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ポジション
内部統制 ※KDDI子会社/リモートワーク/フルフレックス
仕事内容
当社の経営企画部にて、内部統制関連業務(体制整備・高度化、評価・検証方法にかかる企画・実行、監査対応、等)にご従事いただきます。
当社は金融持株会社という組織形態であることから、当社のみならず、グループ子会社を含めたフィナンシャルグループ全体の内部統制関連の企画・実行にもご従事いただきます。

<業務の具体例>
■自社内部統制評価(全社統制、業務プロセス処理統制)
■財務報告に関連する業務プロセス検証
■内部統制体制構築に関する企画・実行全般
■新規事業・新サービス導入に伴う内部統制観点からの検討・アドバイス提供
■経営層向け内部統制の整備・運用状況に関する報告資料作成・報告
■当フィナンシャルグループ各社向け内部統制整備支援
※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。

【変更の範囲】当社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
以下いずれか必須
■金融業界における内部統制関連業務の3年以上のご経験(上場/非上場問わず)
■監査法人等における金融クライアント向け内部統制構築支援のご経験
想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
【品川/KOKUYO】経理・グループ経営基盤企画(M&A支援・会計プロセス整備) 【次世代F&Aリーダーポジション/フルフレックス/リモート/福利厚生充実
仕事内容
◆職務内容
本ポジションは、コクヨグループのF&A(経理)領域において、経理実務を起点に、将来的にグループ全体の経営基盤を支えるリーダーとしての活躍を期待するポジションです。
まずは実務を通じて、グループ会計・財務の全体像を理解いただき、中長期的には、会計プロセスの高度化やM&A・組織再編を含む重要テーマを企画・推進する役割を担っていただきます。
入社後は、ご経験・志向性に応じて、以下の業務を段階的にお任せします。

<経理・会計業務>
□連結決算業務(月次・四半期・年度決算) □連結統合業務(連結会計システム「DIVA」を使用)
□開示資料作成(決算短信、計算書類、有価証券報告書 等) □監査法人対応(監査対応、資料準備、質疑応答)
□経理プロセスの効率化および内部統制の強化支援 □グループ会社の決算プロセスの標準化・強化
□M&A案件の財務デューデリジェンスおよびPMI(Post-Merger Integration)の支援
※財務DDは外部アドバイザリーが実施 ※PMIも規模に応じて外部アドバイザリーと連携
□組織再編に関する会計処理の相談対応 □グループアカウンティングポリシーの作成 □月次経営報告資料の作成
<将来的に期待する役割>
□グループ全体を俯瞰した会計方針・業務プロセス設計の企画・推進 □M&A・組織再編プロジェクトにおける横断的なリード
□関係部門(事業部・経営企画・人事 等)との連携・調整 □後輩・若手メンバーの育成、チーム運営への関与
□経営層に近い立場でのレポーティング・意思決定支援
※現時点でマネジメント経験は必須ではありません。実務を通じて視座を高め、段階的にリーダーシップを発揮していただく想定です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
◆応募要件:以下のいずれか
・事業会社での経理実務経験 
・監査法人での実務経験(3年以上) 
・会計系のコンサルティング経験

◆歓迎要件
・日商簿記検定2級以上 
・上場企業での経理実務経験(5年以上) 
・会計系アドバイザリー業務経験(5年以上)
・公認会計士 ・チームマネジメントのご経験

<こんな方歓迎>
□経理・会計の専門性を軸に、将来的にはより広い視点で事業や組織に関わりたいと考えている方
□決められた業務を正確にこなすだけでなく、「なぜこの業務が必要なのか」「どうすればより良くなるか」を考え、改善提案ができる方
□周囲と協働しながら、プロジェクトや課題解決を前向きに進められる方
□将来的に、F&A領域でリーダーシップを発揮したいという志向をお持ちの方
※現時点でのマネジメント経験は問いません。育成を前提としたポジションです。

【求める人物像】
・自ら意思を持ってプロジェクト業務等にも積極的に関与出来る方
・ユニットメンバー、子会社経理財務部門、他部門、社外と上手くコミュニケーションを取りながら、自ら率先して課題を発見・解決していける方。
・自身が望まない業務についても、チームに貢献するため、中長期的な自身の成長のために必要と考え、積極的に取り組んでいける方。
・業務に関する知識習得に積極的な方。(中長期で会計に関する専門性を高めていきたい方)
想定年収
670万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査(j-sox)※グロース上場/リモート中心◎/低い離職率/有給も取りやすい環境
仕事内容
■J-SOX関連業務(現在、優先的に取り組んでいる領域)
・評価範囲の選定
・全社統制、決算財務統制、業務処理統制、IT全般統制の評価
・グループ会社の内部統制構築支援
・監査法人対応

■業務監査(今後、強化していく領域)
・監査テーマおよび対象の選定(リスク・アセスメント)
・予備調査、本調査、監査報告書作成、改善提言、フォローアップ等

■内部監査品質の向上にむけた取組(今後、強化していく領域)
・生成AIを活用したモニタリング機能の強化および業務の効率化
・属人化防止のためのナレッジ共有・手続書整備等

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
(必須)
●事業会社にて J-SOX評価の経験(目安:3年以上)
 ※一連の評価、監査法人対応など独力で完結できること
 ※上記に必要な会計および内部統制の知識を有していること
●業務監査の実務経験
 ※監査テーマ設定・リスクアセスメント・調査・報告書作成の一連を遂行できること
●監査対象部門との円滑なコミュニケーションを行い、適切な情報収集ができるヒアリング能力を有していること

(歓迎)
●内部統制構築の経験もしくは構築支援の経験
 ※非上場会社を子会社化する場合、必要とされる内部統制を特定し、整備・運用の支援を行う必要がございます。
●生成AI・データ分析ツール等を活用したモニタリングや監査効率化の経験
●ナレッジ共有、手続書整備、属人化解消の仕組み構築経験
●CIA、CPA、CISA などの監査・会計関連資格の保有
●IT統制(ITGC)に関する深い理解またはIT監査の経験
●エンジニア経験者(年数は問いません)

求める人物像
●フォワードルッキング(未来志向)な内部監査を志向される方
●監査(Audit)の語源にある「聴く」という姿勢をベースとしたコミュニケーションにより、信頼関係を構築できる方
●変化に対応し、新しい取り組みに前向きな方
●公正さと高い倫理観を持ち、事実に基づいた評価・判断を行える方
想定年収
700万円 ~ 950万円
ポジション
【国内トップシェア!】リスクマネジメント 部⾧候補/実働7.75時間 ワークライフバランス良好
仕事内容
全社のリスク管理・コンプライアンス・情報セキュリティを推進する役割です。第2線(独立的評価・助言)として、事業部門の安全な業務遂行を支援しながら、経営層へのリスク報告と統制環境の構築・改善を担っていただきます。
【主な業務】
※お任せする業務はご経験やスキルを踏まえて柔軟に設計させていただきます
・全社リスクマネジメント体制の策定・運用・改善
・コンプライアンス体制の整備と統制
・情報セキュリティ関連(ISMS/プライバシーマーク等の認証取得・維
持、全社セキュリティポリシーの策定)
・教育・啓発活動の企画実行
・BPO/SaaS等の事業におけるセキュリティおよび第三者リスク審査
・インシデント発生時の対応/支援
・各種規程・マニュアル(リスクマネジメント規程、情報セキュリティ規
程、個人情報保護規程等)の策定・改廃

<具体的な業務イメージ>
①認証・監査関連
・ISMS(ISO/IEC 27001)・プライバシーマークの取得・維持運
用経験/ISMS審査員補以上の資格/内部監査部門での実務経験/
外部監査対応の経験
②事業・現場理解
・BPO_コールセンター_24時間運用事業での実務経験/金融機関向けBPO、SaaSサービスのセキュリティ審査や第三者リスク評価の経験/プログラミング、システムインフラ(PC・ネットワーク等)の実務経験/事務処理センター、人事労務等のバックオフィス業務経験
③リスク対応
・インシデント対応責任者としての実務経験/BCP_BCM(事業継続計画・管理)の策定・訓練の経験
④組織・ガバナンス理解
・三線防衛の考え方を理解し、経営層との対話で活用できる方/ガバナンス・内部統制に関する経営層からの相談対応の経験
【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・事業会社におけるリスクマネジメント、コンプライアンス、情報セキュリティ管理の実務経験
・マネジメントのご経験
【歓迎】
・経営陣への報告やガバナンス対応経験/複数部門を横断するプロジェクト推進経験
想定年収
844万円 ~ 1,042万円
ポジション
内部統制※経営共創基盤(IGPI)グループ出資/リモート・フレックス◎/残業10h程度/安定した基盤/IPO準備中
仕事内容
内部監査における業務全般

・内部監査計画の策定
・内部監査の企画立案~実行、報告書作成
・監査業務標準化に向けた各種改善活動(手順書整備、ワークフロー、体制構築等)
・各現場との折衝、現場改善、改善状況のフォローアップ

具体的な仕事は、ご経験・ご希望等をもとにご相談させて頂ければと思います。

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
・会計や法務の知識(会社法、会計基準などの理解)
・Excel、Word、PowerPointの基本操作スキル
・高い倫理観と機密保持意識

【歓迎(WANT)】
実務経験
・業務、法務部門、監査法人等での実務経験
・企業の財務分析やリスク管理業務の経験
・金融機関等での実務経験
資格
・公認会計士、税理士、またはその科目合格者
・内部監査士(CIA)や内部統制評価資格(CFE)の保有者
・法律関係資格(ビジネス実務法務検定、行政書士など)
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査※上場企業/ヘルスケア・在宅医療支援・医療機関支援
仕事内容
自社および連結子会社の主に会計、業務面での内部監査/統制担当として、国内外事業の課題設定・解決の支援をお任せします。

・国内外関連事業の内部監査の体制構築
・監査の計画策定及び実行
・監査報告書・改善提案書の作成
・監査法人との折衝及びその指摘事項に対するフォローアップ
・上記に付随する事務処理など

上場後、J-SOXにおいては精度の高い実行が求められており、事業展開としても海外事業、新規事業の展開、M&A等による新規子会社の設立が加速していくことが予想されます。監査の実行や弊社事業の拡大に併せた体制構築を主に担っていただきます。
経営管理や法務を始めとする、様々な職種と連携をとりながら業務を進めていっていただきます。

【変更の範囲】会社の定める業務(ただし、就業規則に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める業務)
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・経理経験または日商簿記2級程度の会計知識のある方
・業務監査等の内部監査経験のある方
 ※医療業界での経験は不問です

【歓迎要件】
・内部統制(※J-SOX)におけるご経験
・海外拠点に対する内部監査またはJ-SOX評価業務経験
・英語の読み書きができる方(目安:TOEIC650点以上)
・公認内部監査人(CIA)の資格をお持ちの方
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
内部統制(メンバー)※上場企業/フレックス可
仕事内容
1. 内部統制再構築:
 現状の業務フローを可視化し、財務・非財務リスク評価に基づき、現場が迷わず実行でき、かつ客観的に評価可能な内部統制を部長及び現場部門と共同で整備する。

2. インシデント・マネジメント:
 発生した事象の根本原因分析を行い、現場部門に深く入り込み(現場ヒアリングや業務観察など)、実効性のある再発防止策を立案するだけでなく、それを日常業務のコントロール(手順)として組み込み、定着させるまでを部長とともに主導する。

3. 内部統制報告制度(J-SOX)対応:
 内部統制報告制度(J-SOX)対応:既存の評価範囲や手法をゼロベースで見直し、過度な事務負担を排除した効率的かつ効果的な評価体制の構築・運用をサポートする。


【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
(1)以下のうち、1つ以上必須
・事業会社の内部統制部門若しくは内部監査部門で、内部統制評価実務を3年以上経験していること。
・事業会社のリスク管理部門で、ERM構築又は運用を3年以上経験していること。
・コンサルティング会社で、ERM導入、内部統制構築、内部監査支援等、リスクコンサルティングを3年以上経験していること。
・監査法人で、会計監査又は内部統制監査を3年以上経験していること。
・経理実務を3年以上経験していること。
・IT関連業務を3年以上経験していること。
・法務コンプライアンス関連業務を3年以上経験していること。
・広告制作業界に対する深い知識・経験を有し、制作管理や予算管理、発注実務など、何らかの管理プロセスに携わった経験があること。

(2)以下、必須
・Word、Excel、PowerPointの基本操作を理解し、「ヒアリングした内容を構造化してまとめる」、「数値を正確に整理する」など、目的に応じた適切な資料作成ができること。

※「内部統制のプロになりたい」という意欲があれば、現時点での専門知識に自信がなくても大丈夫です。経験豊富な部長が、あなたの成長を全力でサポートします。

【歓迎】
・経理関連資格
・IT関連資格
・法務コンプライアンス関連資格
・内部統制評価以外の内部監査業務の実務経験、若しくは関連する資格保有者

【求める人物像】
内部統制やリスク管理の専門家を目指し、現場の実態に即した仕組みを一緒に作り上げていく意欲を重視します。
「自分の仕事はここまで」と線を引かずに、会社を良くするために自ら動ける行動力、現場のスタッフから信頼される誠実なコミュニケーション力、そして細かな資料作成やルールの定着支援まで、一つひとつの実務を丁寧にやり遂げる姿勢を求めています。
想定年収
435万円 ~ 650万円
ポジション
内部統制(管理職)※上場企業/フレックス可
仕事内容
1. 内部統制再構築:
 現状の業務フローを可視化し、財務・非財務リスク評価に基づき、現場が迷わず実行でき、かつ客観的に評価可能な内部統制を現場部門と共同で整備する。

2. インシデント・マネジメント:
 発生した事象の根本原因分析を行い、現場部門に深く入り込み(現場ヒアリングや業務観察など)、実効性のある再発防止策を立案するだけでなく、それを日常業務のコントロール(手順)として組み込み、定着させるまでを主導する。

3. 内部統制報告制度(J-SOX)対応:
 既存の評価範囲や手法をゼロベースで見直し、過度な事務負担を排除した効率的かつ効果的な評価体制を構築・運用する。


【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
(1)以下のうち、1つ以上必須
・事業会社の内部統制部門若しくは内部監査部門で、内部統制評価実務を3年以上経験していること。
・事業会社のリスク管理部門で、ERM構築又は運用を3年以上経験していること。
・コンサルティング会社で、ERM導入、内部統制構築、内部監査支援等、リスクコンサルティングを3年以上経験していること。
・監査法人で、会計監査又は内部統制監査を3年以上経験していること。
・広告制作業界に対する深い知識・経験を有し、かつ何らかの管理部門(法務・財務・制作管理等)でガバナンスに関わった経験を有していること。

(2)以下、必須
・資料作成・プレゼンテーションスキル: 専門外の相手に対しても、TPOに応じた「納得感のある説明(make it sense)」を行い、合意形成を図れる力。
・プロジェクト・マネジメント: 自ら主体となって周囲を巻き込み、施策を完遂まで導いた経験。

【歓迎】
専門領域の深い知見と実務経験
▼以下いずれか一つでもお強みがある方

■経理・財務:
経理実務経験、または公認会計士・税理士等の有資格者。財務諸表の裏側にある業務プロセスまで深く理解できる方。
■IT・情報セキュリティ:
IT部門での実務経験、または情報処理技術者試験等の有資格者。システムを通じた自動統制や、IT全般統制の構築に知見がある方。
■法務・コンプライアンス:
法務実務経験、または法務関連の有資格者。コンプライアンス体制の構築や、リーガルリスクへの高い感度をお持ちの方。
■多角的な評価・監査スキル:
内部統制報告制度(J-SOX)にとどまらず、業務の有効性や効率性の観点からの「業務監査」の経験がある方。
■不正調査・リスクアセスメント経験:
公認不正検査士(CFE)等の知識、または実際のインシデント発生時の調査・是正勧告に関わった経験がある方。

【求める人物像】
内部統制やリスク関連業務に関わり、自ら仕組みを構築してきた経験を重視します。
組織の枠組みにとらわれず、会社にとって真に必要なことを積極的に提案する行動力、現場と強固な信頼関係を築けるコミュニケーション力、そして設計のみならず自ら手を動かし泥臭く定着までやり遂げる姿勢を求めています。
想定年収
800万円 ~ 864万円
ポジション
【新設組織】ガバナンス・リスク管理※営業本部長直下/大手外資系生保/リモート、フレックス有
仕事内容
当社のガバナンス強化に向け、支社で対応が難しいリスク案件への直接支援や支社コンプライアンス推進に、複数の支社を取りまとめる営業本部長(本日時点で7営業本部)が個別具体的に関与していくことになります。当該取組みを補完するために、本社に組織を新設します。本部長の高度化する役割を支えるため、リスク管理支援、現場課題への伴走、会議体運営などを担い、営業組織全体の健全性向上に寄与します。

【職務内容】
(1) 営業現場におけるリスク案件の管理、モニタリング
・支社で対応が困難な営業職員に関するリスク情報の収集、整理
・営業本部長と連携した直接管理支援の計画立案
・リスクの早期把握、是正に向けたフォローアップ
(2) 営業本部長のガバナンス業務サポート
・コンプライアンス推進に関する各種調査、報告書や資料の作成
・リスク管理状況の可視化(レポーティング、分析)
・支社、本部関連部署との連携業務
(3) 改善施策の企画、運用
・営業現場のリスク傾向分析に基づく改善案策定
・再発防止、業務フロー改善の提案と運用支援
・新制度、ルール定着の推進活動
(4) その他、チーム運営に関する庶務、調整業務および会議体の運営

(変更の範囲)会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
■金融機関(銀行、証券、保険等)で実務経験(目安10年以上)
■内部管理、コンプライアンス関連の業務経験 

【歓迎要件】
■支店長経験、支店長補佐経験

【求める人物像】
■正確性、責任感、傾聴力がある
■対象者に寄り添いながらも課題を指摘できる
■しがらみに捉われることなく冷静な判断ができる

【PCスキル】
Word:中級程度以上
Excel:中級程度以上
Power point:中級程度以上
Access:尚可
想定年収
1,000万円 ~ 1,500万円
ポジション
ガバナンス担当(スタッフ)※内部管理/大手外資系生保/リモート・フレックス可
仕事内容
支社内部管理チーム/支社モニタリングチーム準備室は、ライフプランナーが属する『営業統括本部内の管理部門』として、全国142支社の自律的なガバナンス、管理態勢構築をサポートすることが役割となります。
不祥事案の未然防止に向けた管理強化のため、既存の管理業務に加えて、新規施策の検討、導入、運用を行っていくことから、今回の増員となります。
具体的には、リーダー・マネージャーのサポートのもと、以下のような業務を担当いただきます。(担当業務はご経験・スキルに応じて入社後に調整させていただきます)

【職務内容】
従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務
・支社自主監査 / 個別支社サポート / 支社営業施策 等の企画・運営
・支社コンプライアンス体制構築支援
・新活動管理施策 / 不祥事真因分析 / 不祥事再発防止施策 等の企画・運営
・適切販売に関する企画・運営・モニタリング
・販売資料審査
・営業社員活動管理に関する企画・運営・モニタリング
・予兆検知モデル管理 / 予兆検知モニタリング
・本社内情報連携 など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
■社会人経験3年以上で下記いずれかのご経験
・会社課題に関わる取り組み(プロジェクト)のご経験
・データに基づく課題抽出、分析のご経験
・担当業務において部署を横断した業務実績(業務上の折衝経験等)のある方
・自ら主体となって企画・運営実施した経験 (例:ミーティング、プロジェクト、社内委員会、業務改善 等)

【歓迎要件】
■コンプライアンス関連業務経験
■金融機関での業務経験

【求める人物像】
■固定概念に縛られることなく、新しい業務にチャレンジする意欲のある方
■相手の立場を尊重し、傾聴し、柔軟なコミュニケーションが取れる方
■コンプライアンス意識の高い方

【PCスキル】
Word、Excel、Power Point(Accessもできればなお可)を使用して資料作成等行った経験
想定年収
480万円 ~ 750万円
ポジション
ガバナンス担当(マネージャー)※内部管理/大手外資系生保/リモート・フレックス可
仕事内容
支社内部管理チーム/支社モニタリングチーム準備室は、ライフプランナーが属する『営業統括本部内の管理部門』として、全国142支社の自律的なガバナンス、管理態勢構築をサポートすることが役割となります。
不祥事案の未然防止に向けた管理強化のため、既存の管理業務に加えて、新規施策の検討、導入、運用を行っていくことから、今回の増員となります。
具体的には、リーダーのサポートのもと、以下のような業務を担当いただきます。(担当業務はご経験・スキルに応じて入社後に調整させていただきます)

【職務内容】
従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務
・支社自主監査 / 個別支社サポート / 支社営業施策 等の企画・運営
・支社コンプライアンス体制構築支援
・新活動管理施策 / 不祥事真因分析 / 不祥事再発防止施策 等の企画・運営
・適切販売に関する企画・運営・モニタリング
・販売資料審査
・営業社員活動管理に関する企画・運営・モニタリング
・予兆検知モデル管理 / 予兆検知モニタリング
・本社内情報連携 など

これまで中途で入社された方も他職種からのキャリアチェンジが多いため、コンプライアンス業務経験は不問となります。

(変更の範囲)会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
■社会人経験10年以上で下記いずれかのご経験
・会社課題に関わる取り組み(プロジェクト)のご経験
・データに基づく課題抽出、分析のご経験
・担当業務において部署を横断した業務実績(業務上の折衝経験等)のある方
・自ら主体となって企画・運営実施した経験 (例:ミーティング、プロジェクト、社内委員会、業務改善 等)

【歓迎要件】
■コンプライアンス関連業務経験
■金融機関での業務経験

【求める人物像】
■固定概念に縛られることなく、新しい業務にチャレンジする意欲のある方
■相手の立場を尊重し、傾聴し、柔軟なコミュニケーションが取れる方
■コンプライアンス意識の高い方

【PCスキル】
Word、Excel、Power Point(Accessもできればなお可)を使用して資料作成等行った経験
想定年収
1,000万円 ~ 1,300万円
ポジション
内部監査※実働7H/リモート可◎風力発電のリーディングカンパニー/業界シェア3位
仕事内容
(1)高度な保証業務(アシュアランス)
■業務監査:監査計画の策定、高度なヒアリングと往査、監査調書の作成、報告書としての発見事項の論理的な文書化と最終報告。
■財務報告統制評価(J-SOX):評価範囲の選定、整備・運用状況の評価、部門へのフィードバック、および会計監査人との連携。
■個別テーマ監査:特定のテーマに関する検証を主導。

(2)戦略的な提言業務(アドバイザリー)
■リスクマネジメント強化:リスクマネジメント、およびサイバーセキュリティなど専門領域の統制強化に関する助言。
■業務改善への積極的支援:監査で特定した課題に対し、具体的かつ現実的な改善策を提案し、実行プロセスをリードします。

【変更の範囲】適性及び業績に応じて、会社の定める業務への異動を命じることがある

勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査部門での実務経験が3年以上あること(監査法人での経験者も歓迎します)
・自動車運転免許をお持ちの方(出張時の移動に必要)
※経験業種や組織規模不問。

【歓迎要件】
・CIA等の専門資格をお持ちの方
・IT監査のご経験をお持ちの方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
【東証プライム上場】監査部(J-SOX担当)☆公認会計士限定/グローバル企業
仕事内容
■入社後当面は、当社の内部統制(J-SOX)に関する以下の業務を担当いただきます。
・内部統制の整備・運用に関する方針策定・実行支援
・内部統制の有効性評価(文書化、整備・運用評価等)の実施・報告
・評価結果に基づく改善提言・是正状況のモニタリング
・不正事案等の調査および是正・フォローアップ
・監査法人対応(評価範囲・手続内容・判断の妥当性に関する協議・調整等)

☆将来的には内部監査や監査企画業務にも携わって頂く事が可能です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須応募要件>
・公認会計士資格をお持ちで、監査法人における監査業務の実務経験をお持ちの方
・マネージャー経験をお持ちの方
・読み書きレベルの英語力をお持ちの方(アレルギーが無ければ問題御座いません。)
想定年収
1,200万円 ~ 2,000万円
ポジション
【東証プライム上場企業】内部統制(ガバナンス)/グローバルデジタル総合企業
仕事内容
・財務報告に係る内部統制の整備・文書化、不正会計リスク低減推進
・会計監査人対応(監査契約/計画管理/監査人協議)​
・財務DXの推進(財務関連システムの機能・業務要件の提案)
・財務会計制度の企画/設計/展開/管理

※同社の財務部では、内部統制(ガバナンス)や会計制度の立案、財務戦略の策定など、上流工程を中心に実施しています。
【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必要条件】以下いずれかのご経験(or条件)
・事業会社での経理業務、内部監査業務の実務経験
・監査法人、会計事務所等での監査に係る助言等の実務経験

【歓迎条件】
・海外現地法人での内部監査業務の実務経験
・公認会計士、税理士、簿記、BATIC等の財務関連の資格
・ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC800点以上)
・会計士、税理士、米国CPA
想定年収
700万円 ~ 1,050万円
ポジション
内部監査メンバー/映像・出版・メディア・音楽・マーチャンダイジング等総合エンタメ企業/フレックス活用可
仕事内容
具体的な業務 (雇い入れ直後) 

1. 将来的な上場を目指すにあたっての内部統制・内部監査のゼロからの基礎作り、運用ルールの策定
2. 当社、及び関連会社の監査計画・監査の実施・調査報告・改善指示書の立案
3. 監査結果・改善指示書の取締役会への報告上程案の作成
4. 監査だけにとどまらない、内部統制についての企画・立案

海外案件があるため、英文契約書をご確認いただく場合もあります。

(変更の範囲) 変更無し
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
1. 監査部門の経験2年以上の方
2. 監査結果を事業部門にわかりすく説明し、円滑にコミュニケーションがとれる方

【歓迎条件】
1. 司法試験または司法書士試験の受験経験をお持ちの方
2. 著作権ビジネスの関連業種での勤務経験をお持ちの方
3. 取締役会・経営会議での役員への案件説明、吸収合併など企業再編やM&A手続の実施の経験をお持ちの方
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
【J-sox推進担当(内部統制)】<日本最大級の暗号通貨交換所を展開!ハッキングゼロの高度なセキュリティ>フレックス・リモート可!※IPO準備中
仕事内容
◆国内大手暗号資産取引所であるbitFlyerの内部統制構築・評価の推進役として、主に以下の業務をお任せします。

【主な業務内容】
・弊社グループ(子会社含む)の内部統制の構築・維持の中心的な推進役
・内部統制の評価実施・改善案の策定
・内部統制報告書作成の支援

※特にIT業務処理統制(IT Application Control:ITAC)評価の経験がある方は大歓迎です!

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・J-SOX対応、もしくは内部監査の経験

【歓迎】
・社内横断的なプロジェクトの参画経験
・金融機関等でシステム監査の経験があると尚良し
・暗号資産交換業における経験
・監査法人、それに準じる会社での勤務経験
・公認システム監査人:CSA
・公認内部監査人:CIA
想定年収
600万円 ~ 950万円
ポジション
内部監査【上場準備中/年間休日125日以上/成長企業の監査体制構築】 
仕事内容
IPO準備中の当社において、内部監査体制の構築および実施を担っていただきます。

当面は単独での内部監査室運営をお任せしますが、将来的には体制拡充・内部監査機能の高度化にも関与していただきます。
経営陣や監査役、外部専門家とも連携しながら、会社全体のガバナンス向上に貢献いただけるポジションです。

【主な業務内容】
・内部監査基本方針・規程類の策定および整備
・年度監査計画の策定および経営陣・監査役会への報告
・業務監査、会計監査、コンプライアンス監査等の企画・実施
・業務部門に対するヒアリング・資料分析・監査調書作成
・指摘事項のフォローアップおよび改善提案・助言
・監査役会・会計監査人・内部統制コンサル等との連携
・内部統制評価(J-SOX)への対応(将来的に)
・IPOに向けた内部監査体制の整備・高度化に関する各種業務

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
熊本県
必要な経験・能力
【必須スキル・経験】
・上場企業またはIPO準備企業での内部監査実務経験(3年以上目安)
・内部監査の計画立案・実行・報告書作成までの一連の実務スキル
・経営陣や監査役会等のステークホルダーとの円滑なコミュニケーション能力
・一人監査体制での自己管理能力・自律性

【歓迎スキル・経験】
・J-SOX対応または内部統制評価業務の経験
・公認内部監査人(CIA)、公認会計士、簿記1級等の有資格者
・ベンチャー/スタートアップ企業での業務経験
・IT監査に関する知識・経験

【求める人物像】
・ゼロベースから仕組みを構築し、継続的な改善に取り組める方
・監査の独立性と現場の実情のバランスをとりながら柔軟に対応できる方
・社内外の関係者と信頼関係を築き、建設的な対話ができる方
・IPOという変化の多いフェーズを楽しみながら前向きに取り組める方
想定年収
500万円 ~
ポジション
【内部監査室長】※週3勤務相談可※◆クラウドファンディング事業を展開/事業拡大フェーズ/リモート可
仕事内容
・内部監査業務全般(統制体制の構築および運用、各部署との連携、各種モニタリングおよび報告、当局対応、等)

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件:
1.内部監査業務の経験
2.PCスキル(Word, Excel, PowerPoint)

■歓迎要件:
1.第二種金融商品取引業者を含む金融商品取引業者おける内部監査業務の1年以上の経験
2.金融商品取引業者での当局対応の経験
3.公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認リスク管理人(CRMA)、内部監査士(QIA)等の資格保有
4.システム監査のご経験
想定年収
500万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査(一般職~課長職)/290~750万円
仕事内容
総合建設業《鈴鹿グループ》での内部監査室業務を担当していただきます。
経験に応じて業務をお任せいたします。

【具体的業務】
■内部監査業務
・各グループ会社、各拠点に対する内部監査
・監査の計画、実施、報告
■内部統制の評価
■経営層への報告、改善提案

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須要件】
・企業での内部監査の業務経験3年以上
・基本的なPCスキル(Word、Excel等)
・建設業界での業務経験もしくは経理、財務経験

【歓迎要件】
・普通運転免許
・公認会計士、公認内部監査人、公認情報システム監査人、税理士のうち いずれかの資格
・内部統制(J-SOX)対応経験

※内部監査業務への興味と意欲のある方・未経験歓迎※
若手の方で、内部監査の業務にこれからチャレンジしたい方も歓迎します。

【必須要件】
・基本的なPCスキル(Word、Excel等)
・日商簿記2級

【歓迎要件】
・普通運転免許
・社会人経験3年以上
想定年収
290万円 ~ 750万円
ポジション
コンプライアンス室長候補/シニア歓迎/東証プライム上場企業/フレックスタイム制
仕事内容
ご経験に応じて、下記の業務をお任せします。

・社内コンプライアンス対応
・グループ全体の相談、通報窓口
・社内研修
・コンプライアンス案件発生時の調査、報告
・コンプライアンス支援委員会の運営 等

【変更の範囲】会社の定める範囲
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・コンプライアンス業務の実務経験を3年以上お持ちの方

【歓迎条件】
・同業界または建設業界でのご経験をお持ちの方
・法的素養をお持ちの方
想定年収
800万円 ~ 1,000万円

新着求人・転職情報一覧

35年以上の豊富な転職ノウハウと最新の転職・求人情報をご紹介できます。転職サイトに掲載できない非公開求人もございますのでまずはエントリーを!

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480万円 ~ 600万円

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内部監査

600万円 ~ 880万円

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