- ポジション
- 監査
- 仕事内容
- 監査部で当社ならびに銀行業を含むグループ会社の、内部監査(3線)業務に携わっていただきます。
当社は金融持株会社(ホールディングス)という組織形態であることから、金融・非金融の幅広い業態の会社を対象に監査業務を行っているため、幅広い業務知識、監査スキルの習得ができます。
(具体的には)
■監査企画業務(①内部監査②システム監査)
・リスクアセスメントの実施、監査計画の立案、新規監査分野の監査ルール策定等。
・監査業務効率化の検討・実装、データやAIを活用した監査手法の開発等の取り組み。
■ホールディングス及びグループ会社を対象とした監査業務
・チームを組成して、年間計画に沿ってテーマ別監査、総合監査の実施。
・監査対象領域:統合的リスク管理、信用リスク管理・自己資本管理、グループコンプライアンス、ITガバナンス、AML/CFTグループ管理、等
■ホールディングス及びグループ会社を対象とするシステム監査業務
・システムのリスクアセスメント及び監査計画の立案。
・ホールディングス及びグループ会社を対象とするシステム監査の実施。
・サイバーセキュリティ等の専門領域の監査。
<監査業務イメージ>
・第3線(監査部門)として独立した立場から現場部門・リスク管理部門のリスク対応業務の執行状況を評価・改善提案を行う。
・金融庁をはじめとする当局の動向や、社会情勢の情報を収集し、経営の目線で分析し課題を把握する。
・経営陣および関係者とのコミュニケーションを円滑に行い、監査の進行状況や課題の報告を行う。
(募集背景)
ホールディングス配下にグループ会社を新たに設立していく中で、グループガバナンスが有効な健全な会社として運営するためにも、監査をより高い水準で実施すべく内部監査人を拡充して組織強化を図っていきたいと考えております。また、システム監査に対して要求水準が高まっており、人員の体制、監査の質を拡充する必要性が求められている状況です。
【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
- 勤務地
- 熊本県
- 必要な経験・能力
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【必要業務経験】
①内部監査
・下記いずれかのご経験をお持ちの方
>金融機関等での内部監査業務、内部統制・リスク管理・コンプライアンス・市場・与信部門等での実務のご経験
>監査法人等での金融機関の内部監査に関するコンサルティング業務等の実務のご経験
②システム監査
・下記いずれかのご経験をお持ちの方
>システム監査の経験
>システム開発に関わるコンサル実務のご経験
>システム開発のご経験(マネジメント、品質管理等)
>サイバーセキュリティ業務のご経験
【優遇要件】
・以下のいずれかの資格を保有または同等の知見のある方
>公認内部監査人(CIA)
>公認情報システム監査人(CISA)
・優れたコミュニケーション能力とチームでの作業経験があること。
・変化する環境に適応し、柔軟かつ解決志向のある姿勢を持っていること。
- 想定年収
- 500万円 ~ 1,000万円