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ポジション
監査室(マネージャー候補)※東証プライム/リモート・フレックス可/業績好調の世界トップシェアメーカー
仕事内容
下記内部監査業務全般をご担当いただきます。
・業務監査
・テーマ監査の実施
・J-SOX評価の実施

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】 
・英語力:英語力ビジネスレベル
※ひとりで海外出張ができ、現地(アメリカ)の方と英語でやり取りができるレベル
・上場企業での監査業務経験(外部もしくは内部):3年以上

◆歓迎要件(尚可)
・CIAの資格保有者
・CISAの資格保有者
・他システム監査、システム関連の資格保有者
・品質管理業務の経験者
・人事法務労務などバックオフィス業務に携わったことがある方
・監査法人でのご経験がある方
想定年収
660万円 ~ 800万円
ポジション
【品川】内部監査J-SOX業務担当スタッフ/リモート勤務可能/フルフレックス制/東証プライム上場
仕事内容
同社グループのJ-SOX業務対応全般

・同社グループのJ-SOX評価書類(*)の作成・整備 
(*)業務記述書、フローチャート、リスクコントロールマトリックス、整備・運用評価表
・J-SOXの整備・運用評価のサポート(評価者は内部監査部門)
・内部監査、外部監査対応

今回の募集は、上記業務を想定していますが、ご応募者の方のスキル等に応じてご相談させて頂ければと思います。


【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・J-SOX業務 or コンプライアンス or 内部監査 or 経理業務(経理・主計・税務業務)に従事したご経験がある方
(事業会社・会計事務所・コンサル等業種は問いません、経験年数3年以上)
・基本的なPC操作ができる方(Excel・Word・Powerpoint)

【歓迎条件】※必須ではございません
・US-SOX業務経験
・システム業務、リスクマネジメント業務経験
・CIA、CISA、QIA等の有資格者

【求める人物像】
・人とのコミュニケーションを大切にしており、明るく仕事に取り組める方
・自ら手を動かし業務を進めることができる方
・安定した環境で長期にわたり働きたい方
・専門性の向上やスキルアップを目指している方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
<未経験可>内部監査※東証プライム上場、歴史ある商社です!
仕事内容
・本社および国内外グループ会社の内部監査(業務監査、テーマ監査、PMI監査等)
・一定経験後、監査責任者
・業務監査手続きの改善

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】以下いずれかに該当する方
・英語中級(TOEIC600点以上)
・コーポレート業務経験

【歓迎要件】
・CIA(公認内部監査人)CISA(公認情報システム監査人)/入社後取得意思のある方
・監査法人勤務経験
・商社勤務経験(営業/コーポレート問わず)
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
【週4日勤務相談可】内部監査部長/リモート、フレックス有/英語を活かせる◎
仕事内容
・日本の東京オフィスの監査について幅広く担当
(営業からITまで全ての部門の監査をグローバルやローカルの方針・手順に沿って実施)
・事前準備 ⇒対象部門へ実施の連絡と提出資料の依頼 ⇒資料の確認⇒質問・回答の確認
⇒必要に応じてより詳細の確認⇒クローズ・結果報告(CEO又はドイツへ)
・CEO(CFO)や常勤監査役との監査に関する事項の打ち合わせ
・ドイツとのグローバル電話会議への出席・報告(定例会議は月1回程度、その他は都度)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
下記いずれかのご経験
・損保業界経験:3年以上
・管理監督等のリーダーシップ経験:5年以上
・保険、金融業界における内部・外部監査経験:5年以上
及び下記スキル
・日本語:ネイティブレベル
・英語:ビジネスレベル
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査※テレワーク・フルフレックスで柔軟な働き方!/IPO目前の優良企業!
仕事内容
代表取締役直下で、主に以下のような業務に取り組んで頂きます。
【法定監査ならびに業務監査等に係る業務】
・社内およびグループ会社における法定(J-SOX)監査業務の担当者として、財務報告に係るコントロールが信頼性確保のために適切に機能していることを評価する
・社内およびグループ会社における業務監査の担当者として、監査計画立案、リスク分析、業務の有効性、効率性、遵法性などの評価、ならびに改善の提言をする
・時事テーマに基づく内部監査、リスクベースに基づく業務監査、その他の関連業務を担う
【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】※下記いずれかに該当する方
・内部監査業務経験
→内部監査実施計画、報告書、改善指示書等の作成経験
→内部統制の6つの基本的要素、業務プロセス統制、IT全般統制等の知識
・上場企業もしくはIPO準備企業での実務経験(5年以上)
・基本的な経理知識
→財務諸表や予算、及びJ-SOX法の理解
【歓迎】
・公認内部監査人(CIA)等の資格やそれに類する能力をお持ちの方
【求める人物像】
・監査対象を俯瞰的に捉え、客観視できる分析力をお持ちの方
・監査時において被監査部門と建設的な関係を築くコミュニケーション能力をお持ちの方
・さまざまな意見を受け止め、自分の考えを適切に伝える柔軟性をお持ちの方
想定年収
900万円 ~ 1,200万円
ポジション
リスクマネジメント室【シニア歓迎/サンケイビル子会社・鴨川シーワールド運営企業】
仕事内容
リスクマネジメントの体制構築・運用、指示
コンプライアンス委員会の事務局
リスク及びコンプライアンスに対する教育、啓蒙
危機管理体制の整備、導入
内部通報制度の運用
事件事故、不祥事等発生時における社内及び社外への対応方針決定
事件事故、不祥事発生時における再発防止策策定及び社内関係各所への指導、指示
内部監査計画の立案、実施及び報告
監査結果に基づく改善指導並びに助言
J-SOX対応、親会社からの内部監査対応
その他特命事項

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件:
・JSOX監査や内部統制等の対応経験
・リスクマネジメントやコンプライアンスに対する基本的な知識および理解

■歓迎条件:
・サービス関連の同社と親和性の高い事業での就業経験をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 750万円
ポジション
内部監査・内部統制※国内最大級のオンラインギフトを提供/総額50億円超の資金調達完了
仕事内容
■ご経験・スキルに応じて、以下いずれかまたは複数の領域をお任せします。

<内部監査>
■内部監査業務の高度化に向けた企画立案・実行をご担当いただきます。
 └ 親会社及び関係会社に対する監査の計画・実施・報告
 └ リスクベース監査やテーマ監査の設計・実行
 └ 監査結果に基づいた改善提案・フォローアップ
 └ コンプライアンス委員会運営や監査法人対応を含む関係各所との連携

<内部統制評価>
■金融商品取引法に基づく、当社グループの内部統制評価業務に従事していただきます。
 └ 内部統制文書(RCM、業務記述書、フローチャート等)の整備・更新
 └ 統制評価(自己点検/内部監査)と報告書作成
 └ 各部門との連携、監査法人対応、改善支援
 └ 全社統制、ITGC、ITAC、業務プロセス、FCRPなどの統制領域における評価業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・上場企業/IPO準備企業での、以下いずれかのご経験
 ∟ 内部監査またはJ-SOXに関する実務経験(評価実務や監査法人対応含む)
 ∟ 会計・経理・財務に関する基礎知識と業務経験
 ∟ IPO準備企業での管理部門業務経験

【歓迎】
・CIA/内部監査士/CISA/CPA等の有資格者
・海外子会社の統制・監査対応経験(英語によるビジネスコミュニケーションスキルがある方は尚可)

【求める人物像】
・各事業部門や外部ステークホルダーと丁寧に連携しながら、着実に業務を遂行できる方
・経営陣へのレポーティングや、協力を仰ぎながらフロー構築を進めていけるコミュニケーション能力をお持ちの方
・ミッション/ビジョンに共感し、組織文化との親和性が高い方
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査・内部統制/プライム上場企業/残業時間10H以下
仕事内容
監査室のメンバーと連携し、内部統制評価(J-SOX)から始め、その後、内部監査業務全般を行っていただきます。
・内部統制評価(J-SOX)、全社統制、決算統制、IT統制、
 及び業務プロセス統制の整備・運用状況評価、不備改善のモニタリング
 及びフォローアップ等
・内部監査の実施、監査調書及び監査報告書作成、改善提案及び
 フォローアップ等
・監査法人対応

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・内部統制評価(J-SOX)経験
・内部監査経験
・監査法人対応経験

<歓迎>
・内部統制評価(J-SOX)文書化経験
・会計士
・語学力
・IT監査経験
想定年収
650万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査・法務責任者候補/IPO準備企業/モビリティ×住宅の融合/売上右肩上がり!
仕事内容
【雇入れ直後】
IPO準備中の当社にて、内部監査の立ち上げ責任者として体制の構築から業務全般をお任せします。
・内部統制関連(J-SOX、計画立案~実施、監査法人対応等)
・内部監査関連(計画立案~実施、内部監査報告書の作成)

・業務監査
・社内法律相談、法令調査
・顧問弁護士、社労士と連携し紛争(訴訟)、労務問題対応
・契約書レビュー対応
・代表取締役、監査役会および監査法人との協力・連携
・主幹事証券会社、証券取引所対応
・上記に付随するその他の業務
【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある


【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須
・内部監査・法務に関する実務経験(併せて5年以上)

■歓迎
・上場企業の内部監査の実務経験
・多拠点のある事業会社での内部監査経験
・CIA(公認内部監査人)
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査◆監査業務未経験者歓迎/キャリア入社者活躍
仕事内容
【概要】
■当部のミッション:社内組織及び関連会社に対する内部監査の実施
■折衝相手:社内組織及び関係会社、外部委託先等
■国内部署、海外拠点の業務監査や委託先監査、システム監査

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・監査業務に意欲のある方
※金融経験は不問です。
※監査未経験の方にも挑戦していただける育成環境を整えております。

【尚可要件】
・海外、会計、法務、内部統制、システムの各監査の経験

【求める人物像】
・コミュニケーション力、想定リスクが見通せる力をお持ちの方
・的確に文書に表現できる力をお持ちの方

【推奨資格】
・監査関連資格(CIA, CISA,CFE等)

【語学】
・ビジネスレベルの語学力(英語)
想定年収
690万円 ~ 1,030万円
ポジション
監査部 内部監査 ※東証プライム上場、水産業界大手/自社及び国内外のグループ会社の内部監査/ワークライフバランス◎
仕事内容
■監査課にて、国内外のグループ会社における内部監査業務をお任せ致します。主にグループ会社の監査を担当頂けるメンバーを想定し募集致します。
■当社が保有するグループ会社約40社の監査対応をお任せします。
経営報告用の監査報告書の作成:往査先にて、インタビュー/実査/棚卸/書類閲覧等を通じて、指摘/提案を行い作成。
■監査体制の強化/グループ会社監査フローの構築/運用改善のスキーム構築

※監査拠点数:8割国内、2割海外。中長期的に海外を増やしていく方針です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・上場会社での内部監査経験者。監査法人、コンサル業界出身者も応募可能です。

<歓迎>
・食品業界、製造業の経験者。
・ビジネス英語。目安TOEIC600~700点。英語力が無い場合でも習得意欲があれば応募可能です。
・海外子会社管理の実務経験。

<必要スキル>
・監査体制の在り方/フロー・レビューを含めて、将来を見据え、課題解決型で社内外に働きかけ、動けるスキル
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
内部統制推進部<公認会計士/弁護士歓迎>
仕事内容
【雇入れ直後】
子会社を含めた内部統制の構築についての以下の業務を行って頂きます。
・体制構築、内部統制の定着のための施策
・社員研修の構築

J-SOXに関する業務は別の部門が行っており、募集ポジションでは
会社法にかかわる内部統制を行って頂きます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>※以下いずれかに該当する方
・会計士 ※監査法人のみ経験の方も歓迎です。
・内部統制業務経験者
・J-SOX対応業務経験者
・弁護士

<歓迎>
・内部統制業務経験者
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
新規エントリー受付停止※藤沢勤務※内部監査・内部統制/シニア歓迎!グロース上場バイオベンチャー
仕事内容
▶具体的業務例
- コーポレートガバナンス設計
- 内部統制の評価・整備
- 内部監査計画策定・実施・調査および報告書の作成・改善指示・指導
- 監査法人との協議、内部統制報告書の作成
- 経営会議・取締役会運営(社外取締役の支援を含む)
- ガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンスの強化、管理、企画提案、推進
- 社内規定の立案・整備
- 業務改善・職場環境の改善を経営と社員双方調整をしながら提案、推進

【変更の範囲】
会社の指示する業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
- 事業会社での管理部門における内部管理の幅広い経験、実務担当能力
- ガバナンス強化において能力を発揮した経験
- 内部監査業務経験

■歓迎要件                                                                              
- バイオセクターでの管理業務経験
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
【未経験可】内部監査 ※IPO準備中/黒字経営・経常利益5割/リモートワーク可
仕事内容
ご経験に応じて下記業務をご担当いただきます。

・内部監査業務を一人で担当(現任者からの引継ぎ、サポートもございます)
・庶務業務も一部含む

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査経験者(年数不問)もしくは経理経験者(簿記2級程度/年数不問)
※意欲、姿勢重視します
想定年収
500万円 ~ 600万円
ポジション
【内部監査室長】成長中の不動産企業
仕事内容
・リスク評価に基づく内部監査計画の立案
・業務全般に対する内部監査の実施
・関係会社に対する内部監査の実施
・内部監査発見事項の評価と内部監査調書、内部監査報告書の作成
・内部監査報告書の社長・取締役会向け報告と指示・講評の受領
・被監査部門に対する改善勧告とモニタリング
・監査役会および監査法人との協力・連携
・上記に付随するその他の業務
・メンバーのマネジメント

【変更の範囲】 適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<<必須>>
・不動産業界または金融業界での内部監査経験(目安3年程度)
・内部監査業務でのマネジメント経験

<<求める人物像>>
・環境や状況に合わせながら意思を持って自走し、プロセスを構築できる
・どのような相手に対しても、心理的安全性を確保したコミュニケーションをとれる
・スピード感と正確性を両立する意識がある
想定年収
900万円 ~ 1,300万円
ポジション
管理本部長<IPO準備企業/フレックスタイム制・リモート勤務可能>
仕事内容
IPO準備を積極的に推進するフェーズにおいて、管理本部長として、経理・財務・人事・総務・法務などコーポレート部門全体を統括し、事業成長を支える盤石なコーポレート基盤の構築を牽引していただきます。具体的には、内部統制の強化、監査法人対応の強化、予算策定・管理、資金調達、リスクマネジメントなど、幅広い業務に携わっていただきます。IPO経験を活かし、経営者視点を持って業務に取り組み、組織を牽引していくことを期待しています。

【具体的な業務内容】
●IPO準備に向けた計画立案・進捗管理(監査法人対応、開示体制構築 等)
●内部統制の整備・運用(規程、業務プロセスの構築)
●経営陣・監査法人・外部アドバイザーとのコミュニケーション・交渉
●コーポレート部門全体(経理・人事・総務・法務)の統括
●クライアント企業の資金調達支援やCFO的支援(ご経験に応じて

【当社で経験できること】
●上場準備の「司令塔」役割を担える希少ポジション  
●全体の設計・推進・判断に集中できます。
●専門人材とのチーム体制  
●経理実務は別途専門人材が担う体制に移行中のため、管理本部の設計者・推進者として力を発揮できます。
●経営陣と密に連携できる組織構造  
●経営層直下でのレポートラインがあり、戦略実行のスピードと裁量が大きい環境です。
●上場を見据えたスタートアップでの経験  
●コーポレートの“本質”をつくる経験が積めます。


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
・IPO準備、または監査法人対応に関わったご経験(事業会社 or コンサル等で可)
・管理部門での業務経験(経理・総務・人事いずれか)および部門横断の調整力
・上場準備や社内体制整備に意欲を持ち、全体視点で動ける方
・監査法人での業務経験

【歓迎(WANT)】
・公認会計士有資格者
・会計・財務の知識(※専門レベルでなくとも可)
・規程整備・業務設計・ガバナンス体制の構築経験
・ベンチャー・スタートアップでの業務経験
・クライアント支援やファンド・CFO経験など外部交渉の経験

【求める人材像】
・管理部門全体を俯瞰し、体制設計や運営に関心のある方
・経理実務のすべてを担うのではなく、専門人材と連携しながら推進することができる方
・IPOを一つの目標としながらも、「事業を支えるコーポレート」を作りたい方
・経営陣・監査法人・外部専門家と自走的にやりとりし、調整・判断ができる方
想定年収
700万円 ~ 1,100万円
ポジション
【内部監査室メンバー】成長中の不動産企業
仕事内容
リスク評価に基づく内部監査計画の立案
・業務全般に対する内部監査の実施
・関係会社に対する内部監査の実施
・内部監査発見事項の評価と内部監査調書、内部監査報告書の作成
・内部監査報告書の社長・取締役会向け報告と指示・講評の受領
・被監査部門に対する改善勧告とモニタリング
・監査役会および監査法人との協力・連携
・上記に付随するその他の業務

【変更の範囲】 適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<<必須>>
・不動産業界または金融業界での内部監査経験(目安3年程度)

<<求める人物像>>
・環境や状況に合わせながら意思を持って自走し、プロセスを構築できる
・どのような相手に対しても、心理的安全性を確保したコミュニケーションをとれる
・スピード感と正確性を両立する意識がある
想定年収
600万円 ~ 850万円
ポジション
<未経験大歓迎>内部監査担当者◇大手物流総合会社/持家制度など制度充実/転勤無し
仕事内容
~物流業界と建設業界の2つの経験を積める!/住宅補助充実/東証プライム上場~
■お任せする業務について
物流事業や機工事業など「産業界を支える総合サービス業」として国内および海外において幅広く展開する当社で、本社や支店、関係会社、現地法人などの内部監査の業務をお任せします。
本社、支店、現場、国内関係会社、海外現地法人への内部監査業務、関係法令や社内規程、経理処理が正しく守られているか、また内部統制における各プロセス(全社的内部統制、決算財務プロセス、業務プロセス等)をチェックしていきます。

■ご入社後の流れ
ご入社2週間は座学研修、その後半年間はOJTでしっかりと現場の業務を学んで頂きます。現場配属後は規定に則って業務が行われているかを確認する業務監査から開始し、現担当者からレクチャーを受けつつ 徐々に専門性の高い監査をお任せしていきます。月間1~3拠点程度のペースで監査を進めていきます。一回の監査にかかる時間は2日~最大2週間程です。

変更の範囲:当社機工事業・物流事業において社の指示する業務、又それに付随するスタッフ業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件:下記いずれかのご経験がある方
・経理業務や財務会計システムに関する知見や実務経験をお持ちの方
・法務経験をお持ちの方
・情報システム関連のご経験がある方
・内部監査経験がある方
※ご経験のある方は特に能力が発揮できます
想定年収
450万円 ~ 750万円
ポジション
内部監査【東証プライム上場のグループ会社】<リモートワーク充実/業績拡大中>
仕事内容
・指示・改善指摘に基づく以下の内部監査業務の実行
 -全社統制
 -IT統制
 -会計監査
 -業務プロセス監査 など
・各監査領域における担当者との連携・調整
・業務プロセスにおけるリスク評価および改善提案
・内部統制システムの評価および改善提案
・法令遵守状況の確認
・関連部署との連携・調整
・監査委員会のサポート
・その他、内部監査に関連する業務

将来的には、当社の内部監査体制の構築もお任せしたいと考えています。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
必須条件:
・事業会社での内部監査経験3年以上
・内部監査に関する知識、経験
・関係部署との円滑なコミュニケーション能力

求める人物像:
当社の求める≪ミッション・コアバリュー≫に共感し、ともに体現してくれる方のご応募をお待ちしております。応募資格の必要な経験/スキルも重要ですが、当社はスキル以上に【スタンス】を重視しています。私たちと一緒に最高のチームを作り上げていきたいと思う方、ご応募お待ちしております!
想定年収
500万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査/管理職クラス/日本生命G/リモート週2※日本生命グループ
仕事内容
【仕事内容】
各監査のリーダーを筆頭に1~3名程度でテーマ監査をメインに行います。
システムや資産運用、財務会計等の経験を考慮の上、担当する監査を決定する予定です。
また、単独で簡易な検証のレビューを行う事もございます。

・内部監査の実施に係る一連の業務
(個別監査計画の策定、検証の実施、監査報告書作成、報告・伝達、フォローアップ)
・内部監査に関する企画業務
(リスクアセスメントの実施、監査計画の策定、監査品質の改善)
・その他、品質評価やJ-SOX評価等

<テーマ監査一例>
・システム監査
・資産運用、数理、財務等の監査
・保険金支払、保険引受等の業務監査 等

【部署の役割】
監査部では、不正の未然防止や業務効率化のために、法令や社内規定に違反している行為や潜在的なリスクがないか、各業務が適切かつ効率的に実施する仕組みがあるかなどについて、客観的な立場で検証し、助言・提言を行います。

(変更の範囲)会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件
・金融機関での内部監査経験または金融機関への外部監査経験(最低3年を目安)

■尚可条件
・保険業界での監査業務経験または保険業界に向けた外部監査業務経験
・システム監査経験
・論理的な文章作成能力
・コミュニケーション能力
・協調性、チームワークを大切にした業務遂行能力
・CIA、CISA、CPA保有者
・保険業界経験者
・経理、財務、数理、資産運用、リスク管理、システムなどの専門性保有者

■求める人物像
・課題意識を持ち、解決に向けて行動できる方
・公正、誠実で、業務品質に責任を持つことができる方
・自発的、積極的に行動できる方
想定年収
950万円 ~ 1,280万円

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