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ポジション
内部監査責任者~三菱UFJ銀行と資本業務提携!決済×投資ベンチャー企業/リモート可能~
仕事内容
・内部監査責任者として内部監査計画(中長期計画、年度計画、個別監査計画)を立案し、計画に基づく監査業務(予備調査→本調査→評価・結論→監査報告)の実行
-予備調査は資料収集、アンケート調査、インタビュー
- 評価基準や監査証拠に基づいた妥当性のある評価の実施
- 指摘事項や改善提案(改善勧告)、総合評価、指摘事項の作成
- 監査調書の作成
・監査結果を踏まえた改善事項等の明確化および改善計画立案支援
・関連部門と連携した改善活動の実行およびフォローアップ
・監査結果、改善状況について代表取締役、取締役会、監査役会への報告

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査または内部統制(J-SOX対応)のいずれかにおける3年以上の実務経験
・リスク管理または業務改善に関する知識と実績
・他部門や外部関係者、経営陣との調整スキル

【歓迎】
・各種のマネジメントシステムの取得経験(SOX法対応経験、COSOフレームワークの理解など)
・金融行政、金融事業にかかわる法令等に十分な理解
・コンプライアンス、リスク管理やガバナンスを達成する内部統制の整備、運用に関する経験。
・監査法人対応の業務経験
・IT監査やシステム監査の経験
・CIA(公認内部監査人)、CPA(米国公認会計士)等の資格保持者
・スタートアップ企業での就業経験(内部監査業務に限定せず)
想定年収
800万円 ~ 1,100万円
ポジション
監査部※週3~4日リモート可・フルフレックスあり◎
仕事内容
<概要>
海外拠点や専門事業部を中心に、本社部署や海外グループ会社に対し経営・業務監査の実施 

<詳細>
・海外拠点や専門事業部、コーポレート部門に対する、リスク評価に基づく年度内部監査計画策定業務
・個別監査の計画、実施、評定、報告書作成、フォローアップ業務
・経営監査・業務監査の手法高度化、監査部門内への展開
・海外への監査出張あり
(通常2ヵ月に1~1週間半程度 ※状況に応じて渡航制限あり)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・中上級レベルの英語力
(TOEIC800点以上、ビジネスレベルの英会話)
・内部監査又は会計監査の業務経験3年以上

<歓迎>
・上級レベルの英語力
(TOEIC900以上、英語でのビジネス実務経験有)
・海外での内部監査又は会計監査の業務経験3年以上
(うち、内部監査or会計監査のマネジャー経験者)
・CIA有資格者

想定年収
689万円 ~ 1,205万円
ポジション
【内部統制室】シニアアソシエイト~マネージャークラス
仕事内容
内部統制室として、当社グループのJSOX評価を実施していただきます。
主な業務は以下となります。

・ソフトバンクグループ(SBG)単体の財務報告に係る内部統制評価
・国内外の対象拠点子会社等の内部統制評価結果取りまとめおよび総合評価
・国内外の対象拠点子会社等の内部統制評価活動のモニタリング、不備分析サポート、およびコミュニケーション
・監査法人対応
・JSOX業務運営 など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部統制業務の知識またはJSOX評価実務経験(3年以上)
・会計の知識(簿記2級相当)
・英語力(TOEIC800点以上)

【歓迎】
・簿記、USCPA、公認会計士等の会計系資格
・ITの知識(ITパスポート等)
・英語での業務経験
想定年収
530万円 ~ 1,200万円
ポジション
※2名枠※内部監査/プライム上場
仕事内容
下記の業務をお任せします。

・年間業務監査計画に基づき、内部監査チームを指揮・指導し、監査実務を推進の上、提言をレポートに纏める
・社内外の関係者とコミュニケーションを図り、監査リスクを把握し、各種監査計画を立案する

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・3年以上の監査経験or公認会計士の方
・英語での業務経験(ビジネス~ネイティブレベルの英語力)

【歓迎】
・業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者含む)
・CIA、CISAの資格を
・組織マネジメント経験

【求める人物像】
・地道な仕事も厭わず、本質や課題を見つけ、柔軟に担当部門や経営層と信頼関係を保てる方
想定年収
840万円 ~ 1,800万円
ポジション
内部監査/(海外監査グループ)東証プライム上場/年休127日/働き方◎ #3603
仕事内容
【事業・組織構成の概要】  
今回、募集を行うグループ内部監査部門は、NECおよび国内外の関係会社の内部監査を担っています。
   
【職務内容】  
・海外関係会社の内部監査を担当していただきます。
・監査チームのリーダーとして担当する監査をリードするとともに、メンバーの力量/経験に応じたアサイメントと指導を通じて、メンバーの育成も担います。
・一つの監査は2~3カ月で実施しており、その間に現地での1~2週間の実査を行います。
・英語圏以外の会社の監査を実施する際には、現地コンサルのサポートを受けながら監査を行います。
   【事業・組織構成の概要】  
今回、募集を行うグループ内部監査部門は、NECおよび国内外の関係会社の内部監査を担っています。
   
【職務内容】  
・海外関係会社の内部監査を担当していただきます。
・監査チームのリーダーとして担当する監査をリードするとともに、メンバーの力量/経験に応じたアサイメントと指導を通じて、メンバーの育成も担います。
・一つの監査は2~3カ月で実施しており、その間に現地での1~2週間の実査を行います。
・英語圏以外の会社の監査を実施する際には、現地コンサルのサポートを受けながら監査を行います。
---------------------   
変更の範囲:会社の定める職務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【MUST】  
・監査法人での監査経験または事業会社での内部監査の経験
・英語でのコミュニケーション能力
   
【WANT】  
・海外の会社の監査経験
   
【求める人物像・ソフトスキル】
内部監査で発見した課題を表面的に改善するだけでなく、真の改善につなげていくためには、NECおよび海外関係会社のマネジメント層との信頼関係の構築が不可欠です。
そういった関係の構築を行える方を採用したいと考えています。
想定年収
1,000万円 ~ 1,400万円
ポジション
内部統制グループ コンプライアンス担当 ※東証プライム上場、大手小売イオンのグループ会社/残業月0~15H程、週1~2回テレワーク可
仕事内容
当社およびグループ関係会社へのコンプライアンスの理解・周知に向けた企画・教育、またコンプライアンスに関する報告の窓口対応を中心とした業務。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必要要件>
・人事部門の経験者および何かしら成果を上げられた経験のある方

※コンプライアンス領域に興味関心のある方は応募可能です。
想定年収
310万円 ~ 500万円
ポジション
経理マネージャー候補(子会社にてCFO等のキャリアパス有)※東証プライム企業/成長IT企業/フレックス◎
仕事内容
【具体的な業務内容】
・グループ通算税制
・年次、四半期、月次決算業務(本体及び子会社)
・連結決算業務(開示資料作成含む)
・銀行対応
・内部統制(J-SOX) など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【MUST】
・上場企業での連結決算経験(連結仕訳を理解しているレベル)または公認会計士の資格保持者
・開示書類作成経験

【WANT】
・公認会計士の資格保有者(試験合格者含む)
・IPO準備経験
想定年収
700万円 ~ 1,002万円
ポジション
システム監査<グロース上場/柔軟な働き方が可能>
仕事内容
・内部監査に関わる企画業務(リスクアセスメントの実施、年度計画等の立案、年度報告等)
・システム監査・情報セキュリティ監査等に関わる一連の業務(監査プログラムの策定、監査の実施、監査報告書・調書の作成、講評会の実施、監査後のフォローアップ等)
・外部監査の委託先組織や監査役との連携

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・証券会社・保険会社等におけるシステム部門に対するシステム監査、もしくは情報セキュリティ監査の経験
・上場企業、またはフィンテック企業におけるITシステムのリスク・セキュリティ・ガバナンスに関わる業務経験(ITリスク管理、ITセキュリティ、内部・外部監査など)
・クラウド・DevOps・アジャイルなどの先進的な技術・開発・運用手法に関する知識または実務経験

【歓迎要件】
・クラウドシステムに対する監査業務経験
・プライバシーマーク・ISMS・SOC 2などの取得・運用実務経験
・システム管理・監査に関わる資格の保有(システム監査技術者、CISA、CISM、CISSP、CIAなど)

【求める人物像】
・過去のやり方・慣例にとらわれず、新しい技術・考え方を柔軟に取り入れることができる方
・フラットな組織で柔軟に働くことができる方
・問題意識を常に持ち、誠実に行動できる方
・監査体制の在り方/フロー・レビューを含めて、将来を見据え、課題解決型で社内外に働きかけ、動いていただける方
・コミュニケーション能力があり、チームワークを大事にできる方
想定年収
900万円 ~ 1,200万円
ポジション
【内部監査(担当者クラス)】◆(国内・海外グループ会社)/リモートワーク週4回程度/C3010
仕事内容
当社および国内・海外グループ会社の内部監査業務・内部統制評価業務を担当いただきます。
・グループ会社の腐敗・不正防止の観点からの監査
・本社を含むグループ全体の個別テーマ毎の観点からの監査
・内部監査実施後の関係部署への改善提案やそのフォローアップ・伴走
・J-Soxに基づく全社的統制評価

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
□必須要件
・英語を使った実務経験(内部監査領域外での英語使用経験でも可)

□歓迎要件
・内部監査部門の実務経験または内部統制部門の実務経験
・会計知識
・海外子会社の内部監査経験
・CIA、CISA、CFE等の資格保持者・勉強中の方

□求める人物像
当課は評価・監査による事後的な発見や是正活動だけでなく不適切な業務が起きない仕組み作りも重視しています。
そのためには実務部門の方針決定に先立って事前相談してもらえる事が大変重要です。
従って一方的な指示・通達等だけでなく積極的な情報収集、あるいは相談への真摯で責任を持った対応等による信頼関係に裏打ちされた人間関係を保てる人材を求めています。

□語学
・TOEIC800点以上を歓迎
業務での英語使用…メール【頻繁にある】/資料・文書読解【頻繁にある】/電話会議・商談【まれにある】/駐在【ない】
想定年収
600万円 ~ 910万円
ポジション
内部監査/室長候補【東証スタンダード】
仕事内容
■監査計画の策定
■予備調査の実施
■監査
■監査結果の取りまとめ
■報告・改善提案

※入社後はOJTにて研修を行いますので、実務経験が少ない方でも、将来の管理職候補として採用を検討しています。

【変更の範囲】企業の定める範囲
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・内部監査業務の実務経験をお持ちの方
想定年収
420万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査/大和証券グループ/転勤無/裁量持って事業全般監査に携われる!/REITファンドの資産運用会社(AM)で年収水準も高◎
仕事内容
<業務内容>
REIT運用会社・不動産運用会社にて、金融商品取引業務及び不動産関連業務の内部監査を行って頂きます。

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須要件>※いづれか必須
・内部監査のご経験
・監査法人等にて外部監査のご経験
・金融業界にて経営企画・リスクマネジメント業務・コンプライアンス業務のいづれかのご経験をお持ちの方

<歓迎要件>
①不動産投資運用業または金融業での内部監査or外部監査業務
②CIA(公認内部監査人)資格保有

<求める人物像>
・経営に関心のある方
・相手や状況に応じ柔軟性をもってコミュニケーションを行える方
想定年収
800万円 ~ 1,500万円
ポジション
【内部監査・内部統制評価】◆水素事業部門/週2日程度在宅勤務/P5007
仕事内容
水素事業部門の内部監査業務・内部統制評価業務をご担当いただきます。
(1)新組織(水素)における内部統制構築業務
・業務プロセス整理
・規定、マニュアル等作成
・各組織への教育・周知
・他カンパニーとの調整
(2)構築後は内部統制監査業務・内部統制評価業務
・水素事業部門の腐敗・不正防止の観点からの監査
・荏原本体を含む個別テーマ毎の観点からの監査
・内部監査実施後の関係部署への改善提案やそのフォローアップ・伴走
・J-SOX対応(その他業務プロセス評価)
(3)その他、企画業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
□必須要件
・新しい事に挑戦でき、仕事の範囲を自分で限定せずに能動的に働ける方
・内部監査部門の実務経験または内部統制部門の実務経験
・J-SOX対応の知識・経験

□歓迎要件
・会計知識
・CIA、CISA、CFE等の資格保持者・勉強中の方

□求める人物像
・前向きな思考で物事を柔軟に捉えて、向上心が高く、仲間を大切に楽しく仕事ができる方
・行動力が高く、論理的な思考力を持ち、課題に面した時に素早く動けることと課題の本質を考え対策を考えることができる方
・他事業所、他部門、荏原のコーポレート部門の多くの社員との協力も不可欠なため、コミュニケーション能力が高い方

□使用アプリケーション・資格
・Word、Excel、PowerPoint(資料作成、データ分析)
・Google系システム(メール、カレンダー、ドライブ、スプレッドシート、ドキュメント、スライド等)
・Zoom、Meet
※使用経験は必須ではありません

□語学 ※TOEICスコアに限定せず、同等の語学力があれば歓迎します。
TOEIC500点以上を歓迎するが選考では不問
業務での英語使用…メール【まれにある】/資料・文書読解【まれにある】/電話会議・商談【殆どない】/駐在【全くない】
なし
想定年収
440万円 ~ 670万円
ポジション
監査等委員会補佐【リモート/フレックスプライム上場/商用車とディーゼルエンジンの世界的企業】
仕事内容
・監査等委員会等の事務局機能、議事録等の作成、監査の事前準備、監査の同行と監査報告書作成補助等を担当する。
・コミュニケーションスキル、専門知識等を活用し、円滑な監査等委員会運営を実現する。
・GLに不測の事態が生じた場合は、GL業務の代行を行う。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【求める経験】
・グローバル企業、内部統制関連部署(財務管理/リスク管理/法務/人事等)でのマネジメント若しくは主担当の経験(最低2年間)
<尚可>
・取締役会事務局や海外駐在の経験

【求めるスキル】
・会社法/金融商品取引法/財務諸表規則に対応可能なレベルの知識
・被監査部署(含、連結対象会社)との連絡・調整スキル 
<尚可>
・上記以外の内部統制関連法の基礎レベルの知識
・公認会計士資格
想定年収
750万円 ~ 900万円
ポジション
東京/監査部(正社員 システム監査)◆1947年設立の独立系プライム上場商社/福利厚生充実
仕事内容
同社および国内外グループ会社を対象にした情報システムに関する監査

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
■論理的な思考力、コミュニケーション能力があり、以下のいずれかの業務経験(5年超目安)のある方
  ・システムに関わる内部統制(J-SOX)監査
  ・情報セキュリティ監査
  ・システム監査
  ・情報システムの開発/運用/保守など

【歓迎条件】
■以下のいずれかの資格を有されている方
  ・システム監査技術者
  ・CSA(公認システム監査人)
  ・CISA(公認情報システム監査人)
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
東京/監査部(正社員)◆1947年設立の独立系プライム上場商社/福利厚生充実
仕事内容
同社および国内外グループ会社を対象にした
・内部監査業務(網羅的監査、テーマ監査・モニタリング、特命監査等)
・J-Sox対応内部統制・有効性評価(整備・運用評価)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
・上場企業における管理部門での経験(5年以上目安)
 ※管理部門:経理、財務、法務、貿易管理、情報システム、内部監査部門等
・簿記2級程度の知識(資格は不問)
・監査専門職への強い関心を持ち、成長意欲のある方(監査実務経験不問)

【歓迎条件】
・監査資格(CIA、内部監査士等)を取得、もしくは1年以内の取得を目指されている方
・英語力(海外拠点の監査実施に対応出来る程度)
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
【東証プライム上場】内部監査担当/グローバル企業
仕事内容
・国内外の内部監査担当
・監査業務改善、企画
・システム、セキュリティ等のIT監査 など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査の実務経験をお持ちの方(事業会社経験不問)
想定年収
800万円 ~ 1,500万円
ポジション
【丸の内勤務】内部監査 スタッフ/不動産業界最大手/キャリアアップ◎
仕事内容
内部統制評価手続きまたは業務監査を行っていただきます。
単なるモニタリングに終わらず、コンサルティング機能を担うことを目的としており
オープンハウスグループ全体の経営目標の効果的な達成に貢献できます。

【具体的には】
・内部統制:特定の子会社を除く主要子会社の内部統制の評価業務
(全社統制・業務処理統制・決算財務報告プロセス・IT統制)
・業務監査:特定の子会社を除くすべての拠点の基本的管理態勢に関する監査、業務を指定してのテーマ監査(組織横断的な監査)の実施
※宿泊を伴う出張が含まれます(名古屋・大阪・福岡等)

【変更の範囲】当社グループの業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査にご興味をお持ちの方
・基本的なPCスキル

【歓迎】
・事業会社、監査法人、不動産会社での内部監査に関する実務経験
・経理業務経験3年以上
・J-SOX内部統制の実務経験
・品質管理/改善等のプロジェクト経験
・宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験

【求める人材像】
・課題解決に向けて自発的に活動できる方
・論理的な思考ができる方
・組織のチームワークを重んじる方
・被監査部門と適切にコミュニケーションが取れる方
・柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方
想定年収
468万円 ~ 650万円
ポジション
内部監査(Senior Internal Audit)
仕事内容
日本におけるグループ会社も含めた各種内部監査、内部統制評価業務をリードしていただきます。

・内部統制(J-SOX)の各整備、運用状況の評価
・各種監査(コンプライアンス、システム、情報セキュリティ、運用)の実施
・インシデント発生時の対応サポートとアドバイス
・企業監査人のサポート、外部監査法人のサポート、計画、編成、テスト、報告の実施
・現状の運用プロセスや監査結果など、様々な課題やリスクを洗い出し、解決、最適化する
※その他ご経験に応じて担当業務を検討させていただく可能性がございます。

【変更の範囲 / Scope of change】
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・学歴:学士以上
・語学力:日本語:ネイティブレベル/英語:読み書き、オーラル共にビジネスレベル以上(TOEIC600点以上は好ましい)
 ※日常的に英語でのコミュニケーションが発生します。
・事業会社での内部監査、もしくは外部監査ご経験(5年~7年) 
・1年以上のグローバル企業(ステークホルダーが複数拠点跨る)での業務経験

【歓迎要件】
・複数のメンバーがいるチームをリードした経験
・業務上の複数の問題や課題解決を自らが主導した経験
・チームメンバーへのコーチング経験
・専門資格 (CPA、CMA、CA、CIA、または MBA) の保有者
・公認内部監査人(CIA)、内部監査士の資格保有者
想定年収
600万円 ~ 1,100万円
ポジション
ビジネスリスクサービス(シニアアソシエイト)
仕事内容
■グループガバナンス支援チーム
・クロスボーダー比率80%
・ガバナンス・内部統制関連PMI
・現地往査による課題抽出、改善提案
・地域統括会社の設立、機能強化支援
・リスクマネジメント体制構築・実行支援
・海外子会社不正リスク診断
・海外事業モニタリング体制の構築・運用支援
■海外内部統制関連チーム
・クロスボーダー比率100%
・決算・財務報告に関わる内部統制の構築/評価
・業務プロセスに関わる内部統制の構築/評価
・全社統制
■国内外内部監査関連サービスチーム
・内部監査のアウトソーシング、コソーシング
・内部監査体制構築支援
■日系企業の海外子会社、外資系企業、外資系企業の日本子会社に向けた下記サービスを提供
・海外子会社向け内部監査のアウトソーシング、コソーシング
・グローバル内部監査体制構築/強化支援
・海外拠点往査による課題抽出

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
下記いずれかのご経験が必須となります
・内部監査、内部統制やガバナンスに関する業務
・海外への事業進出、海外M&A・PMI
・海外駐在または海外事業の管理
・監査法人での監査業務※目安3年以上

<歓迎要件>
・公認会計士、USCPA、公認内部監査人
・PowerPoint等を用いたプレゼンテーション資料の作成
・ビジネスレベルの英語(TOEIC L&R 800点相当)

想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
アドバイザリーオープンポジション【ご希望の部門をお選びください】リモート中心/平均残業20時間/カジュアル面談応相談
仕事内容
~下記からご選択いただけます~

◆M&Aアドバイザリー
・ファイナンシャルアドバイザリー
・デューデリジェンス
・バリュエーション(価値算定)、各種オプション評価、取得価額配分評価
・統合支援(Post Merger Integration:PMI)サービス
・株式譲渡契約書 (SPA) 作成支援
・財務モデリング / データアナリティクス
・減損テストサポート

◆ビジネスリスクサービス
・ガバナンス支援/リスクマネジメント支援
・経営企画/経営管理ハンズオン支援
・内部統制支援
・内部監査支援

◆IT&オペレーションズ
・DX 支援
・ITデューデリジェンス
・IT PMI 支援
・シェアードサービス構築
・グローバル IT 支援
・IT内部統制構築・評価支援
・サイバーセキュリティ対策支援
・SOC保証報告書取得支援

◆IPO アドバイザリー/会計 アドバイザリー
・クイックレビュー
・課題解決支援サービス
・クラウドシステム導入支援サービス
・申請書類作成支援
・事業計画作成支援
・会計基準対応支援
・国際財務報告基準(IFRS) 対応サービス
・会計/監査基準等改正対応サービス
・原価計算制度構築支援サービス
・経理実務支援/決算早期化支援

◆フォレンジック& サイバー
・不正調査・危機対応支援・デジタル・フォレンジック・不正予防支援・再発防止支援・不正の早期発見支援・FCPADD・サイバーセキュリティ対策支援・紛争解決アドバイザリー

◆サステナビリティ アドバイザリー
・サステナビリティ情報開示支援・ESG 評点向上のための開示対応支援・マテリアリティ(重要課題)の分析及び特定・欧州企業サステナビリティ報告指令(CSRD)対応支援・サステナビリティ報告に関する 内部統制整備と内部監査支援業務

◆中国ビジネス
・現地法人の組織改編・現地法人の運営支援・M&A支援
・中国現地における組織再編・撤退サポート・現地法人のヘルスチェック/モニタリング・日本会計税務に関する月次顧問/秘書/記帳代行/出納・中国企業の買収、中国企業への持分譲渡に関する会計税務・中国企業の日本進出支援・日本進出後支援
・富裕層向けサービス・中国会計税務に関する月次顧問/グループ間取引コンサルティング・進出スキーム構築支援・日本での会社設立・海外資産信託スキーム構築支援・ファミリーオフィス支援

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
公認会計士、USCPA 、会計系コンサル経験をお持ちの方
英語スキル、アドバイザリースキル、事業会社経理・財務経験をお持ちの方尚可

上記該当しない方でも幅広く検討しますので、まずはご相談ください。
想定年収
500万円 ~ 1,200万円

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【内部監査】◆リモート週2日◎/フレックス可/年休120日以上(216770)

【内部監査】◆創業16年同グループにてグローバルにアバター事業・教育事業など多数事業を展開/リモート週2日◎/フレックス可/年休120日以上

750万円 ~ 1,000万円

東証グロース上場/人材ビジネスを手掛ける成長企業/内部監査室長(219664)

【週3~4日勤務相談可】内部監査室長/グロース上場企業/過去最高益

500万円 ~ 800万円

<内部監査>M&A事業のスタートアップ企業(220324)

内部統制担当(J-SOX担当)/上場グループ/M&A業界で急成長中のベンチャー企業※IPO準備中

600万円 ~ 1,000万円

東証プライム上場/電力事業を展開する企業にて、内部監査担当の求人です。(219713)

【25-内部監査-2 リーダークラス】【内部監査・内部統制・原子力監査】※ 社長直轄の組織で東京電力グループの業務品質確保と企業価値向上に貢献(経営視点での活躍)

680万円 ~ 1,260万円

東証プライム上場/電力事業を展開する企業にて、内部監査担当の求人です。(219711)

【25-内部監査-1管理職クラス】【内部監査・内部統制・原子力監査】 ※社長直轄の組織で東京電力グループの業務品質確保と企業価値向上に貢献(経営視点での活躍)

1,150万円 ~ 1,370万円

内部監査♦テレワーク可♦土日祝休み♦業界水準を上回る福利厚生の手厚さ♦東京食文化のパイオニア(213370)

内部監査※テレワーク可/土日祝休み/業界水準を上回る福利厚生の手厚さ!/東京食文化のパイオニア

800万円 ~ 1,200万円

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