東京都の内部監査の求人・転職情報の5ページ目

求人検索結果200件 + 非公開求人

非公開求人の紹介を受ける

現在の検索条件

職種
資格
勤務地
希望年収
こだわり条件

[職種] [資格] [勤務地] [希望年収] [こだわり条件]

検索条件の変更
ポジション
【※業界大手/語学力を活かせます】内部監査
仕事内容
※主な業務内容
・ID&Eグループ日本工営㈱内部監査室の内部監査人として内部監査の実務(計画・実施・報告・モニタリング等)
・内部監査に関連または必要な情報の収集整理、会議体等の運営、教育訓練の実施、内部監査に係る体制構築・品質向上の取組み
・英語での往査実施能力がある場合、年1回2週間程度の海外子会社往査(東南アジア、南アジア、アフリカ、中南米等の開発途上国)


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査の経験者

<歓迎条件>
・CIA(公認内部監査人)の資格取得者
・英語での内部監査の経験者

※建設コンサルタント従事経験者尚可
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査【マネージャー候補】グロース上場/マーケティング・プロモーション領域の企画・制作を運営
仕事内容
・ 内部監査の計画立案、実施
・ 監査調書作成
・ 経営陣や各部門への結果のフィードバック
・ 社内への改善の提言、改善状況のモニタリング
・ 内部統制評価の計画立案、実施
・ 監査法人との連携
・ 内部統制報告書の作成
・ プロセスの統制文書化支援
・リスク評価の分析、リスク管理計画の進捗管理
・ コンプライアンス、不正防止に関わる研修の実施

【変更の範囲】企業が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査もしくは内部統制の3年以上の実務経験

【歓迎】
・公認内部監査資格(CIA)
・公認情報システム監査資格(CISA)
・公認会計士(CPA)資格

【求める人物像】
・該当分野への高い専門性を持ち業務改善、推進ができる方
・会社の状況、成長に合わせた業務推進ができる方
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
【内部監査担当】キャリア入社者活躍/キャッシュレス社会を支える監査業務
仕事内容
【概要】
内部管理体制の強化のために、国内外拠点・業務、又はシステム等に対する監査の企画と実行をお任せします。
■当部のミッション:社内組織及び関連会社に対する内部監査の実施
■折衝相手:社内組織及び関連会社、外部委託先等
■国内部署、海外拠点の業務監査や委託先監査、システム監査、重要リスク監査のうちの一部または全てに従事していただきます。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・監査業務経験のある方
・監査関連資格(CIAもしくはCISA)を保有している方
※金融経験は不問です。
※入社後には内部監査関連の資格取得等の研修プログラムも充実しています。

【尚可】
ビジネスレベルの英語力のある方

【求める人物像】
コミュニケーション力、想定リスクが見通せる力、的確に文書に表現できる力が非常に重要なポジションとなります。
想定年収
690万円 ~ 1,030万円
ポジション
内部監査室長候補/IPOを目指して拡大中~仕組み作りから携われる/大人気ベーカリー店運営
仕事内容
ご経験に応じて下記の業務をお任せします。

■ 内部統制・業務監査
内部統制評価(J-SOX対応)
 - 計画策定
 - 全社統制/業務プロセス/FCRP(財務報告に係る重要業務プロセス)
 - IT統制の設計・運用評価
業務監査
 - 監査テーマの策定
 - 店舗・本社各部門へのヒアリング・実査
 - レポート作成と改善提案

■ コンプライアンス/対外対応
コンプライアンス体制のモニタリング・評価
監査法人・顧問等との折衝対応

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須
・上場企業での内部監査実務経験をお持ちの方

■歓迎
・IPO準備から上場を経験されたご経験
・飲食業/店舗ビジネスでの監査経験
・J-SOXの実務運用経験-
・小売・サービス業における本社と現場の監査体制構築経験
想定年収
623万円 ~ 832万円
ポジション
【内部監査】プライム上場グループ/フレックス・リモート/残業少/年間休日120日以上
仕事内容
発足して2年目の部署になりますので、現有メンバーと協力しながらどのように監査を進めていくのかを相談しながら業務を進めていただきます。

《監査業務》
・リスク評価に基づく監査計画の策定
・規定やマニュアル等、監査対象部門のルール整備および運用状況につき、独立的・客観的な内部監査部門の見地から適切性・有効性・効率性についての検証
・監査対象部門への改善指示および必要に応じて助言・提案などのフォロー
・取締役会や経営陣等関係各所への監査結果報告等

《その他》
・リスクコンプライアンス委員会等の運営

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
《業種未経験歓迎》
■必須条件 以下いずれかを満たす方
〇管理部門(内部統制・総務・法務・経理)での業務経験のある方
〇事業会社や監査法人での内部監査の業務経験のある方
想定年収
550万円 ~ 650万円
ポジション
システム監査/グロース上場/フレックス・リモート(週2日程度)可能
仕事内容
◆同社、同社グループを対象としたシステム監査業務を担当していただきます。

・システムに関連する組織的課題を調査・分析し、それに基づく監査計画の立案
・J-SOXにおけるIT全社統制、IT全般統制、IT業務処理統制の検証・評価
・AI企業としての多様な機密データを取り扱う環境におけるシステムの健全性の検証・評価
・組織力向上を目指し、改善策に関する積極的なアドバイスや社内DX推進の支援

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・システム監査経験
・監査法人等の外部機関との折衝もしくは監査法人での実務経験

【歓迎要件】
・システム監査技術者、CISA、公認会計士、簿記2級以上
・監査活動におけるデータ分析やデジタル化技法に関する専門知識や経験
・AI倫理問題に詳しい方、またはそれに関する素養がある方
・英語の読解力、コミュニケーション力

【求める人物像】
・多様なステークホルダーに対し、リスクや状況を的確に説明できる方
・自律的に業務に取り組み、考え抜き、やり抜く姿勢のある方
・前向きな思考で周囲と協力し合い、信頼関係を築ける方
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
グローバルIT監査人
仕事内容
【職務内容】
・みずほフィナンシャルグループおよびグループ各社のグローバルに係るIT領域の監査(海外監査室との連携・協働を含む)
・グローバルIT領域のリスクアセスメントや監査計画の立案

(変更の範囲)会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必要要件】
・IT監査の経験のある方、またはIT関連実務として、IT戦略立案・推進、システムリスク管理・統制推進、システム開発プロジェクトマネジメントの業務経験のある方
・英語で業務ができる方(海外業務経験があれば尚可)

【歓迎要件】
・特にグローバルITガバナンス、海外でのIT関連実務(拠点運営・開発等)に関する経験
・CIA、CISA、CISSP等の監査資格や情報処理技術者、情報セキュリティ等のIT関連資格保有者
・被監査部署との監査提言調整や経営に資する助言等を通じた組織マネジメントの経験を有する方、あるいは経営戦略・管理の業務経験や組織マネジメント経験等を有し、そのような業務にチャレンジしたい熱意のある方
想定年収
850万円 ~ 1,350万円
ポジション
IT監査人
仕事内容
みずほフィナンシャルグループおよびグループ各社のITガバナンス、システムリスクマネジメント、開発プロジェクト管理等、IT全般統制に関わる監査・モニタリング活動を通じ、分析・評価・提言を行うことにより、経営戦略・業務目標の達成に貢献する業務。

(変更の範囲)会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必要要件】
・IT監査の経験のある方、またはIT関連実務として、IT戦略立案・推進、システムリスク管理・統制推進、システム開発プロジェクトマネジメントの業務経験のある方

【希望要件】
・CIA、CISA、CISSP等の監査資格や情報処理技術者、情報セキュリティ等のIT関連資格保有者
・監査指摘では準拠性課題のみならず、経営戦略・管理の視点で捉えたIT課題・提言等を発信し、実務的な解決に向けた組織マネジメントの経験を有する方、もしくは監査業務経験がなくても、そのような業務にチャレンジしたい熱意のある方
想定年収
850万円 ~ 1,350万円
ポジション
内部監査人(みずほ信託銀行)
仕事内容
■みずほ信託銀行における監査業務全般
・監査運営や監査高度化に係る企画や監査計画立案
・監査部門としてのリスク評価及び監査計画の立案・実施
(不動産、年金、信託プロダクト、カストディ、証券代行、遺言などの信託業務関連のほか、これに関するガバナンス・経営戦略、オペレーショナル・事務リスク、コンプライアンス・コンダクト・AMLリスク、IT・システム等)

(変更の範囲)会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必要要件
※下記いずれか
・信託業務関連の監査関連業務の従事経験のある方
・信託業務関連の受託審査、法務、コンプライアンス、リスク統括、IT事務システム企画等2線関連業務経験のある方
想定年収
750万円 ~ 1,400万円
ポジション
内部監査人
仕事内容
■みずほフィナンシャルグループ及びグループ会社における監査業務全般
・監査運営や監査高度化に係る企画や監査計画立案
・グローバル監査運営に係る企画立案・海外拠点リエゾン業務
・監査部門としてのリスク評価及び監査計画の立案・実施
(ガバナンス・経営戦略、市場・流動性リスク、データガバナンス・オペレーショナル・事務リスク、財務会計、コンプライアンス・コンダクト・AMLリスク、IT・システム、信用リスク等)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必要要件
・監査関連業務の従事経験のある方

■希望要件
・CIA、CISA、CFE、CAMS等の監査関連資格保有者
・語学力
想定年収
750万円 ~ 1,400万円
ポジション
リスクマネジメント【東証プライム上場/大手食品メーカー】リモート/フレックス
仕事内容
①コンプライアンス全般
グループ全体の法令や社内規程、規範遵守のため、内部通報制度の事務局やコンプライアンス研修等の啓発活動、コンプライアンスに関するモニタリング活動等。

②リスク管理全般
全社の内部統制推進体制の構築や全社リスクの管理、危機管理体制の構築等
業務量:①>②

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・4年制大卒以上

<歓迎>
・人事・法務部・監査部・お客様サービス部などの経験がある方 
・内部通報対応の経験のある方
※営業部門でトラブル対応などやっていた方でこの職種を希望されている場合も可
・メーカー勤務の経験がある方
想定年収
600万円 ~ 950万円
ポジション
内部監査◇東証プライム/海外子会社対応・J-SOX・IT監査幅広く対応可能!|経験者歓迎&キャリアチェンジも可|在宅・丸の内勤務
仕事内容
・J-SOX評価(当社及び国内外の連結子会社対象)
・内部監査(国内外の対象拠点への往査、調書・報告書の作成、監査後のフォローアップ)
 →担当業務にもよりますが、国内外の出張は年2~3回前後発生する可能性があります。
・IT監査
・監査法人対応
・経営層及び部門長への監査結果の報告
上記業務の中からご経験に合わせ業務をお任せ致します。

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件:
下記のうち、1点でも当てはまる方
・J-SOX業務経験
・内部監査業務経験

■歓迎条件:
・IT監査業務経験
・会計士、CIA、CFE、CISA資格をお持ちの方
・英語でのコミュニケーションスキル
・製造業での勤務経験

<下記の様な方を求めています>
人と会話をするのが苦手でない方
調書や報告書の作成があるため、文章を書くことが苦手でない方
証憑収集やデータ分析にシステムを使うため、ITツールの利用に関して苦手意識がない方
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査 /年間休日126日/私服勤務可/14年連続データ復旧サービス国内シェアNO1
仕事内容
データ復旧専門業者14年連続データ復旧国内売り上げNO.1を誇るデータリカバリーサービスを展開する同社において、として内部監査下記業務をお任せいたします。
監査計画策定から監査手続実施、監査調書の作成など、管理部門等と 連携しながら、IPOに向けた体制構築に携わっていただきます。

【業務詳細】
・内部監査業務(国内・展開予定の海外拠点)

【将来的に従事する可能性のある仕事内容】
同社業務全般

(変更の範囲) 全ての事業部における業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
〈必須〉
・内部監査に関わる業務経験がある方

〈求める人物像〉
・当社の企業理念を賛同する方
・勉強し続けられる方
・周りの仲間と協力し合い、仕事できる方
・コミュニケーションを取れる方
・チャレンジ精神を持つ方
・改善ができる方
想定年収
450万円 ~ 840万円
ポジション
【IPO準備中】内部監査<フレックス制度あり/週3日程度リモートワーク可能/N-2/~900万>
仕事内容
◆ご経験に応じて下記業務をお任せしていきます

【具体的な業務内容】
- 内部監査の計画・実施
- 年間監査計画に基づき、各部門の業務プロセス、会計処理、情報システム、コンプライアンス状況などに対する監査の実施
- 監査手続書の作成、監査証拠の収集・分析、調書の作成
- 事業上の潜在的なリスクを識別・評価とリスク低減のための改善提案
- 内部統制の不備や非効率な業務プロセスを特定、改善提案
- 監査報告とフォローアップ
- 内部統制関連規程や業務マニュアルの整備
- コンプライアンス体制の評価
- その他業務
- 最新の内部監査基準や関連法規、業界動向に関する情報収集
- 必要に応じて、外部監査人との連携

【変更の範囲】会社の定める範囲
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
- 内部統制、会計、財務に関する基本的な知識
- 論理的思考力、分析力、問題解決能力
- 高いコミュニケーション能力と交渉力(関係部門との円滑な連携のため)
- Microsoft Office(Excel, Word, PowerPoint)のビジネスレベルでの利用経験

【歓迎要件】
- 事業会社での内部監査実務経験3年以上、または監査法人での監査実務経験3年以上
- 公認会計士、公認内部監査人(CIA)、システム監査技術者等の資格
- ITに関する知識・経験(システム監査の経験者歓迎)
- J-SOX対応の実務経験
- 上場企業での内部監査経験
- 英語でのコミュニケーション能力(読み書きレベル)
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査/リモート、フレックス有/東証プライム、 名証プレミア上場
仕事内容
■業務監査、テーマ監査
・リスクベースによる業務監査の実施
・着眼点を絞った、部門横断的なテーマ監査の実施
■財務報告に係る内部統制に係る監査
・内部統制評価に係る実施態勢及び実施状況の有効性の検証
■システムリスク監査
・システムリスク管理態勢の検証、他
■内部監査企画
・監査計画の策定、リスクアセスメント、規程改廃、グループ連携、情報発信、対外折衝、他

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件
・内部監査業務経験がある方(業務監査、システムリスク監査、内部統制監査など)
・コミュニケーション能力が高く柔軟性があり、変化する環境に対応できる方
・リスク感覚に優れている方
・高い倫理観と情熱を持ち変革エネルギーに溢れている方

■歓迎条件
・監査に関する専門資格(CIA、CISA、CFE等)をお持ちの方
・金融機関(銀行、証券、保険等)での内部監査業務経験のある方
・内部監査企画業務の経験のある方
・実践的な英語力があれば尚可
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査部 SOX統括課 メンバー/7時間勤務
仕事内容
・US-SOX(米国公開企業であるAflac Inc.傘下の保険会社としての法令対応)およびJ-SOX(保険業法に基づく財務報告の信頼性を確保するための任意対応)を実施するための、財務報告に係る内部統制評価のプロジェクトマネジメント業務
・上述の内部統制の設計評価および整備評価
・全社的なSOX評価体制・プロセスをより実効的なものとするための抜本的な改革(高度化)対応(IT業務処理統制も含む)
・Aflac Inc.の内部監査部、外部監査人、プロセスオーナーおよび関連部署等との調整・折衝

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・US-SOXおよびJ-SOXに係る外部監査や事業会社での設計・整備評価のご経験
・非喫煙者もしくは入社時点で喫煙されない・禁煙する意志がある方
・英語に抵抗がなく、メールでの対応ができる方

【歓迎条件】
・保険業界(監査、コンサルティングを含む)でのご経験
・システム開発またはシステム/IT監査のご経験
・CIAやCISA等の監査関連資格
想定年収
720万円 ~ 980万円
ポジション
【※東証プライム上場/業界リーディングカンパニー】内部監査(室長候補)
仕事内容
内部監査室の部署の管理、プレイングマネージャーとして下記のような業務をお任せいたします。

・本社及び事業所の内部監査(計画~実施~報告・フォロー)
・内部統制の評価、構築支援
・監査法人対応・その他不随する業務 等

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部統制の構築、整備、運用にあたって中心的な役割を果たした経験
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
M03【東京】内部監査職(海外および国内の内部監査業務全般)
仕事内容
■業務内容
(1)アシュアランス業務
・J-SOX(金融商品取引法)における子会社全社的内部統制監査、および業務プロセスに係る内部統制監査
・子会社、本社機能、事業部に対する業務・テーマ監査
・法令、社内規程の遵守状況確認
・上記内部監査計画の策定、実施、結果報告
(2)コンサルティング業務
・ガバナンス、内部統制、経営管理などの社内アドバイザリー(助言、提案)
(3)監査業務の企画、推進、準備等
(4)和文、英文会議資料作成(監査報告、役員会資料、規程等)
(5)内部監査のDX化
※仕事内容の変更範囲:会社の定める業務全般

【変更の範囲】会社の定める業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件
・上場企業での内部監査業務経験者または工場経理経験者(目安:3年以上)
・英語力:資料作成やメール等文面の読み書きが行えるレベル(目安:TOEIC 600/CEFR B1)、海外担当者とのメールのやりとりや打合せに参加するケースあり

■歓迎条件
・上場企業製造会社経験
・公認内部監査人(CIA)、公認会計士(CPA)、内部監査士(QIA)、等の資格あれば尚可
想定年収
700万円 ~ 1,060万円
ポジション
【IPO準備中】内部監査<副業可/時短勤務可/業績右肩上がり/リモート有&フルフレックス/~750万>
仕事内容
■ご経験に応じて下記業務をお任せしていきます。

【具体的な業務内容】
・監査計画策定
・監査実施、報告書作成
・社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ
・内部統制の整備・運用評価
・監査法人、監査役(会)との連携
・業務改革支援
・リスク管理業務

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
以下いずれか必須
・経理財務のご経験
・内部監査のご経験
・会計士資格有資格者

【歓迎】
・内部監査もしくは内部統制(J-SOX法)業務実務経験1年以上
・上場企業における内部監査業務もしくは内部統制業務の経験

【求める人物像】
・主体的に考え、率先して動く人
・探求心があり、細部にも妥協しない人
・メンバーや他部門とのコミュニケーションを大事できる方
想定年収
600万円 ~ 760万円
ポジション
内部監査※東証プライム上場/33年間増収増益中!
仕事内容
第二創業期を迎えた東証プライム上場企業の当社にて、社内の内部監査業務とグループ会社の監査業務を担っていただきます。

【具体的な業務】
■社内の内部監査
・内部監査計画の立案
・計画に基づき、関係法令・社内規定に準拠しつつ、各部署、各事業所の内部監査実施
・実施後の結果報告書の確認
・コンプライアンス体制構築

■グループ会社の監査
・内部統制の強化

※従事すべき業務の変更の範囲は、弊社グループの業務全般となります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査業務の経験がある方もしくは、監査法人の就業経験がある方

【尚可】
・東証プライム上場企業または、当社同等の規模会社の内部監査業務の経験がある方
想定年収
600万円 ~ 800万円

新着求人・転職情報一覧

35年以上の豊富な転職ノウハウと最新の転職・求人情報をご紹介できます。転職サイトに掲載できない非公開求人もございますのでまずはエントリーを!

条件を指定して求人を探す

会員登録すると、キャリアのご相談や非公開求人のご紹介、履歴書の自動生成などの様々なサービスをご利用いただけます。

現在の検索条件

職種
資格
勤務地
希望年収
こだわり条件
検索条件の変更

会員登録すると、キャリアのご相談や非公開求人のご紹介、履歴書の自動生成などの様々なサービスをご利用いただけます。

会員登録すると、キャリアのご相談や非公開求人のご紹介、履歴書の自動生成などの様々なサービスをご利用いただけます。

初めてご訪問の方へ

管理部門・士業特化型エージェントMS Agentのサービスをご覧ください!

MSーJapanの転職
サポートサービスについて