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ポジション
※未経験応募可※内部監査担当者(シニアアソシエイト、マネジャークラス)/リモート・フレックス有◎
仕事内容
・内部監査業務の執行
・リスクアセスメント及び内部監査計画の策定・変更に係る事務
・グループ各社・各部門への内部監査(業務改善を含む)のサポート
・内部統制監査(J-SOX)対応業務(整備・運用テスト、調書作成)
・グループ各社・各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・四年制大学卒以上
・監査法人、コンサルティングファーム、法律事務所等での勤務経験もしくは上場企業及び金融機関等における内部監査、経営企画、システム企画・品質管理、財務、経理、リスク管理(システム・セキュリティ管理)、コンプライアンス等経験もしくはこれに類する経験
・事務処理能力、問題解決能力

■尚可要件
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・宅地建物取引士
・不動産証券化マスター
・司法試験 2次試験受験資格保有
・不動産鑑定士 登録未登録不問
・公認会計士試験 短答式試験合格以上
・公認AMLスペシャリスト(CAMS)
・J-SOX内部統制の構築・評価の実務経験者
・不動産ファンド運用会社における勤務経験
・日本の法令(特に金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律)に関する基礎知識
・英語に関する基本的な読解力
想定年収
650万円 ~ 1,350万円
ポジション
内部監査担当者(マネジャー、シニアマネジャークラス)/リモート・フレックス有◎
仕事内容
・ネディクス不動産投資顧問株式会社及びグループ各社の内部監査部門運営(枠組みの高度化、規程等の整備)
・グループ・個社ベースでのリスクアセスメントの実施及び内部監査計画の策定・変更
・各部門への内部監査(業務改善を含む)の実施
・内部統制監査(J-SOX)対応業務(整備・運用テスト、調書作成)
・グループ各社・各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・四年制大学卒以上
・監査法人、コンサルティングファーム等での勤務経験もしくは上場企業及び金融機関における内部監査、財務、経理、リスク管理、コンプライアンス等経験
・事務処理能力、問題解決能力

■尚可要件
・公認会計士/米国公認会計士
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・宅地建物取引士
・不動産証券化マスター
・公認AMLスペシャリスト(CAMS)
・J-SOX内部統制の構築・評価の実務経験
・日本の法令(特に金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律)に関する基礎知識
・英語に関する基本的な読解力
想定年収
950万円 ~ 1,650万円
ポジション
監査・内部統制【東証プライム上場企業】
仕事内容
商社機能・メーカー機能を兼ね備えた同社にて、監査業務全般をご担当いただきます。

■ご担当いただく仕事内容
全国にある事業所を計画的に訪問いただきながら、監査や内部統制業務を実施いただきます。
海外にも関連会社がございますので、時には現地法人に訪問いただく機会もございます。

■業務詳細
・監査計画の立案
・事業所往査による適切な業務手続の確認(業務監査、会計監査、IT監査)
・内部統制評価(全社統制、業務処理統制、決算財務プロセス統制、IT統制)

<出張>
・月1回程度、2~3泊の出張がございます。(国内・国外)
・事業所1か所につき2~3名で訪問しており、部署全体としては年間60件ほど対応しております。
・海外の現地法人では日本からの出向者が責任者を務めているため、英語スキルは不要です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
■取引業務:見積から売上までの取引に関係する業務知識のある方
■管理業務:現預金出納、債権・債務、資産の出納など管理実務経験のある方

【歓迎】
■ISO監査に携わった経験のある方、内部監査に興味のある方
■営業・製造・経理など複数の業務経験を持ち合わせている方
想定年収
400万円 ~ 730万円
ポジション
【管理部・責任者候補】拡大中の税理士法人/組織体制強化
仕事内容
拡大中の同社にて管理体制の強化のため、下記の取り組みに従事して頂きます。
・コンプライアンス体制の強化
・部門の縦割り化を防ぎ、横断・連携による組織シナジーの創出の強化、推進。
・明確な収益分析による組織の見える化、及び各部門のリーダーの分析力向上、仕組み化。
・人事評価制度の最適化と成長支援体制の強化
・DX化による業務の効率化・最適化。
・ファシリティ等の衛生面向上による社員パフォーマンス向上
・その他、組織運営上の課題抽出と改善の推進 …etc
管理部とは言え、攻めと守りの両面から組織を支え、リード頂ける方をお迎えしたいと考えております。


【具体的な業務内容】
管理部の責任者として法務、総務、人事、経理関連に加えて、部門別の経営管理等、経営の根幹部分を代表や幹部陣と共に組織運営を担っていただきます。
※現管理部長は大手上場会社出身ですが、その後継者として携わって頂くイメージです。
 管理部のメンバーと共に、チームで下記業務に当たっていただきます。

■経営管理
・稟議確認、承認と仕組み作り
・部門別損益管理
・資金運用企画
・投資管理
・役員会の運営
・全社員参加型の経営会議の運営、とりまとめ(月1回)
※同社はオープンブックマネジメントによる数字の見える化を図っております。

■法務・コンプライアンス関連(外部と連携)
・契約書雛型作成
・リーガルチェック(電子契約手続き)
・内部統制
・業務ルール・社内規定の遵守
・取引企業のコンプライアンスチェック
※弁護士と連携して担います。

■人事関連
・社内規定管理(就業規則、給与規程、育休規定等)
・人事評価制度の運営、ブラシュアップ
※同社人事コンサルチームと連携して担います。

■総務業務
・衛生委員会の運営
・社内行事スケジュール管理

■経理関連
・会社別、部門別売上の算出、費用計算基準の策定
・未入金管理
・経費管理、承認

■IT関連
・IT委員会の運営によるDX化の推進
プロジェクトチームでのDX化に伴うディスカッション、合議での決定と常務会でのレポート


【変更の範囲】会社の指示する業務
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
■下記いずれかに該当する方
・中小企業にて、管理部門全般のマネジメント及び組織全体のリードを経験してこられた方
・上場企業における管理部門のマネジメント経験をお持ちの方
(プレイングでの実務を担うことに支障のない方)
・上場子会社の経営層として、組織をマネジメントしてこられた方
(プレイングでの実務を担うことに支障のない方)

※「プレイング」について…8名のチームのマネジメントになりますが、時に実務を担うことがございますので、ご自身が手を動かし、組織改革を担うことに支障がない方を求めています。


【歓迎(WANT)】
上場企業もしくはそれに準ずる企業にて管理部の責任者経験のある方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
【福岡県】内部監査業務(東証スタンダード上場/本社勤務)
仕事内容
監査室にて内部監査業務に携わっていただきます。
これまでのご経験やスキルに応じて、以下業務をお任せする予定です。

・本社、各拠点、グループ各社に対する内部監査業務全般
 内部監査計画の策定、予備調査
 内部監査、監査調書の作成
 監査報告、フォローアップ監査
・J-SOX(財務に係る内部統制)の評価
・監査役スタッフとしての業務
・会議の補助業務(招集・資料及び議事録作成)
・その他事務業務、庶務全般

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
福岡県
必要な経験・能力
■必須条件:下記いずれかのご経験をお持ちの方
・内部監査や内部統制業務の実務経験がある方・経理の実務経験がある方

■歓迎条件:
・関連する資格をお持ちの方(内部監査士、簿記2級以上 等)
想定年収
500万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査【管理職】※上場企業
仕事内容
当社の監査室担当職として、内部統制監査に関する業務をご担当いただきます。

【具体的業務】
・内部監査、内部統制評価の計画策定/立案
・監査結果の分析および報告書の作成
・業務改善提案の実施およびフォローアップ
※管理職として全体の勤怠管理、育成を行っていただきます

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
■必須条件:
・製造業での業務経験
・内部監査、内部統制評価、リスク管理または会計の部門のマネジメント経験のある方

■歓迎条件:
・英語の基礎レベルのスキルをお持ちの方
※子会社とやり取りで、定型のメール応対が発生します。
想定年収
650万円 ~ 800万円
ポジション
内部統制/J-sox(担当者)※プライム上場企業/国内トップシェア/安定企業/リモート・フレックス◎
仕事内容
グループ全体の内部統制業務全般を担当していただきます。

・本社および子会社における財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価
・監査法人との監査結果共有、監査結果に対する監査法人との協議
・プロセス(全社統制・IT関連プロセス・業務プロセス)の統制文書作成
・整備・運用テスト、ロールフォワードの実施(本社、子会社)
・証跡の適切な保管・管理
・監査結果への対応: 改善勧告・改善状況の進捗確認、子会社への指導等
・業務改善の提案・推進、コンプライアンスの強化徹底・推進
・推進委員会の推進
・J-SOX支援システムの運用管理

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・J-SOX、内部統制の実務経験がある方 ※業界不問

【歓迎】
・3年~5年以上の内部監査業務での実務経験
・コンサル会社や監査法人でクライアントの業務フロー構築などのご経験がある方
・会社法、金商法に関する一般的な知識を有する事
・財務諸表(BS/PL)に関する一般的な知識を有する事
・財務報告に係る業務プロセス(会計、固定資産管理、給与関連、購買・販売管理、生産管理、在庫管理)の一般的な知識を有し、それらプロセスに係る情報システム関連を理解できる知識を有するもの。
・文書化3点セット(業務フロー・業務記述書・RCM)の適切な運用ができ、それに基づき現場担当者へ提案できる知識を有する事
想定年収
550万円 ~ 750万円
ポジション
内部監査【リーダー候補】※上場企業
仕事内容
当社の監査室担当職として、内部統制監査に関する業務をご担当いただきます。

【具体的業務】
・内部監査、内部統制評価の計画策定/立案
・監査結果の分析および報告書の作成
・業務改善提案の実施およびフォローアップ

【業務ポイント】
・会社と監査法人等と連携して進める
・海外子会社・関連会社も対象の範囲になるため、海外・国内出張が発生する
・チームで分担して行い、海外出張は1回/年、国内数回/年ほどあり

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
■必須条件:
・経理や金融機関でのご経験のある方

■歓迎条件:
・内部統制のご経験のある方
・J-sox業務経験がある方
・英語(基礎レベル)のスキルをお持ちの方
※子会社とやり取りで、定型のメール応対が発生します。
想定年収
448万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査【将来の幹部候補/東証プライム上場】
仕事内容
【具体的な業務内容】
■内部監査_企画
■内部監査_実査(チェックリスト作成・資料検証・ヒアリング・監査記録)
■内部監査_報告書作成(指摘事項抽出&評価、監査報告書作成)
■対象部門に対する改善提案/フォロー/モニタリング
■社内点検業務の推進と改善
■フォローアップの実施、管理 ほか

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査の知識・経験
・J-SOX対応の知識・経験

【歓迎】
・上場企業・金融庁管轄の事業会社での内部監査経験
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
Daigasグループの持続的な成長に資する【内部監査業務】
仕事内容
■大阪ガスならびにグループ関係会社に対する内部監査(業務監査)をご担当いただく予定です。
■監査業務品質の向上に資する業務にも取り組んでいただきます。
■将来的には、事業部門や関係会社で監査業務を実施いただく可能性もあります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【下記の経験・スキル・資格をお持ちの方】
・論理的思考力、分析能力、円滑なコミュニケーション力を有する方
・内部監査やリスク管理業務の実務経験者、コンサル業務の経験者

【さらに下記該当する方歓迎】
・QIA(内部監査士)等の監査に関する専門資格を保有する方
・海外のグループ会社等への監査経験を保有する方
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部統制(大阪)/(JSOX)
仕事内容
【所属組織のミッション】
・グローバルリスク管理・モニタリング体制の確立
・「財務報告に係る内部統制」のモニタリング及び経営者への報告
・30代から60代まで幅広く在籍

【所属組織の構成、雰囲気や仕事の進め方】
・ベテランが多いですが、周りの人に相談しやすい雰囲気で、任された仕事に対して自身で主体的に仕事を進めることができます。

【職務内容】
・内部統制モニタリング

【入社後まずお任せしたい業務】
・J-SOX(日本版SOX法)に基づく内部統制の構築、運用、評価、改善
・各部門と連携し、業務プロセスのリスク分析および統制活動の設計・実施
・内部監査部門との連携による統制状況のモニタリングおよび課題抽出
・法令・規制対応の強化に向けたルール整備および教育・啓発活動
・経営層への報告資料作成および内部統制の実効性向上に向けた提言
・国内事業所、海外グループ会社のいくつかを担当いただき、内部統制モニタリング実務を担って頂きます。
・ガバナンス体制構築のため、海外グループ会社との綿密なコミュニケーション推進役となっていただけることを期待しています。

【将来的にお任せしたい業務/キャリアパスのイメージ】
・財務、非財務に対し幅広い知識を持ち、グループ会社に指導を行っていただきながら、将来的にコンプライアンス、リスクマネジメントにおいて、グローバル体制のリーダーシップが取っていただくことを期待しています。

【業務のやりがい/アピールポイント】
・業務を通して、様々な国の幅広い事業を担う、事業部・グループ会社の人たちと出会い、現場の実務を理解し内部統制監査のスキルを磨くことが出来ます。

【出張(国内/海外)】
・海外出張/国内出張:年に数回あり。出張日数は3〜5日/回


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
・事業会社または監査法人での内部統制、内部監査、またはリスク管理の実務経験
・J-SOX対応の知識と実践経験
・ビジネスレベルの英語力

【歓迎(WANT)】
・販売/購買/IT関連の知見
・海外現地での業務経験

<求める人物像>
・チャレンジを楽しめる方。
・当事者意識を持ち、主体的に行動できる方
・チームワークを重視して仕事に取り組める方
想定年収
700万円 ~ 1,250万円
ポジション
【監査室(東京)】◆創業100年以上・安定した経営基盤◎/化学品の専門商社/土日祝休み
仕事内容
■当社並びに国内外のグループ会社の内部監査業務
・現状100以上ある対象部署・グループ会社を5年スパンで監査を行っています
・客観性を持つため単独監査は行わず、2名体制で監査を行います
■管理状況や法令遵守を始めとする内部統制全般

【変更の範囲】当社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
■以下のいずれかの経験をお持ちの方
・監査経験(3年程度/業界不問)のある方
・内部統制、管理業務に一定の知識、経験がある方

【歓迎条件】
・管理部門での業務経験がある方
・海外駐在経験がある方
・TOEIC(R)テスト600点以上
・CIAを取得されている方
想定年収
650万円 ~ 900万円
ポジション
監査室(マネージャー候補)※東証プライム/リモート・フレックス可/業績好調の世界トップシェアメーカー
仕事内容
下記内部監査業務全般をご担当いただきます。
・業務監査
・テーマ監査の実施
・J-SOX評価の実施

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】 
・英語力:英語力ビジネスレベル
※ひとりで海外出張ができ、現地(アメリカ)の方と英語でやり取りができるレベル
・上場企業での監査業務経験(外部もしくは内部):3年以上

◆歓迎要件(尚可)
・CIAの資格保有者
・CISAの資格保有者
・他システム監査、システム関連の資格保有者
・品質管理業務の経験者
・人事法務労務などバックオフィス業務に携わったことがある方
・監査法人でのご経験がある方
想定年収
660万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査・法務責任者候補/IPO準備企業/モビリティ×住宅の融合/売上右肩上がり!
仕事内容
【雇入れ直後】
IPO準備中の当社にて、内部監査の立ち上げ責任者として体制の構築から業務全般をお任せします。
・内部統制関連(J-SOX、計画立案~実施、監査法人対応等)
・内部監査関連(計画立案~実施、内部監査報告書の作成)

・業務監査
・社内法律相談、法令調査
・顧問弁護士、社労士と連携し紛争(訴訟)、労務問題対応
・契約書レビュー対応
・代表取締役、監査役会および監査法人との協力・連携
・主幹事証券会社、証券取引所対応
・上記に付随するその他の業務
【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある


【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須
・内部監査・法務に関する実務経験(併せて5年以上)

■歓迎
・上場企業の内部監査の実務経験
・多拠点のある事業会社での内部監査経験
・CIA(公認内部監査人)
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
新規エントリー受付停止※藤沢勤務※内部監査・内部統制/シニア歓迎!グロース上場バイオベンチャー
仕事内容
▶具体的業務例
- コーポレートガバナンス設計
- 内部統制の評価・整備
- 内部監査計画策定・実施・調査および報告書の作成・改善指示・指導
- 監査法人との協議、内部統制報告書の作成
- 経営会議・取締役会運営(社外取締役の支援を含む)
- ガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンスの強化、管理、企画提案、推進
- 社内規定の立案・整備
- 業務改善・職場環境の改善を経営と社員双方調整をしながら提案、推進

【変更の範囲】
会社の指示する業務
勤務地
東京都,神奈川県
必要な経験・能力
■必須要件
- 事業会社での管理部門における内部管理の幅広い経験、実務担当能力
- ガバナンス強化において能力を発揮した経験
- 内部監査業務経験

■歓迎要件                                                                              
- バイオセクターでの管理業務経験
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
グローバル内部統制担当/東証プライム上場
仕事内容
■業務について:
-グローバル内部統制の設計と構築
海外子会社の内部統制フレームワークの設計・導入・運用支援
グループ全体の内部統制ポリシー・規程類の策定
新規買収子会社の PMI(買収後統合)における内部統制構築

-海外子会社の管理体制強化
海外子会社のバックオフィス機能(経理・法務等)の仕組み構築
現地スタッフへの指導・育成(リモート/出張)
本社・子会社間の効率的な報告体制の構築

-コンプライアンス体制の確立
内部監査体制の整備
監査法人対応(英語での対応含む)
リスク評価と内部統制報告書の作成支援

-経営層への報告・提言
海外子会社の内部統制状況の可視化と定期報告
経営会議等での改善提案
海外拠点とのハブ役として両者の橋渡し

【変更の範囲】会社内での全ての業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
-内部統制構築・運用の実務経験(3年以上)
-英語でのビジネスコミュニケーション能力(TOEIC 800点以上目安)
-会計・経理の基本知識(簿記2級レベル以上)

【歓迎】
-グローバル企業での内部統制経験
-監査法人や事業会社での監査経験
-公認会計士、内部監査人、CIA等の資格
-M&Aに関連する内部統制構築の経験

【求める人物像】
- 事業ビジネスに対する興味関心度が高く、知的好奇心を持った方
- 会計・ファイナンス知識を有し、経営企画/コーポレート領域で専門性を広げたい方
- 前例にとらわれず論理的に考えられ、主体性をもって積極的に業務に取り組める方
- 幅広い業務に対して、知的好奇心をもって前向きに取り組むことができる方
- ベンチャーならではのスピード、裁量、責任、経営陣との近さ、により魅力を感じる方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査(課長候補)/グローバルに展開する業績好調の半導体メーカー
仕事内容
・関連部署とのコミュニケーションをもとに、内部監査年間計画の策定に貢献する。
・年間監査計画に基づき、個別の監査手続きの作成と監査の実施、進捗管理、発見事項と改善提案の取りまとめ、監査報告書の作成を行い、継続的に改善する。
・発見事項と改善アクションの進捗をフォローアップし報告する。
・内部統制、ガバナンスに関してトレーニング、啓蒙する。
・発見事項、改善提案を通じ、内部統制の構築および強化、業務の効率化に貢献する。
・グループ内部監査室とコミュニケーションをとり、情報共有やベストプラクティスの導入、指導を行う。

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】 
・SOX評価経験
※監査法人、コンサルティングファーム(内部監査コンサル、内部統制コンサル)ご出身の方歓迎です

【歓迎条件(尚可)】
・CPA/CIA/CISA/CFE
・財務会計の経験
・監査法人での経験 or 内部監査コンサルティング会社でのコンサル経験
・内部統制、内部監査の業務経験
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
大阪/監査部(正社員)◆1947年設立の独立系プライム上場商社/福利厚生充実
仕事内容
同社および国内外グループ会社を対象にした
・内部監査業務(網羅的監査、テーマ監査・モニタリング、特命監査等)
・J-Sox対応内部統制・有効性評価(整備・運用評価)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
・上場企業における管理部門での経験(5年以上目安)
 ※管理部門:経理、財務、法務、貿易管理、情報システム、内部監査部門等
・簿記2級程度の知識(資格は不問)
・監査専門職への強い関心を持ち、成長意欲のある方(監査実務経験不問)

【歓迎条件】
・監査資格(CIA、内部監査士等)を取得、もしくは1年以内の取得を目指されている方
・英語力(海外拠点の監査実施に対応出来る程度)
想定年収
650万円 ~ 1,200万円
ポジション
障がい者採用(技術職・事務職共通)※国内トップクラスのハウスメーカー/東証プライム上場
仕事内容
以下の業務をお任せいたします。
■営業、設計、施工の各部門での伝票処理、資料作成など
■総務・経理での経費支払い業務、総務関連 業務、労務管理など

【業務内容の変更の範囲】会社で定める範囲
勤務地
北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県
必要な経験・能力
以下、いずれかの手帳をお持ちの方
「身体障がい者手帳」
「療育手帳」
「精神障がい者保健福祉手帳」
想定年収
338万円 ~ 526万円
ポジション
監査
仕事内容
監査部で当社ならびに銀行業を含むグループ会社の、内部監査(3線)業務に携わっていただきます。
当社は金融持株会社(ホールディングス)という組織形態であることから、金融・非金融の幅広い業態の会社を対象に監査業務を行っているため、幅広い業務知識、監査スキルの習得ができます。

(具体的には)
■監査企画業務(①内部監査②システム監査)
・リスクアセスメントの実施、監査計画の立案、新規監査分野の監査ルール策定等。
・監査業務効率化の検討・実装、データやAIを活用した監査手法の開発等の取り組み。

■ホールディングス及びグループ会社を対象とした監査業務
・チームを組成して、年間計画に沿ってテーマ別監査、総合監査の実施。
・監査対象領域:統合的リスク管理、信用リスク管理・自己資本管理、グループコンプライアンス、ITガバナンス、AML/CFTグループ管理、等

■ホールディングス及びグループ会社を対象とするシステム監査業務
・システムのリスクアセスメント及び監査計画の立案。
・ホールディングス及びグループ会社を対象とするシステム監査の実施。
・サイバーセキュリティ等の専門領域の監査。

<監査業務イメージ>
・第3線(監査部門)として独立した立場から現場部門・リスク管理部門のリスク対応業務の執行状況を評価・改善提案を行う。
・金融庁をはじめとする当局の動向や、社会情勢の情報を収集し、経営の目線で分析し課題を把握する。
・経営陣および関係者とのコミュニケーションを円滑に行い、監査の進行状況や課題の報告を行う。

(募集背景)
ホールディングス配下にグループ会社を新たに設立していく中で、グループガバナンスが有効な健全な会社として運営するためにも、監査をより高い水準で実施すべく内部監査人を拡充して組織強化を図っていきたいと考えております。また、システム監査に対して要求水準が高まっており、人員の体制、監査の質を拡充する必要性が求められている状況です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
熊本県
必要な経験・能力
【必要業務経験】
①内部監査
・下記いずれかのご経験をお持ちの方
 >金融機関等での内部監査業務、内部統制・リスク管理・コンプライアンス・市場・与信部門等での実務のご経験
 >監査法人等での金融機関の内部監査に関するコンサルティング業務等の実務のご経験

②システム監査
・下記いずれかのご経験をお持ちの方
 >システム監査の経験
 >システム開発に関わるコンサル実務のご経験
 >システム開発のご経験(マネジメント、品質管理等)
 >サイバーセキュリティ業務のご経験

【優遇要件】
・以下のいずれかの資格を保有または同等の知見のある方
 >公認内部監査人(CIA)
 >公認情報システム監査人(CISA)
・優れたコミュニケーション能力とチームでの作業経験があること。
・変化する環境に適応し、柔軟かつ解決志向のある姿勢を持っていること。
想定年収
500万円 ~ 1,000万円

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750万円 ~ 1,000万円

東証グロース上場/人材ビジネスを手掛ける成長企業/内部監査室長(219664)

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500万円 ~ 800万円

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600万円 ~ 1,000万円

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【新大阪/内部監査】東証スタンダード上場企業100%子会社/年休126日/残業平均20h

414万円 ~ 601万円

【世界でもトップクラスのシェア】大手優良メーカーでの海外監査担当求人です。(201934)

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