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ポジション
【IPON-3】管理部長 ※週3~非常勤・時短可/リモートワーク可
仕事内容
今後IPOを検討しているため、管理体制の仕組みの構築や運用できる方が必要となっています。
特にファイナス全般に加えて労務・法務・内部監査などをお任せしたいと考えております。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>以下いずれか
・ベンチャー企業にて管理部門全般の経験
・CFO経験のある方

<求める人物像>
・ベンチャー企業で共に会社を成長させたい方
・資金調達やIR経験のある方
想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査 /年間休日126日/私服勤務可/14年連続データ復旧サービス国内シェアNO1
仕事内容
データ復旧専門業者14年連続データ復旧国内売り上げNO.1を誇るデータリカバリーサービスを展開する同社において、として内部監査下記業務をお任せいたします。
監査計画策定から監査手続実施、監査調書の作成など、管理部門等と 連携しながら、IPOに向けた体制構築に携わっていただきます。

【業務詳細】
・内部監査業務(国内・展開予定の海外拠点)

【将来的に従事する可能性のある仕事内容】
同社業務全般

(変更の範囲) 全ての事業部における業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
〈必須〉
・内部監査に関わる業務経験がある方

〈求める人物像〉
・当社の企業理念を賛同する方
・勉強し続けられる方
・周りの仲間と協力し合い、仕事できる方
・コミュニケーションを取れる方
・チャレンジ精神を持つ方
・改善ができる方
想定年収
450万円 ~ 840万円
ポジション
【東証プライム上場】内部監査
仕事内容
■内部監査室メンバーを募集いたします。急成長中の会社において、内部監査体制の継続的な強化にともに取り組んでいただける方をお待ちしております。
※ご経験によっては別の役職をご提案させていただきます。

■具体的な仕事内容
内部監査業務全般
・J-SOX監査の整備/運用状況評価
・グループ全体の業務監査
・グループ監査役監査のサポート
・監査法人対応

就業場所変更の範囲:会社の定める場所(在宅勤務を行う場所を含む)
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
※下記いずれかの経験をおもちの方
①会計士資格保有者の方
②上場事業会社における内部監査および内部統制構築経験
③IPO時の内部監査および内部統制組織の立ち上げ経験をお持ちの方

【歓迎】
・JーSOX対応の主担当経験
・IT監査経験
・上場事業会社の内部監査室長経験
想定年収
800万円 ~ 1,400万円
公認会計士 株式公開準備

注目のFintech企業で内部監査を募集!

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ポジション
内部監査【成長市場!金融×テクノロジー・裁量◎・週3日在宅可能/フレックス有・平均年齢38歳/全社残業時間18時間】
仕事内容
【期待する役割】
弊社の内部監査部門において、業務状況の検証・評価を中心とする内部監査業務を推進していただきます。

●内部監査計画の作成
●内部監査業務の企画
●内部監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)
●対象部門および経営層への監査結果報告
●監査結果に対するフォローアップ
●監査役、監査法人との連携

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
●金融機関の内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、金融事務等)での業務経験
●金商法関連の法令諸規則、犯収法、個人情報保護法等に関する知識

【歓迎要件】
●公認内部監査人(CIA)資格取得者
●公認情報システム監査人(CISA)資格取得者
●インターネット金融サービスでの業務経験
●金融商品取引業者における顧客管理、営業考査、決済、経理等、関連する分野での実務経験
●事務リスク、システムリスク管理の知見
●システム監査、情報セキュリティ、サイバーセキュリティ等の知見
●内部統制評価業務の経験
想定年収
700万円 ~ 1,050万円
ポジション
内部監査責任者<IPO準備中/グローバル展開>
仕事内容
◆ご経験に応じて下記業務をお任せしていきます。

【具体的な業務内容】
・内部監査の全般業務(監査計画、実施、報告)
・内部監査のIPO準備体制構築(三様監査の連携、主幹事証券会社と連携、業務フロー、RCM等の俗称3点セットの整備)
・J-SOX体制構築の準備
・国内子会社の店舗監査のマネジメント及び遂行
・海外子会社の内部監査業務のマネジメント(IPO審査に向けた体制構築)

【変更の範囲】なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・英語によるコミュニケーションが可能な方
・出張(国内が主ですが海外も時々発生します)が可能な方

【歓迎
・CIA資格の保有者
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査室長【IPO準備中/数年で売上を10倍以上に伸ばす急成長中企業】
仕事内容
・株式上場基準体制構築のための内部監査体制確立、監査計画立案と実行
・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援
・業務改善の提案・推進、コンプライアンスの強化徹底・推進
・J-SOX監査業務
・その他関連する業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査に関する経験2年以上

想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査(店舗管理メイン)/日本大手理容美容企業・プライム上場/裁量権◎
仕事内容
監査業務全般のプレイングマネージャーをお任せします。

・監査等委員会事務局
・部門監査、店舗監査全般
・コンプライアンス委員会及び懲罰委員会の委員としての業務対応
・社内ルールの運用(押印申請、稟議申請等)
・内部通報制度に運用、内部通報窓口弁護士との折衝
・内部監査計画の立案
・監査結果に基づく改善指示並びに助言
・取締役社長特命事項
・コンプライアンスに関する指導・勧告及び検証
・業務マニュアル(業務フロー図、業務手順書等)の作成指導及び内容の検証

店舗の業務監査と監査等委員とのやりとりがメインとなります。
(一部業務監査に立ち会う場合、国内・出張が年数回出てくる可能性がございます
出張は国内は月に1度、1週間~10日間程度、海外は年に1度程度です)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】※以下いずれかの経験をお持ちの方
・コーポレートガパナンス・会社法・株主総会等の知見がある方
・事業会社での内部監査業務経験、または監査法人での内部監査支援業務、または内部監査に関わるコンサルティング業務経験がある方
※会計監査の実務経験は必要ございません。

【歓迎要件】
・マネジメント経験
・店舗監査のご経験
・拡大期や、ある程度従業員のいる企業(従業員1,000人規模)での実務経験者
・会計の基礎知識
・店舗展開企業やBtoC業界でのご経験のある方
想定年収
712万円 ~ 880万円
ポジション
【内部監査※室長候補】IPO準備中/DX支援企業/CSO直下/創業63年の安定基盤/顧客の90%が上場企業
仕事内容
IPO準備中の当社初の内部監査の担当として、監査体制のゼロベース構築と、リスク管理・ガバナンス強化をお任せいたします。将来的には、内部監査の組織立ち上げや、その牽引までを期待しております。

<当面のミッション>
・内部監査の計画策定と実施
 └ 全社的な監査計画の策定
 └ 業務プロセスや内部統制の評価、改善提案
・内部統制の整備・運用
 └ J-SOX法対応に向けたフレームワークの構築
 └ 必要に応じた内部統制の整備および運用状況のモニタリング
・リスク管理とコンプライアンス対応
 └ 会社全体のリスク管理体制の検証
 └ 法令遵守や業界基準への準拠状況の確認
・経営層・外部関係者との連携
 └ 経営陣への監査結果の報告およびアドバイス
 └ 外部監査法人や証券会社との対応

【変更の範囲】 当社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
・内部監査または内部統制の実務経験がある方

【歓迎(WANT)】
・公認内部監査人(CIA)、公認会計士(CPA)、またはそれに準ずる資格をお持ちの方
・新しい仕組みや体制をゼロから構築したご経験をお持ちの方
・IPO準備中の変化の多い環境で、柔軟に対応できる方
想定年収
800万円 ~ 900万円
ポジション
【東証プライム上場】内部監査/売上高約1兆円のグローバルメーカー/フレックス
仕事内容
国内外の業務監査に従事していただきます。
・入社後数年間は監査人の補佐として監査業務に従事
・監査報告などの経営層への報告書作成及び被監査部門へのフィードバック
・新たな監査手法等に関する企画立案業務

【変更の範囲】
会社が定めた業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・事業会社での10年以上の製造・営業・品質・管理部門等の業務経験
・TOEIC(R)テスト700点以上
※海外拠点とのメールのやり取りが業務あり。(目安 TOEIC700点程度)
・毎月1回、1週間程度の出張に対応できる方(国内外問わず)

<歓迎>
・内部監査業務の実務経験
・内部監査士、CIA、CISA、CFE、USCPA、公認会計士等の資格
・製造業の知見を有する方
・業績の報告書等の作成や説明経験

想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
PMI責任者フルリモート勤務|東証グロース上場
仕事内容
投資先(子会社)複数社のCEO・CFOを支える立場で、譲受後の各社PMI(管理体制構築・強化及び経理財務以外の子会社の経営支援、戦略策定全般)を担っていただきます。

・経営会議、取締役会への参加
・決算業務(連結、海外子会社含む)の立ち上げ
・年度予算の策定及び分析(予算実績差異分析)
・会計監査対応
・J-SOX構築及び運用・子会社管理(決算、資金繰り指導など)
・内部監査業務
・IR関連業務
・経理財務以外の子会社経営支援各種
加えて、グループ全体の決算、予実管理、経営戦略策定等にも関っていただきます。

※上記に関らず、ご志向次第では以下のような業務にも携わっていただくことが可能です
・ソーシング、デューデリジェンス、モデリング等の投資業務
・投資先CEO

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・事業会社での年次決算のご経験(目安3年以上)

【歓迎】
・上記に加え、以下のいずれかを満たす方
 公認会計士の有資格者または科目合格者
 税理士の科目合格者(簿記論・財務諸表論+1科目以上)
 日商簿記1級合格者
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
※急募※内部監査 内部統制評価業務(課長クラス)/不動産業界最大手/キャリアアップ◎
仕事内容
役職者として内部統制評価業務をご担当いただきます。トップマネジメントや各部門と密接に連携しながら、内部統制システムの高度化、リスク管理体制の強化を推進していく重要なポジションです。将来的には、内部監査体制のさらなる強化や、データ分析等を活用した高度な内部統制評価業務への取り組みなど、グループ全体のガバナンス強化に貢献いただくことを期待しています。

【具体的には】
・当社グループ全体のJ-SOX評価業務の計画策定・実行・レビュー・報告
・内部統制に関するコンサルティング
・監査法人・外部専門機関対応、その他、内部統制に関する業務

【変更の範囲】当社グループの業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・J-SOX評価実務経験5年以上
・論理的な思考力とドキュメンテーション能力

【歓迎】
・CPA、CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格
・内部統制関連システムの開発・導入経験
・リスクマネジメントシステムの構築・運用経験
・宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験
・海外子会社へのJ-SOX導入・運用支援経験
・英語による監査対応、資料作成経験

【求める人材像】
・課題解決に向けて自発的に活動できる方
・論理的な思考及びドキュメンテーションを含むアウトプットができる方
・トップ・マネジメント及び被監査部門と適切にコミュニケーションが取れる方
・柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方
想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
※未経験・キャリアチェンジ歓迎※内部監査・コンプライアンス/東証プライム上場/残業ほぼ無し◎
仕事内容
・内部監査計画策定・実施
・業界ガイドラインの遵守対応
・内部統制(SOX)対応
・勤怠調査(GPSチェック)
・アクセスログ調査
・経費精算チェック
・監査役業務補佐
・総務業務補助
・その他社内調査

最初はOJTで徐々にご経験を伸ばして担当範囲を広げて頂きます。
通常の内部監査業務に留まらず、社内調査の観点でプロジェクト的な業務が発生することがあります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・バックオフィス部門での2年以上の実務経験
・基本的なPCスキル(特にExcelを多用)
・コミュニケーションが自発的に取れる方

■歓迎要件
・上場企業のバックオフィス経験をお持ちの方
・内部監査業務をご経験済みの方
・社内調査などの取り組み経験

※ポジションの特徴から、社内の規程・ルールを理解し、正しく丁寧に業務を進める能力を重視しています。成長企業である当社では変化も多いですが、その分変化に向き合い会社と共に自身を成長させていこうという気持ちを持ち、組織運営を円滑に行うために誠実で適切なコミュニケーションを取れるお人柄を重要視します。
想定年収
450万円 ~ 650万円
公認会計士 株式公開準備

内部監査/メガバンク系列/リモート有

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ポジション
内部監査業務/リモート有り
仕事内容
同社監査部において内部監査業務をお任せいたします。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
下記いずれかに該当する方
・証券業務の監査経験がある
・英語力と監査の知見がある※証券業務の知見は不問

<歓迎>
・公認会計士やCIAの取得者
・GM(エクイティ・デリバティブ・FICC等)の知見
・GIB部門、特に、IBバンカーの知見
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査室長(経営管理兼務も可/リモート有/~1000万/ヘルスケア成長企業/海外上場も視野に)
仕事内容
■内部監査体制の構築やリスクの洗い出し・課題解決など、内部監査・リスクマネジメントを広く担当いただきます。
【具体的な業務内容】
(1)内部監査に関する業務
・監査の計画立案、実施、改善要請事項の検討や改善策提案、調書・報告書作成、フォロー
(2)内部統制(J-SOX)に関する業務
・内部統制資料作成
・全社統制、業務プロセス、経理やIT全般統制等の評価
・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ
・内部統制報告書の作成や経営者への報告
・J-SOX対応の計画立案、制度構築、文書化等
※上記に加え、繁閑の状況やご希望される際は、管理会計(数値管理や経営会議資料作成の一部を担当する等)の兼務も可能です。

【変更の範囲】 職種変更・配置転換をすることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
応募資格
下記、いずれかに該当される方
・上場会社またはIPO準備中企業での内部統制評価の経験
・監査法人出身者(公認会計士資格保持者)
・IT統制評価の経験

歓迎する経験・能力
・バイオ、医療機器業界での経験
・上場審査対応経験

求める人物像
・Craifのミッション、バリューに強く共感いただける方
・限られた情報のなかで、最善の選択を行える方
・自らの考えを持ち、率直な意見を言える方
・常に改善する意欲をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
コンプライアンス担当【メンバークラス|プライム上場企業|リモートワーク可能】
仕事内容
まずは会社や業務のことを学んでいただくため、内部通報窓口を中心としたコンプライアンスの運用業務を中心にお任せしつつ、順次企画業務にも関わっていただく予定です。

<コンプライアンスの運用業務例>
・コンプライアンスプログラムの策定・実行
・内部通報窓口の運用
・コンプライアンスリスク情報の収集・モニタリング
・従業員向けコンプライアンス啓発活動の実施
・個別コンプライアンスリスク(腐敗防止、反社チェックなど)への対応
・対外開示(コーポレートサイト、統合報告書など)の対応 
・経営向け報告書の作成 など

また、本組織ではリスクマネジメントやクライシスマネジメント業務も行っており、コンプライアンス業務と親和性の高いこれらの業務にも関わっていただくことで、業務の幅を広げることが可能です。
さらに、法務など他部門とも連携の上で国内外のプロジェクトも積極的に行っており、ご興味に応じて参画いただくことが可能です。

担当職種の変更範囲:会社の定める職種(出向規程に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める職種)
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件:以下、いずれも必須
・内部通報窓口運用業務のご経験がある方
・コンプライアンスだけでなく、リスクマネジメント、クライシスマネジメント領域にも興味があり、専門性を高めていきたい方
・一般の事業会社における法務・コンプライアンス・総務といった管理部門でのご経験がある方

■歓迎要件:
・労働法に関する知識
・組織横断でのプロジェクト推進経験
・ビジネスレベルの英語力
想定年収
679万円 ~ 871万円
ポジション
【未経験歓迎】内部監査スタッフ ※東証プライム上場/安定の経営基盤
仕事内容
当室の業務は大別すると、①監査業務 ②支援業務 ③HD業務の3つに分類され、それぞれの業務内容は以下の通りとなります

①監査業務
当室の主業務であり、「監査室設置子会社への指導管理と監査支援」と「監査室未設置会社への監査」を実施しています。監査では「データ調査」「往査による現場調査とヒアリング」によって発見された不備事項等に対して改善報告を求めています。
(業務事例)
◆販売/請求入金/購買/棚卸プロセスの監査(販売管理関連のプロセス)
◆決算/給与/固定資産/ITプロセスの監査(販売管理関連以外のプロセス)
◆経営層(取締役)や管理職へのヒアリング(全社的な内部統制)
◆現預金/総務/倉庫/法令関連の監査(通常監査)
◆監査法人や内部統制報告制度(JSOX法)への対応
◆子会社監査室(室員)の指導育成

②支援業務
グループインして間もない子会社に対して、監査実施前に行う運用/管理業務の構築に向けた支援であり、監査で培った経験やノウハウを活かして、子会社の状況や負担面を考慮しつつ当社グループが求める内部統制やコンプライアンス体制の構築を、担当部署と連携しサポートしていきます。
(業務事例)
◆棚卸関連業務の構築支援
◆医療機器等の販売に関わる業許可関連業務の構築支援
◆販売管理システム(基幹システム)導入に伴う内部統制(基本的な考え方や職務権限)の説明や相談対応

③HD業務
内部監査室が、事務局を担当している「コンプライアンス委員会」「リスク委員会」の運営業務が主に挙げられます。
(業務事例)
◆コンプライアンス委員会
・年4回定期開催する委員会の議案決定、進行、議事録の作成等
・グループ全役職員が毎年受講する「内部統制研修(eラーニング)」のコンテンツ作成、開講準備、受講状況確認等
◆リスク委員会
・年4回程度度開催する委員会の議案決定、進行、議事録の作成等
・有報やホームページ等に掲載するリスクマネジメント体制の作成

【業務内容補足】変更の範囲:当社業務全般

勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・パソコン経験があること(スキル的には、一般的なブラインドタッチができ、ワード、エクセル、パワーポイントの使用経験がある程度で結構です)。
・(時期により異なりますが)月2~3回程度の宿泊を伴う出張が可能であること(出張エリアは、子会社の所在地となりますので「北海道、秋田、福井、山梨、静岡、群馬、京都、神戸、大阪、福岡」等が挙げられます)。
・文書作成ができること。

【求めるスキル】(いずれかの経験をお持ちの方)
・内部監査業務の経験
・経理/総務業務の経験
・医療器械ディーラー営業や事務業務の経験

【求める人材像】
・誠実に責任感をもって業務に取り組むことができること。
・明るく、人と話ができること。
想定年収
400万円 ~ 660万円
ポジション
【丸の内勤務】内部監査 課長クラス/不動産業界最大手/キャリアアップ◎
仕事内容
【職務内容】
(1)当社グループ全体の経営目標の効果的な達成に貢献できる内部監査を、リスクアプローチによる体系的な監査手法で実施
(2)モニタリング(発見・報告)だけに終わらず、コンサルティング機能(業務設計支援・フォローアップ)もカバー
(3)必要な内部監査体制を構築し、内部監査組織の統括マネジメントを担当
(4)3線モデルにおける2線の体制構築業務も想定

【変更の範囲】当社グループの業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須のスキル・経験】※いずれか必須
(1)事業会社における3年以上の内部監査経験
  もしくは監査法人等での同等の経験
(2)不正や法令違反対応(予防・発見)目的の内部監査経験
(3)J-SOX内部統制の評価実務経験

【歓迎する経験・スキル】
(1)CPA、CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格
(2)IT監査/内部統制評価の経験
(3)データ分析等、テクノロジーを利活用する高度なスキル
(4)品質管理/改善等のプロジェクト経験
(5)リスク管理に関する実務経験
(6)宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験
(7)英語によるコミュニケーション能力

【求める人材像:姿勢】
(1)課題解決に向けて自発的に活動できる方
(2)論理的な思考及びドキュメンテーションを含むアウトプットができる方
(3)組織のリーダシップを取れる方
(4)トップ・マネジメント及び被監査部門と適切にコミュニケーションが取れる方
(5)柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部統制・監査(課長~次期部長候補)/東証プライム上場※在宅勤務
仕事内容
以下の業務を幅広くお任せいたします。

・当社グループを対象としたJ-SOX評価対応業務(国内外問わず)
・コンプライアンス推進活動
・社内規程全般の管理・周知促進業務
・リスク/コンプライアンス委員会事務局業務
・リスク調査業務、全社的リスクマネジメントの構築支援業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必要な経験等>
・内部統制評価業務に関する能力・知見
・語学力(海外現地法人と円滑なコミュニケーションができる英語力)
・管理職としてのマネジメント能力
・内部統制報告制度に基づく内部統制経営者評価業務の経験
・マネジメントの経験
想定年収
765万円 ~ 1,181万円
公認会計士 株式公開準備

決済×投資ベンチャー企業の内部監査責任者

209504
ポジション
内部監査責任者~三菱UFJ銀行と資本業務提携!決済×投資ベンチャー企業/リモート可能~
仕事内容
・内部監査責任者として内部監査計画(中長期計画、年度計画、個別監査計画)を立案し、計画に基づく監査業務(予備調査→本調査→評価・結論→監査報告)の実行
-予備調査は資料収集、アンケート調査、インタビュー
- 評価基準や監査証拠に基づいた妥当性のある評価の実施
- 指摘事項や改善提案(改善勧告)、総合評価、指摘事項の作成
- 監査調書の作成
・監査結果を踏まえた改善事項等の明確化および改善計画立案支援
・関連部門と連携した改善活動の実行およびフォローアップ
・監査結果、改善状況について代表取締役、取締役会、監査役会への報告

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査または内部統制(J-SOX対応)のいずれかにおける3年以上の実務経験
・リスク管理または業務改善に関する知識と実績
・他部門や外部関係者、経営陣との調整スキル

【歓迎】
・各種のマネジメントシステムの取得経験(SOX法対応経験、COSOフレームワークの理解など)
・金融行政、金融事業にかかわる法令等に十分な理解
・コンプライアンス、リスク管理やガバナンスを達成する内部統制の整備、運用に関する経験。
・監査法人対応の業務経験
・IT監査やシステム監査の経験
・CIA(公認内部監査人)、CPA(米国公認会計士)等の資格保持者
・スタートアップ企業での就業経験(内部監査業務に限定せず)
想定年収
800万円 ~ 1,100万円
ポジション
内部統制(管理職候補)◆2つの事業を展開(技術商社、化学メーカー)する東証プライム上場企業◆リモートワーク・時差出勤有◆業績好調◎
仕事内容
・JSOXグループのマネジメント、室長の補佐
・関連部署、あずさ監査法人、取締役監査等委員会、内部監査グループとの連携
・東証プライム上場企業として「内部統制報告書」の作成に直接携わっていただきます。

※変更の範囲:会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・JSOX(内部統制報告制度)対応、経理業務、内部監査業務のいずれかのご経験
・数名以上の組織のマネジメントのご経験
想定年収
650万円 ~ 950万円

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