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ポジション
内部監査・内部統制/プライム上場企業/残業時間10H以下
仕事内容
監査室のメンバーと連携し、内部統制評価(J-SOX)から始め、その後、内部監査業務全般を行っていただきます。
・内部統制評価(J-SOX)、全社統制、決算統制、IT統制、
 及び業務プロセス統制の整備・運用状況評価、不備改善のモニタリング
 及びフォローアップ等
・内部監査の実施、監査調書及び監査報告書作成、改善提案及び
 フォローアップ等
・監査法人対応

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・内部統制評価(J-SOX)経験
・内部監査経験
・監査法人対応経験

<歓迎>
・内部統制評価(J-SOX)文書化経験
・会計士
・語学力
・IT監査経験
想定年収
650万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査・法務責任者候補/IPO準備企業/モビリティ×住宅の融合/売上右肩上がり!
仕事内容
【雇入れ直後】
IPO準備中の当社にて、内部監査の立ち上げ責任者として体制の構築から業務全般をお任せします。
・内部統制関連(J-SOX、計画立案~実施、監査法人対応等)
・内部監査関連(計画立案~実施、内部監査報告書の作成)

・業務監査
・社内法律相談、法令調査
・顧問弁護士、社労士と連携し紛争(訴訟)、労務問題対応
・契約書レビュー対応
・代表取締役、監査役会および監査法人との協力・連携
・主幹事証券会社、証券取引所対応
・上記に付随するその他の業務
【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある


【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須
・内部監査・法務に関する実務経験(併せて5年以上)

■歓迎
・上場企業の内部監査の実務経験
・多拠点のある事業会社での内部監査経験
・CIA(公認内部監査人)
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
監査部 内部監査 ※東証プライム上場、水産業界大手/自社及び国内外のグループ会社の内部監査/ワークライフバランス◎
仕事内容
■監査課にて、国内外のグループ会社における内部監査業務をお任せ致します。主にグループ会社の監査を担当頂けるメンバーを想定し募集致します。
■当社が保有するグループ会社約40社の監査対応をお任せします。
経営報告用の監査報告書の作成:往査先にて、インタビュー/実査/棚卸/書類閲覧等を通じて、指摘/提案を行い作成。
■監査体制の強化/グループ会社監査フローの構築/運用改善のスキーム構築

※監査拠点数:8割国内、2割海外。中長期的に海外を増やしていく方針です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・上場会社での内部監査経験者。監査法人、コンサル業界出身者も応募可能です。

<歓迎>
・食品業界、製造業の経験者。
・ビジネス英語。目安TOEIC600~700点。英語力が無い場合でも習得意欲があれば応募可能です。
・海外子会社管理の実務経験。

<必要スキル>
・監査体制の在り方/フロー・レビューを含めて、将来を見据え、課題解決型で社内外に働きかけ、動けるスキル
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
内部統制推進部<公認会計士/弁護士歓迎>
仕事内容
【雇入れ直後】
子会社を含めた内部統制の構築についての以下の業務を行って頂きます。
・体制構築、内部統制の定着のための施策
・社員研修の構築

J-SOXに関する業務は別の部門が行っており、募集ポジションでは
会社法にかかわる内部統制を行って頂きます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>※以下いずれかに該当する方
・会計士 ※監査法人のみ経験の方も歓迎です。
・内部統制業務経験者
・J-SOX対応業務経験者
・弁護士

<歓迎>
・内部統制業務経験者
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
新規エントリー受付停止※藤沢勤務※内部監査・内部統制/シニア歓迎!グロース上場バイオベンチャー
仕事内容
▶具体的業務例
- コーポレートガバナンス設計
- 内部統制の評価・整備
- 内部監査計画策定・実施・調査および報告書の作成・改善指示・指導
- 監査法人との協議、内部統制報告書の作成
- 経営会議・取締役会運営(社外取締役の支援を含む)
- ガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンスの強化、管理、企画提案、推進
- 社内規定の立案・整備
- 業務改善・職場環境の改善を経営と社員双方調整をしながら提案、推進

【変更の範囲】
会社の指示する業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
- 事業会社での管理部門における内部管理の幅広い経験、実務担当能力
- ガバナンス強化において能力を発揮した経験
- 内部監査業務経験

■歓迎要件                                                                              
- バイオセクターでの管理業務経験
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
【内部監査室長】成長中の不動産企業
仕事内容
・リスク評価に基づく内部監査計画の立案
・業務全般に対する内部監査の実施
・関係会社に対する内部監査の実施
・内部監査発見事項の評価と内部監査調書、内部監査報告書の作成
・内部監査報告書の社長・取締役会向け報告と指示・講評の受領
・被監査部門に対する改善勧告とモニタリング
・監査役会および監査法人との協力・連携
・上記に付随するその他の業務
・メンバーのマネジメント

【変更の範囲】 適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<<必須>>
・不動産業界または金融業界での内部監査経験(目安3年程度)
・内部監査業務でのマネジメント経験

<<求める人物像>>
・環境や状況に合わせながら意思を持って自走し、プロセスを構築できる
・どのような相手に対しても、心理的安全性を確保したコミュニケーションをとれる
・スピード感と正確性を両立する意識がある
想定年収
900万円 ~ 1,300万円
ポジション
【未経験歓迎】内部監査※東証スタンダード上場企業/福利厚生充実/中途入社の方が多い環境です
仕事内容
■業務内容
当社の内部監査部門ではこれまでの経験を活かし、より広範な業務領域に挑戦できる環境を提供します。 
業務の習熟度に応じて、監査法人対応や内部統制業務など、重要な業務に携わることができます。
また、監査業務拡大に伴う増員(組織体制強化のための募集)であり、バックオフィス業務ご経験者で、ご入社後、上長のサポートを受けながら監査業務経験を積みたい方にも、是非ご応募いただきたい求人です。
◆業務監査対応
・監査計画の策定:効率的な監査計画の立案と実行を担当
・全部門への往査:各拠点の運営状況を把握し、監査を通じて改善策を提案
・フォローアップ監査の実施、管理:監査後の進捗管理や改善状況の確認
・監査報告書、会議資料等の作成
◆内部統制監査対応
・全社レベル統制モニタリング:全社的なリスク管理と統制状況を把握
・WT(ウォークスルー)、TOC(統制テスト)の実施:内部統制の強化に向けたモニタリングと報告
・IT全般統制モニタリング:ITシステムの内部統制状況を監視し、改善策を提案
・決算財務プロセスモニタリング:決算の透明性と正確性を確保するための監視と改善提案

変更の範囲:会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件:
・コーポレート系のご経験をお持ちの方
・基本的なPCスキルが必要(エクセル、ワードを使用した業務経験がある方)

■歓迎条件:
・監査業務経験、および内部統制監査の経験者
想定年収
550万円 ~ 700万円
ポジション
グループ事業管理/統括(担当~課長代理級)※エネルギー業界大手/グローバル企業
仕事内容
○関係会社管理制度やグループガバナンスの再構築、現状管理制度の運用

・グループの体制変更を見据え、あるべきグループ事業管理と内部統制の体制/仕組みを検討、再構築。
また新たな体制/仕組みに基づくグループ事業管理と内部統制を実行するために必要なルールを制定、具体的な規程類に落とし込み周知展開
・現在、制定・運用している関係会社管理規程について、各関係会社と所管する各事業部門に対して要求されている対応事項についての運用状況の確認、さらに、内部統制強化に向けた施策の検討総括対応、規程改定が必要とされた事項等の規程への反映等、運用評価と改善を実施
・関係会社管理支援部署として、各事業部門からの問い合わせ対応や規程のメンテナンス、関係会社モニタリングの実施等

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・定例的な業務だけでなく、現状とあるべき状態を把握し論理的に制度や仕組みを考えられる思考力
・関係会社管理規程・マニュアル等管理経験
・グループ内部統制担当経験

【歓迎】
・英語力
・HD制導入企業での関係会社管理部署勤務経験
・第二線(総務部、法務部等)での関係会社管理経験
・第一線(事業部門)での業務経験
・関係会社管理に関連する法務知識(会社法、金商法など)
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
【内部監査室メンバー】成長中の不動産企業
仕事内容
リスク評価に基づく内部監査計画の立案
・業務全般に対する内部監査の実施
・関係会社に対する内部監査の実施
・内部監査発見事項の評価と内部監査調書、内部監査報告書の作成
・内部監査報告書の社長・取締役会向け報告と指示・講評の受領
・被監査部門に対する改善勧告とモニタリング
・監査役会および監査法人との協力・連携
・上記に付随するその他の業務

【変更の範囲】 適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<<必須>>
・不動産業界または金融業界での内部監査経験(目安3年程度)

<<求める人物像>>
・環境や状況に合わせながら意思を持って自走し、プロセスを構築できる
・どのような相手に対しても、心理的安全性を確保したコミュニケーションをとれる
・スピード感と正確性を両立する意識がある
想定年収
600万円 ~ 850万円
ポジション
グローバル内部統制担当/東証プライム上場
仕事内容
■業務について:
-グローバル内部統制の設計と構築
海外子会社の内部統制フレームワークの設計・導入・運用支援
グループ全体の内部統制ポリシー・規程類の策定
新規買収子会社の PMI(買収後統合)における内部統制構築

-海外子会社の管理体制強化
海外子会社のバックオフィス機能(経理・法務等)の仕組み構築
現地スタッフへの指導・育成(リモート/出張)
本社・子会社間の効率的な報告体制の構築

-コンプライアンス体制の確立
内部監査体制の整備
監査法人対応(英語での対応含む)
リスク評価と内部統制報告書の作成支援

-経営層への報告・提言
海外子会社の内部統制状況の可視化と定期報告
経営会議等での改善提案
海外拠点とのハブ役として両者の橋渡し

【変更の範囲】会社内での全ての業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
-内部統制構築・運用の実務経験(3年以上)
-英語でのビジネスコミュニケーション能力(TOEIC 800点以上目安)
-会計・経理の基本知識(簿記2級レベル以上)

【歓迎】
-グローバル企業での内部統制経験
-監査法人や事業会社での監査経験
-公認会計士、内部監査人、CIA等の資格
-M&Aに関連する内部統制構築の経験

【求める人物像】
- 事業ビジネスに対する興味関心度が高く、知的好奇心を持った方
- 会計・ファイナンス知識を有し、経営企画/コーポレート領域で専門性を広げたい方
- 前例にとらわれず論理的に考えられ、主体性をもって積極的に業務に取り組める方
- 幅広い業務に対して、知的好奇心をもって前向きに取り組むことができる方
- ベンチャーならではのスピード、裁量、責任、経営陣との近さ、により魅力を感じる方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査(課長候補)/グローバルに展開する業績好調の半導体メーカー
仕事内容
・関連部署とのコミュニケーションをもとに、内部監査年間計画の策定に貢献する。
・年間監査計画に基づき、個別の監査手続きの作成と監査の実施、進捗管理、発見事項と改善提案の取りまとめ、監査報告書の作成を行い、継続的に改善する。
・発見事項と改善アクションの進捗をフォローアップし報告する。
・内部統制、ガバナンスに関してトレーニング、啓蒙する。
・発見事項、改善提案を通じ、内部統制の構築および強化、業務の効率化に貢献する。
・グループ内部監査室とコミュニケーションをとり、情報共有やベストプラクティスの導入、指導を行う。

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】 
・SOX評価経験
※監査法人、コンサルティングファーム(内部監査コンサル、内部統制コンサル)ご出身の方歓迎です

【歓迎条件(尚可)】
・CPA/CIA/CISA/CFE
・財務会計の経験
・監査法人での経験 or 内部監査コンサルティング会社でのコンサル経験
・内部統制、内部監査の業務経験
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
総務チーム (課長クラス) ※東証スタンダード上場企業、千葉県の京葉地区を中心とした首都圏でホテル事業とコンビニエンスストア事業を展開/同社のリスク管理業務をコア人財として担っていただきます/成長過渡期フェーズ、ベンチャーマインドのある人は歓迎
仕事内容
ご経験・能力に応じ、リスク管理、法務業務を中心に総務全般をお任せいたします。

・BCP(策定・訓練・教育含む)
・個人情報保護
・内部通報窓口
・法的リスク管理、対応
・契約書管理
・各士業対応(弁護士、社労士等)
・訴訟対応
・法務相談、助言
・規定類管理、改廃
・株主総会
・メンバーマネジメント etc

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
■リスク管理もしくは法務業務の実務経験者。
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
【内部監査】※東証プライム上場/国内トップクラスメーカー
仕事内容
・内部監査の構築
・事業部門のリスク評価(リスク評価の実施、課題点や問題点の抽出と優先順位づけ)
・リスク分析に基づく監査計画立案(監査目標設定、年間予定策定)
・監査業務(予備調査、目標や手順の策定、監査の実施、改善指導、報告書作成)
・社内教育と啓蒙活動 など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査のご経験をお持ちの方
・事業会社、監査法人にてJSOXの対応経験のある方
想定年収
610万円 ~ 660万円
ポジション
大阪/監査部(正社員)◆1947年設立の独立系プライム上場商社/福利厚生充実
仕事内容
同社および国内外グループ会社を対象にした
・内部監査業務(網羅的監査、テーマ監査・モニタリング、特命監査等)
・J-Sox対応内部統制・有効性評価(整備・運用評価)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・上場企業における管理部門での経験(5年以上目安)
 ※管理部門:経理、財務、法務、貿易管理、情報システム、内部監査部門等
・簿記2級程度の知識(資格は不問)
・監査専門職への強い関心を持ち、成長意欲のある方(監査実務経験不問)

【歓迎条件】
・監査資格(CIA、内部監査士等)を取得、もしくは1年以内の取得を目指されている方
・英語力(海外拠点の監査実施に対応出来る程度)
想定年収
650万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査◆スタンダード上場の老舗繊維商社◆WLB◎/在宅勤務可/フレックスタイム制有/実働7時間10分/残業20H程度◆
仕事内容
・内部監査実施
・内部統制(J-SOX)対応
・内部統制に関する3点セット(業務フロー図、リスク・コント
ロールマトリックス、業務記述書)作成
・コンプライアンスに関わる相談窓口
・監査法人対応
・Excelをつかった内部監査資料作成

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
内部監査実務の経験

【歓迎】
・繊維業界、商社での経験
・PCスキル(Excel、Word)のある方
・簿記の知識がある方
想定年収
500万円 ~ 650万円
ポジション
内部監査 ※高速通勤可/東証スタンダード上場
仕事内容
<主な業務内容>
内部監査に関する業務
・内部監査の計画立案および実施、事後フォロー等
・各部門および関係会社における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック
・各部門および経営者への監査結果報告

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることはありますが、転居を伴う配置転換は予定していません。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部統制もしくは内部監査業務の経験
・基本的なPCスキル(Word、Excel等)

【歓迎条件】
・上場会社における内部統制室・内部監査室での実務経験
想定年収
572万円 ~ 685万円
ポジション
内部監査(メンバークラス〜部下無管理職)【東証プライム市場】
仕事内容
■具体的な業務は以下の通りです。
・本社/国内外⼦会社内部監査計画の策定および実施
※J-SOX監査は通年で13拠点程度、業務監査は通年で4-5拠点程度
・業務プロセスのリスク評価と改善提案
・各部⾨への監査ヒアリングおよび監査報告書の作成
・コンプライアンスチェックおよび社内規程の整備
・内部通報制度に関する運⽤業務全般
・経営層への監査結果報告およびフォローアップ
・外部監査⼈や監査役会との連携
・企業のリスク管理および内部統制の強化

◾経験豊富な監査室⻑に加え、CEO、CFO共に若くスピード感がありますので、積極的に改善提案を受け⼊れていく⼟壌があります。また、上場企業かつ海外売上⽐率が⼤きい割には規模が⼤きすぎない(1000億円未満)ため、全世界の把握や改善も現実的であり、⾃⾝のアイデアでグローバルの監査基準を1から再構築できる⾯⽩さがあります。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
■事業会社、監査法⼈でのJ-SOX監査、リスクアドバイザリーのご経験
※特にリスクアドバイザリーのご経験者は歓迎します
■ビジネスレベルの⽇本語⼒および英語⼒(グローバル本社のレポートはほぼ英語で作成されています)

【歓迎】
■内部監査⼠(CIA)、公認会計⼠(CPA)等の有資格
■グローバルに事業展開する製造業の知⾒
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
リスクマネジメント室<フルフレックス制度>プライム上場/創業100年を超える老舗コスメメーカー
仕事内容
グループ経営推進にあたりガバナンス体制の構築は重要課題と捉えており、企業価値最大化およびガバナンス体制
強化に向けて、リスクマネジメント領域を新たに設置しました。これに伴い、リスクマネジメント室を新設し、リスクマネジメント・内部統制推進の強化を取り組むこととなったため、これらを経験した人財を募集しており下記業務をお任せ致します。

【具体的な業務内容】
・全社的リスクマネジメント体制構築
・リスクマネジメント推進・統括管理
・リスクマネジメント委員会等の運営

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・リスクマネジメント業務の実務経験
・全社的なリスクマネジメントの計画策定の経験

<歓迎>
・戦略に紐づくリスクマネジメント計画策定の経験
・英語(海外子会社出張時の実務以外のコミュニケーション)
想定年収
640万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査担当※東証プライム企業
仕事内容
内部監査及び内部統制業務全般をお任せします。

具体的には、
・監査計画の策定、実施
・レポーティングの作成・報告、フォローアップ、改善点の抽出
・業務改善提案
・内部統制報告制度の安定的運用
・グループ監査体制の強化・構築
・全社リスク管理活動支援 など

【変更の範囲】会社の定める業務(但し、本人の希望・適性を考慮するものとする)
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
社会人15 年以上のご経験をお持ちで、以下いずれかのご経験をお持ちの方
・上場企業での内部監査または内部統制の実務経験者
・会社法、J-SOX、リスクマネジメントの知識・実務経験
・総務・経理・法務部門のいずれかの経験がある

【歓迎要件】
・経理・監査・法務・コンプライアンスの知識を有する
・不動産・建設業界での経験(あれば尚可)
想定年収
500万円 ~ 700万円
ポジション
障がい者採用(技術職・事務職共通)※国内トップクラスのハウスメーカー/東証プライム上場
仕事内容
以下の業務をお任せいたします。
■営業、設計、施工の各部門での伝票処理、資料作成など
■総務・経理での経費支払い業務、総務関連 業務、労務管理など

【業務内容の変更の範囲】会社で定める範囲
勤務地
東京都
必要な経験・能力
以下、いずれかの手帳をお持ちの方
「身体障がい者手帳」
「療育手帳」
「精神障がい者保健福祉手帳」
想定年収
338万円 ~ 526万円

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