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ポジション
経営管理マネージャー/管理部長候補【IPO準備中】※歯科医療IT分野のリーディングカンパニー
仕事内容
全社的なDX化や業務効率、精度の向上を目指して以下の業務を具体的には行っていただきます。

■DXツールの選定と導入: 経費精算システム、電子契約システム、RPAツール、ERPなどの選定、ベンダーとの調整、導入プロジェクトの推進。
■データ連携基盤の構築支援: 導入システム間でのデータ連携(API連携など)の要件定義やテストへの参加。
■従業員トレーニングの実施: 新たに導入したシステムやツールの操作方法に関する社内研修の企画・実施。
■データ管理・活用: 業務データの一元管理(データベース化)を推進し、経営層や他部門の意思決定に役立つデータ分析を支援。
■文書の電子化・一元管理: 紙文書のスキャン、データ化、クラウドストレージでの管理体制の構築。 等

上記業務を中心にDX化や社内の規定・制度やフローの改善、整備を様々な部署を巻き込みながら各プロジェクトの旗振り役としてリードいただくことを期待しております。

※業務内容(変更の範囲):会社の指示する業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・ルーティーン業務だけでなくシステム導入や業務フローの構築、改善などPJベースでの業務に携わったご経験

【歓迎要件】
・主導でPJを推進したご経験
・部署を横断するようなPJに参画したご経験
・経営企画の業務経験
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査(営業監査)/~500万円/プライム上場/総合金融サービス企業
仕事内容
➀監査実務の実施(営業拠点監査)
➁監査調書の作成・報告
➂内部監査関連全般業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須
・保険業界でのご経験もしくは営業監査のご経験
想定年収
300万円 ~ 500万円
ポジション
内部統制/東証プライム/残業時間少/LWB◎
仕事内容
■内部統制業務の実務サポート
 - 内部統制の年間計画策定および運用状況のモニタリング
 - 部門横断での統制整備・改善対応の推進
 - 監査法人からの指摘事項への対応および報告資料の作成支援

■監査法人対応業務
 - 内部統制報告書(J-SOX対応含む)に関する質疑・調整窓口
 - 監査対応に必要な資料収集、各部門との調整、改善策のとりまとめ

■内部統制体制の構築支援
 - 新任部長の補佐として、体制・ルール整備やフロー見直しを実務面からサポート
 - 内部統制の現状把握、課題抽出、改善提案の実行

■関連する経理・財務領域の補助業務(経験に応じて)
 - 監査法人との経理関連調整
 - 業務プロセスの文書化やチェックリスト整備

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
〈必須〉以下いずれかの対象者
・内部統制の実務経験者
・経理・財務で監査法人対応経験者
想定年収
500万円 ~ 700万円
ポジション
内部統制◆半導体フォトマスク新会社/大手グループ×IPO準備/フルフレックス・リモート可/年間休日126日
仕事内容
・海外子会社を含む当社グループの内部統制評価及び付随業務の業務内容

①内部統制対応業務:  計画、文書化、評価、不備の改善、再評価、内部統制報告書の作成
② 社内関係部門との調整・報告資料の作成:  各部門との定期的なミーティングを通じて、内部統制に関する情報共有および問題解決の支援を行う。
③ 監査法人と監査役との連携:  監査企画部門とともに監査法人との連絡窓口として、監査計画の策定および実施に関する調整を行う。  監査役への報告資料の作成およびプレゼンテーションを行う。
④ 海外含めグループ会社との連携:  海外子会社および関連会社との内部統制に関する連絡および調整を行う。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部統制評価の知識・経験
・Excel、PowerPoint等を用いた資料作成スキル
・語学力(英語)TOEIC700点以上

【歓迎】
・財務会計、経理実務に関する知識・経験
想定年収
650万円 ~ 800万円
ポジション
【内部監査】※東証プライム上場企業/教育業界大手/フレックスタイム制有
仕事内容
※ご経験に応じて当社およびグループ会社を対象とした内部監査業務、(IT統制を除く)内部統制評価業務を担っていただきます。

・内部監査の実施
・監査報告書の作成
・フォローアップ監査
・関係部署ヒアリング
・業務プロセスの内部統制評価   等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
■以下いずれかのご経験をお持ちの方
・内部監査のご経験
・経営企画、財務経理、人事労務、法務等の管理部門でのご経験
・J-SOXにおける評価のご経験(構築経験は尚可)
※業界・経験年数は不問
※監査業務未経験から経験者まで歓迎

【歓迎】
■事業会社での内部監査業務経験
■CIA資格をお持ちの方
■監査法人における監査業務またはアドバイザリー業務経験
■情報システム・セキュリティ内部監査経験

【求める人物像】
・誠実かつ丁寧に業務を遂行できる方
・データに基づき客観的に判断、行動ができる方
想定年収
700万円 ~ 850万円
ポジション
内部統制・ガバナンス担当※新規事業を手掛ける部署に配属となります/東証プライム上場・グローバルメーカー
仕事内容

・新規開発部署や子会社におけるガバナンス体制の構築・展開・運営
・投資や新規事業のファイナンスストラクチャの策定及びIFRSを中心とした会計/税務論点整理
・事業推進における法的リスクの評価
・業務プロセスにおけるDX推進 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・監査経験が3年以上の経験​
​​・公認会計士資格(※USCPAも可)​
※どちらかの要件を満たしていること

想定年収
740万円 ~ 1,290万円
ポジション
BPR/デジタルトランスフォーメーション支援
仕事内容
幅広い業種・業態・業務領域においてクライアントと共にありたい姿を構想し、その実現のために業務・組織・デジタルを一気通貫でデザインします。さらにデザインの実現に向けて、オペレーション構築・システム導入をクライアントメンバーと一丸となって推進します。
・ 企業将来像デザイン、DXビジョン策定
・ 業務改革支援
・ システム導入支援(RFP策定、選定、移行、教育)
・ 各種効率化ツール(RPA、BI、AIなど)導入支援
・ PMI実行支援

お客様ごとに異なる経営状況・課題を理解し、デジタルテクノロジーを用いた事業活動の改善を行います。
基幹システムの導入やシステム統合を行う場合、既存の業務フローを可視化して整流化を行いますが、弊社は特定のソリューションにこだわることなく、案件に応じた課題を解決する業務フローを検討し、あらゆる選択肢の中からお客様に最適なご提案を行います。
また必要に応じて監査法人と連携しJ-SOX、不正防止などの知見を活用しながら、クライアントの現状に合ったきめ細かいご提案を行っています。システムを導入することを目的とするのではなく、システムを利用し新業務が実現できること、期待する効果をお客様が手にするところまでハンズオンで伴走します。

<案件実例>
■大手専門商社、貿易商社、出版業などにおける基幹システム刷新に合わせた業務プロセスの抜本改革
現状業務調査から新業務フロー検討・策定、ベンダー選定(RFP作成、選考評価)、データ・業務移行、システム導入後運用サポートまで一貫して支援
■大手プラントエンジニアリング業における調達システムのあるべきシステム全体像のコンセプト策定
調達システムの国内外グループ統合化を見据え、周辺システムも含めた全体コンセプトを策定
■大手法律事務所における、経理業務全面刷新プロジェクト
業界特有の要件を整理した上で、会計システム・経費精算システムを同時並行で導入
■通信事業会社における経営管理レポートの効率化支援
属人化した経営管理レポートの作成業務を管理粒度や集計軸の最適化という観点で整理し、ツール選定・導入・作り込みまで伴走

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
必須(MUST)要件 ※以下いずれかのご経験がある方
・ITシステム企画~選定~要件定義~開発・テスト~運用の実務(いずれかのフェーズ)
・業務プロセス改革・組織改革プロジェクトへの参画
・会計知識(簿記2級など)をお持ちの方
・実務経験(財務、経理、販売、購買、人事給与、etc)をお持ちの方

歓迎(WANT)要件
・プロジェクトマネジメントのご経験をお持ちの方
・PMP等のプロジェクトマネジメント資格をお持ちの方
・中規模以上のERP等基幹システム刷新プロジェクトにおけるリード


想定年収
500万円 ~ 1,200万円
ポジション
アドバイザリーオープンポジション【ご希望の部門をお選びください】リモート中心/平均残業20時間/カジュアル面談応相談
仕事内容
~下記からご選択いただけます~

◆M&Aアドバイザリー
・ファイナンシャルアドバイザリー
・デューデリジェンス
・バリュエーション(価値算定)、各種オプション評価、取得価額配分評価
・統合支援(Post Merger Integration:PMI)サービス
・株式譲渡契約書 (SPA) 作成支援
・財務モデリング / データアナリティクス
・減損テストサポート

◆ビジネスリスクサービス
・ガバナンス支援/リスクマネジメント支援
・経営企画/経営管理ハンズオン支援
・内部統制支援
・内部監査支援

◆IT&オペレーションズ
・DX 支援
・ITデューデリジェンス
・IT PMI 支援
・シェアードサービス構築
・グローバル IT 支援
・IT内部統制構築・評価支援
・サイバーセキュリティ対策支援
・SOC保証報告書取得支援

◆IPO アドバイザリー/会計 アドバイザリー
・クイックレビュー
・課題解決支援サービス
・クラウドシステム導入支援サービス
・申請書類作成支援
・事業計画作成支援
・会計基準対応支援
・国際財務報告基準(IFRS) 対応サービス
・会計/監査基準等改正対応サービス
・原価計算制度構築支援サービス
・経理実務支援/決算早期化支援

◆フォレンジック& サイバー
・不正調査・危機対応支援・デジタル・フォレンジック・不正予防支援・再発防止支援・不正の早期発見支援・FCPADD・サイバーセキュリティ対策支援・紛争解決アドバイザリー

◆サステナビリティ アドバイザリー
・サステナビリティ情報開示支援・ESG 評点向上のための開示対応支援・マテリアリティ(重要課題)の分析及び特定・欧州企業サステナビリティ報告指令(CSRD)対応支援・サステナビリティ報告に関する 内部統制整備と内部監査支援業務

◆中国ビジネス
・現地法人の組織改編・現地法人の運営支援・M&A支援
・中国現地における組織再編・撤退サポート・現地法人のヘルスチェック/モニタリング・日本会計税務に関する月次顧問/秘書/記帳代行/出納・中国企業の買収、中国企業への持分譲渡に関する会計税務・中国企業の日本進出支援・日本進出後支援
・富裕層向けサービス・中国会計税務に関する月次顧問/グループ間取引コンサルティング・進出スキーム構築支援・日本での会社設立・海外資産信託スキーム構築支援・ファミリーオフィス支援

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■公認会計士、USCPA 、会計系コンサル経験をお持ちの方
■英語スキル、アドバイザリースキル、事業会社経理・財務経験をお持ちの方尚可

上記該当しない方でも幅広く検討しますので、まずはご相談ください。
想定年収
500万円 ~ 1,200万円
ポジション
【内部(業務)監査室長(候補)】※スタンダード上場/風通しの良い社風
仕事内容
※ 通信制高校事業やコンテンツ配信技術など多様な事業を展開してる同社にてグループ会社を含む以下の業務をお任せします。

・J-SOX
・業務監査
・PMS監査
・内部通報の窓口・調査
・マネジメント業務 等

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・事業会社での業務監査経験(目安3年以上~)
・マネジメント経験
想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
法務コンプライアンス(リスクマネジメント)※第2新卒歓迎/上場グループ企業/社会貢献性◎/福利厚生充実!
仕事内容
■ガバナンス・決裁関連業務
・決裁管理、社内規程管理
・執行会議・経営会議の事務局運営

■リスク・コンプライアンス関連業務
・インシデント対応
・コンプライアンスに係る委員会の運営(リスクコンプライアンス委員会、虐待防止委員会、感染対策委員会)
・内部通報窓口対応
・コンプライアンス関係研修の企画・実施

■法務・契約関連業務
・顧問弁護士との連携、訴訟対応
・各種契約書の管理・DX化推進
・カルテ開示対応

■監査・外部対応
・運営指導立ち会い、内部監査、監査法人対応
・外部関係機関・顧客からのクレーム対応

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・社会人経験2年以上
・法務またはコンプライアンス業務へ興味関心
・社内外の関係者との調整や交渉の経験
・文書作成スキル(Word、PowerPoint)

【歓迎要件】
・医療・介護・福祉業界での法務・総務経験
・訴訟対応や内部通報制度の運用経験
・行政対応・監査対応の経験
・社内規程の作成・管理経験
・社労士・行政書士・ビジネス実務法務検定などの資格保有者
想定年収
450万円 ~ 650万円
ポジション
労務(創業70年以上の堅実経営/事業安定◎/時差出勤可/働きやすさ◎)
仕事内容
中核子会社とHD本体の労務実務を担いつつ、各方面からの問い合わせ対応、労務の体制整備や法令対応等も課長と連携して進めて頂きます。
労務実務・体制整備・現場とのやりとりなど裁量をもって業務に従事いただけます。

■業務例:
・中核子会社およびHD本体の労務対応(給与計算、勤怠管理、人事関連手続き)
・出向・転籍等に関する手続き作業
・人事・総務領域の事務業務サポート(HD/子会社両方)
・各現場・グループ会社からの法務相談窓口(課長と連携)
・就業規則や労務関連規定・ガバナンス等の改定・整備(課長と連携)

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・労務管理の実務経験(事業会社、もしくは社労士事務所での経験)
・法令対応に対する基礎知識

【歓迎要件】
・規程整備や労務監査対応の経験
・グループ会社の労務管理経験
・内部統制やガバナンス体制構築に関わった経験
想定年収
400万円 ~ 650万円
ポジション
内部監査/室長候補【東証スタンダード】
仕事内容
■監査計画の策定
■予備調査の実施
■監査
■監査結果の取りまとめ
■報告・改善提案

※入社後はOJTにて研修を行いますので、実務経験が少ない方でも、将来の管理職候補として採用を検討しています。

【変更の範囲】企業の定める範囲
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・内部監査業務の実務経験をお持ちの方
想定年収
420万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査※医食住×IoT・AIビジネス企業/月平均残業20時間程度/リモート週1日程度可能
仕事内容
◆下記業務についてお任せします。

経営監査室の業務に関わる、主に以下の業務
・トプコングループ全体、及び各事業領域、部門別のリスクアセスメントに関わる業務
・監査計画(年度及び中長期の監査実施計画、資源計画等)の立案に関わる業務
・個別監査に関わる業務(国内外の各部門、子会社に関する個別監査計画立案、監査の実施、監査報告、改善状況のフォローアップなど)
・経営監査室の業務運営に関わる業務(より効果的で効率的な監査の為の戦略企画、グローバルな監査体制の企画運営、監査品質向上施策の立案、監査規程・手続の立案、監査手法や監査技術の企画開発、内部通報制度等の制度設計と運用、社内セカンドライン等社内関係各部との連携と調整等)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・社会人経験10年以上(シニア層歓迎)
        +
・下記いずれかの業務経験(1年以上)※業種不問
・監査部門、リスクコンプライアンス部門、審査部門、管理部門のご経験
・子会社管理、資産管理、品質管理、サプライチェーンマネジメント、製造管理、ITセキュリティ企画管理のご経験

《資格など》
・ビジネスに支障ない英語力必須(TOIEC800点、英検準一級以上、又は海外赴任経験)
・公認内部監査人(CIA 含む試験合格済み未登録者)、内部監査士 取得者が望ましい
 公認会計士(日本、米国CPA、その他CPA)、税理士、中小企業診断士、MBA 等歓迎
※すべてを満たすことを求めるものではありません
想定年収
700万円 ~ 1,100万円
ポジション
内部監査(業務監査メイン)※上場子会社/残業10H未満/安定企業/弊社経由入社実績あり
仕事内容
■内部監査計画の策定
(評価範囲の選定、リスクの識別及び評価、監査事前資料の作成 など)
■社内規程・法令に関する順守状況の監査
■内部統制の整備状況及び運用状況の評価
■内部監査報告書の作成・報告

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【MUST】
◆業務監査経験3年以上の方

【WANT】
◆製造業・商社などの業界経験
◆経理・会計系の知識・ご経験を有する方
◆英文書類を点検することが多いため、一定の英語の読み書きに抵抗のない方
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
監査部(内部監査・内部統制の担当者募集) ※1947年設立の独立系プライム上場商社/在宅勤務可、ワークライフバランス◎、福利厚生充実
仕事内容
同社および国内外グループ会社を対象にした
・内部監査業務(網羅的監査、テーマ監査・モニタリング、特命監査等)
・J-Sox対応内部統制・有効性評価(整備・運用評価)

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・CIA資格をお持ちであること
・論理的な思考力、コミュニケーション能力があること
・内部監査の専門職として上場企業での監査実務を経験されていること

<歓迎条件>
・英語力(海外拠点の監査実施に対応出来る程度)をお持ちであること
想定年収
930万円 ~ 1,350万円
ポジション
内部監査室長/上場プロジェクトをリードするポジション
仕事内容
・内部監査部門の立ち上げと体制整備
・監査計画の策定・実施・改善提案
・J-SOX対応を含む内部統制システムの構築・運用
・IPO申請書類(1の部・2の部)の作成支援
・経営層への監査報告と改善提案
・他部門(経理・監査役など)との連携によるガバナンス体制の強化

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査業務の経験(3年以上)
・財務、業務、IT監査または関連業務の知識
・強い分析力及び問題解決能力
・優れたコミュニケーション能力及び対人関係スキル

【歓迎要件】
・公認内部監査人(CIA)や公認会計士(CPA)の資格
・上場企業での内部監査業務の経験
想定年収
1,000万円 ~ 1,300万円
ポジション
【内部監査】◆東証プライム上場/平均勤続年数17.1年/福利厚生◎/リモートワーク可
仕事内容
内部監査・内部統制に関する業務を行っていただきます。社内の組織やグループ会社を往査して、遵守すべき法令や社内規定に則り業務を行っているかの確認。また、内部統制の仕組みを有効に機能させるための業務支援、内部統制報告書を発行するための評価作業など。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須経験】
・内部監査や内部統制の業務経験がある方、もしくは経理、財務業務の経験があり内部監査業務にチャレンジしたい方
想定年収
570万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査 リーダー~室室長候補(IPO準備/フレックス有)
仕事内容
リーダーの場合は、担当企業の監査実務を担い、室長候補の場合は全体取りまとめに近い業務をお任せしていきます。
いずれのポジションにおいてもIPO準備と並行しながら進めて頂くことを期待しています。
■業務例
・内部監査方針、規程類の整備
・年度内部監査計画の策定
・内部監査の実施(対象:ホールディングス・グループ会社)
・内部監査結果の報告
・発見事項への改善の取り組みのフォローアップ
【雇入れ直後】上記業務 【変更の範囲】当社業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
事業会社または監査法人等での内部監査の実務経験
想定年収
550万円 ~ 900万円
ポジション
【リモート可】内部統制担当(IT統制)/フルフレックス
仕事内容
・IT統制(IT全社的統制、IT全般統制、IT業務処理統制)の基本方針策定、年間計画立案と評価実施
・発見した不備の集計、改善に向けた関係部署との協議、調整

【変更の範囲】当社の定める範囲による
勤務地
東京都,福岡県
必要な経験・能力
■必要な経験/スキル
・IT全般統制及びIT業務処理統制の対応経験

■あると望ましい経験/スキル
・CIA、CISA、CFE、CPA(日/米)等の資格保有者
・金融機関、監査法人での実務経験

■求める人物像
・内部統制評価を主体的に実施し、評価結果を適切に取りまとめることができる方。
・内部統制評価を通じて発見した不備を適切に集計し、関係部署に対して改善の方向性を示すことができる方。
・上記に対して受動的ではなく、能動的に対応できる方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部統制担当※実務未経験者歓迎(東証プライム上場企業/働き方◎)
仕事内容
■J-SOXに基づき、当社グループの内部統制の整備並びに運用評価及び報告を監査法人とともに推進していただきます。また必要に応じて、関連部署及び監査法人との総括的な窓口も担っていただきます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】※下記のいずれかに当てはまる方
・経理実務経験をお持ちの方
・監査の実務経験をお持ちの方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円

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