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【内部監査室長候補】~1200万/~再雇用65歳/長期就業/リモート・フレックス◎<IPOも順調に進んでおります!>※年間休日120日
仕事内容
■内部監査室長候補として、現内部監査室長と協働で下記業務を担当いただく予定です。
※現在の内部監査室長が2年後に定年退職になるため、内部監査室長としてご就業いただける方を歓迎しております。

<具体的業務>
・株式上場基準体制構築のための内部監査体制確立、監査計画立案と実行
・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援
・業務改善の提案・推進、コンプライアンスの強化徹底・推進
・J-SOX監査業務
・その他関連する業務

<ポジションの魅力>
・経営陣との距離も近いため、円滑にコミュニケーションを取りながら業務遂行が可能です。上場審査では内部監査部門への質疑応答もあり、重要な役割を担って頂きます。尚、現在は内部監査室長1名と内部監査人がおりますので、協働の上当社理解を深めていただき、業務に取り組んで頂きます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須スキル・経験
・内部監査に関する経験2年以上

■歓迎スキル・経験
・QIA(内部監査士)、CIA(公認内部監査人)などの資格をお持ちの方
・第二種金融商品取引業務経験1年以上
・宅建or不動産に関する業務経験(年数不問)

■求める人物像
【こんな方はぜひご応募ください!】
・物事を客観的に分析把握し、改善に結びつけることが得意な方
・責任感が高く、主体的に仕事に取り組める方
・経験をフルに活かして自身のキャリアを更に広げたい、深めたい方
・会社の意思決定や運営上の仕組み・構造について理解がある方
想定年収
1,000万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査(マネージャー~室長候補)/東証プライム上場企業
仕事内容
【仕事内容】
当ポジションでは、グループ会社も含めた各種内部監査・内部統制評価業務をリードして頂きます。

<具体的な業務内容>
・内部監査及び内部統制計画立案業務
・決算・財務報告プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価
・業務プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価
・IT全般統制に関わる内部統制の整備評価業務
・内部監査及び内部統制プロセスから経営戦略、事業戦略、管理体制、ガバナンス体制へのフィードバック
・開示及びその他の監査法人対応業務

※ご経験・スキルにより、以下もお任せしたいと考えております。
・グループ全体のリスクアセスメント
・情報セキュリティ対策プロジェクト、デューデリジェンスの支援
・PMIでの内部統制構築コンサルティング

※業務内容補足
【雇入れ直後】仕事概要に記載のある業務内容
【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須スキル ※下記のいずれかに当てはまる方
・事業会社又は監査法人における内部監査に関わる業務経験3年以上
・経理財務や法務のご経験をお持ちで内部監査ポジションにチャレンジされたい方

■歓迎スキル
・ITベンチャー企業での経験
想定年収
650万円 ~ 1,200万円
ポジション
公認会計士_FAS/RAS/BPO領域の財務コンサルタント/フルリモートもご相談ください/残業少なめ
仕事内容
ご志向や経験に応じて、以下の業務に関与いただきます。少数精鋭体制のため、業務全体像を俯瞰しながら横断的な経験ができます。

【具体的な業務内容】
◉ FAS業務(財務アドバイザリー)
 ・財務デューデリジェンス
 ・バリュエーション

◉ RAS業務(リスクアドバイザリー)
 ・JSOX導入支援・整備運用評価支援
 ・内部監査導入支援・運用支援

◉ BPO業務(決算・開示支援)
 ・連結決算体制構築支援・連結決算運用支援
 ・開示資料(有価証券報告書・決算短信・計算書類等)作成支援

◉ その他
 ・IPO支援(資本政策、事業計画策定・SO設計等)
 ・管理会計制度設計・原価計算構築
 ・経営管理DX
 ・会計システム導入支援

【業務の変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
~必須条件~
【資格】
・公認会計士(公認会計士試験合格者も可)

【経験】下記いずれか必須
・監査法人での監査経験が2年以上ある方
・コンサルティングファームにて財務・税務DDや企業価値評価のご経験のある方

~歓迎~
・DD業務、FA業務などのFAS業務経験
・事業会社での経理業務、財務業務、開示業務、FP&A業務などの業務経験

~求める人物像~
・高い自律性をもち、スピード感と主体性をもって行動できる方
・課題の本質を見極め、実効性ある提案につなげられる方
・チームの一員として互いを尊重し、成果を共に追求できる方
・専門性の深化に意欲的で、継続的な学びを楽しめる方
・周囲と信頼関係を築きながら、人を巻き込んで前に進める力を備えた方
想定年収
650万円 ~ 1,000万円
ポジション
管理部門(経営企画・財務・経理・内部監査等)※東証プライム上場グループ/ペット保険国内シェアNo.1
仕事内容
<想定される部署>一例

■経営企画部…総合的経営計画の策定、M&A業務、IR業務等
・グループ経営戦略及びグループコーポレートガバナンス方針の企画・立案
・取締役会及び経営会議等の運営
・各事業部及びグループ子会社の予実管理
・新規事業の企画

■経理部…財務諸表作成、予実管理、監査法人対応等

■コンプライアンス推進部…各種契約書審査、募集コンプライアンス業務、不祥事件対応等

■財務部…財務戦略の策定、資産運用業務等

■内部監査室…内部監査方針策定、部門監査業務等

※将来的なジョブローテーションがございます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
管理部門経験2年以上
想定年収
400万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査室長(経営管理兼務も可/リモート有/~1000万/ヘルスケア成長企業/海外上場も視野に)
仕事内容
■内部監査体制の構築やリスクの洗い出し・課題解決など、内部監査・リスクマネジメントを広く担当いただきます。
【具体的な業務内容】
(1)内部監査に関する業務
・監査の計画立案、実施、改善要請事項の検討や改善策提案、調書・報告書作成、フォロー
(2)内部統制(J-SOX)に関する業務
・内部統制資料作成
・全社統制、業務プロセス、経理やIT全般統制等の評価
・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ
・内部統制報告書の作成や経営者への報告
・J-SOX対応の計画立案、制度構築、文書化等
※上記に加え、繁閑の状況やご希望される際は、管理会計(数値管理や経営会議資料作成の一部を担当する等)の兼務も可能です。

【変更の範囲】 職種変更・配置転換をすることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
応募資格
下記、いずれかに該当される方
・上場会社またはIPO準備中企業での内部統制評価の経験
・監査法人出身者(公認会計士資格保持者)
・IT統制評価の経験

歓迎する経験・能力
・バイオ、医療機器業界での経験
・上場審査対応経験

求める人物像
・Craifのミッション、バリューに強く共感いただける方
・限られた情報のなかで、最善の選択を行える方
・自らの考えを持ち、率直な意見を言える方
・常に改善する意欲をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
【未経験歓迎!】≪内部監査≫大手塾/業績安定◎7.5h実働・通常期残業5~10h程
仕事内容
■内部監査の実施全般をお任せいたします。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
①企業での間接部門(経営企画・総務・法務・経理・監査等)3年以上のご経験
②企業での内部監査(年数不問)
③PC操作スキル(Word/Excel/PowerPoint)をお持ちの方
※①・②は「いずれかのご経験」でかまいません

【歓迎】
・内部監査,グループ内部統制に興味関心がおありの方や,実務のご経験がおありの方
・会計監査のご経験がおありの方
・財務諸表等がお読みになれる方
・教育業界に興味がおありの方
・ご自身もしくはお子様が中学受験をご経験された方
想定年収
450万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査責任者(~1200万/リモート・フレックス可/内部監査立ち上げ)
仕事内容
業務内容により、子会社の株式会社Preferred Elements (PFE)に在籍出向いただく場合があります(PFEの労働条件はPFNと同一です。)

内部監査の計画策定と実査
●子会社含めた全社的な監査計画の策定
●業務プロセスや内部統制の評価、改善提案および構築当事者としての業務
●監査結果を踏まえた改善提案とフォローアップ

内部統制の整備・運用
●J-SOX法対応に向けたフレームワークの構築
●必要に応じた内部統制の整備および運用状況のモニタリング

監査等委員による監査の事務局業務
●監査等委員による監査の事務局業務(計画立案・実施・報告サポートなど) 

リスク管理とコンプライアンス対応
●会社全体のリスク管理体制の検証及び構築
●法令遵守や業界基準への準拠状況の確認

経営層・外部関係者との連携
●経営陣への監査結果の報告および改善提案
●外部監査法人や証券会社との対応

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
(必須)
●内部監査または内部統制の実務経験
●計画・監査・報告・改善までの一連の流れをご対応いただける方

(歓迎)
●内部監査部門の責任者・マネジャーとして、企業の内部監査を一通り管理運営した実績のある方
●IPO準備企業でのこれらの内部監査や内部統制の立ち上げ、運用の経験のある方
●新しい仕組みや体制をゼロから構築したご経験をお持ちの方
●IPO準備中の変化の多い環境で、柔軟に対応できる方
●CIA, 公認会計士などの有資格者
想定年収
1,000万円 ~ 1,200万円
ポジション
クレジット信用リスク管理部門長候補※フルフレックス制度有/東証プライム上場
仕事内容
【具体的な業務内容】
リスク管理部門長として、リスクマネジメント体制における3ディフェンスライン(①現業部門、②管理部門、③内部監査部門)のうち、②の役割を担っていただきます。

■会議体の運営
・新規プロジェクト準備会議
・リスク検証会議
・ERM委員会
■下記プロセスに基づいたリスクマネジメント
・リスクの発見・特定
・リスクの算定
・リスクの評価
・リスク対策の選択
・リスク対策の実施
・残留リスクの評価
・リスクへの対応方針・対策のモニタリングと是正
・リスクマネジメントの有効性評価と是正

従事すべき業務の変更の範囲(※):会社の定める業務
※将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲を指します。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・ノンバンク等金融機関でリテール金融のクレジット信用リスクの管理経験のある方
・管理部門において全社規模で各種のリスクコントロールの役割を担った経験があり、自ら業務遂行ができる方
・Word、Excel、Powerpoint を使用して資料作成ができる方

■歓迎要件
・リスクマネジメント業務のチームマネジメント経験者
・オペレーショナルリスク管理経験者
・RCSA(リスク・コントロール・セルフ・アセスメント)業務経験者
・IFRS(国際財務報告基準)の会計知識
・CIA(公認内部監査人)QIA(内部監査士)等内部監査関連資格保有者
・金融、不動産業界でのリスク管理、内部監査、内部統制、システム監査経験のある方
・IT知識を有している方

■求める人物像
・課題発見力・問題解決力がある方
・リーダーシップ、向上心、継続力、コミュニケーション力のあり、周囲を巻き込み組織を改善していける方
・リスク評価や分析のためのデータ活用力
・継続的な学習を通じて専門資格の活用できる方
想定年収
1,000万円 ~ 1,300万円
ポジション
内部監査(監査経験者、IT部門経験者歓迎) ※東証プライム上場のグローバルメーカー/次世代の管理職候補を期待、英語力を活かせる/リモートワーク可、ワークライフバランス◎
仕事内容
スミダグループの国内および海外拠点に対し、内部監査をご担当いただきます。
弊社では内部監査機能を強化中で、今回はITの知見・スキルをお持ちの方をお迎えしたいと考えております。
システム監査においては、実務に根差した「ITの現場感覚」が重視されます。
開発・インフラ・セキュリティなど、これまでのIT経験を活かしながら、企業全体のガバナンスやリスク管理に貢献できる仕事です。
システム監査のプロフェッショナルを目指したい方を歓迎します!

<職務内容>
 ・事前監査、本監査、報告書作成、フォローアップまでの一連の内部監査業務(IT以外のスコープを含む)
 ・内部統制評価(全社統制、決算統制、業務プロセス統制、ITGC、ITAC)
 (変更範囲:国内および海外における会社の定める業務全般)

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査業務またはIT部門での業務経験のある方で、システム監査にチャレンジする意欲のある方
 ※IT部門におけるシステム設計・開発・運用・保守等の実務経験を活かしてステップアップできる業務です。
・ビジネスでの英語使用経験
 ※海外拠点への出張が発生します。

<歓迎条件>
・IT内部統制、情報セキュリティ、またはリスク管理に関する業務経験のある方
・各種IT関連資格をお持ちの方
・CIA等の各種監査関連資格をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
テクニカルスペシャリスト(会計監査)
仕事内容
<プロジェクトでの具体的な担当業務>
会計監査における業務
(1) 財務諸表監査
・勘定残高・取引の検証作業補助(サンプル対象の精査、サンプル抽出、リスト作成、エビデンス照合、文書化)
・監査ツール(監査調書やエビデンスを格納するDB)の準備・最終化に向けたクローズ作業の補助
・棚卸資産の立会補助
・銀行・債権債務等の残高確認手続
・財務諸表分析
・開示資料検証
・監査報告資料の草案作成
(2) 内部統制監査
・被監査会社が構築する内部統制や業務プロセスのヒアリング補助(ヒアリング立会・議事録作成)
・内部統制の検証補助(サンプル対象の精査~文書化)

・PwC Japan有限責任監査法人の会計士と一緒に会計監査の仕事をするため、経理実務の経験や業務プロセスの知識・経験を活かしながら会計・監査という新しい側面を学ぶことができます。
・PwCの保有するグローバルスタンダードのオーディット(監査)メソドロジーを学ぶことができます。

PwCのクライアントとしてグローバル展開する大手日系企業をはじめ、
世界的に有名な外資系企業の案件に携わることが可能です。
また、さまざまな企業・業界における業務に関わることで、
システムやテクノロジー、ビジネスに対する視野を広げることができます。

※本ポジションは、PwCビジネスアシュアランス合同会社での雇用となります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
◆必須要件
・簿記2級以上資格取得者またはUSCPA FAR取得者
以下のいずれかの経験を満たす方
・事業会社や会計事務所での経理経験や内部監査経験2年以上
・会計システムの導入・運用の経験2年以上

※PCスキルが高い方を歓迎いたします
※経理経験以外に、内部監査・経営企画の経験者も歓迎いたします

◇以下があれば、尚可
・日本や米国公認会計士試験をトライされたことがある方で、簿記1級レベルを保有されている方
・英文会計の知見・経験がある方
・決算や会計監査に関わったことがある方
・会計システムの導入に関わったことのある方
想定年収
330万円 ~ 440万円
ポジション
【公認会計士/USCPA対象】J-SOX担当者(マネジャー、シニアマネジャークラス)/リモート・フレックス有◎
仕事内容
■グループ各社の内部統制(J-SOX)対応業務
・整備・運用評価計画の策定(評価対象領域の特定等)
・整備・運用テストの実施、調書・報告書作成 等
■グループ各社の各部門への内部監査(業務改善を含む)の実施
■グループ各社の各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加
■内部統制業務に係る規程等文書の整備
■内部監査部門運営(リスクアセスメントの実施、枠組みの高度化) 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・四年制大学卒以上
・公認会計士/米国公認会計士
・監査法人、コンサルティングファーム、上場企業及び金融機関等における内部統制(J-SOX)構築・評価業務に係る勤務経験
・チームマネジメント経験(人数は問わない)
・事務処理能力、問題解決能力

■尚可要件
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・宅地建物取引士
・不動産証券化マスター
・日本の法令(特に金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律)に関する基礎知識
・英語に関する基本的な読解力
想定年収
950万円 ~ 1,650万円
ポジション
システム監査担当(マネジャー、シニアマネジャークラス)/リモート・フレックス有◎
仕事内容
・グループ各社・各部門へのシステム・セキュリティ監査(業務改善を含む)の実施
・内部監査部門運営(枠組みの高度化、規程等の整備)
・リスクアセスメントの実施及び内部監査計画の策定・変更
・内部統制監査(J-SOX)対応業務(主にIT領域に係る整備・運用テスト、調書作成)
・グループ各社・各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・四年制大学卒以上
・監査法人、コンサルティングファーム等でのシステム・セキュリティ監査業務の従事経験もしくは上場企業及び金融機関におけるシステム・セキュリティに関する業務(企画、品質管理等)、内部監査、リスク管理(システムリスク管理)等経験
・事務処理能力、問題解決能力

■尚可要件
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・システムリスク管理、システム監査に係るその他の資格
・宅地建物取引士
・不動産証券化マスター
・公認AMLスペシャリスト(CAMS)
・J-SOX内部統制の構築・評価の実務経験者
・不動産ファンド運用会社における2~3年以上の内部監査又はコンプライアンス部門勤務経験
・日本の法令(特に金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律)に関する基礎知識
・英語に関する基本的な読解力
想定年収
950万円 ~ 1,650万円
ポジション
※未経験応募可※内部監査担当者(シニアアソシエイト、マネジャークラス)/リモート・フレックス有◎
仕事内容
・内部監査業務の執行
・リスクアセスメント及び内部監査計画の策定・変更に係る事務
・グループ各社・各部門への内部監査(業務改善を含む)のサポート
・内部統制監査(J-SOX)対応業務(整備・運用テスト、調書作成)
・グループ各社・各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・四年制大学卒以上
・監査法人、コンサルティングファーム、法律事務所等での勤務経験もしくは上場企業及び金融機関等における内部監査、経営企画、システム企画・品質管理、財務、経理、リスク管理(システム・セキュリティ管理)、コンプライアンス等経験もしくはこれに類する経験
・事務処理能力、問題解決能力

■尚可要件
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・宅地建物取引士
・不動産証券化マスター
・司法試験 2次試験受験資格保有
・不動産鑑定士 登録未登録不問
・公認会計士試験 短答式試験合格以上
・公認AMLスペシャリスト(CAMS)
・J-SOX内部統制の構築・評価の実務経験者
・不動産ファンド運用会社における勤務経験
・日本の法令(特に金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律)に関する基礎知識
・英語に関する基本的な読解力
想定年収
650万円 ~ 1,350万円
ポジション
内部監査担当者(マネジャー、シニアマネジャークラス)/リモート・フレックス有◎
仕事内容
・ネディクス不動産投資顧問株式会社及びグループ各社の内部監査部門運営(枠組みの高度化、規程等の整備)
・グループ・個社ベースでのリスクアセスメントの実施及び内部監査計画の策定・変更
・各部門への内部監査(業務改善を含む)の実施
・内部統制監査(J-SOX)対応業務(整備・運用テスト、調書作成)
・グループ各社・各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・四年制大学卒以上
・監査法人、コンサルティングファーム等での勤務経験もしくは上場企業及び金融機関における内部監査、財務、経理、リスク管理、コンプライアンス等経験
・事務処理能力、問題解決能力

■尚可要件
・公認会計士/米国公認会計士
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・宅地建物取引士
・不動産証券化マスター
・公認AMLスペシャリスト(CAMS)
・J-SOX内部統制の構築・評価の実務経験
・日本の法令(特に金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律)に関する基礎知識
・英語に関する基本的な読解力
想定年収
950万円 ~ 1,650万円
ポジション
【外資】内部監査※グローバル科学メーカー/リモートOK/フレックスあり
仕事内容
【雇入れ直後】
■監査計画の立案:会社の事業活動やリスクを考慮し、監査の範囲や頻度などを決定する。
■監査の実施:監査計画に基づいて、業務プロセスや会計処理などを調査し、内部統制の有効性を評価する。
■監査結果の報告:監査の結果をまとめた報告書を作成およびレビュー。
■改善策の提案:問題点や改善点について、具体的な改善策を提案し、その実施を支援する。

【担当業務】
・コーポレートレベルおよび地域内の複数の事業所において、内部統制および企業倫理に重点を置いたシステムおよびプロセスの監査およびレビューに参加する。
・監査計画立案、スコープ設定、監査の実施、状況説明会の実施、インタビュー、テストの実施、発見事項の文書化、提言、作業報告書の作成とレビュー、監査意見決定におけるシニア監査人の支援、発見事項および監査報告書の作成とレビューなど。
・内部統制の設計と運用の有効性、確立された方針と手続、および規制ガイダンスの遵守を評価し、監査作業プログラムに記載されたテスト作業を実施する。
・特定された傾向や例外に基づき、範囲の拡大やさらなるテスト作業の必要性について判断する。実施されたテスト作業と得られた結論を裏付ける作業報告書を作成する。
・監査中に発見された不正、例外及び欠陥について、上級監査人及び監督職員と協議する。結論、SOX404の欠陥分類、および全体的な監査意見への影響に関する問題の関連リスクを評価する。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・大卒以上
・内部監査業務経験
・英語力:基礎レベル以上(読み書きできれば良い)

<歓迎>
・中国語
・CPA、CIA
・外部監査経験
想定年収
660万円 ~ 800万円
ポジション
内部統制/J-sox(担当者)※プライム上場企業/国内トップシェア/安定企業/リモート・フレックス◎
仕事内容
グループ全体の内部統制業務全般を担当していただきます。

・本社および子会社における財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価
・監査法人との監査結果共有、監査結果に対する監査法人との協議
・プロセス(全社統制・IT関連プロセス・業務プロセス)の統制文書作成
・整備・運用テスト、ロールフォワードの実施(本社、子会社)
・証跡の適切な保管・管理
・監査結果への対応: 改善勧告・改善状況の進捗確認、子会社への指導等
・業務改善の提案・推進、コンプライアンスの強化徹底・推進
・推進委員会の推進
・J-SOX支援システムの運用管理

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・J-SOX、内部統制の実務経験がある方 ※業界不問

【歓迎】
・3年~5年以上の内部監査業務での実務経験
・コンサル会社や監査法人でクライアントの業務フロー構築などのご経験がある方
・会社法、金商法に関する一般的な知識を有する事
・財務諸表(BS/PL)に関する一般的な知識を有する事
・財務報告に係る業務プロセス(会計、固定資産管理、給与関連、購買・販売管理、生産管理、在庫管理)の一般的な知識を有し、それらプロセスに係る情報システム関連を理解できる知識を有するもの。
・文書化3点セット(業務フロー・業務記述書・RCM)の適切な運用ができ、それに基づき現場担当者へ提案できる知識を有する事
想定年収
550万円 ~ 750万円
ポジション
内部監査(IT監査)◆東証プライム上場◆英語使用◆柔軟な働き方が可能です!
仕事内容
HDのIT部門が実施するグループ全体(含む海外グループ会社)に対するITに関連する取り組み、および個別のグループ会社のIT領域(含むサイバーセキュリティ対応)を対象とする内部監査を実施いただきます。

・内部監査の実施に先立つリスクアセスメントを実施し、監査計画を作成する。
・海外グループ会社との共同プロジェクトの実施等、海外グループ会社との協働を行う。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社、あるいは監査法人等でのシステム監査の経験
・監査実施時の被監査部署とのスムーズなコミュニケーション能力
・海外拠点や海外子会社向けのシステム監査の経験(海外システム監査人との協働監査を含む)
・英語でのコミュニケーション・文書作成能力(メール等でのやりとりだけでなく、会話、ヒアリング、会議におけるコミュニケーションがスムーズに行えること。英語でのレポーティングも行えること。)

【歓迎要件】
・CISA、CIA、システム監査技術者、CISSP 等の監査・セキュリティに関する資格
・データマネジメント全般についての知見
想定年収
1,000万円 ~ 1,800万円
ポジション
内部監査◆東証プライム上場◆英語使用◆柔軟な働き方が可能です!
仕事内容
日本(東京)に所在する東京海上ホールディングス(以下、HD)の内部監査部において、主に以下の業務を行っていただきます。
・HDの各部、および個別のグループ会社を対象とする内部監査を実施する。
・潜在的リスクの発生可能性やシナリオ、対応策の有効性等を検証し、その結果を踏まえてテーマ監査等を企画・実施する。
・社内委員会の事務局の一員として委員会を企画・運営する。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社、あるいは監査法人等での監査業務の経験(3 年以上)
・監査実施時の被監査部署とのスムーズなコミュニケーション能力
・企画力、課題発見・解決力、分析力、論理的な文章構成力
・外部視点・多角的視点を持った先入観に囚われない柔軟な発想力

【歓迎要件】
・CIA、CFE 等の資格
・ビジネスレベルの英語力
想定年収
1,000万円 ~ 1,800万円
ポジション
【監査室(東京)】◆創業100年以上・安定した経営基盤◎/化学品の専門商社/土日祝休み
仕事内容
■当社並びに国内外のグループ会社の内部監査業務
・現状100以上ある対象部署・グループ会社を5年スパンで監査を行っています
・客観性を持つため単独監査は行わず、2名体制で監査を行います
■管理状況や法令遵守を始めとする内部統制全般

【変更の範囲】当社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
■以下のいずれかの経験をお持ちの方
・監査経験(3年程度/業界不問)のある方
・内部統制、管理業務に一定の知識、経験がある方

【歓迎条件】
・管理部門での業務経験がある方
・海外駐在経験がある方
・TOEIC(R)テスト600点以上
・CIAを取得されている方
想定年収
650万円 ~ 900万円
ポジション
監査室(マネージャー候補)※東証プライム/リモート・フレックス可/業績好調の世界トップシェアメーカー
仕事内容
下記内部監査業務全般をご担当いただきます。
・業務監査
・テーマ監査の実施
・J-SOX評価の実施

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】 
・英語力:英語力ビジネスレベル
※ひとりで海外出張ができ、現地(アメリカ)の方と英語でやり取りができるレベル
・上場企業での監査業務経験(外部もしくは内部):3年以上

◆歓迎要件(尚可)
・CIAの資格保有者
・CISAの資格保有者
・他システム監査、システム関連の資格保有者
・品質管理業務の経験者
・人事法務労務などバックオフィス業務に携わったことがある方
・監査法人でのご経験がある方
想定年収
660万円 ~ 800万円

新着求人・転職情報一覧

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【内部監査】◆リモート週2日◎/フレックス可/年休120日以上(216770)

【内部監査】◆創業16年同グループにてグローバルにアバター事業・教育事業など多数事業を展開/リモート週2日◎/フレックス可/年休120日以上

750万円 ~ 1,000万円

東証グロース上場/人材ビジネスを手掛ける成長企業/内部監査室長(219664)

【週3~4日勤務相談可】内部監査室長/グロース上場企業/過去最高益

500万円 ~ 800万円

<内部監査>M&A事業のスタートアップ企業(220324)

内部統制担当(J-SOX担当)/上場グループ/M&A業界で急成長中のベンチャー企業※IPO準備中

600万円 ~ 1,000万円

東証プライム上場/電力事業を展開する企業にて、内部監査担当の求人です。(219713)

【25-内部監査-2 リーダークラス】【内部監査・内部統制・原子力監査】※ 社長直轄の組織で東京電力グループの業務品質確保と企業価値向上に貢献(経営視点での活躍)

680万円 ~ 1,260万円

東証プライム上場/電力事業を展開する企業にて、内部監査担当の求人です。(219711)

【25-内部監査-1管理職クラス】【内部監査・内部統制・原子力監査】 ※社長直轄の組織で東京電力グループの業務品質確保と企業価値向上に貢献(経営視点での活躍)

1,150万円 ~ 1,370万円

内部監査♦テレワーク可♦土日祝休み♦業界水準を上回る福利厚生の手厚さ♦東京食文化のパイオニア(213370)

内部監査※テレワーク可/土日祝休み/業界水準を上回る福利厚生の手厚さ!/東京食文化のパイオニア

800万円 ~ 1,200万円

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