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ポジション
内部監査※IPO準備中/SBIグループ/フレックス制度有/リモート相談可/残業ほぼ無し
仕事内容

弊社及びグループ会社での内部監査担当として、以下の業務に従事をいただきます。
・内部監査プロセスの整備・運用、業務監査、システム(含 セキュリティ)監査、監査モニタリング
・業務監査、システム監査、監査モニタリングを通じた内部統制評価
・監査対象のリスクの洗出し・分析・評価、監査計画の策定、品質評価など、監査業務全般

・リスク管理、システムリスク管理、情報セキュリティ、サイバーセキュリティ、システム開発、証券業務、コンプライアンス等各業務に対し独立的な立場から内部統制上の助言


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須スキル
・内部監査の実務経験や内部監査に関する資格(CIA・CISAなど)をお持ちの方

以下いずれかに該当するご経験をお持ちの方(もしくは以下に関連する知見を有し、これから監査業務の経験を積みたい方)
・金融機関における業務監査、システム監査(セキュリティ業務含む)の経験
・監査法人等における金融機関を対象とした業務監査、システム監査(含 セキュリティ業務含む)の経験
・金融機関におけるリスク(システム面、セキュリティ面を含む)管理業務、内部統制業務の経験

■歓迎スキル
・CISM、情報処理安全確保支援士等のセキュリティ系資格を保有されている方
・プロダクト、マーケティングなどWebビジネス、FinTechにかかる監査経験
・金融機関における内部監査の責任者、監査企画(監査計画、リスク評価など)、監査マネジメントの経験
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
【内部監査】上場G/フレックス・リモート/残業少/年間休日120日以上
仕事内容
《監査業務》
・リスク評価に基づく監査計画の策定
・規定やマニュアル等、監査対象部門のルール整備および運用状況につき、独立的・客観的な内部監査部門の見地から適切性・有効性・効率性についての検証
・監査対象部門への改善指示および必要に応じて助言・提案などのフォロー
・取締役会や経営陣等関係各所への監査結果報告等

《その他》
・リスクコンプライアンス委員会等の運営

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件・スキル】
・内部監査業務の実務経験3年以上

【歓迎スキル】
・事業会社での内部監査業務経験
・CIA資格
・財務会計に関する基礎知識がある方
・システム関連(システム設計・メンテナンス・運用管理等)の実務経験
・宅建等法律系資格

【求める人物像】
・柔軟性をもって、業務に取り組んでいただける方
・監査として指摘で終わらず、改善やサポートまで取り組んでいただける方
・業務改善を提案してくれる方
想定年収
500万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査担当 ※業界大手・成長中マーケティングリサーチ会社/フレックス有、リモートワーク可
仕事内容
【雇入れ直後】
このポジションでは、グループ全体の業務監査を主たる役割とします。
グループの成長や変化に迅速に対応できる柔軟性と適応力が求められます。
また、必要に応じて他の部門とのコラボレーションを行うこともあり、広範囲なスキルを持つことが求められます。

必須条件となるのは、業務監査又は内部統制実務経験が3年以上あることです。
好ましい経験とスキルとしては英語の読解力と表現能力、データ分析結果を監査に活用する技術力等も求められています。

高度な分析力、確立された意思決定力、優れたコミュニケーション力が求められます。
従来の考え方ではなく、迅速かつ積極的に問題を解決し、変化に敏感に對応できる強力なリーダーシップが求められます。

<具体的業務内容>
- 内部監査体制の構築
- 年度監査の計画・実行・改善・報告
- 年度監査計画に基づく内部監査業務全般
- 業務監査
- 情報セキュリティ・個人情報保護監査
- 内部統制評価
- 監査委員会のサポート
- 監査法人との連携

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
以下のいづれかの経験(3年以上)に基づく内部監査に関する深い理解をお持ちの方
・事業会社における業務監査又は内部統制実務経験
・監査法人における会計監査・内部統制監査の経験

<歓迎>
・内部監査部門における監査経験
・優れたコミュニケーション力
・変化に対応できる柔軟性と適応力
・データ分析力
・ISO27001に関連する知識・経験
・個人情報保護に関する知識・経験
・マネジメント経験
・ビジネスレベルの英語力
・会計知識・経理の実務経験
・公認会計士、USCPA、CIA等の資格
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査※IPO準備/フレックス有・リモートワーク週3日/時短勤務相談可
仕事内容
当ポジションでは、主に子会社のファンズ不動産株式会社をメイン担当としてスタートいただき、ご志向やご経験に応じて、ファンズ株式会社・Funds Startups株式会社といった金融事業の監査にも携わっていただきたいと考えております。

■不動産、金融商品に関わる内部監査に関する業務
・内部監査業務(監査立案・実施・調書作成、フォロー等)
・内部監査報告書の作成
・改善提案に対する対応状況のフォローアップ
■その他、内部監査に関連する業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・不動産関連の監査実務経験

■歓迎要件
・宅地建物取引士資格
・内部監査士、公認内部監査人資格
・金融関連監査の経験
・監査法人での監査経験

■求める人物像
・整った環境でなくとも、「ないものは自分でつくる」といった気概をもって業務に取り組んでいただける方
・知的好奇心の旺盛な方
・社内外の関係者とのコミュニケーションを厭わず、社員を巻き込みながら業務を進められる方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
コーポレートマネージャー※リモート可
仕事内容
当社は地球と人類の課題解決に資するスタートアップに特化して投資・成長支援をするベンチャーキャピタルファンドです。

【業務内容】
弊社におけるコーポレート業務全般(経理を中心に、財務・法務・人事など当社の根幹となる会社機能全体)をお任せいたします。一法人としてのコーポレート業務を幅広になっていただきつつ、ファンドの係数管理や会計業務に携わっていただき、ベンチャーキャピタル運営全体に精通するプロフェッショナル職となります。

具体的な業務としては以下となります。
・コーポレート経理(決算、開示、税務など)
・コーポレート財務(予算編成・管理、財務計画、監査対応など)
・コーポレート法務、コンプライアンス、人事
・ファンド(パフォーマンス管理、ファンド決算、監査対応、行政対応、各種サポートなど)
・その他当社のパフォーマンス向上に資する業務全般(プロセス改善など)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・公認会計士、税理士資格をお持ち、もしくは資格相当の知見をお持ちの方
・管理部門マネージャークラスの実務経験(3年以上)
・財務・経理の実務経験(3年以上)

【尚可】
・幅広くミドルバックを統括した経験をお持ちの方
・ベンチャーキャピタル、金融機関での勤務経験をお持ちの方
・シード期、アーリー期のスタートアップ企業でのCFO経験をお持ちの方
・ビジネスレベルでの英語力をお持ちの方

【成長志向】
当社では、自己成長への意欲が高く、知的好奇心に満ち溢れ、人間としてもプロフェッショナルとしても学び成長したいという方を歓迎します。継続的な学習と成長への意欲をお持ちの方に最適な環境を提供しています。

【行動力】
迅速なペースで動く環境の中で、最小限の指示に基づいて自己責任と主体性を持ち、問題解決に向けた行動力を発揮できる方を求めています。責任とオーナーシップを持ち、コミットメントを持って業務に取り組める能力をお持ちの方をお待ちしています。

【仕事への情熱とコミットメント】
当社では、仕事への情熱と強い意欲を持ち、会社の成長に全面的にコミットする姿勢をお持ちの方を重視しています。仕事に対する熱意を持ち、自身の役割に誇りを持ちながら、積極的に貢献していただける方を募集しています。

それ以外、下記のような特徴も求められます。
・几帳面且つフットワーク軽く実務を遂行できる方
・結果へのコミットメントが高く、最後までやりきる方
・人の懐に飛び込み、人間関係を作れる力
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
コーポレート職 (リスクマネジメント・危機管理):東京
仕事内容
【組織のミッション】
リスクを合理的に管理し、リスクの顕在化により損失が発生した場合でも、その損失を自社の許容範囲に収めることにより、企業価値の毀損を最小限に抑え、その後の「企業の存続」と「持続的な発展」を確かなものにする役割を担います。

【具体的な業務内容】
■BCP/BCM推進業務(リスク評価・管理、規程類の作成・維持・改善、教育・指導等)
■危機対策本部運営

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
■全社的なリスク評価及びマネジメント、危機対策本部事務局に関する業務の経験

<歓迎>
■グループガバナンスや内部統制の業務経験
■外部開示書類(有価証券報告書、コーポレートガババンス報告書、統合報告書等)の作成業務経験
■英語力: TOEIC 600点以上
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部管理担当者
仕事内容
■内部管理全般
・コンプライアンス・法令遵守体制の維持・構築に関する業務
・営業員、金融商品仲介業者(IFA)へのコンプライアンス指導、教育・研修に係る業務
・コンプライアンスに係る社内レポート、業務意マニュアル等資料作成等

【雇入れ直後】内部管理部門担当者
【変更の範囲】会社の指定する業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・内部管理責任者資格(日証協)を有すること
・証券会社の内部管理責任者実務経験のあること
・証券会社のコンプライアンスモニタリング経験
 ※最低でもモニタリングが単独で可能な経験、知識を保有
・基本的なPCスキルを有すること

■歓迎要件
・証券会社の営業経験を有すること(証券事故等で管理部門へ異動になった方を除く)
想定年収
650万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査室 主任~部長代理クラス/東証プライム上場
仕事内容
■業務監査(監査プログラム策定、監査実施、改善提案実施、監査報告作成、取締役会・監査役会への報告、改善状況フォローアップ、継続的モニタリング)
・リスクベースによる部署別監査 *、テーマ別監査について、原則としてすべての監査に室長と共に参画。
・通年でのオフサイトモニタリング実施、オンサイト監査、リスクアセスメントへの反映
■企画業務(リスクアセスメント実施、年度監査計画 策定 、業務高度化への取組み等)
・企画業務全般について室長と協同して取組む

*本社管理部門、営業部門(事業/プロダクト部、営業部店)、グループ会社:国内グループ会社(FPG信託、FPG証券、オンリーユーエア、AND ART)および海外グループ会社(アイルランド)

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・監査実務経験3年以上(金融業界全般、不動産業界、会計事務所、コンサルティング会社等のいずれかでの監査業務経験者)
・文章力があり、人の話を注意深く、かつ、素直に聞くことができ、面談メモなどで正確な記録を作成できる人

■歓迎要件
・公認内部監査人(CIA)資格、米国公認会計士(US CPA)、中小企業診断士のいずれかの資格の取得者もしくは学習中の方
・英語スキル:英語力中級以上(TOEIC(R)700点以上など)で、英文に抵抗感のない方
・PCスキル(EXCEL、WORD、Powerpoint)、ITに関する業務知識のある方

■求める人物像
・当社で働くことに高いモチベーションを持っており、主体的かつ能動的に行動ができる方
・協調性があり、対人関係構築能力・論理的思考能力・人間観察能力が高い方
・バランス感覚があり、既存の枠組みにとらわれることなく創造力を発揮できる方
想定年収
626万円 ~ 981万円
ポジション
監査業務/リモート有/東証プライム、 名証プレミア上場
仕事内容
■監査計画の立案、監査の実施
・リスクアセスメントの実施、年度計画策定
・監査毎の監査範囲の選定及び監査の実施

■監査結果の報告
・経営及び監査等委員会への報告や提言

■フォロー監査の実施
・改善策の実施状況、改善状況の確認及び経営、監査等委員会への報告
※上記内容は、業務監査、システム監査を対象としています。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件
・CIA(公認内部監査人)資格、または、CISA(公認情報システム監査人)資格
・5年以上の監査経験
・基本的なOAスキル(エクセル、ワード等)
想定年収
600万円 ~ 950万円
ポジション
J-SOX評価担当<大手ハウスメーカー100%子会社/転勤無/中途入社社員も活躍できる環境です>
仕事内容
各事業の拠点や本社、子会社の業務プロセスやリスク管理体制の監査、内部統制の整備・運用状況の評価を行います。
・各統制項目の整備
・運用状況の評価

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・J-SOX制度対応の構築、評価の実務経験3年以上

【歓迎要件】
・リスク・コンプライアンスに関わる部門での実務経験
・宅地建物取引士、公認内部監査人
想定年収
472万円 ~ 658万円
ポジション
内部監査/リモート、フレックス有/東証プライム、 名証プレミア上場
仕事内容
■業務監査、テーマ監査
・リスクベースによる業務監査の実施
・着眼点を絞った、部門横断的なテーマ監査の実施
■財務報告に係る内部統制に係る監査
・内部統制評価に係る実施態勢及び実施状況の有効性の検証
■システムリスク監査
・システムリスク管理態勢の検証、他
■内部監査企画
・監査計画の策定、リスクアセスメント、規程改廃、グループ連携、情報発信、対外折衝、他

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件
・内部監査業務経験がある方(業務監査、システムリスク監査、内部統制監査など)
・コミュニケーション能力が高く柔軟性があり、変化する環境に対応できる方
・リスク感覚に優れている方
・高い倫理観と情熱を持ち変革エネルギーに溢れている方

■歓迎条件
・監査に関する専門資格(CIA、CISA、CFE等)をお持ちの方
・金融機関(銀行、証券、保険等)での内部監査業務経験のある方
・内部監査企画業務の経験のある方
・実践的な英語力があれば尚可
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査部 J-SOX監査 スタッフ枠 *S
仕事内容
【予定業務】
● J-SOX評価業務(全社統制、業務プロセス統制、業務処理統制、決算財務報告プロセス統制)
●内部監査業務
※上記業務内容からご経験に合わせて業務をお任せします

【期待役割】
・J-SOX評価の推進(将来的にJ-SOX推進リーダや新規評価拠点追加PJリーダ)
・担当業務の実務遂行、監査レベル底上げ

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
●事業会社でのJ-SOX評価経験が2年以上ある方
●事業会社(特にメーカー系)での内部監査業務経験

【歓迎要件】
● J-SOX構築経験(あれば尚可)
●監査法人・コンサルティング会社でのJ-SOX評価支援業務
●公認内部監査人(CIA)
●海外勤務経験、日常またはビジネスレベルの英語力
想定年収
670万円 ~ 830万円
ポジション
内部監査アシスタント/時短勤務も相談可能※IPO準備【年間休日130日以上!/残業15時間以内/売上高の成長率140%達成のSaaS企業】
仕事内容
内部統制監査業務の補助
・監査報告書を含む各種報告書、監査書類のドラフト作成
・財務諸表に記載されている数値の検証 など

【変更の範囲】適性に応じて会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
以下いずれかのご経験
・内部監査または、外部監査のご経験がある方
・コンプライアンスやリスク管理のご経験がある方

【歓迎要件】
・社内規定、ルールの作成・整備・管理
・システム監査の実務経験

【求める人物像】
・コミュニケーションを大切に業務を行える方
想定年収
360万円 ~ 450万円
ポジション
内部監査メンバー※リモート相談可能/IPO準備中
仕事内容
・当社の内部監査体制確立、監査計画立案と実行
・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援
・代表への内部監査結果報告
・内部統制(J-SOX)整備・運用状況評価
・業務フローの見直し

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須スキル】
下記いずれかを満たしている方
・上場会社もしくは上場準備企業での内部監査
・内部統制(J-SOX)の業務経験
・上場会社での法務、コンプライアンス、リスクマネジメント、
・上場会社での経理の業務経験
・監査法人での監査業務経験

【歓迎スキル】
・IT監査・IT統制の業務経験
・スタートアップ企業での業務経験
・英語環境での業務経験
・歓迎資格 公認会計士(CPA) 公認内部監査人(CIA)システム監査人(CISA)

【求める人物像】
・前向き・チームワーク・スピードを意識して誠実に業務に対応できる方
・物事を自分ごと化として考えられる方
・事業を好きになり、深く理解して、事業成長させることに関心がある方
・物事を柔軟に考え、対話を通じて事業運営現場と良好な関係を構築できる方
・数字に強い/興味を持てる方、ロジカルな思考ができる方
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査マネージャー候補※IPO準備中/売上好調
仕事内容
・当社の内部監査体制確立、監査計画立案と実行
・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援
・代表への内部監査結果報告
・内部統制(J-SOX)整備・運用状況評価
・業務フローの見直し
・メンバーマネジメント

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須スキル】
下記いずれかを満たしている方
・上場会社もしくは上場準備企業での内部監査もしくは内部統制(J-SOX)の業務経験
・上場会社での法務、コンプライアンス、リスクマネジメント、経理の業務経験
・監査法人での監査業務経験

【歓迎スキル】
・IT監査・IT統制の業務経験
・スタートアップ企業での業務経験
・英語環境での業務経験
・メンバーのマネジメント経験
・歓迎資格 公認会計士(CPA) 公認内部監査人(CIA)システム監査人(CISA)

【求める人物像】
・前向き・チームワーク・スピードを意識して誠実に業務に対応できる方
・物事を自分ごと化として考えられる方
・事業を好きになり、深く理解して、事業成長させることに関心がある方
・物事を柔軟に考え、対話を通じて事業運営現場と良好な関係を構築できる方
・数字に強い/興味を持てる方、ロジカルな思考ができる方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査担当<大手ハウスメーカー100%子会社/転勤無/中途入社社員も活躍できる環境です>
仕事内容
各事業の拠点や本社、子会社の業務プロセスやリスク管理体制の監査、内部統制の整備・運用状況の評価を行います。
・監査先への通知
・事前調査
・往査・報告書の作成
・フォローアップ

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査の実務経験3年以上

【歓迎要件】
・リスク・コンプライアンスに関わる部門での実務経験
・宅地建物取引士、公認内部監査人
想定年収
472万円 ~ 658万円
ポジション
【内部監査】日本生命G/未経験可/リモート週2日可/残業20H程度
仕事内容
・内部監査の実施に係る一連の業務
(個別監査計画の策定、検証の実施、監査報告書作成、報告・伝達、フォローアップ)
・内部監査に関する企画業務
(リスクアセスメントの実施、監査計画の策定、監査品質の改善)
・その他、品質評価やJ-SOX評価等

(変更の範囲)会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
※以下いずれか必須
■金融機関における管理部門での業務経験(リスク管理、法務、コンプラ、経理、財務、その他企画部門等)(3年以上)
■事業会社での監査業務経験(3年以上)

【尚可条件】
■金融機関での監査業務経験または金融機関に向けた外部監査業務経験
■論理的な文章作成能力
■コミュニケーション能力
■協調性、チームワークを大切にした業務遂行能力
■CIA、CISA、CPA保有者
■保険業界経験者
■経理、財務、数理、資産運用、リスク管理、システムなどの専門性保有者

【求める人物像】
■課題意識を持ち、解決に向けて行動できる方
■公正、誠実で、業務品質に責任を持つことができる方
■自発的、積極的に行動できる方
想定年収
550万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査※東証プライム上場グループ/ペット保険国内シェアNo.1
仕事内容
アニコム損保又はアニコムホールディングスでの内部監査業務

・ 個別内部監査実施に係る業務(監査プログラムの作成、監査実施、監査報告書の作成等)
・ 監査に係る企画業務(リスクアセスメントの実施、監査計画の立案等)
・ J-SOX評価

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
①メンバークラス

・事業会社の管理部門にて、被監査部門としての対応経験をお持ちの方
・内部監査業務に関心のある方

②リーダー候補

・保険会社もしくは銀行における内部監査部門の経験をお持ちの方
 もしくは
・メーカーにおける内部監査部門の経験をお持ちの方

【歓迎要件】
・システム監査の経験をお持ちの方
・CIA(公認内部監査人)資格保有者
・リスク管理業務、コンプライアンス業務、IT部門業務の経験者
・ペット業界に関心のある方
想定年収
400万円 ~ 650万円
ポジション
内部監査(企画・審査)業務※在宅勤務可
仕事内容
■業務概要
損害保険事業等に関する内部監査の企画・審査業務業務
※金融サービス事業、生命保険事業(受託業務)、資産運用部門、管理部門等も含みます
<主要業務>
・内部監査の高度化推進
・内部監査に係る方針・計画・規程・体制等の整備を含む企画関連業務
・内部監査の前提となるリスク評価に係る枠組みの整備
・内部監査結果の取締役会・経営会議への報告
・内部監査の実施内容に係る審査関連業務
・金融庁が実施する金融モニタリングへの対応

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】下記のいずれかの経験を満たす方
・保険会社の本社部門における業務経験
・金融機関の監査部門・企画部門、当局担当部門における業務経験
・監査法人またはコンサルティングファーム等における監査関連の業務経験

【歓迎条件】
・公認内部監査人(CIA)や公認会計士/USCPA等の資格
想定年収
750万円 ~ 1,500万円
ポジション
海外事業における監査業務※在宅勤務可
仕事内容
■業務概要
海外事業に係る内部監査、グループ・グローバル内部監査態勢の推進など
<ミッション>
・グローバル内部監査態勢高度化に向けた立案、推進
・海外拠点内部監査部門の高度化支援
・本社海外事業関連部との連携などによるグループガバナンスへの貢献
・海外事業に係る内部監査結果の経営報告 など

<主要業務>
・三井住友海上およびMS&ADグループ全体の海外事業に係る内部監査の実施(内部監査の対象:グループ海外拠点、本社関連部門)
・グローバル内部監査態勢の高度化に向けた取組方針の検討や施策の推進
・海外拠点内部監査部門との協働による、グループ・グローバルでの内部監査部門間の連携推進

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社(以下「持株会社」) 監査部 グループ・グローバル監査チームへの出向ポジションとなります。
※MS&ADグループとして本社部門を機能別に統合しており、「持株会社 監査部 グループ・グローバル監査チーム」と
「三井住友海上火災保険株式会社(以下「三井住友海上」) 内部監査部 海外部門チーム」の兼務となります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・TOEIC:720点以上
および下記のいずれかの経験を満たす方
・事業会社もしくは金融機関の内部監査部門における業務経験
・監査法人での業務経験
・コンサルティングファーム等における監査関連の業務経験
・事業会社もしくは金融機関の経営企画部等の本社部門における業務経験

【歓迎条件】
・公認内部監査人(CIA)や公認情報システム監査人(CISA)、公認会計士/USCPA等の資格
・TOEIC:800点以上
想定年収
750万円 ~ 1,500万円

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