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ポジション
内部監査
仕事内容
※主な業務内容
・ID&Eグループ日本工営㈱内部監査室の内部監査人として内部監査の実務(計画・実施・報告・モニタリング等)
・内部監査に関連または必要な情報の収集整理、会議体等の運営、教育訓練の実施、内部監査に係る体制構築・品質向上の取組み 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査の経験者

<歓迎条件>
・CIA(公認内部監査人)の資格取得者
・英語での内部監査の経験者

※建設コンサルタント従事経験者尚可
想定年収
600万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査リーダー候補※国内大手グループ企業/残業月10h程度/リモートワーク可◎
仕事内容
■以下の業務をお任せいたします。

- ビジネスおよび組織の監査
- J-SOX評価
- 企業監査
- セキュリティ監査(ISMSなど)
- 会計ガバナンスに関する監査業務およびプロジェクト
-内部告発対応、不正調査等

※補足:
配属先は経験・適性を考慮し選考の上決定します。配属される部署により業務内容が異なる場合があります。また支店への出張の可能性もございます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
①ビジネスレベルの日本語
②以下のいずれかの経験が必要です
- 監査法人における財務諸表監査
- 企業における内部監査
- J-SOX法内部統制評価業務
-内部統制に関するコンサルティング業務
-情報セキュリティー

【歓迎要件】
- CPA、CIA、CISA などの内部監査に関連する資格
- 上場企業での経理・決算業務の経験(3年以上)
- 上場企業での内部監査経験(最低3年)
-上場企業における財務諸表監査の担当経験
- アプリケーションまたはネットワークエンジニアとしての経験(ITおよびコンプライアンス部門のみ)
- 企業における不正調査や内部告発の経験
- ビジネスレベルの英語スキル。

※入社時のTOEICスコアは問いませんが、入社後2年以内にTOEICスコア800以上の取得を目指していただきます(未達の場合は減給となります。)
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査(管理職候補~管理職) ※上場企業/残業10時間程度
仕事内容
内部監査部の一員として、内部統制や内部監査などに関わる業務に携わっていただきます。なお、上記業務を牽引いただきながら、管理職としての業務も担っていただきます。今回の募集では上場企業での内部監査、内部統制監査経験者を求めています!

【業務内容】
■内部監査に関する業務
・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど
・監査報告書の作成
・各部門や経営者への監査結果報告
・取締役会での監査結果報告

■内部統制(J-SOX法)に関する業務

■その他業務
・個人情報監査
・内部通報の調査協力

(変更の範囲)会社の定めるすべての業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・監査法人または事業会社において内部監査、JSOXにおける実務経験(3年以上)
・会計知識をお持ちの方(日商簿記2級程度)

【歓迎】
・CIA(公認内部監査人資格)もしくはCFE(国際公認不正検査士資格)をお持ちの方

【求める人物像】
・内部監査の高度化に向けて、共に目指して取組んでいただける方
・コミュニケーション能力が高い方
想定年収
540万円 ~ 944万円
ポジション
【内部統制担当】◆フルフレックス/リモート勤務可/IPO準備中
仕事内容
【お任せしたい業務内容】
J-SOX対応を中心とした内部統制業務全般をお任せします。企業の成長と将来の上場を見据え、関連規程の整備や運用の改善、IPO準備に関連する業務など、これまでのご経験を活かし、実務担当者としてご活躍いただくことを期待しています。

◆内部統制(J-SOX)文書化及び評価業務:
・3点セット(業務フロー図、業務記述書、RCM)の作成、更新(主担当レベル)
・整備状況評価(ウォークスルー)の実施と調書作成
・運用状況評価 (運用テスト)の計画立案サポート、実施、調書作成
・評価結果に基づく不備事項の識別、改善策の提案および進捗管理

◆IT統制(ITGC/ITAC)関連業務のサポート:
・IT全般統制(ITGC) およびIT業務処理統制(ITAC)に関する評価実務の担当・サポート
・情報システム部門や関連部署との連携、ヒアリング実施

◆内部統制体制の運用・改善:
・内部統制に関する規程・マニュアルの整備、改訂サポート
・「従業員への内部統制に関する教育・啓発活動の補助
・監査法人、外部専門家との連携サポート(監査資料準備など)
・IPO準備に伴う、内部統制関連資料の作成サポート

【変更の範囲】当社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
・事業会社において、内部統制(J-SOX/ITGC) 関連業務の実務経験をキャリアのどこかで3年以上お持ちの方
 (経理、内部監査、情報システム等、コーポレート部門でのご経験がある方歓迎です!)
・3点セット(業務フロー図、業務記述書、RCM)を主担当として作成・更新できる方

【歓迎(WANT)】
・IPO準備または上場企業での内部統制実務経験
・情報システム監査や情報セキュリティに関する知識・ご経験
・内部統制関連規程の作成・改訂に携わったご経験
・監査法人対応のご経験
・Google Workspace, Slack等のITツールを活用した効率的な業務遂行スキル
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
管理部門スタッフ【東証スタンダード上場/リモート~週2・フレックス制/各種手当・福利厚生充実】
仕事内容
・経費精算業務・支払関係の確認
・反社・与信チェック
・入金の消込
・事務全般
・事業部対応:社内には複数事業部がござますので、先輩社員のサポートの元、親和性がある事業部を担当いただく想定です。

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
一般事務経験3年以上(経理事務経験者尚可)

【歓迎要件(尚可)】
日商簿記(3級以上保有者尚可)
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
【勤務日数相談可】内部監査(メンバー~室長候補)※IPO準備企業/売上好調/実働7時間勤務・年間休日126日
仕事内容
【ミッション】
経営に資する内部監査を実践し、コーポレートガバナンス強化および企業価値向上に貢献

・本社、各拠点、グループ各社に対する内部監査業務全般
 内部監査計画の策定、予備調査
 内部監査、監査調書の作成
 監査報告、フォローアップ監査
・J-SOX(財務に係る内部統制)の評価
・監査役スタッフとしての業務
・会議の補助業務(招集・資料及び議事録作成)
・その他事務業務、庶務全般

年に1回モンゴル、韓国への内部監査実施あります。
アフリカ諸国にも可能性ございます。

【変更の範囲】
当社全般業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【いずれか必須】
・内部監査の経験もしくは経理の経験、JSOX対応経験
・監査業務における会計とIT知識
・事業会社・監査法人・会計事務所などでの監査対応の実務経験がある方

【歓迎】
・財務会計知識(簿記1級、簿記2級相当)
・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)またはそれに等しい知識や経験
・業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者含む)
・監査法人の経験
・内部監査、内部統制としてのキャリア形成へのご興味ご関心
・ビジネスレベル英語(あれば尚可)
・経理を主経験としての内部監査経験がある方

【求める人物像】
・周りとのコミュニケーションを大切にしながら業務を遂行できる方
・決まった仕事をこなすのではなく、自ら主体性をもって臨機応変に業務を遂行できる方
・固定概念にとらわれず、柔軟性をもって対応できる方
想定年収
530万円 ~ 750万円
ポジション
内部監査(監査経験者、IT部門経験者歓迎) ※東証プライム上場のグローバルメーカー/次世代の管理職候補を期待、英語力を活かせる/リモートワーク可、ワークライフバランス◎
仕事内容
スミダグループの国内および海外拠点に対し、内部監査をご担当いただきます。
弊社では内部監査機能を強化中で、今回はITの知見・スキルをお持ちの方をお迎えしたいと考えております。
システム監査においては、実務に根差した「ITの現場感覚」が重視されます。
開発・インフラ・セキュリティなど、これまでのIT経験を活かしながら、企業全体のガバナンスやリスク管理に貢献できる仕事です。
システム監査のプロフェッショナルを目指したい方を歓迎します!

<職務内容>
 ・事前監査、本監査、報告書作成、フォローアップまでの一連の内部監査業務(IT以外のスコープを含む)
 ・内部統制評価(全社統制、決算統制、業務プロセス統制、ITGC、ITAC)
 (変更範囲:国内および海外における会社の定める業務全般)

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査業務またはIT部門での業務経験のある方で、システム監査にチャレンジする意欲のある方
 ※IT部門におけるシステム設計・開発・運用・保守等の実務経験を活かしてステップアップできる業務です。
・ビジネスでの英語使用経験
 ※海外拠点への出張が発生します。

<歓迎条件>
・IT内部統制、情報セキュリティ、またはリスク管理に関する業務経験のある方
・各種IT関連資格をお持ちの方
・CIA等の各種監査関連資格をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
テクニカルスペシャリスト(会計監査)
仕事内容
<プロジェクトでの具体的な担当業務>
会計監査における業務
(1) 財務諸表監査
・勘定残高・取引の検証作業補助(サンプル対象の精査、サンプル抽出、リスト作成、エビデンス照合、文書化)
・監査ツール(監査調書やエビデンスを格納するDB)の準備・最終化に向けたクローズ作業の補助
・棚卸資産の立会補助
・銀行・債権債務等の残高確認手続
・財務諸表分析
・開示資料検証
・監査報告資料の草案作成
(2) 内部統制監査
・被監査会社が構築する内部統制や業務プロセスのヒアリング補助(ヒアリング立会・議事録作成)
・内部統制の検証補助(サンプル対象の精査~文書化)

・PwC Japan有限責任監査法人の会計士と一緒に会計監査の仕事をするため、経理実務の経験や業務プロセスの知識・経験を活かしながら会計・監査という新しい側面を学ぶことができます。
・PwCの保有するグローバルスタンダードのオーディット(監査)メソドロジーを学ぶことができます。

PwCのクライアントとしてグローバル展開する大手日系企業をはじめ、
世界的に有名な外資系企業の案件に携わることが可能です。
また、さまざまな企業・業界における業務に関わることで、
システムやテクノロジー、ビジネスに対する視野を広げることができます。

※本ポジションは、PwCビジネスアシュアランス合同会社での雇用となります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
◆必須要件
・簿記2級以上資格取得者またはUSCPA FAR取得者
以下のいずれかの経験を満たす方
・事業会社や会計事務所での経理経験や内部監査経験2年以上
・会計システムの導入・運用の経験2年以上

※PCスキルが高い方を歓迎いたします
※経理経験以外に、内部監査・経営企画の経験者も歓迎いたします

◇以下があれば、尚可
・日本や米国公認会計士試験をトライされたことがある方で、簿記1級レベルを保有されている方
・英文会計の知見・経験がある方
・決算や会計監査に関わったことがある方
・会計システムの導入に関わったことのある方
想定年収
330万円 ~ 440万円
ポジション
【公認会計士/USCPA対象】J-SOX担当者(マネジャー、シニアマネジャークラス)/リモート・フレックス有◎
仕事内容
■グループ各社の内部統制(J-SOX)対応業務
・整備・運用評価計画の策定(評価対象領域の特定等)
・整備・運用テストの実施、調書・報告書作成 等
■グループ各社の各部門への内部監査(業務改善を含む)の実施
■グループ各社の各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加
■内部統制業務に係る規程等文書の整備
■内部監査部門運営(リスクアセスメントの実施、枠組みの高度化) 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・四年制大学卒以上
・公認会計士/米国公認会計士
・監査法人、コンサルティングファーム、上場企業及び金融機関等における内部統制(J-SOX)構築・評価業務に係る勤務経験
・チームマネジメント経験(人数は問わない)
・事務処理能力、問題解決能力

■尚可要件
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・宅地建物取引士
・不動産証券化マスター
・日本の法令(特に金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律)に関する基礎知識
・英語に関する基本的な読解力
想定年収
950万円 ~ 1,650万円
ポジション
J-SOX担当者(シニアアソシエイトクラス)/リモート・フレックス有◎
仕事内容
■グループ各社の内部統制(J-SOX)対応業務
・整備・運用テストの実施、調書・報告書作成 等
■グループ各社の各部門への内部監査(業務改善を含む)の実施
■グループ各社の各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加
■内部統制業務に係る規程等の整備 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・監査法人、コンサルティングファーム、上場企業及び金融機関等における内部統制(J-SOX)構築・評価業務に係る勤務経験
・事務処理能力、問題解決能力

■尚可要件
・公認会計士/米国公認会計士
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・宅地建物取引士
・不動産証券化マスター
・日本の法令(特に金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律)に関する基礎知識
・英語に関する基本的な読解力
想定年収
650万円 ~ 850万円
ポジション
システム監査担当(マネジャー、シニアマネジャークラス)/リモート・フレックス有◎
仕事内容
・グループ各社・各部門へのシステム・セキュリティ監査(業務改善を含む)の実施
・内部監査部門運営(枠組みの高度化、規程等の整備)
・リスクアセスメントの実施及び内部監査計画の策定・変更
・内部統制監査(J-SOX)対応業務(主にIT領域に係る整備・運用テスト、調書作成)
・グループ各社・各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・四年制大学卒以上
・監査法人、コンサルティングファーム等でのシステム・セキュリティ監査業務の従事経験もしくは上場企業及び金融機関におけるシステム・セキュリティに関する業務(企画、品質管理等)、内部監査、リスク管理(システムリスク管理)等経験
・事務処理能力、問題解決能力

■尚可要件
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・システムリスク管理、システム監査に係るその他の資格
・宅地建物取引士
・不動産証券化マスター
・公認AMLスペシャリスト(CAMS)
・J-SOX内部統制の構築・評価の実務経験者
・不動産ファンド運用会社における2~3年以上の内部監査又はコンプライアンス部門勤務経験
・日本の法令(特に金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律)に関する基礎知識
・英語に関する基本的な読解力
想定年収
950万円 ~ 1,650万円
ポジション
※未経験応募可※内部監査担当者(シニアアソシエイト、マネジャークラス)/リモート・フレックス有◎
仕事内容
・内部監査業務の執行
・リスクアセスメント及び内部監査計画の策定・変更に係る事務
・グループ各社・各部門への内部監査(業務改善を含む)のサポート
・内部統制監査(J-SOX)対応業務(整備・運用テスト、調書作成)
・グループ各社・各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・四年制大学卒以上
・監査法人、コンサルティングファーム、法律事務所等での勤務経験もしくは上場企業及び金融機関等における内部監査、経営企画、システム企画・品質管理、財務、経理、リスク管理(システム・セキュリティ管理)、コンプライアンス等経験もしくはこれに類する経験
・事務処理能力、問題解決能力

■尚可要件
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・宅地建物取引士
・不動産証券化マスター
・司法試験 2次試験受験資格保有
・不動産鑑定士 登録未登録不問
・公認会計士試験 短答式試験合格以上
・公認AMLスペシャリスト(CAMS)
・J-SOX内部統制の構築・評価の実務経験者
・不動産ファンド運用会社における勤務経験
・日本の法令(特に金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律)に関する基礎知識
・英語に関する基本的な読解力
想定年収
650万円 ~ 1,350万円
ポジション
内部監査担当者(マネジャー、シニアマネジャークラス)/リモート・フレックス有◎
仕事内容
・ネディクス不動産投資顧問株式会社及びグループ各社の内部監査部門運営(枠組みの高度化、規程等の整備)
・グループ・個社ベースでのリスクアセスメントの実施及び内部監査計画の策定・変更
・各部門への内部監査(業務改善を含む)の実施
・内部統制監査(J-SOX)対応業務(整備・運用テスト、調書作成)
・グループ各社・各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・四年制大学卒以上
・監査法人、コンサルティングファーム等での勤務経験もしくは上場企業及び金融機関における内部監査、財務、経理、リスク管理、コンプライアンス等経験
・事務処理能力、問題解決能力

■尚可要件
・公認会計士/米国公認会計士
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・宅地建物取引士
・不動産証券化マスター
・公認AMLスペシャリスト(CAMS)
・J-SOX内部統制の構築・評価の実務経験
・日本の法令(特に金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律)に関する基礎知識
・英語に関する基本的な読解力
想定年収
950万円 ~ 1,650万円
ポジション
リスクマネジメント【東証プライム上場/大手食品メーカー】リモート/フレックス
仕事内容
①コンプライアンス全般
グループ全体の法令や社内規程、規範遵守のため、内部通報制度の事務局やコンプライアンス研修等の啓発活動、コンプライアンスに関するモニタリング活動等。

②リスク管理全般
全社の内部統制推進体制の構築や全社リスクの管理、危機管理体制の構築等
業務量:①>②

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・4年制大卒以上

<歓迎>
・人事・法務部・監査部・お客様サービス部などの経験がある方 
・内部通報対応の経験のある方
※営業部門でトラブル対応などやっていた方でこの職種を希望されている場合も可
・メーカー勤務の経験がある方
想定年収
600万円 ~ 950万円
ポジション
オープンポジション/障がい者手帳保持者/東証プライム/働き方柔軟
仕事内容
◆入社後お任せする業務

・一般事務(人事・経理・法務・内部監査など)
・ECマーケティング
・システムエンジニア
・コールセンター運営 など適性を見て検討いたします。

※採用アシスタントや総務もございます。

■総務の場合
・全社備品や設備の新設、維持管理
・社員貸与物の運用管理
・固定資産、リース物件の管理
・カフェ運営のサポート
・受付業務、荷受け業務のフォロー
・取引先との契約関連書類の事務手続き業務(電子契約・紙書類契約)
・文書管理システムへの契約関連書類の保管業務
・国内海外出張手続き業務
・予実管理業務のサポート
・保険契約業務のサポート
・規程管理業務のサポート
・従業員からの各種問合せ対応 他

■採用アシスタントの場合
【中途採用領域】
・採用媒体でのスカウトメール送信
→最初は事前に設定した条件にヒットした候補者に対して定型文で送信していただくことからスタートしていただく予定です。
・カジュアル面談等の日程調整/設定
【入社者対応】
・入社オリエンテーションの設定
・研修、面談等の日程調整/設定
・入社関連書類等の準備/郵送対応
【庶務業務】
・支払伝票処理

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・障がい者手帳をお持ちの方
・PC(メール対応/officeソフトを用いた資料作成など)を用いた実務経験2年以上

<歓迎>
・テレワーク(在宅)勤務での就業経験
想定年収
300万円 ~ 470万円
ポジション
【全国どこでもフルリモート可】【東京・福岡選べます】内部統制担当/フルフレックス
仕事内容
●内部統制評価業務(全社統制、業務プロセス処理統制)
●発見した不備の改善に向けた関係部署との協議、調整

【変更の範囲】当社の定める範囲による
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
以下いずれかの業務を3年以上経験されている方
・事業会社、金融機関における内部統制評価業務
・監査法人における内部統制監査業務

【歓迎】
・公認会計士、CIA、CISA、CFE、CPA(日/米)等の資格保有者
・金融機関、監査法人での実務経験

【求める人物像】
・PayPay 5 sensesに当てはまる方
https://www.paypay-card.co.jp/recruit/work-style/5-senses/
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
内部統制監査 ※東証プライム上場の国内最大手香料メーカー/国内・海外の内部監査業務、語学力を活かせる/実働7.5時間、ワークライフバランス◎
仕事内容
香料メーカーにおける内部監査業務をご担当いただきます。

・JSOXに基づく内部統制監査実施(マニュアル統制/IT統制)
・業務監査(国内拠点/海外拠点)

※出張頻度について
国内拠点/海外拠点どちらの監査をご担当いただくかによって異なりますが
内部監査業務と一貫として、出張にご対応いただく可能性がございます。
・海外の場合…年2回、1週間~10日程度/回
・国内の場合…年2~4回、半日~2日程度/回

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須(MUST)>
・監査法人での実務経験がある方(JCPA/USCPA資格の有無は問いません)
 - 上場製造業における財務諸表監査 /内部統制監査経験
 - インチャージ経験またはサブインチャージの経験
・英語力
 - 読み書き:海外各拠点とのメールでのやり取り、資料・文書作成など
 - スピーキング:話すことに抵抗がないレベル
 - 使用場面:海外子会社へ内部監査に関するインタビューの実施@オンライン、英文資料を作成する など
・OAスキル:Excel、Word、PowerPoint

<歓迎(WANT)>
・SAPに関する知識のある方 ※SAP(S4/HANA)使用経験者歓迎いたします。
 - SAPの監査経験/使用経験(監査法人/一般事業会社は問いません)
 - SAP環境でのマニュアル統制監査/IT監査/財務諸表監査経験
・英語力を活かしてご活躍したい方
・OAスキル:Acessの使用経験がある方

<その他>
・海外拠点の監査に興味がある人
想定年収
630万円 ~ 1,160万円
ポジション
内部監査(管理職候補)※スタンダード上場/会計バックグラウンドの方を歓迎いたします!
仕事内容
【雇入れ直後】
・内部監査業務組織の業務プロセスや内部統制が適切に機能しているかを確認・評価・助言 
・企業グループにおけるガバンスの状況や、求めらえる コンプライアンス水準等を考慮したうえで、確認・評価し、指摘・助言・勧告を行う。
・業務の有効性と効率化に関するアシュアランスならびに質的 向上と生産性向上へ向けた助言・提言を行う。
・企業価値向上に繋がる監査の取り組み 被監査部門の伴走者としての役割とコンサルティング業務を行う。 

変更の範囲:会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査(会計)のご経験をお持ちの方
・管理職、マネジメントのご経験をお持ちの方

【歓迎】
・公認内部監査人(CIA)有資格者
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
CFO直下の総務IR担当(東証グロース上場)※24年12月新規上場/「電⼒×AI」エネルギーの超効率利⽤と⼈々のQoL向上に貢献する『次世代の社会インフラ』を創出
仕事内容
経営管理本部に配属いただき、下記のような業務をお任せいたします。
・株主総会、取締役会等の会議体運営及び管理、議事録などの作成
・内部統制に関する業務(年間基本計画立案、改訂、整備評価、運用評価、報告書作成など)
・社内規程及びガイドラインの企画/施行/運営
・定款、登記、印章管理等に関する業務
・IR・適示開示(決定事実、発生事実、決算情報等)業務
・法務及び知的財産に関する業務
・その他、CFO直下での特命ミッション

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・会社法に関わる知識・素養をお持ちの方

【歓迎要件】
・事業会社における株式事務経験をお持ちの方
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査◆東証プライム上場◆平均勤続年数17.1年◆福利厚生◎◆リモートワーク可
仕事内容
内部監査・内部統制に関する業務を行っていただきます。社内の組織やグループ会社を往査して、遵守すべき法令や社内規定に則り業務を行っているかの確認。また、内部統制の仕組みを有効に機能させるための業務支援、内部統制報告書を発行するための評価作業など。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須経験】
・内部監査や内部統制の業務経験がある方、もしくは経理、財務業務の経験があり内部監査業務にチャレンジしたい方
想定年収
570万円 ~ 900万円

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