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ポジション
内部監査※東証プライム・日系グローバル企業/リモート週1/実働7.5H/残業10H程度
仕事内容
今回の募集は、6つの課のうち「内部監査課」のメンバーを対象としています。
内部監査課では、以下の3つの主要業務を担当しています。

1.業務監査
リスク低減や不正防止、業務改善を目的としたアシュアランスおよびコンサルティング業務を実施します。

2.ISMS内部監査
ISMS認証のための内部監査業務を担当し、情報セキュリティマネジメントの強化に寄与します。

3.J-SOX評価業務
全社統制の評価、決算財務プロセスおよび業務プロセスの評価を通じて、コンプライアンス体制の維持・向上を図ります。

業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます。
経営層をはじめ幅広いレイヤーの方々とコミュニケーションを取りながら業務を進めていただきます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
①ビジネスレベルの日本語
②以下のいずれかの経験が必要です
・監査法人での財務諸表監査
・事業会社における内部監査
・J-SOX 内部統制評価業務
・内部統制に関するコンサルタント業務
・情報セキュリティ関連業務(ISMS)

【歓迎要件】
'・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格
・CISSP、CISM、CGEIT等の資格
・上場企業における経理・決算業務の経験(3年以上)
・上場企業における内部監査業務の経験(3年以上)
・上場企業における財務諸表監査のインチャージ経験
・アプリケーション、ネットワーク構築などに関する知見または業務経験
・事業会社における、不正調査、内部通報対応などのご経験
・通信業界における監査経験およびJ-SOXにおけるIT全般統制評価の経験
・データ分析ツール等、テクノロジーを利活用する高度な監査スキル
・ビジネスレベルの英語力
※入社時のTOEICスコアは問いませんが、入社後2年以内にTOEICスコア800以上の取得を目指していただきます(未達の場合は減給となります。)
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
管理グループマネージャー(法務・総務領域)※IPO準備中
仕事内容
Luupでは、新しいインフラづくりを支えるコーポレート機能を企画し、実行・構築いただける方を募集します。

当社では、数年以内のIPOを目指して主幹事証券会社や監査法人の選定を完了しており、事業の急成長にも伴ってコーポレート機能の増強が急務となっています。ついては、まずはIPOに向けて、更にはIPO後の上場会社としての事業基盤をしっかり運営できるコーポレート/管理業務の実務家を求めています。

具体的に今回のポジションの方には、コーポレート部門を統括する取締役CFO及びコーポレート部長の下で、以下のようなコーポレート/管理業務の実務を他のチームメンバーとともに担って頂きます。総務、法務、労務といった特定の業務領域のいずれかに特化するというよりは、幅広くコーポレート/管理業務、また上場準備業務を俯瞰する形でコーポレート機能や各種統制システムの企画・構築等をリード頂きます。

【具体的な業務内容】
・コーポレート機能や各種統制システムの企画・構築
・取締役会や株主総会などの機関運営
・上場準備(社内体制・プロセスの整備や開示対応、証券会社・監査法人・取引所等との折衝等)
・契約管理、機関法務、株主対応
・労務業務、庶務業務
・内部統制やJ-soxの補助

【仕事の魅力】
・社会インフラになることを目指している、日本でも数少ないプロダクトの成長に、コーポレート業務を通じて重要な役割を果たすことができる
・スタートアップとしてアジャイルかつ合理的な意思決定ができる環境でありながらも、新しいインフラづくりを目指すという社会的意義も大きい事業に携わることができる
・スタートアップから社会の公器を目指すうえで重要であるコーポレート機能や各種統制システムの企画・構築をリードできる

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
<経験>
・上場会社(または上場会社の子会社)での管理業務(総務、法務、労務のいずれかまたは複数)の経験が少なくとも3年以上あること
または
・上場を目指すスタートアップ企業で管理業務全般に触れた経験があること

【歓迎】
<経験>
・5名以上のチームマネジメント経験
・株主対応の経験

<スキル>
・会社法や労基法等を含む基礎的なビジネス法務知識

【求める人物像】
・Luupの事業・ミッションに共感できる方
・オーナーシップを持って案件・プロジェクトをドライブする熱意を持った方
・未経験の領域でもミッションのために積極的に学んで推進するチャレンジ精神を持った方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査(管理職候補)※スタンダード上場/「組織開発」を手がける世界最大規模のコーチング・ファーム/所定労働時間7時間/フレックス可
仕事内容
▼主な業務内容
1.内部監査(業務監査)
・内部監査の計画策定、実施
・社長への監査結果報告
・指摘事項へのフォローアップ業務

2.J-SOX評価
・内部統制(J-OX)評価の計画立案、実施
・監査法人との協議

3.各部署との連携
・リスクマネジメントコンプライアンス管理部門等との連携業務
・監査等委員、監査法人との三様監査

※現在コーポレート部門のシニアマネージャーが他業務と兼務をしています。
そのためご入社後も業務を遂行しながら引き継ぎが行えます。

【変更の範囲】会社が定めた業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・会計に関する基礎知識
・内部監査業務を希望する方
・コミュニケーション力 / 調整力
・ITリテラシー

【歓迎】
・公認内部監査人(CIA)の資格
・ビジネスレベルの英語力
・上場会社での内部監査経験
・コーポレート部門におけるマネジメント経験

【求める人物像】
・会社全体を俯瞰し、リスクと成長の両面から考えられる方
・守秘義務を厳守し、誠実さと独立性をもって信頼される判断ができる方
・現場と信頼関係を築き、コミュニケーションを通じて改善を導ける方
・弊社の9Values(行動指針)を体現できる方
・コーチング(弊社事業)への興味関心
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
【内部監査】スタンダード上場企業/残業少
仕事内容
当社の内部監査・内部統制にかかわる業務の全般をご担当いただきます。

・監査計画の作成
・店舗での業務執行に関する監査
・監査報告書の作成
・リスク管理等の店舗への指導
・改善提案
・内部統制の整備・運用に関する監査
・社内通報相談窓口

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
内部監査業務のご経験
想定年収
350万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査室長候補/残業時間20時間以内/年間休日120以上
仕事内容
■具体的な業務内容
・内部監査業務として、計画の作成、業務監査実施、監査調書及び報告書作成、報告、フォ ローアップを行なう。
・J-SOX関連業務として、内部統制の構築・評価、監査法人対応等を行なう。
・取締役会等への報告を行なう。 ・監査役や監査法人との連携を行なう。
・リスクコンプライアンス委員会とのコミュニケーションを行なう。
・内部監査業務およびJ-SOX関連業務にかかるIPO準備に関する業務を行なう。
・内部監査業務およびJ-SOX関連業務にかかる各部門とのコミュニケーションを行なう。
・上記に付随する業務を行なう。

【変更の範囲】 当社における全業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・監査法人、もしくは企業の内部監査部門における監査経験(3年以上)をお持ちの方

■歓迎要件
・CPA(日・米国)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、CISA(公認情報 システム監査人)、QIA(内部監査士)またはそれに等しい知識・経験をお持ちの方
・日常会話レベル以上の英語力(TOEIC700点以上程度)
想定年収
700万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査(店舗管理メイン)/日本大手理容美容企業・プライム上場/裁量権◎
仕事内容
監査業務全般のプレイングマネージャーをお任せします。

・監査等委員会事務局
・部門監査、店舗監査全般
・コンプライアンス委員会及び懲罰委員会の委員としての業務対応
・社内ルールの運用(押印申請、稟議申請等)
・内部通報制度に運用、内部通報窓口弁護士との折衝
・内部監査計画の立案
・監査結果に基づく改善指示並びに助言
・取締役社長特命事項
・コンプライアンスに関する指導・勧告及び検証
・業務マニュアル(業務フロー図、業務手順書等)の作成指導及び内容の検証

店舗の業務監査と監査等委員とのやりとりがメインとなります。
(一部業務監査に立ち会う場合、国内・出張が年数回出てくる可能性がございます
出張は国内は月に1度、1週間~10日間程度、海外は年に1度程度です)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】※以下いずれかの経験をお持ちの方
・コーポレートガパナンス・会社法・株主総会等の知見がある方
・事業会社での内部監査業務経験、または監査法人での内部監査支援業務、または内部監査に関わるコンサルティング業務経験がある方
※会計監査の実務経験は必要ございません。

【歓迎要件】
・マネジメント経験
・店舗監査のご経験
・拡大期や、ある程度従業員のいる企業(従業員1,000人規模)での実務経験者
・会計の基礎知識
・店舗展開企業やBtoC業界でのご経験のある方
想定年収
712万円 ~ 800万円
ポジション
【品川/KOKUYO】監査委員会(ガバナンス推進リーダー)監査高度化の企画・推進
仕事内容
【職務内容】
監査委員会室にて、以下の4つの柱を中心に業務を遂行していただきます。
① 監査高度化・DXの企画推進
 ・データ分析・AIを活用したデジタル監査(CAAT等)の導入・要件定義
 ・監査方法の刷新、標準化案の策定
② 監査委員会・監査担当役員の意思決定サポート
 ・経営会議・監査委員会向けの説明資料作成、論点整理
 ・監査委員会の実効性評価(アンケート・ヒアリング)の主導
③ グループ横断のガバナンス改善提案
 ・国内外のコクヨグループに対する往査、コンプライアンス状況の確認
 ・内部統制(J-SOX)やリスク管理の課題整理、改善提案
④ 品質管理・人材育成
・監査品質評価の項目整備、監査人材のスキルマップ作成支援

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
◆応募要件
・上場企業における法務、総務(株式実務)、内部監査、または経理のいずれかの実務経験(3年以上)
・コーポレート・ガバナンスおよび会社法に関する基礎知識

◆歓迎要件
・事業会社でのガバナンス体制移行・構築に携わった経験
・公認内部監査人(CIA)や公認不正検査士(CFE)などの資格
・J-SOXやCOSOフレームワークに基づいた評価・モニタリング経験
・ビジネスレベルの英語力(将来的なグローバル監査対応を視野に入れている方)
想定年収
850万円 ~ 1,200万円
ポジション
(DA201)海外を含むグループ会社への内部監査担当、またはJ-SOX評価担当/リモート・フレックス可
仕事内容
※①②いずれかをお任せします。

①グループ会社への個別監査業務における計画・往査・報告の実施
計画:グループ会社のリスク情報を収集・分析し、重点的に監査確認すべき領域・範囲を決定
往査:グループ会社を訪問し、インタビューや証憑閲覧を通じて監査証拠を収集
報告:監査確認結果をKDDI本社経営層・グループ会社に伝達する報告書を作成

ゆくゆくは個別監査を効果的・効率的に進めるための、グループ会社の経営者・役職者とのコミュニケーションもお任せします。

②海外を含むグループ会社へのJ-SOX評価業務
・内部統制システムの整備・運用の状況を評価し、内部統制が有効であることを確認
・不備に対する各部署への改善要請・提案
・評価結果をもとに内部統制報告書を作成

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必要要件>
・公認会計士/USCPA 資格保有者
・監査法人での職務経験(3年以上)

<歓迎>
・海外勤務、または海外法人とのビジネス経験(英語によるビジネスコミュニケーション能力)
・IT・情報セキュリティの知識・業務経験

<求める人物像>
・他者を尊重し、チームワークを大事にする方
・チャレンジ精神旺盛な方、業務改革意欲をもって行動できる方
・環境の変化に対応して自ら考えて行動することができる方
想定年収
514万円 ~ 949万円
ポジション
【内部監査室長(候補)】※東証スタンダード上場/風通しの良い社風
仕事内容
同社にてグループ会社を含む以下の業務をお任せします。

・J-SOX
・業務監査
・PMS監査
・内部通報の窓口・調査
・マネジメント業務 等

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・事業会社での内部監査経験
・マネジメント経験
想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
監査部スタッフ(J-SOX評価業務)※プライム上場/在宅勤務・フルフレックス◎
仕事内容
内部監査業務担当として、財務報告の信頼性の確保を目的とした統制評価で、主にマニュアル統制を担当頂きます。J-SOX評価業務は、現在、統括1名、マニュアル統制評価1名、IT統制評価1名、合計3名で運用しておりますが、次期基幹システム稼働、2027年度の新リース会計基準適用開始に伴い、内部統制の整備・運用評価体制の大幅な変更が生じることから、即戦力としてご活躍いただける方を求めています。

<具体的には>
・新リース会計基準適用および基幹システム導入に伴う統制再設計時の検証・助言
・財務報告に係る内部統制の評価、指摘事項の抽出および統制強化の提案

<求人魅力>
・ワークライフバランスを重視しており、短時間で効率の良い働き方を奨励しています
・テレワークを利用した柔軟な働き方が可能です
・営業やスタッフ部門、監査法人出身者など、多彩なバックグラウンドを持つメンバーが在籍しています。
・ 当社グループの事業領域は、リース事業や各種ファイナンス事業(プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンス、航空機ファイナンス)のほか、ICTサービス事業、グローバル事業、再生可能エネルギー事業、PFI・PPP事業など多岐にわたるので、様々な形態の取引に関与することができます。

<身に付く知見や能力>
・重要なシステム入替期の統制評価の経験
・社長直轄の部門として、会社全体を俯瞰的に見ることができます。

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須要件> 下記①~③を全て満たす方
①監査法人または監査法人系会計コンサルティング会社でのJ-SOX評価実務経験(1年以上)
②J-SOX評価の自律的完結経験
・本社評価または、重要拠点評価を主導して完遂した実績
(証憑管理~評価判断まで自走可能であること)
③会計知識
・日商簿記2級以上に相当する会計知識、もしくはIT統制評価の経験を有し、内部統制の概念を論理的に説明できること

<歓迎要件>
公認会計士、公認会計士試験合格者、USCPA(米国公認会計士)
想定年収
700万円 ~ 850万円
ポジション
【未経験歓迎】内部監査※東証プライム上場/1950年創業、国策会社が起源のアンテナ業界リーディングカンパニー/平均残業10H以下・リモート可
仕事内容
・内部監査、内部統制監査の計画、実施、
・監査報告書の作成
・決算・財務報告プロセス
・ITGC(IT全般統制)
・ITAC(IT業務処理統制)

【変更の範囲】:会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件
経理業務の経験がある

■歓迎条件
内部統制監査の経験、日商簿記2級以上、ITパスポート所持、経理部門・IT部門実務経験者
想定年収
400万円 ~ 700万円
ポジション
業務監査/創業65年の安定基盤
仕事内容
1.監査マニュアルの策定
・監査内容、監査手法の確立
2.監査計画の立案と実施

変更の範囲:会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<業界未経験歓迎>
■必須要件:
・経営企画、経営管理、監査部門、品質管理部門でガバナンス強化、コンプライアンス推進等のご経験をお持ちの方

■歓迎要件:
・建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
想定年収
483万円 ~ 553万円
ポジション
【内部監査室長】◆クラウドファンディング事業を展開/事業拡大フェーズ/リモート可
仕事内容
・内部監査業務全般(統制体制の構築および運用、各部署との連携、各種モニタリングおよび報告、当局対応、等)

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件:
1.内部監査業務の経験
2.PCスキル(Word, Excel, PowerPoint)

■歓迎要件:
1.第二種金融商品取引業者を含む金融商品取引業者おける内部監査業務の1年以上の経験
2.金融商品取引業者での当局対応の経験
3.公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認リスク管理人(CRMA)、内部監査士(QIA)等の資格保有
4.システム監査のご経験
想定年収
500万円 ~ 600万円
ポジション
【未経験可】内部監査及びJ-SOX評価者 ※プライム上場/世界トップクラスの素材メーカー/リモート可/フルフレックス
仕事内容
内部監査、J-SOX評価業務

・主にAGC単体及び日本・アジア地域の関係会社の内部監査、J-SOX(財務報告に係る内部統制)評価の計画策定、往査を実施し、監査意見書/評価意見書を作成する。
・往査のため、主に日本・アジア地域のグループ会社に、月に1回程度、約3日~1週間弱出張する。
・内部監査・J-SOX評価の実施に際しては、往査先の内部統制上の課題の検出を行うとともに、AGCグループとして内部統制を改善・強化するための取組みを提言することもある。
※内部監査未経験の方も、異動者・キャリア入社者向けのOJTプログラムがありますのでのご安心ください。入社後3か月程度はサポートの立場で監査経験を積んでいただき、徐々に主担当としての業務をお任せしていきます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・DX、AIを利用した業務改善経験
例:■経理業務における生成AIによる効率化、システム構築における要件定義経験
■RPA、マクロ、BIツール等を用いた業務自動化・可視化経験
■AI/機械学習等を活用したリスク検知・分析の企画または導入経験)
・ビジネスレベルの英語の読み書き、基本的なビジネス英会話
※往査先とのコミュニケーションやインタビュー、レポート作成に使用(中国拠点は現地スタッフの中国語通訳サポートあり)

【歓迎】
・データ分析ツール等を用いた監査効率化・高度化経験
・CPA、CIA、CISA、CFEのいずれかの資格保有者
・J-SOX/内部統制評価の実務経験者
・グローバル拠点または海外子会社の監査経験
・クラウド、ERP、セキュリティ領域における知見
・高度な英語でのビジネスコミュニケーション力

【求める人物像】
・高いコミュニケーション能力をもち、主体的に業務にあたれる方
・チームの枠組みにとらわれず、様々なステークホルダーを巻き込みながら機動的に業務にあたれる方
・監査経験のみならず、新しいメンバーと一緒に新しい分野で主導的に仕事ができる方
・従来の手法・枠組みにとらわれず、新しい価値を作り上げることに興味がある方
・経営視点をもち、リスクと成長の両面に対して思考・アクションが取れる方
想定年収
670万円 ~ 1,170万円
ポジション
総合管理部長※週3リモート・フレックス可/グロース上場企業で管理部門をけん引!
仕事内容
管理本部長と連携し、総務・法務・内部監査等の統括をご担当いただきます。

■総務・法務業務
会議体運営:株主総会、取締役会、経営会議等の企画・運営・議事録管理
文書・コンプライアンス管理:定款・稟議書・各種規程の管理、登記関連業務
リーガルチェック:顧問弁護士と連携した契約審査、法的リスクの抽出

■内部監査業務
監査計画の策定:監査役等と連携した内部監査計画の立案
実行・評価:内部監査の実施、改善依頼、メンバーの進捗管理とフォロー

■ご経験や志向性に応じて財務や情報システム部門の統括もご担当いただきます。
財務:管理本部長との連携した銀行折衝、資金繰り管理、出納管理
情報システム:部長補佐(社内エンジニア)と連携した体制構築、実務チェック
※プログラミング知識は不要です。管理監督者としての視点を求めます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須スキル】
マネジメント経験
上場会社(または上場準備会社)において以下いずれかの実務経験
・株主総会、取締役会等の重要会議体の運営・議事録作成
・内部監査の実務

【歓迎スキル】
財務業務(銀行折衝、資金繰り等)に携わった経験
社内情報システムの管理・運用に関わった経験
リーガルチェックの経験

【求める人物像】
経営目標の達成に向け、当事者意識を持ってコミットできる方
部門を越えて他者を巻き込むリーダーシップと柔軟なコミュニケーション力
変化する組織において、新しい仕組み作りを「楽しめる」チャレンジ精神
想定年収
800万円 ~ 900万円
ポジション
内部統制監査(Process Level Control)◆東証プライム上場、1921年設立の大手医療機器メーカー
仕事内容
・内部統制質問リストや統制文書(3点文書など)の作成
・文書に基づいた内部統制監査を実施や本社部門や海外グループ子会社の内部統制の強化を支援
・財務報告にかかる内部統制に関する報告制度への法定対応(J-SOX)
 ⇒グループ子会社の全般統制の評価、外部監査法人への対応
 ⇒経理業務プロセス統制評価、外部監査法人への対応
 ⇒製造業の物流プロセスの統制評価、外部監査法人への対応

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・事業会社もしくは監査法人での内部監査実務経験が3年以上ある方、もしくは、経理実務を通して内部統制への対応に3年以上従事したことのある方
想定年収
550万円 ~ 800万円
ポジション
海外事業における監査業務※在宅勤務可
仕事内容
■業務概要
海外事業に係る内部監査、グループ・グローバル内部監査態勢の推進など
<ミッション>
・グローバル内部監査態勢高度化に向けた立案、推進
・海外拠点内部監査部門の高度化支援
・本社海外事業関連部との連携などによるグループガバナンスへの貢献
・海外事業に係る内部監査結果の経営報告 など

<主要業務>
・三井住友海上およびMS&ADグループ全体の海外事業に係る内部監査の実施(内部監査の対象:グループ海外拠点、本社関連部門)
・グローバル内部監査態勢の高度化に向けた取組方針の検討や施策の推進
・海外拠点内部監査部門との協働による、グループ・グローバルでの内部監査部門間の連携推進

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社(以下「持株会社」) 監査部 グループ・グローバル監査チームへの出向ポジションとなります。
※MS&ADグループとして本社部門を機能別に統合しており、「持株会社 監査部 グループ・グローバル監査チーム」と
「三井住友海上火災保険株式会社(以下「三井住友海上」) 内部監査部 海外部門チーム」の兼務となります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・TOEIC:720点以上
および下記のいずれかの経験を満たす方
・事業会社もしくは金融機関の内部監査部門における業務経験
・監査法人での業務経験
・コンサルティングファーム等における監査関連の業務経験
・事業会社もしくは金融機関の経営企画部等の本社部門における業務経験

【歓迎条件】
・公認内部監査人(CIA)や公認情報システム監査人(CISA)、公認会計士/USCPA等の資格
・TOEIC:800点以上
想定年収
750万円 ~ 1,500万円
ポジション
内部監査(企画・審査)業務※在宅勤務可
仕事内容
■業務概要
損害保険事業等に関する内部監査の企画・審査業務業務
※金融サービス事業、生命保険事業(受託業務)、資産運用部門、管理部門等も含みます
<主要業務>
・内部監査の高度化推進
・内部監査に係る方針・計画・規程・体制等の整備を含む企画関連業務
・内部監査の前提となるリスク評価に係る枠組みの整備
・内部監査結果の取締役会・経営会議への報告
・内部監査の実施内容に係る審査関連業務
・金融庁が実施する金融モニタリングへの対応

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】下記のいずれかの経験を満たす方
・保険会社の本社部門における業務経験
・金融機関の監査部門・企画部門、当局担当部門における業務経験
・監査法人またはコンサルティングファーム等における監査関連の業務経験

【歓迎条件】
・公認内部監査人(CIA)や公認会計士/USCPA等の資格
想定年収
750万円 ~ 1,500万円
ポジション
【内部監査・J-SOXリーダー候補】※IPO準備企業/リモート/フレックスタイム◎
仕事内容
【具体的な業務内容(例)】
内部監査及びJ-SOX経営者評価を通じて管理体制の強化を推進していただきます。具体的には以下の業務を担っていただきます。

1. 基本計画
・会社の経営環境や事業リスクを分析し、全体計画を立案。経営者へ説明し、承認を得ます。
2. 詳細計画
部門別内部監査、テーマ別内部監査、J-SOX経営者評価範囲、業務プロセス・内部統制のヒアリング項目・資料依頼などの詳細を策定します。
3. 手続実施
関連部署へのヒアリング、資料査閲、観察、棚卸立会等を実施します。監査及び評価の過程で識別した課題について対象部門責任者やプロセス責任者と協議し、改善を推進します。
4. まとめ・結果報告
監査及び評価の結果(改善事項のフォローアップ結果含め)について、対象部門責任者やプロセス責任者に報告します。全社結果について、期中に中間報告を複数回、期末に最終報告を実施します。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
◆必須要件
内部監査及びJ-SOX経営者評価の実務経験(上場会社・上場準備会社で担当又は専門家としてアドバイザリー)

歓迎スキル
・内部監査及びJ-SOX経営者評価について、計画、実施、まとめ、報告と一気通貫で実施した経験
・内部監査及びJ-SOX経営者評価の体制を構築、チームマネジメントの経験
・会計知識、情報セキュリティ知識、コンプライアンス知識、人事労務知識など

求める人物像
・リスク管理に強い意識を持った組織で、本質的に意味のある改善を促進していきたいと考えている方。
・型にはまった方法を継続するのではなく、自ら企業環境を分析・評価し立案して推進したいと考えている方。
・経営陣、事業部門、管理部門、監査役と密接に連携して改善を推進できる方。
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
グループの内部統制全般に係る業務(本社/東京・兵庫)(H205)
仕事内容

入社直後は当社グループの全社リスクマネジメント・コンプライアンスの実務又は内部監査の実務を行っていただき、半年~1年後には当社グループの事業や内部統制制度への理解を深めた上で、部の行動計画の企画・立案を担っていただきたいと考えております。

〇リスクマネジメント:グループリスク管理計画の企画、リスクマネジメント委員会の運営等
〇コンプライアンス:グループコンプライアンス活動の企画、コンプライアンス教育の企画(役員、管理職、全従業員向け等)、コンプライアンス委員会の運営、内部通報制度の運営
〇監査:グループ内部監査計画の企画・実施(J‐SOX、リスクベース監査等)


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,兵庫県
必要な経験・能力
【必須の経験・スキル】
以下のいずれかの経験をお持ちの方
・事業会社(メーカーなど)での営業や調達、生産などの実務経験(管理部門も可)から、企画・管理業務を立案できる方
・財務・財務経理や法務の実務経験、経営企画や企画管理などの管理業務の経験がある方
・グループ会社管理やグローバル事業管理の業務経験がある方

【あると好ましい経験・スキル】
・内部統制に関する専門性を期待しますが、経験がない方についても、事業経験や管理業務の経験に加えて、コミュニケーション能力に長けている人材を歓迎いたします。
想定年収
550万円 ~ 1,030万円

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