室の立ち上げ経験
・IPO準備フェーズでの内部統制報告制度(J-SOX)整備経験
・コンサルティングファーム・監査法人でのリスクアドバイザリー経験
・システム監査やITガバナンスに関する知見
・上場後の監査機能強化・リスク管理体制構築に関する経験
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査※豊田通商グループのエレクトロニクス商社/高待遇/住宅手当関連の補助◎/実働7.5H
仕事内容
【業務内容】
今後の内部統制業務の基準改定に伴い、より広範囲かつ深い監査が求められることや、サスティナブル経営の視点から自浄力を高める会社運営に貢献するためにも、内部監査業務の品質向上を実現していただきたいと考えております。
ご入社直後は、内部統制監査業務j(J-SOX)にまつわる業務へ従事いただくことを想定しております。
将来的には、下記業務にも取り組んでいただくことを期待いたします。

①各種監査業務(準備、通知から監査実施、報告書作成までの一連の業務)
 ※部門内で担当、分業、協業をしながら進めていただきます。
 ◆業務監査(内部監査)
 ・当国内営業部門監査
 ・海外拠点監査
 ・テーマ監査
 ・統制部門監査
 ・その他監査(物流、貿易、ISO)
 ◆内部統制監査(J-SOX監査)
②部門内業務改善活動

仕事内容(変更の範囲) ジェネラリスト職における全ての業務への配置転換あり
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【英語】
メール・文章読解及び作成レベル

【中国語】
歓迎

【必須条件】
・以下いずれかのご経験をお持ちの方
①監査法人での監査業務経験
②民間企業での監査業務経験
③民間企業での財務経理業務経験

【歓迎条件】
・内部監査業務(業務監査、内部統制監査)担当経験
想定年収
609万円 ~ 872万円
ポジション
内部監査(J-SOX実務リーダー)※プライム上場企業/リモート&フレックス可
仕事内容
下記をご経験やご志向に合わせてご担当いただきます。

・全社的統制(経営者評価の支援を含む)
・決算財務報告プロセス・IT全般統制(ITGC)
・リスクアセスメント、重要業務/拠点のスコーピング、サンプリング設計
・テスト計画・手続書の作成、ドキュメンテーション標準の整備とレビュー
・指摘事項の原因分析と是正計画の合意・フォローアップ(監査対象部署との合意形成)
・監査法人/外部専門家との協働、監査調整
・評価結果の経営報告(定量・定性の示唆出し)

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・事業会社におけるJ-SOX評価実務 3年以上(整備・運用評価の双方)
・統制設計のレビュー経験(プロセス記述、RCM/テスト手続の設計・改善)
・リスクベースの思考力、論理的コミュニケーション、ドキュメンテーション能力
・関係者を巻き込み自走する推進力、改善提案のリード経験

【歓迎】
・IT全般統制(ID管理、変更管理、運用管理、アクセス管理等)の設計/評価経験
・データ分析の素地(Excel/関数・Power Query、BI活用、RPA等)
・CIA、CISA、公認会計士いずれかの資格/科目合格、または同等の知見
・COSOフレームワークや監査基準の理解、US-SOX/J-SOXの監査対応経験

【求める人物像】
・内部監査を軸にキャリアを構築したいという意志と情熱
・「考える力」をお持ちの方
・「形式」ではなく「実効性」にこだわる志向と当事者意識
・経営/現場と丁寧に対話し、構造的に物事を捉えられる方
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査(管理職候補~管理職) ※上場企業/残業10時間程度
仕事内容
内部監査部の一員として、内部監査に関わる業務に携わっていただきます。なお、上記業務を牽引いただきながら、管理職としての業務も担っていただきます。今回の募集では上場企業での内部監査実務経験者を求めています。

【業務内容】
■内部監査に関する業務
・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど
・監査報告書の作成
・各部門や経営者への監査結果報告
・取締役会での監査結果報告

■その他業務
・個人情報監査
・内部通報の調査協力

(変更の範囲)会社の定めるすべての業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・監査法人または事業会社において内部監査の実務経験(3年以上)
・会計知識をお持ちの方(日商簿記2級程度)

【歓迎】
・CIA(公認内部監査人資格)もしくはCFE(国際公認不正検査士資格)をお持ちの方

【求める人物像】
・内部監査の高度化に向けて、共に目指して取組んでいただける方
・コミュニケーション能力が高い方
想定年収
540万円 ~ 944万円
ポジション
内部監査(スペシャリスト募集/フルフレックス/リモート可/残業20時間以内/三菱グループ)
仕事内容
■業務内容:内部監査業務全般
・組織監査、テーマ監査(プログラム作成、監査実施、監査報告書、改善提案)
・年間監査計画策定、個別監査計画策定
・リスクアセスメント
・経営報告
・監査法人対応など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・内部監査の実務経験が3年以上ある方
・Word, Excel, PowerPoint 等、一般的なOAスキルをお持ちの方
想定年収
800万円 ~ 1,100万円
ポジション
内部監査室・内部統制担当※/東証プライム上場/リモートワーク可能
仕事内容
■内部統制(J-SOX法)に関する業務
・リスクアセスメント
・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制(ITAC含む)、IT全般統制、ロールフォワード評価
・課題の抽出および改善提案

■内部監査
・年間監査計画の策定
・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等)
・監査報告書の作成、経営者報告
・フォローアップ監査の実施

■その他、内部監査およびガバナンス強化に関する業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
以下の経験を有する方
・内部統制評価(J-SOX)、内部監査のご経験(3年以上)
・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫してご経験のある方
・IT全般統制評価のご経験(スクラッチ開発)

【歓迎要件】
・ISMSもしくはISO27001の導入、運用経験
・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格をお持ちの方。
・一般レベルの会計知識をお持ちの方(目安:経理担当部門と会話出来る程度)

【求める人物像】
・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方
・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方
想定年収
750万円 ~ 1,100万円
ポジション
【内部監査/リーダー候補】IPO準備・内部統制~創業10期で売上高165億円超の急成長~ ※大阪or東京
仕事内容
IPO準備に伴い、企業のガバナンス体制の強化とコンプライアンスの徹底を推進する内部監査メンバー を募集します。
経営の透明性を高め、リスク管理・業務改善を推進し、より強固な経営基盤を構築する重要なポジション です。
【具体的な業務内容】
✔ 内部監査業務の実施・改善提案
└ 監査計画の策定・実施(業務監査・会計監査・コンプライアンス監査)
└ 監査結果の分析・レポーティング・改善提案

✔ IPO準備・ガバナンス強化
└ 内部統制の整備・J-SOX対応・リスクマネジメントの強化
└ 監査法人・証券会社・金融機関との対応・資料作成

✔ 業務フローの見直し・改善
└ 社内の業務プロセスを精査し、リスク低減・効率化を推進
└ コンプライアンス遵守のためのルール策定・運用

✔ 社内教育・監査意識の向上
└ コンプライアンス・リスクマネジメント研修の企画・実施
└ 監査意識の向上を目的とした社内研修・マニュアル作成

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
・内部監査または内部統制のどちらかの実務経験(目安1年以上)
※事業会社、監査法人、またはコンサルティングファームにおける内部監査または内部統制(J-SOX)関連の実務経験も歓迎 。

【歓迎条件】
・不動産業界における監査または管理業務の経験:宅建業法、賃貸業法など業法知識を活かした監査・内部統制経験がある方 。
・ ガバナンス構築支援の経験:監査法人や内部統制コンサルティング会社で、クライアントの内部統制構築支援、規程策定支援を経験している方 。
・ IPO準備・上場企業での実務経験:IPO準備・上場企業での内部監査または内部統制業務経験
・部門横断でのコミュニケーションスキル
想定年収
400万円 ~ 500万円
ポジション
内部監査・コンプライアンス(管理職候補)/リモート週2~3日可能/フレックスタイム制
仕事内容
◆下記業務についてお任せします。

・内部監査方針、規程類の整備・改善
・年度内部監査計画の策定(リスクベースアプローチ)
・内部監査の実施と結果報告(業法に係る定例監査、テーマ監査)
・発見事項への改善の取り組みのフォローアップ
・内部監査手法の整備及び開発(生成AIの活用を含む)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・金融機関(銀行、保険、証券、金融商品取引業者等の規制業種)における内部監査業務経験、または、管理部門、内部統制、コンプライアンス等の経験

【歓迎要件】
・リスクマネジメントや内部統制の知識
・金融機関での業務経験(ホールセール)
・情報システム、サイバーセキュリティ、ISMSに係る監査や評価の経験
・内部統制・内部監査に係る資格(CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)等)
想定年収
525万円 ~ 1,359万円

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内部監査アシスタント/【年間休日134日・残業15時間未満】/IPO準備/フレックス・リモート可能(208389)

内部監査アシスタント/時短勤務も相談可能※IPO準備【年間休日130日以上!/残業15時間以内/売上高の成長率140%達成のSaaS企業】

480万円 ~ 700万円

【内部統制室/リーダークラス】情報・通信業のプライム上場会社/幅広い経験が積める/リモートワーク充実(218036)

内部統制室(リーダークラス)※東証プライム上場/シェアトップクラス

580万円 ~ 700万円

【内部統制室/未経験可】情報・通信業のプライム上場会社/幅広い経験が積める/リモートワーク充実(217901)

【未経験可】内部統制室 ※東証プライム上場/シェアトップクラス

480万円 ~ 600万円

自動資産運用『WealthNavi』運営中の内部監査㎎rを募集/フレックス/年間休日120日以上(196469)

システム監査【三菱UFJ銀行完全子会社!金融×テクノロジー/平均年齢37歳/リモートワーク可/在宅有り・フレックス制】

750万円 ~ 1,250万円

注目のFintech企業で内部監査を募集!(214581)

内部監査【成長市場!金融×テクノロジー・裁量◎・週3日在宅可能/フレックス有・平均年齢38歳/全社残業時間18時間】

700万円 ~ 1,050万円

10期連続増収増益の老舗プライム上場企業にて内部統制ポジションの募集をいたします。(194779)

内部統制推進部<公認会計士/弁護士歓迎>

800万円 ~ 1,200万円

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