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ポジション
【内部監査】※東証プライム上場/国内トップクラスメーカー
仕事内容
・内部監査の構築
・事業部門のリスク評価(リスク評価の実施、課題点や問題点の抽出と優先順位づけ)
・リスク分析に基づく監査計画立案(監査目標設定、年間予定策定)
・監査業務(予備調査、目標や手順の策定、監査の実施、改善指導、報告書作成)
・社内教育と啓蒙活動 など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査のご経験をお持ちの方
・事業会社、監査法人にてJSOXの対応経験のある方
想定年収
610万円 ~ 660万円
ポジション
内部統制担当(部門責任者候補)【名古屋/東京】
仕事内容
業績向上に伴い、ガバナンス機能としての業務が多岐に渡っております。今回、体制の強化のために、内部統制部の責任者として内部統制業務および部署運営の全般をお任せいたします。

(1)内部統制業務(J-SOX)
・営業部門、管理部門等の各部署から必要な証跡を収集、評価
・各部署へ改善の指導や指示
・会計監査人からの質疑対応
・会社法上求められる体制の構築状況を評価し、監査等委員会への報告
(2)グループ会社の内部統制構築、整備
(3)その他、問合せ対応や、研修の立案・登壇
※ご経験や適性にあわせ、お任せする仕事を考慮いたします。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,愛知県
必要な経験・能力
【必須要件】
・上場会社での内部統制もしくは内部監査関連の実務経験
・J-SOXに対する基礎知識
・会計の基礎知識

【歓迎要件】
・オーナー企業、ベンチャー企業での内部監査、内部統制対応の経験をお持ちの方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部統制監査(Process Level Control)◆東証プライム上場、1921年設立の大手医療機器メーカー
仕事内容
・業務プロセスの内部統制に関わるドキュメンテーションの新規作成
・J-SOXの評価範囲について業務プロセスの内部統制に関わる既存ドキュメントの維持更新
・業務プロセスの内部統制評価

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・J-SOX監査実務経験3年以上
・事業会社もしくは監査法人での内部監査実務経験が3年以上ある方、もしくは、経理実務を通して内部統制への対応に3年以上従事したことのある方
想定年収
550万円 ~ 950万円
ポジション
内部監査人(スペシャリスト)◆東証プライム上場、1921年設立の大手医療機器メーカー
仕事内容
・個別テーマ監査および国内外グループ子会社の拠点監査(毎年、海外拠点監査あり)の立案、実施、改善計画の策定、報告を専門的見地から実施する
・部門内での監査品質改善活動(FY26外部評価予定)
・海外の内部監査人と連携しながら、現地監査結果の共有と指導
・社内の内部統制関連部門とも連携しながら、社内ガバナンス強化に寄与
・社内での内部監査研修の企画、実施

【担う役割】
・内部監査人として内部監査の実施(監査チームのリーダー、またはメンバーとして参加)
・海外の現地監査人と現地監査内容の共有を受けての指導および経営への代理報告
・部門内で担当割された「監査品質改善」活動

【仕事の魅力】
世界各国に展開する事業会社の内部監査を通して、内部統制、リスクマネジメントに関する深い洞察や知見を活かし、事業基盤の強化に貢献できる。日本企業ではまだ発展途上である内部監査の仕事を定着させる積極的な取り組みを期待したい。 

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・事業会社もしくは監査法人での内部監査実務経験 3年以上
・ビジネス英語での実務遂行経験
・公認内部監査人(CIA) ※受験中も可
・内部監査士(日本内部監査協会) ※CIA資格がない場合
・大卒以上

【希望条件】
・海外駐在経験
・監査以外の経歴として、財務会計、IT、コンプライアンス、事業管理、サプライチェーン経験等
・公認情報システム監査人(CISA)、不正調査士(CFE)

【語学】
・ビジネスレベル英語(目安 TOEIC800点以上)    
・第2外国語能力として、中国語またはスペイン語も評価
想定年収
800万円 ~ 950万円
ポジション
PMI責任者フルリモート勤務|東証グロース上場
仕事内容
投資先(子会社)複数社のCEO・CFOを支える立場で、譲受後の各社PMI(管理体制構築・強化及び経理財務以外の子会社の経営支援、戦略策定全般)を担っていただきます。

・経営会議、取締役会への参加
・決算業務(連結、海外子会社含む)の立ち上げ
・年度予算の策定及び分析(予算実績差異分析)
・会計監査対応
・J-SOX構築及び運用・子会社管理(決算、資金繰り指導など)
・内部監査業務
・IR関連業務
・経理財務以外の子会社経営支援各種
加えて、グループ全体の決算、予実管理、経営戦略策定等にも関っていただきます。

※上記に関らず、ご志向次第では以下のような業務にも携わっていただくことが可能です
・ソーシング、デューデリジェンス、モデリング等の投資業務
・投資先CEO

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・事業会社での年次決算のご経験(目安3年以上)

【歓迎】
・上記に加え、以下のいずれかを満たす方
 公認会計士の有資格者または科目合格者
 税理士の科目合格者(簿記論・財務諸表論+1科目以上)
 日商簿記1級合格者
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査室スタッフ
仕事内容
【40%】海外デロイトからのリクエストによる内部監査業務
【30%】日本国内の内部監査業務
【20%】室内運営にかかる業務全般(ITツールの開発・活用促進を含む)
【10%】その他 (DTG CM Divに係る事項など)

■従事すべき業務の変更の範囲
 変更の範囲 会社の定める職務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■MUST
① AND ② or ③

①ビジネス英語スキル 
②監査法人での外部監査(IT領域、データアナリティクス)、内部監査・内部統制(IT領域、データアナリティクス)のアドバイザリー経験
③事業会社でのIT領域の内部監査・内部統制評価の経験、またはIT領域のコンプライアンス業務の経験

■WANT(尚可)
・監査業務経験(英語の監査案件、リファーラル案件に関与されたことがある方)
・情報セキュリティに関する業務経験
・システム企画・開発・保守運用に関する業務経験
・IPO/子会社設立等における内部統制構築の実務経験
・システム監査技術者、CISA、CIA、CPAのいずれかの資格保有
想定年収
460万円 ~ 780万円
ポジション
内部統制・内部監査※グロース上場/業績好調注目企業
仕事内容
具体的な仕事内容
・内部統制(J-SOX)に関する業務
 - 当社およびグループ会社における財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価
 - グループ全体の内部統制計画立案
 - プロセス(全社統制・IT関連プロセス・業務プロセス)の統制文書作成
 - 業務改善の提案・推進、コンプライアンスの強化徹底・推進
 - 業務プロセスの整備・構築、標準化・仕組み化の推進、及び各種プロジェクト推進
 - 監査法人対応

・内部監査に関する業務
 - M&A後のグループ会社の内部監査体制構築
 - 監査結果への対応: 改善勧告・改善状況の進捗確認、子会社への指導等

【変更の範囲】業務に関連する他の部署への変更/グループ会社内外への出向も含めた兼務の可能性あり
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・①・②の経験がある方
① 内部統制・内部監査の経験(目安3年)
② 上場企業、もしくは上場準備企業における内部統制と内部監査の全般対応経験をお持ちの方

【歓迎】
・内部統制・内部監査の計画・評価・改善までの全般対応経験
・内部監査室立ち上げ経験
・グループ会社の内部統制/内部監査整備,評価の経験
・財務会計または管理会計業務経験
・企業法務実務経験
・コンプライアンス・リスク管理等内部管理業務経験
・システム/情報セキュリティ関連業務経験
・公認内部監査人(CIA)の経験
・内部監査全体の取りまとめ経験
想定年収
900万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査室長【IPO準備中/数年で売上を10倍以上に伸ばす急成長中企業】
仕事内容
・株式上場基準体制構築のための内部監査体制確立、監査計画立案と実行
・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援
・業務改善の提案・推進、コンプライアンスの強化徹底・推進
・J-SOX監査業務
・その他関連する業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査に関する経験2年以上

想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査スタッフ※東証プライム上場子会社で内部監査経験が積めるポジションです!/残業少な目でWLB◎/所定労働時間7時間15分/
仕事内容
国際紙パルプ商事の各拠点・部門や、その国内/海外の子会社に対する監査業務
(将来は適性に応じて、KPPグループホールディングスの内部統制業務(J-SOX)とのローテーションもあり得る)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件 ※下記いずれかに該当する方
・内部監査の業務経験
・会計・経理等の基本知識(日商簿記資格)や業務経験
・コンプライアンス等、ガバナンス全般に関する知識や業務経験

■歓迎要件
・内部監査に関する資格(CIA・CISAなど)をお持ちの方
・英語を使って業務遂行できる方
想定年収
500万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査責任者【IPO本格化/~1000万円/リモート・フルフレックス可/話題の家庭用ロボット「LOVOT」を開発】
仕事内容
■内部統制(J-SOX)構築及び整備・運用評価
・全社統制、決算財務処理統制、業務処理統制、IT統制の構築
・会社全体の業務プロセスや規程の見直し・改善提案
・社内関係部署との調整・教育・啓発活動の企画・実施

■内部監査業務
・リスク評価に基づく監査計画の立案・実行
・監査結果の報告、改善策の提案とフォローアップ
・上場準備に向けた監査対応、外部監査法人との連携

■コンプライアンス推進
・法令遵守状況のモニタリングと周知徹底
・社内規程の整備・更新・浸透支援
・ガバナンス強化に向けた施策の企画・運用

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部統制、内部監査、リスク管理などの実務経験(目安3年以上)
・監査計画の策定や実行、改善提案の経験

【歓迎要件(尚可)】
・スタートアップや成長企業での内部統制構築・監査経験
・上場準備に伴う内部統制整備や監査対応の経験
・ITシステム監査やデータ分析のスキル
・経理・会計の知識
・CIA、CPA、CISAなど関連資格保有者
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
MCR011-2025金融監査・金融監査担当/担当課長/大手グローバル企業/働き方柔軟◎
仕事内容
<担当業務>
・ドコモグループにおける金融事業に関する内部監査担当の管理職として、内部監査の一連の業務(リスク評価、内部監査計画策定、監査実施・取りまとめ、監査調書及び報告書作成、改善提案、経営への報告、フォローアップ、内部監査人育成など)の推進
・内部監査態勢の構築・運用、監査品質の確保・向上及び高度化の推進に向けた各種取組みの主導

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・金融業界(銀行、資金移動業者、証券会社、保険会社、クレジットカード会社等)や監査法人における金融庁ガイドラインや関係法令等に基づく監査経験又は金融業界での内部管理統括業務経験(コンプライアンス、リスク管理)3~5年以上

<歓迎条件>
・公認内部監査人(CIA)、内部監査士、公認金融監査人、金融内部監査士、金融内部監査人、CAMS-Audit、公認AMLスペシャリスト(CAMS)、AML/CFTオフィサー、AML/CFTオーディター、公認情報システム監査人(CISA)、システム監査技術者(AU)、公認情報セキュリティマネージャー(CISM)、CISSP、基本情報技術または応用情報技術者資格などの関連資格または同等の資格
・金融機関などにおける管理職経験、プロジェクトマネージャー経験
・監査業務プロセスのデジタル化推進の経験
想定年収
1,000万円 ~ 1,090万円
ポジション
MCR012-2025金融監査・金融監査担当/メンバー~主査/大手グローバル企業/働き方柔軟◎
仕事内容
<担当業務>
・ドコモグループにおける金融事業に関する内部監査担当の主担当(チームリーダー)又はチームメンバーとして、内部監査業務の一連の業務(リスク評価や内部監査計画策定、監査実施、監査調書及び報告書作成、改善提案、フォローアップ、内部監査人育成など)の推進
・監査品質の確保・向上及び高度化に向けた各種取組みへの参画
・システム監査(ご本人の経験による)

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
以下のいずれかのスキル・経験を有する方
・金融業界(銀行、資金移動業者、証券会社、保険会社、クレジットカード会社等)や監査法人における金融庁ガイドラインや関係法令等に基づく監査経験又は金融業界での内部管理統括業務経験(コンプライアンス、リスク管理)1年以上
・システム監査/情報処理部門(ITリスク管理、システムリスク管理、サイバーセキュリティ分野等)での業務経験1年以上
・事業会社、SIer、システムベンダーでのシステム関連業務(開発・導入・運用保守)の経験1年以上

<歓迎条件>
・公認内部監査人(CIA)、内部監査士、公認金融監査人、金融内部監査士、金融内部監査人、CAMS-Audit、公認AMLスペシャリスト(CAMS)、AML/CFTオフィサー、AML/CFTオーディター、公認情報システム監査人(CISA)、システム監査技術者(AU)、基本情報技術または応用情報技術者資格などの関連資格または同等の資格
・上場会社、監査法人やコンサル会社等における内部監査業務経験
・上場会社、監査法人やコンサル会社等におけるシステム監査、ITリスク管理業務経験
想定年収
770万円 ~ 960万円
ポジション
内部監査(管理職候補)※スタンダード上場/会計バックグラウンドの方を歓迎いたします!
仕事内容
【雇入れ直後】
・内部監査業務組織の業務プロセスや内部統制が適切に機能しているかを確認・評価・助言 
・企業グループにおけるガバンスの状況や、求めらえる コンプライアンス水準等を考慮したうえで、確認・評価し、指摘・助言・勧告を行う。
・業務の有効性と効率化に関するアシュアランスならびに質的 向上と生産性向上へ向けた助言・提言を行う。
・企業価値向上に繋がる監査の取り組み 被監査部門の伴走者としての役割とコンサルティング業務を行う。 

変更の範囲:会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査(会計)のご経験をお持ちの方
・管理職、マネジメントのご経験をお持ちの方

【歓迎】
・公認内部監査人(CIA)有資格者
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
法務・コンプライアンス・内部監査/業容拡大中/東証プライム上場企業100%子会社
仕事内容
・契約書・規程類の審査等
・法務相談対応
・コンプライアンス態勢構築および推進
・内部監査計画策定・実施
・業界ガイドラインの遵守対応
※スキルに応じてお任せする業務を決定します。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・介護福祉事業や類似企業において、法務・コンプライアンス・内部監査のいずれかの業務経験のある方
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
内部統制監査 ※東証プライム上場の国内最大手香料メーカー/国内・海外の内部監査業務、語学力を活かせる/実働7.5時間、ワークライフバランス◎
仕事内容
香料メーカーにおける内部監査業務をご担当いただきます。

・JSOXに基づく内部統制監査実施(マニュアル統制/IT統制)
・業務監査(国内拠点/海外拠点)

※出張頻度について
国内拠点/海外拠点どちらの監査をご担当いただくかによって異なりますが
内部監査業務と一貫として、出張にご対応いただく可能性がございます。
・海外の場合…年2回、1週間~10日程度/回
・国内の場合…年2~4回、半日~2日程度/回

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須(MUST)>
・監査法人での実務経験がある方(JCPA/USCPA資格の有無は問いません)
 - 上場製造業における財務諸表監査 /内部統制監査経験
 - インチャージ経験またはサブインチャージの経験
・英語力
 - 読み書き:海外各拠点とのメールでのやり取り、資料・文書作成など
 - スピーキング:話すことに抵抗がないレベル
 - 使用場面:海外子会社へ内部監査に関するインタビューの実施@オンライン、英文資料を作成する など
・OAスキル:Excel、Word、PowerPoint

<歓迎(WANT)>
・SAPに関する知識のある方 ※SAP(S4/HANA)使用経験者歓迎いたします。
 - SAPの監査経験/使用経験(監査法人/一般事業会社は問いません)
 - SAP環境でのマニュアル統制監査/IT監査/財務諸表監査経験
・英語力を活かしてご活躍したい方
・OAスキル:Acessの使用経験がある方

<その他>
・海外拠点の監査に興味がある人
想定年収
630万円 ~ 1,160万円
ポジション
【未経験可】内部監査スタッフ ※東証プライム上場/リモートワーク/フレックス/年間休日123日
仕事内容
・決済事業、マーケティング事業、新規戦略事業、スタートアップ投資事業等を提供する当社およびグループ会社に対する一連の業務監査(個別監査計画策定・検証・報告書作成・合意形成・フォローアップ)
・監査関連企画業務(リスクアセスメント、年間内部監査計画の策定等)
・内部監査室メンバーの育成
・監査対象部署の啓蒙活動

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・事業会社または金融機関における業務の実務経験3年以上(職種不問)
*グループ全体で、インターネット分野だけでなく、Fintech、AI、ブロックチェーンなどのテクノロジー、リアルなスクール運営や販売事業まで事業分野が広いため、所属された企業の分野は問いません。そうした幅広い領域に興味を持てる方。

【歓迎】
・経営企画、財務経理等のご経験をお持ちの方
・CIA、CISA、会計、システムや情報セキュリティ系の資格や知見をお持ちの方

【求める人物像】
・物事の本質を捉える洞察力のある方
・論理的な思考力およびプレゼンテーション能力のある方
・未経験の事業の理解および内部監査に、能動的かつ果敢に挑む姿勢を持てる方
・一人で、想像力を駆使して仮説を立て、検証する能力のある方
・内部統制およびリスク管理に関する深い理解と、その実践力のある方
・メタ思考ができる方
・インターパーソナルスキルの優れた方
・チームワーク精神をお持ちの方

【推奨資格】
・CIA(公認内部監査人)
・CISA(公認情報システム監査人)
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査 ※プライム上場企業
仕事内容
・業務監査(組織監査やテーマ監査、国内外グループ会社監査)や認証系監査等
・監査対象部署だけでなく、統制部署とも連携の上、経営に資する内部監査を担当
特に海外グループ会社への内部監査について、中心的な役割を担い、海外グループ会社監査の手続き整備、内部監査実施を担っていただきます。

なお、その他の関連業務として、
・CSA(統制自己評価)
・内部・外部品質評価
・業務データの分析
・内部監査の高度化/効率化に向けた施策推進
・社内外とのコミュニケーションを通じた情報収集や情報発信
・グループ全体のGRC(ガバナンス・リスクマネジメント・コンプライアンス)向上に関する内部監査活動
等を担っていただくこともあります。

変更の範囲:当面の間は本職務に従事いただく予定です。適性により当社業務全般に変更の可能性があります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
●上場企業または監査法人における内部監査の実務経験(3年以上)

【有ると望ましいスキル・経験】
●海外グループ会社に対する内部監査の実務経験
●公認内部監査人(CIA)
想定年収
650万円 ~ 1,000万円
ポジション
モデルリスクマネジメント(マネージャー)※リモート有、フレックス有、1000万円超
仕事内容
プルデンシャルグループにおいて、マネージャーとして以下の役割を担う方を募集します。

以下業務について、中心的な立場でご担当頂きます。
■ PHJおよびグループ会社のモデルに対する独立的なレビューの実施
・担当部門等で作成したモデルに関する文書等の適切性の評価
・担当部門等で実施したテストの証跡・コントロールの検証
・独立的なModel Validationの実施(モデルの妥当性分析・評価等)
・レビューレポートの作成(必要に応じ、改善点や課題等の提示を実施)並びに評価アプローチ、内容の担当役員への説明
■ 担当部門等のモデルリスク管理の実施状況やモデルリスク管理態勢のモニタリング、必要な支援・助言
■ その他、US親会社等との連携及び報告

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】※下記いずれか
■ 決算業務(日本会計、US-GAAP会計)、収益管理、新資本規制(FSAフィールドテスト)対応、リスク管理、内部監査等、いずれかの実務経験(5年以上)
■ 日本アクチュアリー会準会員以上、または同等の知識・能力を有する方
■ PCの基本スキル(Word、Excel、Power Point 等)
■ 新しいことに前向きかつ責任感をもって取り組んでいただける方

【歓迎要件】
■ 日本アクチュアリー会正会員
■ 英語でのReading/Writingスキル
■ 数理ソフト(MG-ALFA等)の使用経験
想定年収
1,171万円 ~ 1,463万円
ポジション
内部監査(店舗管理メイン)/日本大手理容美容企業・プライム上場/裁量権◎
仕事内容
監査業務全般のプレイングマネージャーをお任せします。

・監査等委員会事務局
・部門監査、店舗監査全般
・コンプライアンス委員会及び懲罰委員会の委員としての業務対応
・社内ルールの運用(押印申請、稟議申請等)
・内部通報制度に運用、内部通報窓口弁護士との折衝
・内部監査計画の立案
・監査結果に基づく改善指示並びに助言
・取締役社長特命事項
・コンプライアンスに関する指導・勧告及び検証
・業務マニュアル(業務フロー図、業務手順書等)の作成指導及び内容の検証

店舗の業務監査と監査等委員とのやりとりがメインとなります。
(一部業務監査に立ち会う場合、国内・出張が年数回出てくる可能性がございます
出張は国内は月に1度、1週間~10日間程度、海外は年に1度程度です)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】※以下いずれかの経験をお持ちの方
・コーポレートガパナンス・会社法・株主総会等の知見がある方
・事業会社での内部監査業務経験、または監査法人での内部監査支援業務、または内部監査に関わるコンサルティング業務経験がある方
※会計監査の実務経験は必要ございません。

【歓迎要件】
・マネジメント経験
・店舗監査のご経験
・拡大期や、ある程度従業員のいる企業(従業員1,000人規模)での実務経験者
・会計の基礎知識
・店舗展開企業やBtoC業界でのご経験のある方
想定年収
712万円 ~ 880万円
ポジション
【内部監査(リーダークラス)】◆国内・海外グループ会社/リモートワーク週4回程度/C2007
仕事内容
当社および国内・海外グループ会社の内部監査業務・内部統制評価業務を担当いただきます。
・グループ会社の腐敗・不正防止の観点からの監査
・本社を含むグループ全体の個別テーマ毎の観点からの監査
・内部監査実施後の関係部署への改善提案やそのフォローアップ・伴走
・J-Soxに基づく全社的統制評価

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
■以下いずれかを満たす方
・内部監査部門の実務経験または内部統制部門の実務経験
・監査法人側での監査業務経験
■英語を使った実務経験(内部監査領域外での英語使用経験でも可)

【歓迎要件】
・会計知識
・海外子会社の内部監査経験
・CIA、CISA、CFE等の資格保持者・勉強中の方

【求める人物像】
当課は評価・監査による事後的な発見や是正活動だけでなく不適切な業務が起きない仕組み作りも重視しています。そのためには実務部門の方針決定に先立って事前相談してもらえる事が大変重要です。従って一方的な指示・通達等だけでなく積極的な情報収集、あるいは相談への真摯で責任を持った対応等による信頼関係に裏打ちされた人間関係を保てる人材を求めています。

【語学】
TOEIC800点以上を歓迎
業務での英語使用…メール【頻繁にある】/資料・文書読解【頻繁にある】/電話会議・商談【まれにある】/駐在【ない】
想定年収
860万円 ~ 1,190万円

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【内部監査】◆リモート週2日◎/フレックス可/年休120日以上(216770)

【内部監査】◆創業16年同グループにてグローバルにアバター事業・教育事業など多数事業を展開/リモート週2日◎/フレックス可/年休120日以上

750万円 ~ 1,000万円

東証グロース上場/人材ビジネスを手掛ける成長企業/内部監査室長(219664)

【週3~4日勤務相談可】内部監査室長/グロース上場企業/過去最高益

500万円 ~ 800万円

<内部監査>M&A事業のスタートアップ企業(220324)

内部統制担当(J-SOX担当)/上場グループ/M&A業界で急成長中のベンチャー企業※IPO準備中

600万円 ~ 1,000万円

東証プライム上場/電力事業を展開する企業にて、内部監査担当の求人です。(219713)

【25-内部監査-2 リーダークラス】【内部監査・内部統制・原子力監査】※ 社長直轄の組織で東京電力グループの業務品質確保と企業価値向上に貢献(経営視点での活躍)

680万円 ~ 1,260万円

東証プライム上場/電力事業を展開する企業にて、内部監査担当の求人です。(219711)

【25-内部監査-1管理職クラス】【内部監査・内部統制・原子力監査】 ※社長直轄の組織で東京電力グループの業務品質確保と企業価値向上に貢献(経営視点での活躍)

1,150万円 ~ 1,370万円

内部監査♦テレワーク可♦土日祝休み♦業界水準を上回る福利厚生の手厚さ♦東京食文化のパイオニア(213370)

内部監査※テレワーク可/土日祝休み/業界水準を上回る福利厚生の手厚さ!/東京食文化のパイオニア

800万円 ~ 1,200万円

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