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ポジション
内部監査責任者【IPO本格化/~1000万円/リモート・フルフレックス可/話題の家庭用ロボット「LOVOT」を開発】
仕事内容
■内部統制(J-SOX)構築及び整備・運用評価
・全社統制、決算財務処理統制、業務処理統制、IT統制の構築
・会社全体の業務プロセスや規程の見直し・改善提案
・社内関係部署との調整・教育・啓発活動の企画・実施

■内部監査業務
・リスク評価に基づく監査計画の立案・実行
・監査結果の報告、改善策の提案とフォローアップ
・上場準備に向けた監査対応、外部監査法人との連携

■コンプライアンス推進
・法令遵守状況のモニタリングと周知徹底
・社内規程の整備・更新・浸透支援
・ガバナンス強化に向けた施策の企画・運用

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部統制、内部監査、リスク管理などの実務経験(目安3年以上)
・監査計画の策定や実行、改善提案の経験

【歓迎要件(尚可)】
・スタートアップや成長企業での内部統制構築・監査経験
・上場準備に伴う内部統制整備や監査対応の経験
・ITシステム監査やデータ分析のスキル
・経理・会計の知識
・CIA、CPA、CISAなど関連資格保有者
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部統制・内部監査※グロース上場/業績好調注目企業
仕事内容
具体的な仕事内容
・内部統制(J-SOX)に関する業務
 - 当社およびグループ会社における財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価
 - グループ全体の内部統制計画立案
 - プロセス(全社統制・IT関連プロセス・業務プロセス)の統制文書作成
 - 業務改善の提案・推進、コンプライアンスの強化徹底・推進
 - 業務プロセスの整備・構築、標準化・仕組み化の推進、及び各種プロジェクト推進
 - 監査法人対応

・内部監査に関する業務
 - M&A後のグループ会社の内部監査体制構築
 - 監査結果への対応: 改善勧告・改善状況の進捗確認、子会社への指導等

【変更の範囲】業務に関連する他の部署への変更/グループ会社内外への出向も含めた兼務の可能性あり
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・①・②の経験がある方
① 内部統制・内部監査の経験(目安3年)
② 上場企業、もしくは上場準備企業における内部統制と内部監査の全般対応経験をお持ちの方

【歓迎】
・内部統制・内部監査の計画・評価・改善までの全般対応経験
・内部監査室立ち上げ経験
・グループ会社の内部統制/内部監査整備,評価の経験
・財務会計または管理会計業務経験
・企業法務実務経験
・コンプライアンス・リスク管理等内部管理業務経験
・システム/情報セキュリティ関連業務経験
・公認内部監査人(CIA)の経験
・内部監査全体の取りまとめ経験
想定年収
900万円 ~ 1,200万円
株式公開準備

大手通信事業会社より金融監査

217124
ポジション
MCR012-2025金融監査・金融監査担当/メンバー~主査/大手グローバル企業/働き方柔軟◎
仕事内容
<担当業務>
・ドコモグループにおける金融事業に関する内部監査担当の主担当(チームリーダー)又はチームメンバーとして、内部監査業務の一連の業務(リスク評価や内部監査計画策定、監査実施、監査調書及び報告書作成、改善提案、フォローアップ、内部監査人育成など)の推進
・監査品質の確保・向上及び高度化に向けた各種取組みへの参画
・システム監査(ご本人の経験による)

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
以下のいずれかのスキル・経験を有する方
・金融業界(銀行、資金移動業者、証券会社、保険会社、クレジットカード会社等)や監査法人における金融庁ガイドラインや関係法令等に基づく監査経験又は金融業界での内部管理統括業務経験(コンプライアンス、リスク管理)1年以上
・システム監査/情報処理部門(ITリスク管理、システムリスク管理、サイバーセキュリティ分野等)での業務経験1年以上
・事業会社、SIer、システムベンダーでのシステム関連業務(開発・導入・運用保守)の経験1年以上

<歓迎条件>
・公認内部監査人(CIA)、内部監査士、公認金融監査人、金融内部監査士、金融内部監査人、CAMS-Audit、公認AMLスペシャリスト(CAMS)、AML/CFTオフィサー、AML/CFTオーディター、公認情報システム監査人(CISA)、システム監査技術者(AU)、基本情報技術または応用情報技術者資格などの関連資格または同等の資格
・上場会社、監査法人やコンサル会社等における内部監査業務経験
・上場会社、監査法人やコンサル会社等におけるシステム監査、ITリスク管理業務経験
想定年収
770万円 ~ 960万円
株式公開準備

大手通信事業会社より金融監査

217120
ポジション
MCR011-2025金融監査・金融監査担当/担当課長/大手グローバル企業/働き方柔軟◎
仕事内容
<担当業務>
・ドコモグループにおける金融事業に関する内部監査担当の管理職として、内部監査の一連の業務(リスク評価、内部監査計画策定、監査実施・取りまとめ、監査調書及び報告書作成、改善提案、経営への報告、フォローアップ、内部監査人育成など)の推進
・内部監査態勢の構築・運用、監査品質の確保・向上及び高度化の推進に向けた各種取組みの主導

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・金融業界(銀行、資金移動業者、証券会社、保険会社、クレジットカード会社等)や監査法人における金融庁ガイドラインや関係法令等に基づく監査経験又は金融業界での内部管理統括業務経験(コンプライアンス、リスク管理)3~5年以上

<歓迎条件>
・公認内部監査人(CIA)、内部監査士、公認金融監査人、金融内部監査士、金融内部監査人、CAMS-Audit、公認AMLスペシャリスト(CAMS)、AML/CFTオフィサー、AML/CFTオーディター、公認情報システム監査人(CISA)、システム監査技術者(AU)、公認情報セキュリティマネージャー(CISM)、CISSP、基本情報技術または応用情報技術者資格などの関連資格または同等の資格
・金融機関などにおける管理職経験、プロジェクトマネージャー経験
・監査業務プロセスのデジタル化推進の経験
想定年収
1,000万円 ~ 1,090万円
ポジション
内部監査室※室長候補【東証プライム上場】カメラ・時計等のEC事業展開/週1在宅勤務可
仕事内容
東証プライム上場企業の内部監査業務を担当頂きます。

・監査計画の立案と実行
・各部門への内部監査の実施(業務監査、会計監査、IT監査など)
・監査結果の分析、報告書の作成
・改善提案及びフォローアップ
・財務報告に係る内部統制の評価及び構築支援業務(J-SOX)
・監査法人対応
・部内マネジメント業務

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・上場企業の内部監査業務経験のある方

【歓迎】
・IT、経理業務経験者歓迎
・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士)、上級内部統制実務士などの資格保有者尚可
・J-SOXや内部統制に関する知識ある方歓迎
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部統制/J-sox(担当者)※プライム上場企業/国内トップシェア/安定企業/リモート・フレックス◎
仕事内容
グループ全体の内部統制業務全般を担当していただきます。

・本社および子会社における財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価
・監査法人との監査結果共有、監査結果に対する監査法人との協議
・プロセス(全社統制・IT関連プロセス・業務プロセス)の統制文書作成
・整備・運用テスト、ロールフォワードの実施(本社、子会社)
・証跡の適切な保管・管理
・監査結果への対応: 改善勧告・改善状況の進捗確認、子会社への指導等
・業務改善の提案・推進、コンプライアンスの強化徹底・推進
・推進委員会の推進
・J-SOX支援システムの運用管理

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・J-SOX、内部統制の実務経験がある方 ※業界不問

【歓迎】
・3年~5年以上の内部監査業務での実務経験
・コンサル会社や監査法人でクライアントの業務フロー構築などのご経験がある方
・会社法、金商法に関する一般的な知識を有する事
・財務諸表(BS/PL)に関する一般的な知識を有する事
・財務報告に係る業務プロセス(会計、固定資産管理、給与関連、購買・販売管理、生産管理、在庫管理)の一般的な知識を有し、それらプロセスに係る情報システム関連を理解できる知識を有するもの。
・文書化3点セット(業務フロー・業務記述書・RCM)の適切な運用ができ、それに基づき現場担当者へ提案できる知識を有する事
想定年収
550万円 ~ 750万円
ポジション
内部統制(j-sox)※残業0~10H程度/弊社からの採用実績あり
仕事内容
~内部統制業務全般~
・内部統制の評価
・内部統制環境の構築・整備の支援
・規程の整備・管理

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】※下記いずれかに当てはまる方
・内部統制(j-sox)のご経験をお持ちの方
・経理部門での管理職経験をお持ちの方(経験を活かして内部統制にご興味をお持ちの方)
想定年収
550万円 ~ 800万円
ポジション
【監査部(内部監査・J-SOX 評価)】※プライム上場/リモート&フレックス有/監査法人出身者歓迎
仕事内容
(雇入れ直後)
東証プライム市場に上場するいちご株式会社およびそのグループ会社を対象に、以下の内部監査業務および内部
統制評価業務(J-SOX)を幅広くご担当いただきます。

【業務内容】
1. 内部監査の企画・実施
・年間監査計画の立案および各部門に対する業務監査、テーマ別監査の実施
・財務諸表の分析および財務情報のリスク評価
・コンプライアンス監査、法令遵守状況の確認と是正提案

2. 内部統制(J-SOX)評価
・J-SOX に基づく内部統制の整備・運用状況の独立的な評価
・業務プロセス・IT 統制に関する文書化・評価・改善支援

3. リスクマネジメントおよび業務改善
・組織全体のリスク管理体制の有効性評価および改善提案
・各部署における業務プロセスの効率性評価と再設計支援

4. 経営層・関係部門との連携
・経営陣への監査結果報告、改善提案の実施
・外部監査人や監査法人との連携、情報共有
・担当委員会(監査委員会など)の事務局業務運営

5. 不正リスク対応
・不正リスクの把握・予防的対策の立案と推進
・重大事案の初動対応・調査支援

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
監査実務経験(監査法人での監査、内部監査経験問わず)
会社法、金融商品取引法、J-SOX に関する知識
税務・会計の基礎知識

【歓迎条件】
公認会計士、CIA(公認内部監査人)などの資格保有者
監査法人またはコンサルティング会社での監査・内部統制支援経験
論理的思考力および調整力、説明力に優れた方
IT 統制やデジタル監査に関するリテラシーをお持ちの方

【求める人物像】
高い倫理観と誠実性、責任感を持ち正確な業務ができる方
丁寧で注意深い事務処理能力、守秘義務を厳守できる方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部統制監査(Process Level Control)◆東証プライム上場、1921年設立の大手医療機器メーカー
仕事内容
・業務プロセスの内部統制に関わるドキュメンテーションの新規作成
・J-SOXの評価範囲について業務プロセスの内部統制に関わる既存ドキュメントの維持更新
・業務プロセスの内部統制評価

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・J-SOX監査実務経験3年以上
・事業会社もしくは監査法人での内部監査実務経験が3年以上ある方、もしくは、経理実務を通して内部統制への対応に3年以上従事したことのある方
想定年収
550万円 ~ 950万円
ポジション
【シニア歓迎】監査スタッフ※東証プライム上場
仕事内容
監査役の監査全般補佐業務をご担当いただきます。
◎内部監査業務(対象:当社内の部署、国内子会社、海外子会社)
◎内部統制(主にJSOX)関連業務(対象:グループ会社)
◎監査結果のモニタリング(対象:グループ会社の内、内部監査室が存在している会社)
◎発生した不正事案の調査、再発防止策の検討

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須経験】
・内部監査部署、コンプライアンス担当部署もしくはリスク管理部署で10年相当の従事経験

◆歓迎経験
・宅地建物取引士
・簿記3級以上
・相手が社内外問わず、コミュニケーション力を生かして業務をこなしてきた方(こなしたい方)
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
【未経験歓迎!】≪内部監査≫大手塾/業績安定◎7.5h実働・通常期残業5~10h程
仕事内容
■内部監査の実施全般をお任せいたします。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
①企業での間接部門(経営企画・総務・法務・経理・監査等)3年以上のご経験
②企業での内部監査(年数不問)
③PC操作スキル(Word/Excel/PowerPoint)をお持ちの方
※①・②は「いずれかのご経験」でかまいません

【歓迎】
・内部監査,グループ内部統制に興味関心がおありの方や,実務のご経験がおありの方
・会計監査のご経験がおありの方
・財務諸表等がお読みになれる方
・教育業界に興味がおありの方
・ご自身もしくはお子様が中学受験をご経験された方
想定年収
450万円 ~ 600万円
ポジション
【内部監査】◆創業16年同グループにてグローバルにアバター事業・教育事業など多数事業を展開/リモート週2日◎/フレックス可/年休120日以上
仕事内容
IPOに向けた内部監査をお任せします。
・内部監査室の立ち上げ
・リスク評価と事前調査
・改善施策のモニタリング
・経営陣との連携
・内部監査関連(内部監査報告書の作成)

<ポジションの魅力>
・企業の業務全体を俯瞰する視点を養い、課題発見力や解決力などのスキルアップが可能です。
・企業の経営基盤作りをサポートするコンサルティング能力が培われます。
【変更の範囲】当社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須スキル・経験】
下記いずれかのご経験 2年以上
・監査法人での監査担当のご経験
・事業会社での内部監査のご経験
・「コンプライアンス」、「リスク管理」、「ガバナンス」、「会計報告」、「情報セキュリティ」、「安全衛生」において複数分野における、主管部署の責任者のご経験

【歓迎スキル・経験】
・上場企業での内部監査のご経験
・IT業界での監査法人対応や内部監査報告書の作成のご経験

【求める人物像】
・積極的に他部署メンバーとコミュニケーションをとりながら業務を進めて行ける方
・ITリテラシーが高く、IT企業における多種多用なシステムやプロジェクト、職種情報のキャッチアップが可能な方
想定年収
750万円 ~ 1,000万円
ポジション
【監査室(東京)】◆創業100年以上・安定した経営基盤◎/化学品の専門商社/土日祝休み
仕事内容
■当社並びに国内外のグループ会社の内部監査業務
・現状100以上ある対象部署・グループ会社を5年スパンで監査を行っています
・客観性を持つため単独監査は行わず、2名体制で監査を行います
■管理状況や法令遵守を始めとする内部統制全般

【変更の範囲】当社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
■以下のいずれかの経験をお持ちの方
・監査経験(3年程度/業界不問)のある方
・内部統制、管理業務に一定の知識、経験がある方

【歓迎条件】
・管理部門での業務経験がある方
・海外駐在経験がある方
・TOEIC(R)テスト600点以上
・CIAを取得されている方
想定年収
650万円 ~ 900万円
ポジション
監査室(マネージャー候補)※東証プライム/リモート・フレックス可/業績好調の世界トップシェアメーカー
仕事内容
下記内部監査業務全般をご担当いただきます。
・業務監査
・テーマ監査の実施
・J-SOX評価の実施

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】 
・英語力:英語力ビジネスレベル
※ひとりで海外出張ができ、現地(アメリカ)の方と英語でやり取りができるレベル
・上場企業での監査業務経験(外部もしくは内部):3年以上

◆歓迎要件(尚可)
・CIAの資格保有者
・CISAの資格保有者
・他システム監査、システム関連の資格保有者
・品質管理業務の経験者
・人事法務労務などバックオフィス業務に携わったことがある方
・監査法人でのご経験がある方
想定年収
660万円 ~ 800万円
ポジション
【品川】内部監査J-SOX業務担当スタッフ/リモート勤務可能/フルフレックス制/東証プライム上場
仕事内容
同社グループのJ-SOX業務対応全般

・同社グループのJ-SOX評価書類(*)の作成・整備 
(*)業務記述書、フローチャート、リスクコントロールマトリックス、整備・運用評価表
・J-SOXの整備・運用評価のサポート(評価者は内部監査部門)
・内部監査、外部監査対応

今回の募集は、上記業務を想定していますが、ご応募者の方のスキル等に応じてご相談させて頂ければと思います。


【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・J-SOX業務 or コンプライアンス or 内部監査 or 経理業務(経理・主計・税務業務)に従事したご経験がある方
(事業会社・会計事務所・コンサル等業種は問いません、経験年数3年以上)
・基本的なPC操作ができる方(Excel・Word・Powerpoint)

【歓迎条件】※必須ではございません
・US-SOX業務経験
・システム業務、リスクマネジメント業務経験
・CIA、CISA、QIA等の有資格者

【求める人物像】
・人とのコミュニケーションを大切にしており、明るく仕事に取り組める方
・自ら手を動かし業務を進めることができる方
・安定した環境で長期にわたり働きたい方
・専門性の向上やスキルアップを目指している方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
<未経験可>内部監査※東証プライム上場、歴史ある商社です!
仕事内容
・本社および国内外グループ会社の内部監査(業務監査、テーマ監査、PMI監査等)
・一定経験後、監査責任者
・業務監査手続きの改善

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】以下いずれかに該当する方
・英語中級(TOEIC600点以上)
・コーポレート業務経験

【歓迎要件】
・CIA(公認内部監査人)CISA(公認情報システム監査人)/入社後取得意思のある方
・監査法人勤務経験
・商社勤務経験(営業/コーポレート問わず)
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査※テレワーク・フルフレックスで柔軟な働き方!/IPO目前の優良企業!
仕事内容
代表取締役直下で、主に以下のような業務に取り組んで頂きます。
【法定監査ならびに業務監査等に係る業務】
・社内およびグループ会社における法定(J-SOX)監査業務の担当者として、財務報告に係るコントロールが信頼性確保のために適切に機能していることを評価する
・社内およびグループ会社における業務監査の担当者として、監査計画立案、リスク分析、業務の有効性、効率性、遵法性などの評価、ならびに改善の提言をする
・時事テーマに基づく内部監査、リスクベースに基づく業務監査、その他の関連業務を担う
【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】※下記いずれかに該当する方
・内部監査業務経験
→内部監査実施計画、報告書、改善指示書等の作成経験
→内部統制の6つの基本的要素、業務プロセス統制、IT全般統制等の知識
・上場企業もしくはIPO準備企業での実務経験(5年以上)
・基本的な経理知識
→財務諸表や予算、及びJ-SOX法の理解
【歓迎】
・公認内部監査人(CIA)等の資格やそれに類する能力をお持ちの方
【求める人物像】
・監査対象を俯瞰的に捉え、客観視できる分析力をお持ちの方
・監査時において被監査部門と建設的な関係を築くコミュニケーション能力をお持ちの方
・さまざまな意見を受け止め、自分の考えを適切に伝える柔軟性をお持ちの方
想定年収
900万円 ~ 1,200万円
ポジション
リスクマネジメント室【シニア歓迎/サンケイビル子会社・鴨川シーワールド運営企業】
仕事内容
リスクマネジメントの体制構築・運用、指示
コンプライアンス委員会の事務局
リスク及びコンプライアンスに対する教育、啓蒙
危機管理体制の整備、導入
内部通報制度の運用
事件事故、不祥事等発生時における社内及び社外への対応方針決定
事件事故、不祥事発生時における再発防止策策定及び社内関係各所への指導、指示
内部監査計画の立案、実施及び報告
監査結果に基づく改善指導並びに助言
J-SOX対応、親会社からの内部監査対応
その他特命事項

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件:
・JSOX監査や内部統制等の対応経験
・リスクマネジメントやコンプライアンスに対する基本的な知識および理解

■歓迎条件:
・サービス関連の同社と親和性の高い事業での就業経験をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 750万円
ポジション
内部監査または内部統制軸の管理部門スタッフ※業績好調
仕事内容
内部監査業務、内部統制業務をメインとした管理部門業務
・内部監査業務体制の確立・推進
・内部統制構築・推進・支援業務(J-SOX)
・内部統制に関わる基本業務(進捗管理、統制文書化支援、独立評価、文書管理等)
・そのほか、管理部門業務(経理・人事・総務・法務)のサポートなど

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】内部監査業務経験 

【歓迎要件】内部統制業務経験、経理業務経験
想定年収
400万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査・内部統制※国内最大級のオンラインギフトを提供/総額50億円超の資金調達完了
仕事内容
■ご経験・スキルに応じて、以下いずれかまたは複数の領域をお任せします。

<内部監査>
■内部監査業務の高度化に向けた企画立案・実行をご担当いただきます。
 └ 親会社及び関係会社に対する監査の計画・実施・報告
 └ リスクベース監査やテーマ監査の設計・実行
 └ 監査結果に基づいた改善提案・フォローアップ
 └ コンプライアンス委員会運営や監査法人対応を含む関係各所との連携

<内部統制評価>
■金融商品取引法に基づく、当社グループの内部統制評価業務に従事していただきます。
 └ 内部統制文書(RCM、業務記述書、フローチャート等)の整備・更新
 └ 統制評価(自己点検/内部監査)と報告書作成
 └ 各部門との連携、監査法人対応、改善支援
 └ 全社統制、ITGC、ITAC、業務プロセス、FCRPなどの統制領域における評価業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・上場企業/IPO準備企業での、以下いずれかのご経験
 ∟ 内部監査またはJ-SOXに関する実務経験(評価実務や監査法人対応含む)
 ∟ 会計・経理・財務に関する基礎知識と業務経験
 ∟ IPO準備企業での管理部門業務経験

【歓迎】
・CIA/内部監査士/CISA/CPA等の有資格者
・海外子会社の統制・監査対応経験(英語によるビジネスコミュニケーションスキルがある方は尚可)

【求める人物像】
・各事業部門や外部ステークホルダーと丁寧に連携しながら、着実に業務を遂行できる方
・経営陣へのレポーティングや、協力を仰ぎながらフロー構築を進めていけるコミュニケーション能力をお持ちの方
・ミッション/ビジョンに共感し、組織文化との親和性が高い方
想定年収
600万円 ~ 800万円

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