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ポジション
内部監査/500~1000万円
仕事内容
内部統制および内部監査業務を担当していただきます。
まずは同席する中で弊社の内部統制について知っていただき将来的には以下の業務をお任せいたします。

■主な業務
・当社及びグループ会社の本部を対象とする内部監査(会計監査、組織・制度監査)
・グループ会社の内部監査室への指導・支援
・内部統制(J-soxを含む)の運用評価及びモニタリングなど

■出張頻度
2~3ヶ月に1回程度

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須】※以下いずれか
・事業会社における内部監査業務の経験
・経理または財務部門での実務経験をお持ちで、内部監査業務への志向性がある方

【歓迎】
・J-SOX対応の実務経験
・内部監査としての実務経験
・コンプライアンスまたは情報セキュリティに関する知見
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査/400~600万円/未経験可
仕事内容
内部統制および内部監査業務を担当していただきます。
まずは同席する中で弊社の内部統制について知っていただき将来的には以下の業務をお任せいたします。

■主な業務
・当社及びグループ会社の本部を対象とする内部監査(会計監査、組織・制度監査)
・グループ会社の内部監査室への指導・支援
・内部統制(J-soxを含む)の運用評価及びモニタリングなど

■出張頻度
2~3ヶ月に1回程度

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
~未経験歓迎~
・経理または財務部門での実務経験をお持ちで、内部監査業務への志向性がある方

【歓迎】
・J-SOX対応の実務経験
・内部監査としての実務経験
・コンプライアンスまたは情報セキュリティに関する知見
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査
仕事内容
1.内部監査業務全般(社内の各事業所・各部門。グループ会社も対象予定。)
・事前準備、資料収集
・監査の実施
・調書、報告書等の作成
2.内部統制業務全般

【変更の範囲】会社の指定する業務
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査または内部統制業務経験が3年以上ある方
・PCスキル(PowerPont、Excel、Word初級以上)

【歓迎】
・製造業または医薬品製造販売業でのご経験がある方
・会計監査やシステム監査の経験がある方
・上場企業での内部監査または内部統制監査業務の経験がある方
・監査法人における監査経験がある方

【求める人物像】
・理論的に物事を考えることができる方
・読み手が理解できる/同意を得られる報告書が作成できる方
・周囲と適切にコミュニケーションを取ることができる方
・臨機応変に対応ができる方
想定年収
748万円 ~ 1,200万円
ポジション
新規エントリー受付停止【ITガバナンス】IT/OTシステム内部統制の対応方針、計画策定、進捗管理、モニタリング※メンバークラス※
仕事内容
1.業務内容
システム面での内部統制の対応方針・計画の策定、進捗管理・モニタリングを担当いただきます。
社内のITシステム・ツール類に関して、法令や業界規制に基づいた内部統制対応の企画・運用を担っていただきます。
具体的には、電気事業法に基づく「電気事業監査」や、
社内の「行為規制監査」への対応を見据えた内部統制方針の策定・管理、加えてシステムの運用状況の継続的なモニタリングや改善活動を行います。

監査対象は現在約55の基幹システムに及び、今後は社内外で利用される数千件規模のツール類まで管理対象が拡大する予定です。

【システム面における内部統制対応の企画・推進】
└電気事業監査や社内監査に向けた対応方針・管理計画の立案
└管理対象システムにおける運用ルール・アクセス制御などの整備方針を策定
└監査対応に向けた準備・資料作成・関係部門との調整
└関係部門から必要情報を収集し、監査用の回答資料や説明資料を作成
└監査担当者(外部・社内)への説明・ヒアリング対応

【内部統制に関する進捗管理・モニタリング】
└内部統制計画に基づく定期点検・状況管理の実施
└四半期ごとのアクセス権確認・ログの取得状況確認(定期調査の運用)
└運用中のシステムのログ取得状況や即日チェック機能の確認
└新規ツール・システムが管理対象となるかの判定
└ツール追加時のリスク評価・内部統制対象かどうかのレビュー
└大量のツール類については、リスクベースの抽出調査(サンプリング)を実施
└ツールの特性・利用状況・重要性に応じて確認対象を選定し、効率的に統制状況を確認

2.職責
・内部統制の推進、管理
・社内関係者への管理項目説明(数十件程度/年)
・社外への説明対応(数件程度/年)


【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
以下、いずれかの要件を満たす方
・システムの開発もしくは保守を3年以上経験している方
・システムを用いた業務処理の仕組み(システムに関する内部統制)に関する経験

【歓迎要件】
・システム面の内部統制に関する業務に従事した経験がある
・システムの開発、改良に従事した経験がある
・システム監査に関する知識がある方
・IPA等のIT資格
想定年収
500万円 ~ 1,050万円
ポジション
コーポレート本部長<事業拡大フェーズに携われる/東証グロース>
仕事内容
・経営管理体制の構築並びに運用
・ガバナンス体制の強化
・全社のリスクマネジメント
・M&Aの実行とPMIの主導
・資本政策の立案
・グループ会社との連携強化と統制環境の構築
・新規事業等のリスクマネジメント
・コーポレート部門メンバーのマネジメント
・取締役会事務局、運営全般

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・全社的な管理体制構築・強化の経験、またはM&A実行・PMIの経験

<任意>
・経理・財務に関する知識
・PMI経験
・子会社管理・ガバナンス管理経験
・全社的なリスクマネジメントや事業管理の経験
・コントローラー業務経験
・IR全般業務の実務経験

■求める人材像
・社内の業務改善・課題解決を目指す意識をお持ちの方
・型にはまらずに臨機応変に自立して動くことができる方
・何事も責任感を持ち、最後までやり遂げる方
・課題解決に向け、周辺の分野・部門を巻き込んで、プロジェクトを推進する能力
・自分の裁量を持って仕事を進めていくことに興味をお持ちの方
・実務経験をもとに自ら手を動かせる方
想定年収
900万円 ~ 1,200万円
ポジション
【京都市/内部監査】創業100年以上の歯科業界リーディングカンパニー/東証プライム上場企業
仕事内容
本社および国内外グループ会社を対象とした、内部監査および内部統制(J-SOX)に関する業務をお任せします。
企業価値向上とガバナンス強化を目的に、各部門と連携しながら業務の適正性・有効性を検証し、改善提案まで一貫して携わっていただきます。

◆具体的な業務内容
・本社および国内外グループ会社の内部統制評価(J-SOX)業務
・本社および国内外グループ会社に対する内部監査業務
・内部監査計画の立案・企画業務
・内部監査の実査(チェックリスト作成、関連資料の検証、関係者へのヒアリング、監査記録の作成 等)
・監査結果の取りまとめおよび報告書作成(指摘事項の抽出・評価、改善提案の整理、監査報告書の作成)
・監査対象部門への改善提案、是正対応のフォローおよびモニタリング
・社内点検業務の推進および業務プロセスの改善支援
・指摘事項に対するフォローアップの実施・進捗管理
・その他、内部監査・内部統制に関連する業務全般

【変更の範囲】
適性および業務状況に応じて、会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
京都府
必要な経験・能力
【必須条件】
以下①または②のいずれかを満たす方(両方満たす方は歓迎)
 ① 企業またはコンサルティング会社等における内部統制評価(J-SOX)業務の実務経験(目安:1年以上)
 ② 事業会社における経理業務の実務経験(目安:3年以上)

【歓迎条件(あれば尚可)】
TOEIC500点以上、または同等の英語力
(海外グループ会社とのやり取りに抵抗がないレベルを想定)

想定年収
520万円 ~ 850万円
ポジション
【大阪市/内部監査メンバー】ワークライフバランス重視◎ 大手上場企業で専門性を活かす/在宅勤務あり(週1~2回)
仕事内容
グループ各社の内部監査業務を担当します。

・財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価、内部監査
・ホールディングス及びグループ会社を対象とした業務監査
・監査等委員会事務局
・グループ会社監査役連絡会事務局
・ISMS内部監査員

【本ポジションの魅力】
・経営に資する「次世代型監査」への進化
従来の監査業務にとどまらず、さらなる企業価値向上に向けて経営課題に直結する「リスクベース監査」や「現場の業務改善を促す提案」を実行し、監査の質を次のフェーズへ引き上げることができます。

・「次期責任者候補」として監査体制を再構築
現担当者の定年退職(来年12月)に伴う次期責任者候補の募集です。これまでの知見を継承しつつ、あなたのご経験や専門知識で「次世代型監査」の新体制構築をリードまで任せられる環境があります。

・事業拡大フェーズでの経験
経営コンサルティングのみならず、M&A仲介業務やシステム開発業務、物流3PL業務など総合経営コンサルティング事業を加速させるグループにおいて、
事業内容・提供役務・会計計上方法が多様化する中で、変化・複雑化するリスクに対応する、市場価値の高い監査スキルを磨くことができます。

・ライフワークバランスのとれた環境
宿泊を伴う出張は年間4~6回程度で、そのほかはオンラインでの対応が基本です。
グループ会社が本社オフィス(東京八重洲・大阪梅田)に集約されているため、遠方への出張などもありません。
※25年海外拠点のグループ子会社が増えたため、数年後に上海・インド拠点への往査(2〜3泊)を実施する予定はございます。
また、残業時間も0-20時間/月程度です。ご自身の裁量で事前にスケジューリングできることと、端境期に業務監査やグループ会社往査を入れますので、分散は可能です。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
<必須>
・大卒以上
・内部監査業務等の実務経験3年以上
・内部監査の独立性・客観性を維持する高い倫理観とプロフェッショナリズム
・経営層や他部門と円滑にコミュニケーションし、合意形成を図る能力

<歓迎>
・日商簿記検定3級と同等の知識
・情報セキュリティマネジメント(ISMS)の監査経験
・IPO準備企業・上場企業での内部監査経験
想定年収
600万円 ~ 850万円
ポジション
オープンポジション ※未経験歓迎/シニア検討可/リモート・フレックス導入
仕事内容
面接・面談を通してご経歴やご希望を伺い、適性に合うポジションを提案させていただきます。

以下のようなポジションの可能性がございます。

■会計■
・会計/税務業務 
・原価管理
・一般経理処理/税務判定 
・経理/会計業務全般  (連結決算) 
・会計システム導入支援 
・会計監査業務
・IT監査業務 
・SOX法監査
・経理コンサルティング など
※監査業務においてはクライアント先(トヨタ自動車本社など、豊田市勤務前提となります)

■IT
・システム導入
・IT監査

■人事サポート(労務/シェアードサービス)
・給与計算
・入退社手続き
・社保手続き
・労務コンサル 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
~お人柄重視の採用です~

<歓迎条件>
・経理・会計・労務業務に挑戦したい方
・3年以上の経理・労務実務経験
・日商簿記2級、会計士、税理士、CI(S)A、行政書士資格等をお持ちの方
・TOEIC 600点以上
・システム関係の業務経験
・法科大学院を卒業されている方
想定年収
330万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査/創業130年以上!東証スタンダード上場老舗メーカー/リモート勤務可能/月平均残業10~15時間程度
仕事内容
農林業用機械(防除機、刈払機など)や産業用機械の製造において唯一無二の技術力を持ち、海外展開も行っている当社において業務監査を中心に内部監査をお任せします。

【職務詳細】
■内部監査計画に基づく組織監査及びテーマ監査業務全般
■内部監査の計画立案、実施
■監査報告書の作成■経営層及び部門長への監査結果の報告
■JSOXの対応
■社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ

※入社後、テーマ設定や計画立案等は現社員がフォローしていきます

【変更の範囲】当社業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社、監査法人等で3年以上の内部監査関連の業務経験をお持ちの方
想定年収
500万円 ~ 750万円
ポジション
内部統制 /500万円~900万円
仕事内容
当社グループの事業・領域拡大に伴う、内部統制体制再強化、グループガバナンス向上活動を担当して頂きます。各部門、各グループ会社と連携し、グループ全体の透明性・効率性、リスク管理を強化する役割を担っていただきます。
各会社の業務を改善していくために伴走をしていくイメージとなります。

【具体的業務】
・内部統制(J-SOX対応を含む)の各部門・グループ会社推進に関する適正化・改善支援、統制活動の効率化支援
・内部統制、グループガバナンス向上策の企画・立案と展開
・規程・ルールの整備・運用の実効性確認、改正
・各部門、グループ会社におけるリスクマネジメント体制整備・推進支援
・海外事業投資先の内部統制体制整備・推進支援
・経営への報告資料作成

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,愛知県
必要な経験・能力
【必須】
・上場企業、またはコンサルティングファーム等における内部統制・監査、ガバナンス、リスクマネジメント対応業務のいずれかのご経験
・J-SOX、ガバナンス、リスクマネジメントに関する基礎知識
・論理的思考力、関係部門を巻き込むコミュニケーション能力

【歓迎】
・事業会社における業務改善・業務プロセス改革の経験
・経営管理部門やリスクマネジメント部門の業務やプロジェクト推進経験
・グローバル企業における内部統制、ガバナンス対応経験
・資格(公認会計士など)

【求める人物像】
・高い倫理観とコンプライアンス意識を有す方
・客観性と公平性を保ちつつ、実効性のある提案が出来る方
・長期的視点で組織の成長に貢献出来る方
想定年収
500万円 ~ 900万円
ポジション
【大阪市】内部監査◆プライム上場の業績安定企業/年休126日/日本の製造業を支えて60年
仕事内容
~人材業界において、トップメーカーの顧客が求めるエキスパート・エンジニアを派遣/60年超の歴史を持つ東証プライム上場企業の内部監査室~

特定技術者派遣を行う当社にて、内部監査室の配属となり、下記業務を対応頂きます。
内部監査業務未経験の方は資料作成やデータのとりまとめ業務からスタート頂きます。経営層とも距離が近く、やりがいのある業務です。

■業務詳細:
★業務未経験の方は以下業務からスタート頂きます。
・資料の作成
・データの取りまとめ、集計
★経験者の方は上記業務に加え、監査業務もお任せ致します。
・内部監査の計画立案と内部監査の実施
・監査対象部門への改善指示とフォローアップ
・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
<職種未経験歓迎><業界未経験歓迎><第二新卒歓迎>
■必須条件:下記いずれかを満たす方
・事業会社における管理部門の経験
(内部監査、財務経理、法務、コンプライアンス、リスクマネジメント等のうち、いずれか1つ以上)
・会計事務所や監査法人での業務経験
想定年収
480万円 ~ 620万円
ポジション
経営企画・リスク管理※在宅勤務・フレックス有/実働7時間15分/丸紅G/エネルギー事業
仕事内容
ご入社当初は課長以下、先輩社員のOJTのもと、電力業界の基礎知識を学びつつ、定型業務を中心とした業務に携わって頂き、徐々に業務の幅を広げて頂く予定です。

<業務内容>
■経営企画関連
・予算達成のための事業戦略策定
・予算作成及び予実管理(見通しのアップデート・差異分析等)
・各セグメントの取引に対する提言
■リスク管理
・電力、燃料ポジションに関するリスク評価及びレポーティング
・事業運営におけるリスク事項の抽出及びモニタリング、リスクヘッジ策の立案
・リスク管理委員会の運営
■その他
・親会社への報告業務
・電力制度理解
・国や自治体、機関への報告

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・Excel(VLOOKUP、SUMIFS等)を用いた業務経験
・PowerPointを用いた社内外向け資料の作成経験
・業務での数値分析経験または、エネルギー業界の知見

【歓迎要件】
・電力リスク管理業務の経験、知見がある方
・統計学の知見がある方
想定年収
585万円 ~ 767万円
ポジション
【公認内部監査人※公認内部監査人対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします
仕事内容
本件募集は、ガバナンス・コンサルティング業務に従事したい公認内部監査人です。業務内容は以下になります。
【会計業務】
・J-SOX支援(アウトソーシング、構築、改善)
・内部監査支援
・IPO支援
・業務改善支援


【変更の範囲】会社の定める範囲
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
公認内部監査人資格保有者
※実務経験は問いません。社会人経験者、実務経験者は優遇します。

想定年収
400万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査部長 ※上場企業/残業10時間程度
仕事内容
内部監査部の一員として、内部監査に関わる業務に携わっていただきます。なお、上記業務を牽引いただきながら、管理職としての業務も担っていただきます。今回の募集では上場企業での内部監査実務経験者を求めています。

【業務内容】
■内部監査に関する業務
・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど
・監査報告書の作成
・各部門や経営者への監査結果報告
・取締役会での監査結果報告

■その他業務
・個人情報監査
・内部通報の調査協力

(変更の範囲)会社の定めるすべての業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・監査法人または事業会社において内部監査の実務経験(3年以上)
・会計知識をお持ちの方(日商簿記2級程度)

【歓迎】
・CIA(公認内部監査人資格)もしくはCFE(国際公認不正検査士資格)をお持ちの方

【求める人物像】
・内部監査の高度化に向けて、共に目指して取組んでいただける方
・コミュニケーション能力が高い方
想定年収
540万円 ~ 944万円
ポジション
内部監査(室長候補)※IPO準備/N-1/年間休日123日/業界水準を上回る福利厚生の手厚さ!
仕事内容
・J-SOX体制整備・運用
・内部監査スケジュールの策定
・経営陣、監査法人、監査役との連携
・リスクコンプライアンス委員会との連携
※ゆくゆくは、海外展開にかかる管理体制の構築補助業務にも携わっていただきたいと考えています。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
下記いずれかに該当する方
①J-SOX対応を含む内部監査業務の経験者
②IPO審査対応、IPO準備会社でのバックオフィス業務経験者
③会計士資格保有または監査法人での勤務経験者

【歓迎】
・小売飲食業での業務経験
・英語力

【求める人物像】
・自ら手を動かしてゼロから内部監査・J-SOXの実施体制を構築できる方
・経営陣や関連部署等と進んでコミュニケーションをとれる方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査※東証プライム・日系グローバル企業/リモート週1/実働7.5H/残業10H程度
仕事内容
今回の募集は、6つの課のうち「内部監査課」のメンバーを対象としています。
内部監査課では、以下の3つの主要業務を担当しています。

1.業務監査
リスク低減や不正防止、業務改善を目的としたアシュアランスおよびコンサルティング業務を実施します。

2.ISMS内部監査
ISMS認証のための内部監査業務を担当し、情報セキュリティマネジメントの強化に寄与します。

3.J-SOX評価業務
全社統制の評価、決算財務プロセスおよび業務プロセスの評価を通じて、コンプライアンス体制の維持・向上を図ります。

業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます。
経営層をはじめ幅広いレイヤーの方々とコミュニケーションを取りながら業務を進めていただきます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
①ビジネスレベルの日本語
②以下のいずれかの経験が必要です
・監査法人での財務諸表監査
・事業会社における内部監査
・J-SOX 内部統制評価業務
・内部統制に関するコンサルタント業務
・情報セキュリティ関連業務(ISMS)

【歓迎要件】
'・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格
・CISSP、CISM、CGEIT等の資格
・上場企業における経理・決算業務の経験(3年以上)
・上場企業における内部監査業務の経験(3年以上)
・上場企業における財務諸表監査のインチャージ経験
・アプリケーション、ネットワーク構築などに関する知見または業務経験
・事業会社における、不正調査、内部通報対応などのご経験
・通信業界における監査経験およびJ-SOXにおけるIT全般統制評価の経験
・データ分析ツール等、テクノロジーを利活用する高度な監査スキル
・ビジネスレベルの英語力
※入社時のTOEICスコアは問いませんが、入社後2年以内にTOEICスコア800以上の取得を目指していただきます(未達の場合は減給となります。)
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査【将来の幹部候補/東証プライム上場】
仕事内容
【具体的な業務内容】
■内部監査_企画
■内部監査_実査(チェックリスト作成・資料検証・ヒアリング・監査記録)
■内部監査_報告書作成(指摘事項抽出&評価、監査報告書作成)
■対象部門に対する改善提案/フォロー/モニタリング
■社内点検業務の推進と改善
■フォローアップの実施、管理 ほか

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査の知識・経験
・J-SOX対応の知識・経験

【歓迎】
・上場企業・金融庁管轄の事業会社での内部監査経験
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査【東証プライム上場】
仕事内容
【具体的な業務内容】
■内部監査_企画
■内部監査_実査(チェックリスト作成・資料検証・ヒアリング・監査記録)
■内部監査_報告書作成(指摘事項抽出&評価、監査報告書作成)
■対象部門に対する改善提案/フォロー/モニタリング
■社内点検業務の推進と改善
■フォローアップの実施、管理 ほか

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査の知識・経験
・J-SOX対応の知識・経験

【歓迎】
・上場企業・金融庁管轄の事業会社での内部監査経験
想定年収
400万円 ~ 700万円
ポジション
【京都/内部監査】オムロングループ全体のグローバル内部監査と内部統制構築支援
仕事内容
【担っていただきたい具体的な仕事内容】
グローバル監査室の全体業務
・グローバル監査計画及び戦略の立案、進捗管理を通した監査品質向上と高度化・DX化
・グローバルの内部監査の実施及び個別監査計画や監査報告書案のレビューを通した個別監査の実行と管理
・J-SOX推進プロジェクトの進捗管理
・J-SOX監査に関する外部監査人との調整・交渉
・グローバル全社の会計データや、決裁書等のデータの継続的モニタリングの実施と管理
・基幹システム入替・構築に伴う内部統制評価作業

【具体的な仕事内容に対しての期待する成果】
上記の全体業務を複数名のリーダーと分担し、監査室長を補佐してグローバル監査活動を推進いただきます。
リーダーとして自らのタスクに加え、グローバルのメンバをマネジメントいただきます。
内外環境の変化に応じて内部監査活動の進化、高度化、及び効率化を自発的、自律的に進めていただくことを期待しています。

【この仕事の魅力】
当社グループの内部監査活動を通じて、グローバルな経営及び事業視点を身に付けることができます。また、グループ全社を対象とした、より効率的な内部統制構築の支援や、業務の効率化、高度化に取り組むことができます。
またオムロンの内部監査室では、AIを利用した全社会計データの継続的モニタリング、生成AIを利用した決裁書データのモニタリング等、AI活用に積極的に取り組み、更なるDX化を検討しています。このような取組みに参画いただくことにより、先進的な監査手法を習得することができます。

【業界動向と自社事業の特徴】
制御機器事業・ヘルスケア事業・社会システム事業・電子部品事業・データソリューション事業の5つのセグメントで構成されるグローバル企業です。主力の制御機器事業は、業界随一の豊富さを誇る商品群、高度な制御を簡単に実現する制御アプリ、お客様の課題解決を支援するサービスの提供を武器に業界をリードしています。

【部・チームの業務概要】
グローバル監査室長の管理による統一した方針の下、標準化された手続にてオムロングループ全社の内部監査及び、内部統制構築支援に関するプロジェクトを進めています。
独立性を担保するため、上場子会社以外の子会社には監査室を設置せず、国内外の全グループ会社をグローバル監査室長直下のメンバーで監査しています。

【配属先の課・チームの人数や雰囲気】
グローバル監査室は、国内15名、エリア毎に設置された海外監査室計10名の総計25名で構成されており、国内外を問わず、個別監査の計画・報告段階での会議など、頻繁なコミュニケーションにより、グローバル一体運営を行っています。
社外からの内部監査専門家の積極的な採用に加え、社内の各事業部からの人材受入を積極的に行っており、多様な人材によるチームビルディングを図っています。

【その他】
ひと月あたり1週間程度の国内外の出張を行うことが可能なこと。


【変更の範囲】会社の指定する業務
勤務地
京都府
必要な経験・能力
経験【いずれか1つ必須】
・公認会計士(CPA)、もしくは米国公認会計士(USCPA)
・監査法人勤務経験
・事業会社内部監査室でのマネジメント経験

スキル【必須】
・J-SOX、内部統制、リスクマネジメント、会計監査及び内部監査手法の知識
・ビジネス英語(TOEIC700点以上):海外の内部監査人とのコミュニケーションが必要です。

【歓迎】
・公認内部監査人(CIA)
・事業会社での内部監査経験
・コンサルティングファームでのPJリーダとしてのコンサル経験
・海外での内部監査・コンサル経験

【人物像】
コミュニケーション力:グループ会社のマネジメントを含む多種多様な人々に対し、コンフリクトがあっても、質問、説明、交渉、説得をスムーズに行い得る力
組織貢献力:部内外のメンバと良好なコミュニケーションを図り、目標達成に向けてチームを円滑にマネジメントする力
論理的思考力:事実に基づき真因を調査分析する力
想定年収
900万円 ~ 1,600万円
ポジション
内部監査室長◆創業120年以上 業績好調な上場メーカー◆
仕事内容
■特殊バルブの製造で国内トップクラスのシェアを誇る当社の内部監査室で下記の業務をお任せします。
《業務内容》
・室内マネジメント(プレーヤーとしての業務対応含む)
・監査計画の立案
・内部監査の実施、監査報告書の作成、報告会の実施
・改善状況の確認、改善策の提案
・海外子会社内部監査部門との連携、支援
・J-SOXにおける内部統制対応
・内部統制報告書の作成
・監査等委員や監査法人の対応、連携
・その他内部監査室運営に必要な業務

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
滋賀県
必要な経験・能力
《必須》
【経験】
・上場企業での内部監査の実務経験
・マネジメント経験やリーダー経験
・公正性・中立性を維持しつつ、組織に寄り添えるバランス感覚
・課題指摘だけでなく、改善策まで導く実務寄りの提案力
・様々な部門の理解を得ながら進められる高いコミュニケーション力と調整力

【資格】
普通自動車運転免許(ペーパー不可)※定期的に社有車にて工場訪問がある為

【求める人物像】
・内部監査室運営(プレーヤーとしての動きも必ずあります)。
・公正性・中立性を維持しつつ、組織に寄り添えるバランス感覚
・課題指摘だけでなく、改善策まで導く実務寄りの提案力
・様々な部門の理解を得ながら進められる高いコミュニケーション力と調整力
・新しい仕組みづくりや業務改善を楽しめる推進力・柔軟性
想定年収
700万円 ~ 910万円

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